Tax.lt narys dividi

D
Tax.lt narys nuo
2006-09-27
dividi
forume parašė 709 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-10-26 20:46 Gyventojų pajamų mokestis » NEDARBINGUMAS » #573049

klaudia rašė: Ar apsimoka eiti ant biuletenio jei tuoj iseisiu i dekreta? I dekreta nuo gruodzio 1 d.


Klaudija , pažiurek savo "Privačios žinutes" smile
2008-10-23 22:40 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #572496

Loreta13 rašė:

dividi rašė: VMI
Nepykite, nesuprantu:))
Kokį socialinį mokestį dabar norite deklaruot smile
Už 2007 metus buvo paskutinis deklaravimas.
Usio.
Baigėme su skurdą sumažinusiu mokesčiu:))


PIIIZ.... jau man, atleiskit. einu miegot
2008-10-23 22:33 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #572490

Loreta13 rašė:

dividi rašė: pas mus irgi didele permoka socialin mokesio, ar tokiu atveju vis vien reikia deklaruoti soc mokestį?
Kur deklaruoti smile

VMI
2008-10-23 22:20 PVM » Naujos sodros formos » #572480

BiteMaja rašė:

Brigita2008 rašė: niekaip nepavyksta sodrai išsiusti 2-sd, ar kas šendien siuntėt? gal su sistema kas smile

Nežinau ar tokiu adresu siuntei:
ffdata@sodra.lt
prikabini formą ir gauni 2 praešimus (1-kad apdorojami duomenys, o 2- ar ji priimta). Tuomet per 5 d. pristatai su parašais

Gal kas susiduret, elektroniu paštu 2 SD išsiuntėm darbuotojo atleidimo diena, tačiau, oroginalą pristatom tik po 9 dienų (šefas išvykes - nera parašu), ar baudžia už originalo velavimą?
2008-10-23 22:09 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #572476

Rolf rašė:

sandra9 rašė: Labas vakaras.
Pas mane nemaža avansinio socialinio mokesčio permoka. Kaip man daryti su užskaitom kitų mokesčių?


Pildot prašymą FR0781.
Įrašysite šioje formoje norimą užskaityti sumą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...



pas mus irgi didele permoka socialin mokesio, ar tokiu atveju vis vien reikia deklaruoti soc mokestį?
2008-10-22 14:59 PVM » Debetinė sąskaita » #571893
O ar kreditineje reikia vel vardinti visas paslaugas ir detales, ar užtenka tik sumos ir įvardinti priežastį?
2008-10-22 14:55 Darbo teisė » Padėkite dėl įdarbinimo procedūros » #571889
Jei DS sudaryta 20 d. o pradeda dibti nuo 21, tai kada sodrai pranešimas siunčiamas?
2008-10-22 14:32 PVM » Debetinė sąskaita » #571864
Tai rašydama Kreditine sąskaitą, datą rašau šios dienos, o kaip su PVM, jis buvo deklaruotas sausio mėn, o dabar kaip?
2008-10-22 14:24 PVM » Debetinė sąskaita » #571848
Klientams buvo dar Sausio men buvo išrašyta PVM, dabar paaiškėjo, kad tos paslaugos taip ir dalys taip ir nebuvo parduots. Tai kokia dabar man išrašyti jiems SĄSKAITĄ - kreditinę su minusu? smile
2008-10-21 11:45 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #571312
Paveluotai mokam pelno mokestį, koks bus įmokos kodas?
2008-10-14 10:46 Bendra » atleidimas nedarbo dieną » #568513
Jeigu darbuotojas pateike šiandien prašymą dėl atleidimo iš darbo, kad atleistų nuo spalio 14 d. tai ar privalo jis šią dieną dirbti, ar ne?
2008-10-14 10:43 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #568510

Girele rašė:

dividi rašė: Tai pateikti el. budu kuri diena yra paskutine šiandien ar rytoj?

Formai SAV - paskutinė diena buvo rugsėjo 30d.
(...Iki paskutinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos...)

O SAM?
2008-10-14 09:59 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #568457
Tai pateikti el. budu kuri diena yra paskutine šiandien ar rytoj?
2008-10-02 22:10 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #565380

dividi rašė:

Elvusia rašė:

dividi rašė: Dar noriu pasitikslinti, ar nieko tokio, jeigu kompensaciją už nepanaudotas atostogas priskaičiavau kartu su 09 mėn DU,t.y. prie II ketv, o spalį išmokėjau ir deklaravau s SD tik už 1 d.d.? smile

Kažkaip įdomiai čia gaunasi.
Juk ir už tą spalio 1 dieną darbuotojui priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas. Na, nebent jis jas išnaudojęs "į priekį".
Vadinasi, bent jau už spalį priklauso ne tik DU už 1 d.d., bet ir kompensacija už n.a.
Atleisdama darbuotoją, kompensaciją už nepanaudotas atostogas visada pridedu prie paskutinio mėnesio DU.
Tai aš taip ir kompensaciją paskaičiavau (pagal ta lentele gauta iš tax), kad dirbo nuo 2003.09.06-2008.10.01, bet beda ta, kad kartu nepriskaičiavau DU už spalio 1 d. ....

Perkeliu atsakymą į kt. psl
2008-10-02 22:07 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #565378

Elvusia rašė:

dividi rašė: Dar noriu pasitikslinti, ar nieko tokio, jeigu kompensaciją už nepanaudotas atostogas priskaičiavau kartu su 09 mėn DU,t.y. prie II ketv, o spalį išmokėjau ir deklaravau s SD tik už 1 d.d.? smile

Kažkaip įdomiai čia gaunasi.
Juk ir už tą spalio 1 dieną darbuotojui priklauso kompensacija už nepanaudotas atostogas. Na, nebent jis jas išnaudojęs "į priekį".
Vadinasi, bent jau už spalį priklauso ne tik DU už 1 d.d., bet ir kompensacija už n.a.
Atleisdama darbuotoją, kompensaciją už nepanaudotas atostogas visada pridedu prie paskutinio mėnesio DU.
Tai aš taip ir kompensaciją paskaičiavau (pagal ta lentele gauta iš tax), kad dirbo nuo 2003.09.06-2008.10.01, bet beda ta, kad kartu nepriskaičiavau DU už spalio 1 d. ....
2008-10-02 22:01 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #565374

vovere rašė: kazkaip idomiai jus skaiciuojate ir mokate, bet gal nieko smile

Bet šiaip juk tai nieko nekeičia, bent įmokos sumą nei Sodrai, nei jam nesikeičia..?
2008-10-02 21:51 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #565371
Dar noriu pasitikslinti, ar nieko tokio, jeigu kompensaciją už nepanaudotas atostogas priskaičiavau kartu su 09 mėn DU,t.y. prie II ketv, o spalį išmokėjau ir deklaravau s SD tik už 1 d.d.? smile
2008-10-02 21:44 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #565368

vovere rašė: jei atleidziate 10.01 tai tik irasote ka paskaiciuojate uz spalio ta viena diena ir kompensacija uz nepanaudotas atostogas. trecio ketvircio pajamos neieina

O KĄ DARYT JEIGU KLAIDINGAI IŠSIUNCIAU, AR KARTOTI PATAISYTA?
2008-10-02 21:25 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #565357
Formoje 2SD langelyje pajamų nuo kurių skaičiuojamos įmokos įrašau to ketv sumą kada atleistas darbuotojas. Jis atleistas nuo 10 01, tai įrašau III ketv pajamos, ane?
2008-10-01 12:28 Bendra » BALANSAS » #564586
Ataskaitinių metų nepask pelnas minus 18141,99, o ankstesn metų nep pelnas 17642,50, tai kokią sumą rašyti Balanse?
2008-10-01 11:16 Bendra » BALANSAS » #564528

Rainis rašė: Tai parašyk man žinutę į privatą, aš neskelbsiu savo pašto tax'e.

persiunciau
2008-10-01 10:46 Bendra » BALANSAS » #564516

Rainis rašė:

dividi rašė: Ačiū, o jei pvm su minuso zenklu?

Koks PVM? Mokėtinas PVM debete ar kredite? Jei turite mokėti PVM biudžetui, tai rodote prie trumpalaikių įsipareigojimų, jei biudžetas Jums turi grąžinti, tai prie gautinų sumų.


Rainiau, buk geras, labai prašau, reikia labai nedidelės tavo pagalbos, na sunku man žodžiais paaiškinti, gal gali man asmen žinutea atsiūsti savo el.paštą. persiusčiau....Labai prašau... smile
2008-10-01 10:33 Bendra » BALANSAS » #564501
Ačiū, o jei pvm su minuso zenklu?
2008-10-01 10:00 Bendra » BALANSAS » #564484
Atskaitigi asmenu metų pabaige likutis minus 7456 Lt. Kaip tokiu atveju man žimėti balanse?
2008-06-25 20:07 Įvairūs » Verslo liudijimai » #534547
Rolanda, Ačiū tau. Gal žinai kaip su pačiu verslo liudijimo registravimu, jei asmuo nuomos butą sakykim Vilniuje, bet pats gyvena Molėtuose, tai kur jam reikia verslo liudijimą išsipirkti
2008-06-25 19:55 Įvairūs » Verslo liudijimai » #534536
Ar yra koks maksimalus laikas kuriam galima išsipirkti verslo liudijimą?
2008-06-25 12:57 PVM » Dėl PVM » #534334

Loreta rašė: Dividi, klausdama turėjau galvoje - į kur išrašėt. Jei Lietuvoj - deklaruoji 12 eilutėje (pagal PVMĮ 33 str., nes kaip supratau, atskaitos nedarėt pagal 62 str.).

Tikrai taip pagal 62 str. (lengvasis auto).
AČIŪ TAU.

O ką turėjai omeny rašydama "jeigu su sąskaita viskas tvarkoje"...kas gali būti negerai? smile
2008-06-25 12:22 PVM » Dėl PVM » #534314

Loreta rašė:

dividi rašė: Išrašėm Estijos PVM mokėtujui sąskaitą už paslaugas be PVM...,o ar reikia deklaruoti FR0600?

Reikia - 21 langelyje (jei su sąskaita viskas tvarkoje).

dividi rašė: Dar prie to paties...pardavėm auto be PVM, kadangi perkant nebuvo atskaitytas (išsipirko įmonė iš lizingo bendrovės), ar tai taip pat reikia deklaruoti FR0600? aciu

Reikia - priklausomai nuo to, kam išrašėt.

2 variantu...išrašėm fiziniam asmeniui...?
2008-06-25 11:51 PVM » Dėl PVM » #534299

dividi rašė: Išrašėm Estijos PVM mokėtujui sąskaitą už paslaugas be PVM...,o ar reikia deklaruoti FR0600?
Dar prie to paties...pardavėm auto be PVM, kadangi perkant nebuvo atskaitytas (išsipirko įmonė iš lizingo bendrovės), ar tai taip pat reikia deklaruoti FR0600? aciu

smile smile smile
2008-06-25 10:56 PVM » Dėl PVM » #534259
Išrašėm Estijos PVM mokėtujui sąskaitą už paslaugas be PVM...,o ar reikia deklaruoti FR0600?
Dar prie to paties...pardavėm auto be PVM, kadangi perkant nebuvo atskaitytas (išsipirko įmonė iš lizingo bendrovės), ar tai taip pat reikia deklaruoti FR0600? aciu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui