Tax.lt narys dainan

D
Tax.lt narys nuo
2007-02-08
dainan
forume parašė 895 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-02-28 15:48 Bendra » Lizingas » #376608
Nespėjau pakeisti -o Loreta 13 jau atsakė... Mes tikrai lizinguojamės Vilniaus banke...
2007-02-28 15:46 Bendra » Lizingas » #376604
Jūs juokaujat?
Mūsų firmos iki šiol niekas net balanso neprašė ,o turtas lizingu pirktas jau kokie keturi metai...Aš labiau sutikčiau su Loretos 13 atsakymu,kad sąnaudas įrašyti viena eilute arba atskiromis grupėmis,bet kad šifruot pagal kiekvieną IT tai jau per daug -ir kam to reikia?

Mes lizinguojamės Vilniaus banke...
2007-02-28 15:15 Bendra » Lizingas » #376574
Ačiū, o gal dar žinot kokia forma tai pateikti?
2007-02-28 14:51 Bendra » Lizingas » #376549
Gal kam teko susidurti su Vilniaus banko Lizingu ir jų prašymu pristatyti balansą,pelno (nuostolio )ataskaitą bei turto nusidėvėjimo sąnaudas?
Dėl balansų - viskas aišku,bet kokias tas nusidėvėjimo sąnaudas reikia pateikti -gal to turto,kurį pirkom lizingu ar viso IT turto? (Sąskaitoje nieko nenurodyta smile
2007-02-27 14:56 Bendra » Gyvybės draudimas » #376126
Tai kas žino kur dėti draudimo polisą .Ar tuos 20000 tūkst.dėti į būsimų laikotarpių sąnaudas(žinoma atėmus tą dalį kuri tenka einamiems metams)? smile
2007-02-26 13:44 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #375608

Loreta13 rašė: Kortelėje įrašykite tiek, kad sukauptas šio turto nusidėvėjimas būtų teisingas.

Bandysiu ,tik reikės išsiaiškinti ar tai įmanoma padaryti "Cento "programoje... smile
2007-02-26 13:22 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #375589
Klausimėlis-Radau klaidingai paskaičiuotą IT mėnesinę nusidėvėjimo normą. Ji per maža.Tai nėra esminė ,klaida ,nes nuo klaidos atsiradimo iki 2007 01 01 susidarė apie 7-ių litų skirtumas.T.y. priskaičiuota nusidėvėjimo 7 litais mažiau nei turėtų būti.Patarkite kaip taisyti tą klaidą -ar galiu koreguoti 1267 bei 6115 sąsk.2006 metų gruodžio mėn.?O kaip tai sutvarkyti kortelėje?
2007-02-19 15:19 Bendra » Gyvybės draudimas » #373391

Kotryna rašė:
Įtraukus draudimo ar mokėtinų įmokų sumą į būsimas sąnaudas DXXX, kur turėtų būti K - skolose? Irgi nei šis nei tas.


Aš taip pat kažką girdėjau apie finansinį turtą,bet nežinau kaip tai turi atrodyti,gal kas nors žino daugiau?
2007-02-19 14:31 Bendra » Gyvybės draudimas » #373353

dainan rašė: Draudėjas ir įmokos gavėjas yra įmonė. Apdraustasis - direktorius.Draudimo sutartis -20 metų ,draudimo įmokos mokamos kas mėnesį.
Apie įmokų traukimą į sąnaudas ir apie mokesčius aš jau viską išsiaiškinau,man neaišku ką daryti su polisu - ar traukti draudimo sumą į būsimų laikotarpių sąnaudas ,o sumą ,kurią sumokėsim per einamuosius metus į einamųjų metų sąnaudas? O gal tokia ilgalaikė sutartis apskaitoje fiksuojama kaip nors kitaip?

Na gal kas nors gali patarti? smile
2007-02-19 13:55 Bendra » Gyvybės draudimas » #373325
Draudėjas ir įmokos gavėjas yra įmonė. Apdraustasis - direktorius.Draudimo sutartis -20 metų ,draudimo įmokos mokamos kas mėnesį.
Apie įmokų traukimą į sąnaudas ir apie mokesčius aš jau viską išsiaiškinau,man neaišku ką daryti su polisu - ar traukti draudimo sumą į būsimų laikotarpių sąnaudas ,o sumą ,kurią sumokėsim per einamuosius metus į einamųjų metų sąnaudas? O gal tokia ilgalaikė sutartis apskaitoje fiksuojama kaip nors kitaip?
2007-02-19 13:25 Bendra » Gyvybės draudimas » #373301

dainan rašė:

dainan rašė: Gal klausimas bus juokingas ,bet visi nuo kažko pradedame...
Investicinio gyvybės draudimo polisas-kaip fiksuoti šį dokumentą apskaitoje? Kokios korespondencijos ir t.t.?

smile

Ar klausimas per kvailas ,ar niekas nenori atsakyti?
2007-02-19 12:45 Bendra » Gyvybės draudimas » #373278

dainan rašė: Gal klausimas bus juokingas ,bet visi nuo kažko pradedame...
Investicinio gyvybės draudimo polisas-kaip fiksuoti šį dokumentą apskaitoje? Kokios korespondencijos ir t.t.?

smile
2007-02-19 12:32 Bendra » Gyvybės draudimas » #373265
Gal klausimas bus juokingas ,bet visi nuo kažko pradedame...
Investicinio gyvybės draudimo polisas-kaip fiksuoti šį dokumentą apskaitoje? Kokios korespondencijos ir t.t.?
2007-02-14 10:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371758

Andron rašė:

dainan rašė:
O kaip ir kur pasirinkti tuos laikotarpius - lange "naujas įrašas" negalima...?

Kokia pas Jus programos versiją?
Pabandykite atsinaujinti programą iš Interneto.

Programa 5.4.6 versija. o atnaujinimai -nemokami?
2007-02-14 10:16 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371738
[quote="Andron
Jums todėl taip ir rodo, nes nėra ankstesnių laikotarpių DU skaičiavimų.
Kompensacijos skaičiavime galite patys pasirinkti, kokius laikotarpius naudoti VDU skaičiavime.[/quote]

O kaip ir kur pasirinkti tuos laikotarpius - lange "naujas įrašas" negalima...?
2007-02-14 08:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371654
darbuotojas įdarbintas 2004 10 01. Atleistas 2007 02 13.[/quote]
O kiek yra įdarbinimo eilučių?.
Gal ten įvedinėjote DU pasikeitimą?[/quote]
Andron,

Jei dar prisimenate mano žinutę - tai DU pasikeitimo neįvedinėjom - įdarbinimo eilutė -viena ,tačiau gal svarbu tai ,kad apskaitą su Centu pradėjom vesti tik nuo šių metų 01 01 dienos.Duomenys apie ankstesnių metų atostogas suvesti dviem eilutėm.

Dar vienas dalykas-kai atidarau langą "Naujas įrašas" norėdama paskaičiuoti VDU ,tame lange imami mėnesiai teisingi,mėnesiai pasikeičia ,kai tik parenku darbuotoją.
2007-02-13 19:21 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #371544
VDU apskaičiavimo tvarkoje yra parašyta ,kad neįskaitomi dienpinigiai.Tačiau ar neįskaitomi ir tie dienpinigiai ,kurie viršyja leidžiamas normas (t.y. tie nuo kurių skaičiuojami visi mokesčiai ,kaip nuo darbo užmokesčio)?
2007-02-13 19:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371541
Atsiprašau už įkyrumą ,tiesiog atrodė ,kad niekas nepastebi mano žinutės smile . O darbuotojas įdarbintas 2004 10 01. Atleistas 2007 02 13.
2007-02-13 14:52 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371437
Turbūt teks...
2007-02-13 14:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371425
Darau viską tą patį,bet galvoju ,gal kur nors kitur yra klaida-gal nustatymuose ,ar darbuotojo kortelėje.Bet kiek peržiūrėjau niekur klaidos nematau.
2007-02-13 14:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371408
Padėkite kas nors ,aš jau netenku vilties...Kaip teisingai su Centu apskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas... smile
Ką daryti ,kad programa imtų trijų paskutinių mėnesių darbo užmokestį(einančių prieš einamajį mėnesį)
2007-02-13 13:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371389

Tatu rašė: Muset periodą negerai pasirinkai, gal jau 3-ą?

Tikrai ne, periodas pasirinktas teisingai ,bet kai parenku bet kokį kitą periodą visą laiką ima ir paskutinį periode nurodytą mėnesį
2007-02-13 13:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371362

dainan rašė: Reikia patarimo - skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas .Darbuotojas atleistas nuo 2007 02 13 dienos.Programa skaičiuodama vidutinį darbo užmokestį ima 2006 m 12 ir 2007 m 01 ir 02 mėnesių atlyginimus ir visas darbo dienas.Tu tarpu turėtų imti 11 ,12 ir 01 mėnesius. Kodėl taip yra ir kaip tai ištaisyti?

Gal kas gali patarti?
2007-02-13 13:03 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #371343
Reikia patarimo - skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas .Darbuotojas atleistas nuo 2007 02 13 dienos.Programa skaičiuodama vidutinį darbo užmokestį ima 2006 m 12 ir 2007 m 01 ir 02 mėnesių atlyginimus ir visas darbo dienas.Tu tarpu turėtų imti 11 ,12 ir 01 mėnesius. Kodėl taip yra ir kaip tai ištaisyti?
2007-02-08 11:29 Bendra » mokesčiai » #369606

jolkyte rašė: Kaune tokios inspektorės visai nieko, tik lapų truputį gaili bet gražiai paprašius atspausdina išklotines. Kiekviena įmonė priklauso tam tikrai inspektorei.

Tau pasisekė. Jau aš pas tokią patekau ,kad fantazija atšoko...Aš jau nekalbu apie manieras ir paniekinamą žvilgsnį, o apie tai kaip ji "linkusi "bendradarbiauti.Neseniai pradėjau dirbti jau kelis metus gyvuojančioje firmoje.VMI inspektorė niekieno neprašyta atsiuntė mokesčių balansą(ačiū jai). Iš karto krito į akis nesutapimai visuose mokesčiuose išskyrus avansinį socialinį...Nusprendžiau nuvažiuoti -išsiaiškinti kame problemos.Pasirodo skirtumai prasidėjo jau prieš kelis metus ,tačiau iki šiol nebuvo derinta.Kai paprašiau apskaitos kortelių tai pasiūlė eiti pas viršininką ,rašyti suderinimo aktą ir prašymą apskaitos kortelėms gauti...
Kaip manote,jei aš tuos neatitikimus ištaisyčiau per 69 ar 5 sąsk. ir nesiknisčiau po tuos praėjusius laikotarpius-ar tai būtų didelis kriminalas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui