Tax.lt narys Aivute

A
Tax.lt narys nuo
2008-04-28
Aivute
forume parašė 29 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-02-04 19:48 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1205287

Cha-cha rašė:
Pagal pinigų išmokėjimą


Aciu uz atsakyma!
2014-02-03 22:56 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1205031
Labas vakaras, norejau pasitikslinti - jei asmuo, turintis verslo liudijima, kvita israse 2013.12.31 (pvz. 1000 Lt), pagal si kvita 2013.12.31 sumokejome 500 Lt, o likusia dali 2014. sausio mėn. Teikiant B klases deklaracija uz 2013 metus reiktu rodyti zmogui ismoketa suma (500 Lt) ar pagal suma israsyta kvite (1000) Lt?
2013-04-06 14:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1145895
[quote=Aditelka]

Aivute rašė:

Aditelka rašė:

Gita1 rašė:

Aditelka rašė:
Sveiki, priminkit prašau DU korespondencijas, priskaičiuota ir išmokėta:). smile Ant popieriaus 2200 lt.

Tai bent pabandykit kažką padėliot smile
Priskaitytas DU D 6114 K 4461
Išlaikytas GPM D 4461 K 4462
Išlaikyta sodra D4461 K 4463
Priskaityta Sodra D 6114 K 4463
Priskaitytas GF D 6114 K 4464
Išmokos D 4461 D 4462 D 4463 D 4464 K 271
Su sumom pasižaiskit, pažiūrėsiu ar gerai smile

Priskaitytas DU D 6114 K 4461 - 2200 lt
Išlaikytas GPM D 4461 K 4462 - 279 lt
Išlaikyta sodra D4461 K 4463 - 198 lt
Priskaityta Sodra D 6114 K 4463 - 681.56 lt
Priskaitytas GF D 6114 K 4464 - 4.4 lt
Išmokos D 4461 D 4462 D 4463 D 4464 K 271 - 2885.96 lt ( 1723 lt, 279 lt, 879.56 lt, 4.40 lt)
NPD 150 lt
Ar gerai paskaičiavau ir pritaikiau:)? Dėkui labai kas pakomentuos.

www.vpg.lt/skaiciuokles.php
Pasinaudok skaiciuokle gal bus aiskiau.

Ačiū, aš jau paskaičiavau, noriu, kad pakomentuotų kas ar teisingai sumas paskirsčiau korespondencijoje.


O is kur NPD 150 LT? Nuo 2200 Lt NPD, jei nera vaikuciu, 190 Lt
2013-04-04 23:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1145564
Laba diena, labai prasau pagelbekit, nes galva visai susisuko ir negaliu zmones atlyginimu ismoketi per tuos nelemtus dienpinigius:(
Kaip teisingai skaiciuoti ir priskaityti apmokestinamus dienpinigius.
Kovo men. atlyginimas 1000 Lt, dienpinigiai 4620 Lt
4620 - (1000/2) = 4120 Lt apmokestinama dalis
D 6 (komandiruociu sanaudos)
K 41XX (GPM 15 proc.)
K 41XXX (Sodra 39.98 proc.)
K 41XX (garantinis 0.2 proc.)
O ka daryti su NPD ir PNPD (nuo kovo men. atlyginimo mes jau pritaikem NPD 430 Lt, ir PNPD 50 Lt)
O gal reikia sudeti su to menesio atlyginimu 4620+1000 ir visa suma apmokestinti? Bet kaip tokiu atveju paskui atskirti atlyginimo sanaudas ir komandiruociu sanaudas?
2013-03-27 20:47 Bendra » Grąžintinas PVM » #1143791
Uoga3, l.aciu uz atsakyma, tik ne visai to klausiau. Kalba eina apie metine PVM deklaracija, kai perkaiciuojamas procentas, sakykime visus metus mirsiai veiklai taikeme 65 proc., o metu gale paaiskejo, kad save skriaudeme ir per daug PVM atskaitydavome. Todel gauname, kad valstybe mums skolinga, sakykime 2000 Lt. Tai va ir nebezinau kaip ta perskaiciuota gautina PVM sudelioti??? VMI mums ju nemokes, stoves permoka, o is jos dengsime kitus mokescius.
D gautinas PVM, o kreditas gal 5 klase???
2013-03-26 23:24 Bendra » Grąžintinas PVM » #1143485

Aivute rašė:
Laba diena, atsiprasau kad klausiu simtaji karta, bet greitai nerandu informacijos. Jei perskaiciavus metini PVM mokesti (nes vykdoma misri veikla) gaunais grazintinas PVM. Kokia yra teisinga saskaitu korespondencija?
D Gautinas PVM
K ????

Is anksto aciu!


Mielieji, apsvieskit vargstanti zmogu, tiesiog bijau kokia nesamone priskaityti ir niekaip negaliu 2012 pabaigti... Kokia gi ta nelemta saskaitu korespondencija???
2013-03-24 18:30 Bendra » Grąžintinas PVM » #1142892
Laba diena, atsiprasau kad klausiu simtaji karta, bet greitai nerandu informacijos. Jei perskaiciavus metini PVM mokesti (nes vykdoma misri veikla) gaunais grazintinas PVM. Kokia yra teisinga saskaitu korespondencija?
D Gautinas PVM
K ????

Is anksto aciu!
2013-02-20 21:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Komandiruotės biudžetinėse įstaigose » #1134514
Laba diena, pirma karta susidureme su tokia situacija, tad nezinau kaip elgtis. Isleidziame imones direktore i komandiruote i Ispanija pristatyti paroda, mokesime jai nustatytus dienpininigius pagal tos salies normas, bet kartu vyksta ne musu imones darbuotojas, kuris pades atidaryti ir pristatyti paroda, ka tokiu atveju jam moketi - maistpinigius iki 26 Lt per diena? Kazkur radau tokia informacija, kad galima moketi maistpinigius kaip dienpingigius pagal tos salies normas? Gal kas galetumet patarti??? Reikia labai skubios informacijos, nes turime pateikti projekto islaidu samatas. Isanksto dekoju!!!!
2012-11-25 15:47 PVM » 0% pvm tarifas iš ES ir kita.. » #1109056
Laba diena, gal patartumet kaip elgtis su PVM.
Pirkome paslauga is uzsienio imones ne PVM moketojos, gavome saskaita be PVM, musu imone PVM moketoja. Kaip tokiu atveju parodyti musu apskaitoje ir PVM deklaracijoje. Labai aciu!
2012-10-10 09:44 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #1097557
Didelis ACIU uz paaiskinimus!
2012-10-10 00:00 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #1097518
Laba diena, tikraisiai 10-aji karta paklausiu apie ta pati, bet visiskai susimaisiau su banko komisiniais ir valiutos itaka. Padekit prasau su konkreciais skaiciaus, zinosiu ateiciai:)
Pavyzdys:
Imone 2012-09-28 gavom saskaita 111 EUR uz naryste
2012-10-01 apmokejo is litines saskaitos tarptautiniu pavedimu, nes valiutines neturi. Bankas pats konvertavo pinigus. Tad kokia teisinga saskaitu korespondencija?
Anksciau as darydavau tikriausiai neteisingai:
D 6 klase 382.26
K 4 klase 382.26
Apmokant:
D 4 klase 382.26
D 6 klase (valiutos itaka) 0.91
K 27 bankas 383.17
O kaip turi buti???
Pajamuojant paslauga:
D 6 klase 111*3,4528=382.26
D 6 klase (banko komisiniai 3.461 kursu) 0.91
K 4 klase (skola tiekejams) 383.17?
Apmokant uz paslauga:
D 4 klase 383.17
K 27 bankas 383.17
Bet taip as padidinu skola tiekejams, kazko as nesuprantu, ar taip yra teisinga?

Ir kitas pavyzdys:
Pirkos prekes avansu is uzsienio 622.43 EUR, kaip teisingai isdestyti saskaitas:
D 2 kl. avansas 622.43*3.4521=2148.69
D 6 kl. (banko komisiniai) 5.54
K 27 (bankas) 2154.23
Gavus SF
D 2 kl. prekes 2148.69
K 4 kl. tiekejai ???? 2148.69 (kokia suma pajamuoti)
Sudengus
D 4 kl. 2148.69
K 2 kl. avansu sumoketa suma 2148.69
K valiutos itaka ?????
Labai atsiprasau nieko nesuprantu, prasau PAGALBOS:(
2012-10-01 09:51 PVM » PVM sąskaitų faktūrų numeracija » #1095555
Aciu:)
2012-09-30 17:20 PVM » PVM sąskaitų faktūrų numeracija » #1095491
Laba diena, patarkite, ar galime imoneje PVM saskaitoms-fakturoms naudoti ne viena numeracija, pvz. PVM apmokestinamai veiklai israsant PVM SF BAL 00001 su 21 proc. arba 9 proc. PVM, o PVM neapmokestinamai veiklai jau su kitu numeriu, pvz. GAL 00001 su 0 proc. PVM?
2012-09-26 08:38 PVM » Metinė PVM deklaracija » #1094252
ACIU!
2012-09-25 21:42 PVM » Metinė PVM deklaracija » #1094220
Labas vakaras, gal kas galit padeti susigaudyti, kaip teisingai uzpildyti Metines PVM deklaracijos 13 laukeli. Pirma karta darau ir nieko nebesuprantu...
Kokia PVM suma tureciau traukti i 13 laukeli, jei imone vykdo misria veikla:
1) uz prekes/paslaugas, skirtas naudoti 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, pirkimo PVM atskaitau 100 proc.;
2) uz sales nuoma ir mokymus PVM neaskaitau (nes tai neapmokestinama veikla);
3) uz komunalines paslaugas, kanc. prekes, transporto islaidas atskaitau 65 proc. pagal misriai veikla nustatyta procenta, nes tai ir apmokestinamai, ir neapmokestinamai veiklai skirtos prekes ir paslaugos.
Menesio gale susmuoju kiek yra 100 proc. PVM, kiek 65 proc. PVM ir bendra ju suma traukiu i PVM atskaita.

Tai kokia PVM suma traukti i 13 laukeli - tik ta PVM dali nuo kurios atskaiciau 65 proc.? Juk i menesine PVM deklaracija kaip minejau traukiu ir 100, ir 65 proc. PVM, ar neturi kazkas kazkur sutapti su menesinemis deklaracijomis?
O gal as menesines deklaracijas darau blogai????


2012-02-02 13:32 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #1027432

edute rašė:
Kodėl neišeina?
Atsispausdina žmogus kvituką (nebebūtinos knygelės, žmonės veda savo numeraciją) www.vmi.lt/formos/pdf/FR0508.pdf ir surašo viską pinigų gavimo data.
Jei neturite kvito-privalote jūs išskaičiuoti GPM 15 proc. O ir sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai, nes tik pagal tokį kvitą gali pripažinti sąnaudas mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...



Na jei taip galima, tuomet puiku. Viska greitai ir graziai sutvarkysim. O prie to pacio dar klausimelis, ar gali zmogus kartu naudoti ir knygleles kvitukus, ir atsispausdines laisvos formos kvitukus?
2012-02-02 13:13 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #1027419

O jam galima kvitą išrašinėti tokia data, kokia data jis neturi VL ? Seniau lyg buvo negalima.... smile

[/quote]
VMI konsultuoja, kad kvitas išrašomas gavus pinigus. Svarbu, kad paslaugos būtų atliktos VL galiojimo laikotarpiu.
Aš tai irgi matau nesamonę. Gerai, jei pinigai ir paslaugos tais pačiais metais. Na, bet jei paslaugos būtų atliktos 2011 m., o pinigai sumokėti 2012, tai 2012 m kvitą apskaitoje "dėliočiau" per 4483 (Sukauptas sąnaudas) smile
[/quote]

Kvito israsyti atgaline data jau neiseina. Sutartis geguzes men., VS geguzes menesiui, uz darbus sumokejome per tris menesius po darbu atlikimo (kitaip neturejome pinigeliu). Ar baisus nusikaltimas butu, jei mes visgi "pamirstume" apie ta kvita, as B klases deklaracijoje parodziau tuos pinigelius, jis deklaruosis savo pajamas irgi su ta suma, susimokes mokescius ir baigta. As kas nors tikrina tuos kvitukus? Nieko daugiau nesugalvoju:(
Ir dar vienas klausimelis prie to pacio: zmogus turi VS liudijima, ir israse mums kvituka su visais rekvizitais, bet greiciausiai is kazkur atsispaudines be serijos ir numerio. Ar taip galima? Ar jiems neprivaloma tuteti kvituku knygeles su serija ir numeriu?
2012-02-02 09:22 Gyventojų pajamų mokestis » Verslo liudijimai » #1027282
Laba diena, gal galetu kas patarti kaip isnarplioti tokia kliurka:
Geguzes men. zmogus turintis VL (vienam menesiui) ir atliko musu imonei paslaugas (pagal paslaugu sutarti), sutartyje nurodeme, kad pinigelius uz paslaugas pervesima iki rugsejo men. per banka. Taip ir padareme, tik zmogus mums pamirso irasyti kvita. Ka tokiu atveju daryti?
Ir dar vienas klausimelis: jei zmogus tik vienam menesiui (gruodziui) turejo VS ir mums atliko paslaugas, kuriu verte virsijo 30000 Lt, ar jam reikejo registruotis PVM moketoju? jis toliau jokios veiklos nebevykdys, tai buvo vienkartinis VL tam tikrai paslaugai atlikti? Patarkit prasau. ACIU.
2011-11-29 11:52 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #1008288
[quote=Kristiana__]
Viskas ten pas Jus gerai, kaip suprantu smile
Avansą ne tik kad galima išmokėti prieš komandiruotę, bet ir privaloma 50 proc. Niekas nedraudžia ir visą išmokėti. Su mokesčiais taip - GPM reikia sumokėti iki lapkričio 30 d. Sodra iki gruodžio 15 d.
DU žiniaraštyje rodykit taip, kad būtų suprantama po kurio laiko iš kur tie 588 Lt. atsirado, taigi, manyčiau teisinga parodyti "Dienpinigiai". O neapmokestinamus dienpinigius rodykit avanso apyskaitoje.


Labai acu uz atsakyma, tik norejau pasitikslinti, ar apmokestinama dienpinigiu suma priskiriama prie gyventojų pajamų mokescio nuo gyventojo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų ir mokama 1311 kodu?

2011-11-28 23:58 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #1008185
Labas vakaras, kuo daugiau skaiciau forumu, tuo labiau susisuko galva. Tikriausiai 100-aji kartu paklausiu apie ta pati. Bet visgi reikia protingu zmoniu konsultacijos.
Lapkricio men. darbuotojui bus priskaiciuotas DU 400 Lt (nurodytas DS/4 val. per diena)+ 400 Lt vienkartine premija uz darba.
Lapkricio 24-27 d. komandiruote i Vokietija (4 dienos): dienpinigiai 197*4=788 Lt
Apmokestinama dienpinigiu suma 588 Lt (ja skaiciavau tik nuo DU numatyto DS, neiskaitant priedu).
Sia suma prisumuosiu prie lapkricio men. DU ir apmokestinsiu GPM ir Sodra.
Atrodo viskas aisku, bet cia pradejau paniotis.
Visa dienpinigiu suma 788 Lt ismokejome darbuotojui is kasos pries isvykstant i komandiruote, t.y. lapkricio 23 d.
Ka tokiu atveju daryti su mokesciais? Ar galima taip avansu ismoketi darbuotojui visa dienpinigiu suma, o apmokestinama dali sudeti kartu su lapkricio menesio atlyginimu? O gal reikejo ismokejus dienpinigius sumoketi ir mokescius nuo 588 Lt sumos? Ir kaip protingai parodyti DU ziniarastyje? Priskaiciuotas DU 400 Lt+400 Lt priedas+588 Lt (apmokestinama dienpinigiu suma), o kur rodyti 200 Lt, kurie yra neapmokestinami?
2011-02-22 19:39 PVM » Debetinė sąskaita » #918989
Aciu uz vertinga nuoroda! Tik dabar jau visai nebezinau kaip tu prekiu atsikratyti, gal dar yra koks protingas buhalterinis budas kaip tiekejams grazinti prekes?
2011-02-22 19:23 PVM » Debetinė sąskaita » #918983
Labas vakaras, gal galit patarti kaip tesingai iforminti prekiu grazinima. Esame ne PVM moketojai, gavome iš tiekejeu prekes pagal PVM saskaitas-fakturas. Siuo metu norime grazinti prekes, tiekejai blaskosi, nes nera kam pas juos israsyti kreditines saskaitos. Ar musu imome ne PVM moketoja gali jiems israsyti debetine saskaita ir kur mums deti prekiu PVM? Gal rasyti prekiu grazinimo kaina is karto su PVM?
2011-02-21 21:10 Pelno mokestis » Sutartinių prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo draudimas » #918416
Sveiki, gal galetumet patarti, kaip pajamuoti imoka draudimo kompanijai, kuriai sumokejome uzstata. Sis uzstatas tai garantas, kad mes ivykdysime savo darbus, tuomet draudimo kompanija ta pacia suma grazins mums i saskaita.
Kreditas bankas, o kas debetas? Ar galima butu pajamuoti tiesiai i draudimo sanaudas?
2009-03-26 20:25 Bendra » Viešoji įstaiga » #636577
Gal galetumėte skubiai patarti: pagal VŠĮ įstatymą "VŠĮ neleidžiama skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens".
Tokiu atveju beprocentine paskola su VŠĮ dalininku jis gali sudaryti ir nenusižengia VŠĮ įstatymui ar teisingai suprantu?
Iš anksto dėkoju už atsakymą!
2009-03-20 16:26 Bendra » Viešoji įstaiga » #633984

meskis rašė: Manau turėtų būti taip:
Apmokant sąskaitą:
D (įsiskolinimas tiekėjams) - 4298,28 / K (bankas) 4298,28
D (tiksliniai įnašai) 3642.61 / K (dotacijos) - 3642,61
PVM - nueina į atskaitą, nes kaip suprantu esate PVM mokėtojai; o
K (tiksliniai įnašai) 655,67 - ir liks ši suma, vadinasi ne visus panaudojote
K (dotacija) 3642,61 - sudenginėsite su ilgalaikio turto nusidėvėjimu



Atsiprasau, pamirsau parasyti, kad esame ne PVM mokėtojai, bet pagal įmonės apskaitos politiką PVM netraukiame į savikainą, o atskaitome ir dedame į 6122 sąskaitą (mokesčių atsaitymai).
Tas PVM ir kiša man koją:( Juk neteisinga būtų tikslinius įnašus rodyti mažesnius, juk mes juos visus ir panaudojome įsigyjant įrengimą. O gal būtų galima PVM tiesiai į kompensuojamas sąnaudas:
D (tiksliniai įnašai) 4298,28 - K (dotacijos) 3642,61
K (kompensuotinos sąnaudos) 655,67 ????
2009-03-20 15:40 Bendra » Viešoji įstaiga » #633972
Laba diena, forume l.daug prisiskaiciau apie dotaciju apskaita, bet visgi iskilo toks keistas klausimas:( Atrodo paprasta situacija, bet sąskaitų korespondencijos negaliu protingai sudelioti.Gavome tikslinį įnaša pinigais, kurį panaudojome ilgalaikiam turtui įsigyti. Tikslinis įnašas panaudotas IT įsigyti tampa dotacija, vadinasi mažėja tikslinis finansavimas, nudėvint IT, nusidėvėjimo sąnaudomis mažinama dotacija.

Įrenginio vertė 3642,61, PVM 655,67. Bendra suma - 4298,28 Lt
Gautas tikslinis įnašas:
D (bankas) - 4298,28 / K (tiksliniai įnašai) 4298,28
Įsigytas įrengimas:
D (įrengimai) -3642,61 / K (įsiskolinimas tiekėjams)
D (PVM) - 655,67
Apmokant sąskaitą:
D (įsiskolinimas tiekėjams) - 4298,28 / K (bankas) 4298,28
D (tiksliniai įnašai) 4298,28 / K (dotacijos) - 3642,61
K ?????? (PVM 655,67)
Juk negaliu dėti į dotacijas visos įrenginio vertės su PVM, nes ilgalaikio turto nusidėvėjimas bus skaičiuojamas nuo sumos be PVM.
Labai prašau patarkit kaip teisingai daryti, niekaip negaliu mėnėsio balanso pabaigti:((((
2009-02-22 17:19 Įvairūs » Sveiki, » #623613

Loreta13 rašė: Labutis :))
tax.lt/postt1166.html


Atsiprasau, esu naujoke ir apsizioplinau, tiesiog norejau prašyti forume, kur Registru centro konsultantas pataria, bet nezinau kaip parašyti būten toje temoje:(((
2009-02-22 16:57 Įvairūs » Sveiki, » #623609
Gal galetumėte patarti, ar viešosios įstaigos steigėjas papildomai perduodamas viešajai įstaigai įnašą turi apie tai pranešti Registrų centrui, ar užtenka tik notariškai pakeisti įrašus viešosios įstaigos dokumentuose?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui