Tax.lt narys ixodex

I
Tax.lt narys nuo
2003-03-10
ixodex
forume parašė 334 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-03-20 13:21 PVM » PVM sąskaita faktūra » #382774
sveiki,

norėjau Jūsų paklausti, kaip pajamuotis tokią sąskaitą:

iš Omnitel pirkome 3 telefonus, kur kiekvienas vidutiniškai kainavo apie 600 Lt. Sąskaitoje nurodyta kiekvieno jų kaina prieš nuolaidą ir po jos. Po nuolaidos vidutinė telefono kaina gaunasi apie 170 Lt. Taigi, kokiai turto grupei priskirtumėye šiuos telefonus ir, ar iš karto nurašytumėte į sąnaudas, jei taip, tai į kokias?

Ačiū už atsakymus!!!
2007-03-19 19:16 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #382475
gal kasgalite pasidalinti kūriko ir sargo pareigybinėmis instrukcijomis?

Būčiau labai dėkingas!!!
2007-03-19 18:45 Bendra » Ilgalaikis turtas » #382470
sveiki,

mūsų įmonės krovininis automobilis pateko į avariją, po kurios jo nebeįmanoma eksploatuoti. Automobilis šiuo metu neeksplotuojamas. Jį ketinama parduoti detalėms.

Ar reikia toliau skaičiuoti tokio automobilio nusidėvėjimą, jei jis nėra nei nurašytas, nei parduotas?
Gal po tokio autoįvykio jį reikia nurašyti, nes vistiek nebenaudojamas įmonės veikloje?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija jį nurašant bei parduodant detalėms?

AČIŪ!!
2007-03-19 13:14 Bendra » Ilgalaikis turtas » #382334
sveiki,

mūsų įmonės krovininis automobilis pateko į avariją, po kurios jo nebeįmanoma eksploatuoti. Automobilis šiuo metu neeksplotuojamas. Jį ketinama parduoti detalėms.

Ar reikia toliau skaičiuoti tokio automobilio nusidėvėjimą, jei jis nėra nei nurašytas, nei parduotas?
Gal po tokioautoįvykio jį reikia nurašyti, nes vistiek nebenaudojamas įmonės veikloje?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija jį nurašant bei parduodant detalėms?

AČIŪ!!
2007-03-19 12:00 Bendra » Ilgalaikis turtas » #382278
sveiki,

mūsų įmonės krovininis automobilis pateko į avariją, po kurios jo nebeįmanoma eksploatuoti. Automobilis šiuo metu neeksplotuojamas. Jį ketinama parduoti detalėms.

Ar reikia toliau skaičiuoti tokio automobilio nusidėvėjimą, jei jis nėra nei nurašytas, nei parduotas?
Gal po tokioautoįvykio jį reikia nurašyti, nes vistiek nebenaudojamas įmonės veikloje?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija jį nurašant bei parduodant detalėms?

AČIŪ!!
2007-03-19 11:34 Bendra » Ilgalaikis turtas » #382256
sveiki,

mūsų įmonės krovininis automobilis pateko į avariją, po kurios jo nebeįmanoma eksploatuoti. Automobilis šiuo metu neeksplotuojamas. Jį ketinama parduoti detalėms.

Ar reikia toliau skaičiuoti tokio automobilio nusidėvėjimą, jei jis nėra nei nurašytas, nei parduotas?
Gal po tokioautoįvykio jį reikia nurašyti, nes vistiek nebenaudojamas įmonės veikloje?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija jį nurašant bei parduodant detalėms?

AČIŪ!!
2007-03-14 13:57 Bendra » Banko išrašas » #380785
O kuriai klasei rekomenduotumėte priskirti (kokį kodą suteikti) šiai sąskaitai?
2007-03-14 13:39 Bendra » Banko išrašas » #380761
sveiki,

prašau Jūsų patarimo tokioje situacijoje:

banko išraše vienu įrašu rodomas paskolos gavimas, t.y. į mūsų įmonės sąskaitą įplaukė 100.000 Lt. Su šiuo įrašu viskas aišku. Tačiau neaiškus kitas įrašas.
Rodomas 100.000 Lt. išėmimas iš mūsų sąskaitos ir perkėlimas BANKUI, deponuotos lėšos pagal garantijos sutartį.

Prašau patarkite, kokią sąskaitų korespondenciją reikia atlikti antram įrašui.

Dėkoju už atsakymus!!!
2007-03-06 08:00 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #378258
sveiki.


ar socialinio mokesčio sąnaudos yra leidžiami, ar neleidžiami atskaitymai.?
2007-03-05 17:53 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #378154
sveiki,

ar pelno mokeščio sąnaudos turi įtakos sudarant balansą? Ta prasme, jei sudarau P/N ataskaita ir apskaičiuoju PM, tai atsiranda mokėtinas pelno mokestis ir pelno mokesčio sąn., kur šios sąnaudos atsispindi fin. atskaitomybėje?
2007-03-01 11:22 Bendra » Kelionės lapai » #376861
???
2007-03-01 10:43 Bendra » Kelionės lapai » #376813
Nejaugi niekas nesusidūrėte su panašia situacija?
2007-03-01 10:21 Bendra » Kelionės lapai » #376785
sveiki,

prašau Jūsų patarimo tokioje situacijoje:

vienam mūsų kroviniam automobiliui buvo sugedęs spidometras (visai nesuko pravažiuotų kilometrų), kokį kilometražą, pvz., jei ta diena is Klaipedos veze prekes i Vilniu ir atgal (zinomas buvo uzsukta i daug kitu miesteliu), rašytumėte į kelionės lapą, kaip tai taisyklingai įforminti? Spidometras neveikė beveik visą mėnesį.

Dėkoju už patarimus.
2007-02-28 13:14 Bendra » Atostoginiai » #376494
sveiki,

jei darbuotojas atostogauja nuo kovo 2 d. ir jam priklauso 28d., tai iki kada jam priklausytų atostogos ir tame skaičiuje būtų darbo dienų (apmokamų dienų)?
2007-02-22 10:51 Bendra » Vel komandiruotė... » #374501
SUPER AČIŪ UŽ GREITĄ ATSAKYMĄ!!!
2007-02-22 10:38 Bendra » Vel komandiruotė... » #374489
Sveiki,

įmonės vadovas 3 d. (02. 01-03) išvyko į užsienį: Lenkiją ir Čekiją. Norėjau Jūsų paklausti, komandiruotpinigiai už visas 3d mokami kaip į užsienio valstybę, t.y. 3*110 Lt. + 100 proc. (kaip vadovui).
Taip pat vadovas pateike įvairias sąskaitas už viešbutį, kurą, bilietai ir t.t. Avansas išduotas EUR, o sąskaitos parvežtos ir Čekijos kronomis ir Lenkijos zlotais, tai kaip perskaičiuoti, t.y. kokia valiuta ir kokios dienos kursu, sąskaitų išlaidas?

DĖKUI.
2007-02-21 14:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #374154
keletos dienų bėgyje jos buvo sunaudotos, taigi dar tą patį 2006 11 mėn.
2007-02-21 14:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #374123
Jei sąskaitas į 2006, tai reikia PVM deklaracija tikslinti? O žaliavas į sąnaudas 2006 ar 2007 m., ir, kokioms sąnaudoms priskirti - savikainai?
2007-02-21 14:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #374122
Jei sąskaitas į 2006, tai reikia PVM deklaracija tikslinti? O žaliavas į sąnaudas 2006 ar 2007 m., ir, kokioms sąnaudoms priskirti - savikainai?
2007-02-21 13:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #374092
sveiki,

norėčiau sulaukti Jūsų patarimo tokiu klausimu:

šį mėnesį derinant skolų likučius, paaiškėjo, kad mūsų įmonė neturėjo užpajamavusi dviejų sąskaitų iš 2006m. lapkričio mėn. Kada Jūs pajamuotumėtės šias sąskaias, ar š.m. vasario mėn (kada atsirado sąskaitos), ar grįžtumėte į praėjusius metus. Jei grįžčiau į praėjusius metus, tai keistųsi žaliavų likučiai, nes pagal šias sąskaitas buvo pirktos žaliavos produkcijos gamybai, reikėtų keisti inventorizacijos duomenis, kas sunkiai įmanoma. O jeigu pajamuojuos šį mėnesį, tai atsiranda žaliavos, kurių faktiškai nėra. Kaip tokiu atveju daryti su žaliavomis? Bei kaip PVM atstatinėtumėte?
2007-02-08 10:50 Įvairūs » Atleidimas iš darbo » #369570
ar galima darbuotoją atleisti paskutinę motinystės atostogų dieną? Metai jau yra praėję, tik atostogos buvo suteiktos kiek ilgesniam laikui.
2007-02-08 09:54 Įvairūs » Atleidimas iš darbo » #369508
Tačiau, jei imsiu vidurkį prieš motinystės atostogas, tai gausis mažesnis vidurkis už dabar galiojantį minimumą. Juk per tą laikotarpį keitėsi minimalus atlyg.
Kaip toks variantas?
2007-02-08 09:42 Įvairūs » Atleidimas iš darbo » #369491
tai kaip Jus skaičiuotumėte????
2007-02-08 09:23 Įvairūs » Atleidimas iš darbo » #369468
atleidžiame darbuotoją, buvusią motinystės atostogose iki vaikui sueis vieneri metai.
Sakykite, kaip darbuotojai apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį, kuris bus taikomas kompensacijai už nepanaudotas atostogas skaičiuoti.
Atostogavo nuo 2006 sausio mėnseio. Nuo to laiko nedirbo.
Laukiu Jusu patarimu.
2007-01-16 20:35 Bendra » Inventorizacija » #359568
o kaip atliekamas perrūčiavimas?
mes gaminame šaldytus pusfabrikačius, jų gamybai naudojame daug įvairių žaliavų: mėsa, miltai, bulvės, krakmolas, soja ir t.t.

Pagrindinį trūkumą sudaro mėsa, tai koks gali būti čia perrūšiavimas??
2007-01-16 20:20 Bendra » Inventorizacija » #359563
Ką pasiūlytumėt daryti, kad tokios sumos nereiktų nurašyti į neleidžiamus atskaitymus??
Tiesa, o kaip PVM, ar reikia atstatinėti??
2007-01-16 20:03 Bendra » Inventorizacija » #359558
Trūkumas nurašomas į sąnąudas (netekimus?), o perteklius - užpajamuojamas.

Tačiau į sąnaudas, priskiriamas leidžiamiems atskaitymams, galima nurašyti 1 proc. trūkumo nuo apyvartos (to kaip ir užtektų), tačiau galima nurašyti trūkumus atsiradusius dėl natūralios netekties, kaip mano atveju, kai trūkumai susidarė dėl neatitikimų kalkuliacinėse kortelėse.
Ar galima tokio dydžio trūkumą nurašyti į sąnaudas mažinančias apmokestinmąjį pelną. Ar reikia atstatinėti PVM?
2007-01-16 19:36 Bendra » Inventorizacija » #359549
Na prašau kas nors pagelbėkite smile smile
2007-01-16 19:00 Bendra » Inventorizacija » #359538
Prašau patarimo smile

Pas mus įmonėje inventorizacijos metu susidarė dideli žaliavų skirtumai tarp buhalterinių ir faktinių likučių. Šie skirtumai susidarė dėl neatitikimų tarp gaminių kalkuliacijos kompiuteryje ir realiai gamyboje.
Taigi gavosi žaliavų trūkumas už 60,000 Lt. ir perteklius už 45,000 Lt. Įmonės apyvara apie 6 mln. Lt.

Ką daryti su šiais žaliavų skirtumais, kaip juos taisyklingai atspindėti buhalterinėje apskaitoje?
2007-01-16 18:59 Bendra » Inventorizacija » #359536
Prašau patarimo smile

Pas mus įmonėje inventorizacijos metu susidarė dideli žaliavų skirtumai tarp buhalterinių ir faktinių likučių. Šie skirtumai susidarė dėl neatitikimų tarp gaminių kalkuliacijos kompiuteryje ir realiai gamyboje.
Taigi gavosi žaliavų trūkumas už 60,000 Lt. ir perteklius už 45,000 Lt. Įmonės apyvara apie 6 mln. Lt.

Ką daryti su šiais žaliavų skirtumais, kaip juos taisyklingai atspindėti buhalterinėje apskaitoje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui