Tax.lt narys Jolit

Tax.lt narys nuo
2003-12-11
Profesija
buhalterė
Jolit
forume parašė 683 žinučių

Jolit naujausios žinutės:

2005-03-14 09:41 Bendra » Patarkite » #152129

Zydrius rašė:



Jolit rašė:

Bet žiūrint iš vadovo (savininko) pozicijų, kad įmonė nenukentėtų smile , kaip geriau sutvarkyti?



Na tokia gaidelė nuskambėjo, kad geriau jau naujas buhalteris tegul nukenčia, nei įmonė.
O realiai siūlau samdytis kompetetingą žmogų/firmą apskaitos už praėjusius laikotarpius sutvarkymui. Žiūrint į vadovą (savininką), galima pasakyti, kad jo pareiga buvo sekti apskaitos būklę įmonėje ir kuo jis tai kruopščiau atliko, t.y. kuo trumpesnis laikotarpis, už kurį apskaita nesutvarkyta, tuo pigiau kainuos jos sutvarkymas dabar.
O pats pigiausias variantas - parduoti įmonę smile ir steigti naują - juokauju, žinoma



Ačiū už patarimus smile deja, dėl finansinių sunkumų tai įmonei realiai nėra galimybės samdytis firmą, kad sutvarkytų apskaitą už praėjusius laikotarpius smile teks patiems susitvarkyti smile
2005-03-14 09:15 Bendra » Patarkite » #152120

Zydrius rašė:


Kuo mažiau aktų surašysit, tuo mažiau bijos, nes visada galės pasakyti - nieko nepriėmiau - nieko neprivalau ir perduoti kitam.

O jei pasitaikys protingas buhalteris, tai jis ir taip nebijos, nes jis žinos, kad buhalteris atsako tik už savo padarytus darbus. Už nepadarytus darbus ir bendrą apskaitos būklę atsako įmonės vadovas bet kokiu atveju. Įmonės vadovui spręsti, ar jis rizikuos ir paliks apskaitą iki naujo buhalterio atėjimo tokios būklės, kokios yra, ar samdys kažką iš šalies, ar prašys už papilomą užmokestį padirbėti naujojo buhalterio, kad viskas būtų sutvarkyta ir ramiau miegotųsi. Naujasis buhalteris tikrai neprivalo kuopti to, kas yra palikta. Čia vadovo pareiga tuom iškuopimu pasirūpinti.



Bet žiūrint iš vadovo (savininko) pozicijų, kad įmonė nenukentėtų smile , kaip geriau sutvarkyti?
2005-03-14 08:00 Bendra » Patarkite » #152096
Please, reikia skubaus patarimo smile Iš darbo išeina vyr.finansininkė (na, tiksliau ji viena tik ir buhalteriavo), o kitos dar įmonė nesusirado, kaip ir kokius dokumentus suforminti (nes išeina konfliktuodama), kad atėjusi kita vyr.finansininkė bent jau galėtų orientuotis nuo ko pradėti dirbti, ir, kad nebijotų prisiimti atsakomybės. Ką reikia surašyti: specialiųjų apskaitos dokumentų perdavimo - priėmimo aktą, buhalterinių dokumentų bylų perdavimo-priėmimo aktą, kasos inventorizacijos aktą. Ką dar smile Kas turėtų pasirašyti perdavimo - priėmimo aktus, jei šiuo metu įmonėje nėra nutuokiančio apie buhalteriją žmogaus, o ir pats vadovas išvykęs?
2005-03-10 14:47 Įvairūs » kasa+ bankas » #151701

dana1 rašė:



dana1 rašė:

Kokią sumą išimant iš banko, bankas praneša VMI?

smile
smile O gal nėra jokios ribos???



Labai tingiu skaityti smile , pažiūrėk gal ką rasi 2004 m. lapkričio 25 d. Nr. 183 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M E "Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui"
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=246553&Condition2=
2005-03-10 14:32 Įvairūs » ADMINISTRATORĖ BUHALTERĖ-KAS JI? » #151697

zytos rašė:

aš irgi kaip tik tokia esu jau keli mėnesiai. Įstaiga taip pat kurimosi stadijoje. DS taip ir parašyta administratorė-buhalterė. Veikt turiu ką, nes buhalterijos srityje visiška naujokė. Gerai kad įstaiga ne pelno siekianti, asociacija.Tik va viską reikia nuo pradžių-visokie įsakymai ir žurnalai.. Tam man labai gerai padeda Tax'ai. Vis po truputį ką nors nauja sužinau.
O pareiginės tai pas mane atskiros administratorei ir buhalterei. Bet tik nežinau ar tai teisinga, nes pakolkas (tfu, tfu,tfu) nebuvo tikrinimų(bijau kaip velnias kryžiaus).



Bijau sumeluoti, bet kiek pamenu, kai kažkada tikrino darbų saugos inspekcija, sakė, kad, jei nurodytos dvi pareigos, tai turi būti ir dvi darbo sutartys atskiroms pareigoms, arba blogiausiu atveju, nurodyta, kiek moka už vienas pareigas, kiek už kitas smile
2005-03-10 14:07 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #151691

vaidaite rašė:

o gal turite:
Vyr.finansininko
Marketingo direktoriaus
Gamybos direktoriaus pareigybinius.
BUTU DIDELIS DIDELIS ACIU



Na, ir tinginėliai smile , juk rašiau, kad "Karjeros centro" tinklapyje yra pareiginių pavyzdėliai. Tai vyr.finansininko (Vyr.buhalterio) iš ten pavyzdėlį ir prisegu smile
2005-03-10 13:48 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #151687

ambija rašė:

O gal kas turi komercijos direktoriaus pareiginius nuostatus?


Šiaip yra nemažai pareiginių instrukcijų šiuo adresu:
www.karjeroscentras.lt/lt.php/idomu/patarimai/pareigines_instrukcijos/
2005-03-09 08:56 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #151225

Jugelis rašė:

gal kas turit buhalteres-administratores pareigybines instrukcijas. kazkur esu maciusi, bet dabar nerandu



Prisegu biuro administratorės pareiginę (gan smulkiai aprašyta) smile gal kam pravers smile
Peržiūrėjau visą pareiginių instrukcijų forumą, bet taip ir neradau pagalbinio darbininko (prie statybų) pareiginės instrukcijos smile Gal visgi kas turit?
2004-12-27 09:49 Apskaita & Auditas » Išlaidų kompensavimas » #132888
Mūsų įmonė išnuomavo kitai įmonei nekilnojamą turtą ir jį apdraudė. Nuomos sutartyje numatyta, kad nuomininkas įsipareigoja mokėti už nekilnojamo turto draudimo paslaugas. VMI pakonsultavo, kad tokiu atveju mes negalime rašyti PVM sąskaitos - faktūros, o tik laisvos formos dokumentą nurodant kad tai "patirtų išlaidų kompensavimas", tokiu atveju, draudimo išlaidos mus nebus nei sąnaudos, nei pajamos, tačiau nuomininkas negalės traukti šių išlaidų į leidžiamus atskaitymus. O kaip registruoti apskaitoje? Ar aš teisingai padarysiu smile , jei gavusi draudimo liudijimą apskaitoje registruosiu:
D 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
K 443 Skolos tiekėjams,
o išrašiusi "sąskaitą patirtoms išlaidoms kompensuoti":
D 2411 Pirkėjų įsiskolinimas
K 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
2004-12-20 08:56 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #131400
Aš turiu savo įmonėje krūvą mobilių telefonų... kabo kortelėse, neaišku nei kur nei pas ką... neklauskit kodėl neaišku... tokią tvarką jau perėmiau ir to jovalo nekopsiu... o naujus telefonus trauksiu tiesiai į sąnaudas, neatsižvelgiant į jų kainą.. nes jie bus naudojami vienerius metus.. (kiek iš tikro - a kaip gausis).. tai va, jei kas gali pasakyt kodėl taip negalima - prabilkit, bo skaičiuoti nusidėvėjimą mobiliakui ir traukti kas mėnesį po 10 - 30 Lt į sąnaudas man persunku (esu tinginys) smile
P.S. Apskaitos politikoj tai aprašysiu... ir deklaruosiu..[/quote]

O aš visgi kopiu jovalą (t.y. perėmiau tokią netvarką ilgalaikio turto apskaitoje, o be to dar suvedinėju duomenis į programą), tad tiek neaiškumų vis kyla smile todėl ir klausinėju ir dar klausinėsiu...
Gal dar kas pasufleruosit smile kam priskirti elektron.kasos aparatus (pagal sąsk. planą - tai įranga, prietaisai...?), o nusidėvėjimo normatyvai (ar kt.materialaus turto - 4 metai), juk paprasto -o nepriskirsi kompiuterinei technikai? O kaip su specializuotais kasos aparatais (naudojamais degalinėse) - turbūt juos galima priskirti prie kompiuterinės technikos ir taikyti 3 metų normatyvą?
2004-12-17 10:05 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #131022
Įmonė įsigijo mobilų telefoną (pagal įsigijimo vertę priskiriamas ilgalaikiam turtui). Kuriai turto grupei priskirti (kompiuterinė technika ir ryšių priemonės ar kitam aukščiau neišvardintam materialiam turtui) pasirenkant nusidėvėjimo normatyvus? O kuri sąskaita bus pagal pavyzdinį sąskaitų planą, ar 123 -kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai ar 126-kt. materialus turtas?
Ir dar klausymėlis smile juk, jei turtą priskiriam pagal IT nusidėvėjimo normatyvus "kitam aukščiau neišvardintam materialiam turtui", pagal sąskaitų planą tai nebūtinai turi būti 126 sąskaita-kt.materialus turtas? Juk gali būti ir 123 s-ta -kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai, ar aš klystu?
2004-12-14 16:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #130199

Dalia29 rašė:



Gob rašė:

Ar galiu reprezentacines islaidas 25 proc taip pat deti i 696 saskaita?


Ne, ši sąskaita tam reikalui nenaudotina.



Na, šiaip neseniai mus tikrino VMI ir sakė, kad 696 sąskaita neturėtų būti naudojama neleidžiamiems atskaitymams apskaityti, visos patirtos išlaidos turėtų būtų priskirtos 61-64 sąnaudų sąskaitoms, o neleidžiami atskaitymai turi būti parodyti tik pelno mokesčio deklaracijoje.
2004-12-14 15:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #130172

Cha-cha rašė:

Reikėtų naudoti pelno paskirstymo sąskaitą pvz.696, nes parama - tai nėra veiklos sąnaudos. Ji skiriama iš pelno. Pasibaigus metams, jei įmonė kuriai skyrėte paramą yra įsiregistravusi paramos gavėja, šitą sumą galėsite du kartus atimti skaičiuojant pelno mokestį.
Dėl tų sanaudų (gamybinės, administracinės) nesuk sau galvos, svarbiausia atskirti savikainą, veiklos sąnaudos, finansinės veiklos sąnaudos.



Na, anksčiau ir naudojau 696 sąskaitą, bet kažkur skaičiau (labai gaila, kad dabar neberandu kur), kad paramai ir labdarai skirtos lėšos turi būti priskirtos veiklos sąnaudoms. Taip, kar ir noriu išssiaškinti kaip teisingiau smile Įdomi ir kitų nuomonė smile Ar ir kiti paramą skirstot per 696 sąskaitą smile
2004-12-14 14:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #130154
Įmonė suteikė paramą pinigais. Ar teisinga sąskaitų korespondencija:

D 6118 Kitos bendrosios sąnaudos
K 271 Sąskaitos bankuose

Ir gal galėtumėte paaiškinti, kuo skiriasi 615 ir 6118 sąskaitos (t.y. kuo skiriasi bendrosios sąnaudos nuo administracinių) smile
2004-11-16 15:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #121822
[quote="Spanguole"]

Spanguole rašė:

Padėkit išspręsti: atsirado nauji akcininkai ir įsigydami akcijas įnešė ne pinigus, o automobilį. Akciju skaičius nesikeičia, tai D 12 (auto) K 301 netinka?
Kaip koresponduoti? smile



Taip ir numatyta 12 metodinėse rekomendacijose. Tik įmonės savininkų turtinių įnašų materia.ilgal.turtu įsigijimo savikaina turi būti patvirtinta savininkų susirinkimo arba savininko sprendimu. Ir ši patvirtinta vertė negali būti didesnė už perduodamo objekto tikrąją vertę. LR AB įstatyme numatyta, kad turtiniai akcininkų įnašai turi būti įvertinti turto vertintojo. smile
2004-11-16 11:35 Apskaita & Auditas » Apskaita ir auditas » #121735
Kuomet priskaitom 31% Sodros įmokų, sąskaitų korespondencija turėtų būti:
ar D6114 DU ir su juo susijusios išlaidos ar D6113 draudimo sąnaudos
ir K 4463 mokėt. soc.draud.įmokos?
Iš anksto ačiū, o tai dar negaliu perprasti naujo sąskaitų plano.
O gal kas nors turi naujojo pavyzdinio sąskaitų plano paaiškinimus ir pagrindines sąsk.korespondencijas smile
2004-11-15 15:53 Apskaita & Auditas » Pavysdinis sąsk.planas?? » #121474
Mano nuomone, paprasčiausia mažavertį inventorių iškart nurašyti į sąnaudas, o jei jau norisi jį apskaityti, tai geriausia užbalansinėje sąskaitoje.
2004-11-08 14:04 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #119448
Galima gi savininko taktiškai paklausti: ar jam patogiau pačiam gaišti savo brangų laiką, ar sumokėti tau už apskaitos politikos paruošimą... juk atsakingas ne buhalteris (-ė)...
2004-11-08 13:04 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #119386
BAĮ-e numatyta, kad ūkio subjekto vadovas turi parengti ir įgyvendinti apskaitos politiką. Kadangi IĮ yra ūkio subjektas, taip, kad tai galioja ir IĮ savininkui.
2004-11-02 14:12 Mokslas » Kursinis » #117881
Indruliuk, parašyk savo e-mailą, galėsiu persiųsti tau savo darbą, gal ką nors rasi tinkamo smile
2004-10-29 16:42 Mokslas » Kursinis » #117398
Indruliuk, kokio lygio darbo tau reikia (kursinio, referato, ar kt.)? As turiu viena darba apie ilg.materialiojo turto apskaita ir analize (sis kainuotu... smile ), o kita tik ilgalaikio turto analizę smile
2004-08-31 14:28 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #103537
IĮ-ei parašyta, bet dar reiks rimtai prisėsti prie UAB, nes ankstesnės vyr.buhalterės nėra patvirtinta jokios apskaitos politikos. Norėčiau ir aš kokį pavyzdėlį pažiūrėti. Gal kas galėtų atsiųsti?
2003-12-11 19:07 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #49533
Sveiki, aš naujokėle, bet man įdomi ši tema, kadangi vienai IĮ kaip tik dabar ir bandau rašyti apskaitos politiką, tik, žinoma, šioje srityje patirties neturiu, bet savo pavyzdėlį galėčiau kam reik atsiųsti (savitarpio pagalba- galbūt ir man ko įsireiks), tik dar nelabai žinau, kaip jį prikabinti. smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR