Tax.lt narys salyy

S
Tax.lt narys nuo
2008-04-08
salyy
forume parašė 49 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-03-09 08:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #629787
Prašau patarimo.
Šiandien radau, kad 2008 m. perdaug priskaičiuota darbo užm sąnaudų, ne pagal žmones, o tiesiog programoj klaida įsivėlė ir atsirado Didžiojoj knygoj papildoma koresponencija D6003 K4461 Gamybos darbo užm ir D611 K4461 Administracijos darbo užm. Sumos nedidelės, kaip ištaisyti šiuose metuose?
D4461
K ?
2009-03-04 08:09 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #627793
Gal kas susidūrėte su finansine krize? Atlyginimas už sausio mėn. mokamas dalimis, ką ten dalimis -trupiniais. Priskaičiuota 2150 Lt, išskaičiuta GPM 292.50 Lt Išmokėtina suma 1664 Lt. Mokėta vasario 3 d. 100 Lt, vasario 10 d. 100 Lt vasario 20 d. 200 Lt, kovo 1 -200 lt ir t.t mokėsim kol išmokėsim gal 5 mėn. kas čia žino kiek kartu . VMI pakonsutavo, kad taikymu. Mergaitė iš VMI pakartojo kelis kartus , kad gyventojo pajamos yra tada kada gaunamos, o ne priskaičiuojamos , tai tada ir taikomas apmokestinamas kada išmokama.
Aš jau nieko nebesuprantu. Paaiškinkit buhalteriškai kas nors.
2009-02-19 09:41 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #622196
kaip apmokestinti pajamas, jei dalis darbo užmokesčio už gruodžio men sumokėta sausio 30 diena, o kita vasario pradžioj? Ar pirma dali apmkestinti nuo pirmo lito ar pritaikyti viso sausio men atlyginimo?
2009-01-29 08:23 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #611468
Gal kas žinote kaip 9.1 versijoje padaryti atsargų nukainojimą iki realizavimo vertės?
2008-12-12 12:30 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #589954

Girele rašė:

laura9 rašė: Kažin ar yra galimybė iš Būtent programos atsispausdinti skolų inventorizacijos aprašą? smile

Kiek žinau - standartiškai nėra, bet jus aptarnaujantys specialistai tokią ataskaitą gali padaryti.


Na pas mane tikrai yra, Finansai/Klientų sąskaitų likučiai ,judėjimas/forma nr. 8 Skolų inventorizacijos aprašas
2008-12-11 12:14 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #589531

imidzz rašė: Sveiki,

pirkom mediena iš įmonės kuri buvo mums skolinga. Išrašė PVM s/f, bet PVM mokėjimas persidavė mums pagal 96 str. Kaip užpajamuuoti sąskaitą, kad PVM mums butų gautinas, bet kad PVm skola nekabėtų ant tos įmonės smile


Pajamuoti gali mediena be PVM per pirkimą, kaip įprastai sąkaitas pajamuoji. Suformuotų finansines D 2 kl K 443 Skola tiekėjams. PVM'ui padarai papildomą įrašą finansinėse operacijose D Gautinas PVM K Mokėtinas PVM. Skolą rodys be PVM. O PVM bus kaip atskaitomas ir mokėtinas.
2008-11-27 14:58 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #583748
Sakykit , gal kas nors gamybos apskaitą darot su Būtent, ypač domina produkcijos pajamavimas normatyvine savikaina. Ir apskrittai kaip pajamuojat gatavą produkciją.
2008-06-25 10:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #534258
Kokia sąskaitų korespondencija išskaičiuotas avansas iš atlyginimų ? smile
2008-06-13 08:34 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #531281
Ačiū labai
2008-06-12 10:17 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #530982
smile
2008-06-12 09:20 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #530964
Straipsnyje rašo: Išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privalo būti registruojamos ir išrašytos (gautos) kreditinės PVM sąskaitos faktūros, ir išrašyti (gauti) debetiniai dokumentai.

Tai pasakykit kas nors ar kreditines reikia registruoti ir ar su minusais?
2008-06-12 09:15 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #530963
Na vistiek nėra tiesiai šviesiai parašyta apie kreditines smile
2008-06-12 09:05 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #530960
labai ačiū
2008-06-12 09:03 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #530959
Nesupratau tai visai nereikia traukti? smile
2008-06-12 08:55 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #530954
Kaip vedate Būtentoj kreditines PVM sąskaitas gautas iš tiekėjų , ta prasme su minusais?
2008-06-12 08:51 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #530952
O kaip gaunamų sąskaitų faktūrų registre tūrbūt reikia rodyti su minusais??
2008-06-12 08:32 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #530947
Kokia sąskaitų korespondencija, kai tiekėjas išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, grąžintai prekei su minusais? Į programą su minusais negaliu vesti.
2008-05-30 11:31 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #527270
Aišku, ačiū.
Tuomet tikriausiai geriau laikyti kompensacija.
2008-05-30 08:34 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #527154
Tai aš ir svarsatu dabar kaip geriau daryti, ar rašyti PVM sąskaitą faktūrą ar tiersiog iškaityti iš darbo užmokesčio.

Jei višlimitiniai pokalbiai laikomi atlygiu už suteiktą paslaugą
D darbuotojo skola
K 611
K4484 Pardavimo PVM
Ar taip?

O jei Patirtų išlaidų kompensacija, sąskaitos rašyti nereikia kaip suprantu, o kokia sąskaitų korespondencija?
2008-05-29 16:48 Pelno mokestis » Telefonai » #527044
sakykit jei rašytume PVM sąskaitas faktūras darbuotojui už viršlimitinius pokalbius tai kokią korespondenciją formuot?

D Darbuotojo skola
K Pardavimo PVM
K Pajamos ar Išlaidos?
2008-05-29 16:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #527043
Tai dabar dar programoj nesigauna PVM deklaracijos suformuot :(
Pajamuoju Omnitel sąskaitą
D Įmonės išlaidos 100Lt
D 2431 PVM 18 lt
D darbuotojo skola 10 lt +1,80 PVM
K Skola tiekėjui

Tai programa itraukia tik D2431 į 22 eil ir gaunąmų sąsk faktūrų registrą suformuoja su per maža PVM suma :(

Kaip darot?
2008-05-29 15:48 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #527016
Turim sąskaita už telefonus. Už viršlimitinius pokalbius išskaityta iš darbuotojų darbo užm.
Ar PVM deklaracijos 22 eil.reikia rodyti visos sąskaitos pirkimo PVM ar tik įmonės išlaidų. Na į 30 eil tai suprantu kad tik įmonės.
2008-05-29 15:24 Pelno mokestis » Telefonai » #527005

Roni rašė: Sveiki, gal kas išrašote darbuotojams už mobiliųjų telefonų limito perviršijimą kompensacinius dokumentus ar sąskaitas?..
Pasidalinkite mintimis ir patirtimi


smile labai, labai reikia...


Ir man labai labai reikia...
2008-05-29 14:58 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #526992
Ačiukas
2008-05-29 10:30 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #526823
o 22 nereikia?
2008-05-29 09:51 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #526802
Paskaičiau PVM deklaracijos pildymo taisykles ir vistik nesupratau, į kurią eil. deklaracijoje dėti mūsų išrašytos DEBETINĖS sąskaitos apmokestinamąją vertę ir PVM?
Čia mes grąžinom pirktą prekę.
2008-05-26 09:37 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525537
Labai ačiū už pagalbą smile
2008-05-26 08:56 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525514
Vistiek ko gero be trijų įrašų neišiversiu
O jeigu taip? Bandau su sumom kad aiškiau būtų man
Sąskaitą užpajamuoju taip 04.01 data:
D 4483 100 Lt mūsų išlaidos
D 4486 20 Lt +3,60 (PVM) darbuotojo išlaidos
D2431 18 Lt PVM mūsų
K443 Skola tiekėjams 141,60 Lt

03.31 data koreguoju D611 K4483 100 Lt

04.01 D4461 K4486 23,60 Lt iš darbo užm

??
2008-05-26 08:46 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525508

Loreta13 rašė:

salyy rašė: kažkaip pražiopsojau.
O kodėl iš atlyginimo išskaičiuojate skirtingomis datomis ir per du kartus smile

D sąnaudos
K kitos mokėtinos sumos - tik jūsų dalis kovo pabaigos data

D įvairios gautinos sumos / mokėtinas atlyginimas ( žmogaus dalia su PVM)
D gautinas PVM (tik jūsų dalis)
D kitos mokėtinos sumos
K skola tiekėjams - sąskaitos gavimo data


Kažkaip vistiek nelabai supratau, kaip čia turiu daryti?
Į programą turiu įvesti PVM sąskaitą faktūrą, o darbo užm moduly iškaitymus iš darbo užmokesčio smile
2008-05-26 08:29 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #525503
Tai kad PVM ir išlaidas noriu atskirti pagal mėn., kad išlaidos būtų į tą mėn.kada patirtos, nes kas mėn. pelną (nuostolį) žiūri valdžia
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui