Tax.lt narys Gita1

Tax.lt narys nuo
2004-02-10
Gita1
forume parašė 7417 žinučių

Gita1 naujausios žinutės:

2004-05-27 11:52 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #85575
Aš darau taip:

Priskaitytas darbo užmokestis D 6114/K 4461 1000Lt
Išlaikytas pajamų mokestis D 4461/K 4462 234,30Lt
Išlaikyti 3% SoDrai D 4461/K 4463 30Lt
Priskaityta 31% Sodrai D 6114/K 4463 310 Lt
Priskaitytos garantinio fondo įmokos D 6114/K 4464 2 Lt
Pervesta VMI pajamų mokestis D 4462/K 271 234,30Lt
Pervesta Sodrai 34% D 4463/K 271 340 Lt
Pervesta Garantiniam fondui D 4464/K 271 2 Lt
Viskas
2004-05-27 10:59 Apskaita & Auditas » HELP » #85537
Nieko_sau rašė:
Mano galva, blogai bus jiems-kodėl nerašo kreditinės? Jūs parduosit bendra kaina, jie neturės jokios atskaitos, jiems ta įranga pabrangs smarkiai. Man tai tik kreditinė čia pagelbėtų-labai elementariai-jiems sugrįžta prekė tokios vertės, kokia jums pardavė, ir pardavimo PVM sumažėja.
PVZ-pirkot už 20000+3600 PVM, viso:23600, parduosite jiems už 23600, jie už tiek nusipirkę negalės jums parduoti pigiau, taigi jums bus: 23600+PVM-smarkiai pabrangsta...[/quote]



Na turtbūt jau nieko pakeisti negalima. Sąskaitą-faktūrą jau vakar išrašiau, priėmė, direktorius sakė, kad šiandien parveš naują. Apie pabrangimą negali būti nė kalbos, jie sakė, kad gausim ta pačia kaina. Kompiuterinės įrangos kaina 3800Lt (Sisteminis blokas+kalviatūra+pelytė+monitorius+ printeris+ programos). Taigi jei pridėtų pvm pabrangtų 684Lt, o ta programa dėl kurios čia vargstam kainuoja apie 300 Lt. Tai direktorius tikrai nebūtų sutikęs. Buhalterė, kiek supratau, pažiūrės seną (kur mums buvo išrašyta) sąskaitą ir pagal ją sau pasikoreguos pvm.
O kaip dėl korespondencijų?
2004-05-26 11:22 Apskaita & Auditas » HELP » #85248

nieko_sau rašė:

Jūs aišku PVM sąskaitos/faktūros išrašyti negalite. O kodėl jie nesutinka išrašyti jums kreditinę sąskaitą, t.y. jūs grąžinate jiems viską-tada jiems su PVM nebūtų problemos ir jums taip pat?



Kalbėjau su pardavėjo buhaltere - susidūriau su tokias pat 'profe' kaip ir aš. Sutarėm, kad išrašysiu sąskaitą-faktūrą, o ji gavus pagal save susitvarkys, o man išrašys naują sąskaitą. Dabar gal galit parašyt kokia dabar turi būti sąskaitų korespondencija. Neįsivaizduoju kaip pavaizduot tą mūsų sąskaitos išrašymą (čia gal pardavimas), pinigų nieks niekam nepervedinės....
2004-05-26 11:05 Apskaita & Auditas » HELP » #85238

Xsi rašė:

rasot paprasta saskaita
ir dar niuansas:
jei pardavimo suma yra didesne nei 35t.lt tada jus privalot arba registruotis arba sumoketi PVM



Kadangi kalba eina apie kompiuterinę įrangą, tai suma tikrai didesnė nei 35 Lt, o PVM mokėtojais nesam ir kiek supratau niekad nebūsim, nes esam specifinis UAB, yra kažkoks įstatymas (direktoriui išaiškino VMI), kur sakoma, kad mūsų specifikos įmonė nėra PVM mokėtoja, mes net nuo pinigų, kur gausim iš ligonių kasų mokesčių nemokėsim. Dar neįsigilinau (vis nespėju) kaip ten bus.

Nieko_sau informaciją pateikiau dirikui, dabar laukiu atsakymo (skambina pardavėjui)
2004-05-26 10:27 Apskaita & Auditas » HELP » #85221
Nė nežinau prie kokios temos klausti:
Direktorius balandį nusipirko kompą, tvarkingai sumokėjom pinigus, užpajamavau, bet dar nepradėjom naudotis (tiesiog stovi 123 sąskaitoj), nes veiklos nevykdom.Norint pradėti veiklą (UAB-Šeimos klinika) ligonių kasos turi instaliuoti spec.programą ir tam reikalingi tam tikri kompo duomenys. Pasirodo direktorius nusipirko ne tokią programą. Paprašė, kad apkeistų, bet pardavėjai nesutinko. Galų gale sutarė, kad mes išrašysim jiems PVM sąskaitą faktūrą, kad parduodam jiems visą įrangą, o jie mums išrašys naują PVM SF, su jau reikiama sudėtim. Mes nesam PVM mokėtojai. Taigi kiek suprantu, PVM
SF išrašyti negalim? O gal aš klystu? Gal yra kita išeitis?
P.S. papildomai nusipirkti reikiamą programą pinigų neužtenka.
2004-05-25 11:45 Bendra » Atostogos » #84983
Nelabai aš čia gaudausi, bet įsivaizduoju, kad jei išleisiu koordinatorių visam liepos mėnesiui (nu 28 kl dienom). Ir jis toliau dirbs iki gruodžio 31 d. tai skaitysis, kad jis dirbo 11 mėn (liepą gi atostogavo), tad jam lyg ir nepriklausė atostogauti visas 28 dienas?
2004-05-25 11:28 Bendra » Atostogos » #84977
Situacija. Nepelno siekianti organizacija (visuomeninė) gyvuoja tik iš gautos finansinės paramos. Darbuotojai (programos vykdytojai-buhalteris ir koordinatorius) priimami pagal darbo sutartis 1 metams (nuo sausio 1 iki gruodžio 31) dirba po 2val 5 d.d. Sąmatoj atlyginimas parodomas kaip 12 mėn*200Lt (+Sodrai 31%). Sąmatos koreguoti keičiant darbo užmokesčio eilutę darbuotojo naudai neleidžia. Bet vistiek priklauso darbuotoją išleisti eilinių atostogų. Išleisti gruodį (paskaičiuojant už 11 mėn) negaliu, nes gruodį pagrindinis darbas-daug visokių ataskaitų, pagrindiniai pirkimai ir t.t.-visur bus pilna parašų. Koordinatorius nori išeiti atostogų visai liepai. Gal turit kokių minčių?
2004-05-25 11:07 Pelno mokestis » Parama » #84975
Mes ne PVM mokėtojai, tad jokių formų su PVM nepildom. Tuos pinigus ir prekes gavom pernai spalį-lapkritį, kadangi apskaita buvo visai netvarkyta,tad tom datom ir rašysiu pagautę (pinigam), o prekes gal duos panauda, ar padovanos asmeniškai dirikui ir jis duos panaudą UAB-ui. Tad turbūt problemos nebeliko. DĖKUI
.
2004-05-21 11:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #84289
Nepykit, kad taip daug klausiu tiesiog mane viskas užgriuvo vienu metu. Gal kas galit parašyti ilgalaikės banko paskolos gavimo ir gražinimo dalimis (terminas 3 m) Sąskaitų korespondenciją pagal naująjį sąskaitų planą. Niekaip forume nerandu, bandžiau klaust prie "banko paskolos", bet nesulaukiu atsakymo.
2004-05-21 11:42 Pelno mokestis » Parama » #84284

Ritul rašė:

Tų pinigų nei daiktų, kaip paramos jums nieks nepripažins. Pinigus arba reikia grąžinti, kaip klaidingai pervestą sumą, arba užskaityti kaip avansą už būsimą pardavimą, arba po 12 mėn. nieko nepardavus teks atbuline data rodyt pardavimo PVM nuo tos sumos ir tikslint PVM deklaraciją + VMI pripažins tai jūsų pajamomis ir apmokestins pelno mokesčiu. Čia pats pesimistinis variantas, bet gana realus. Sukis iš padėties kaip įmanoma, tik nerodyk jokių paramų. O už prekes irgi bandykit atsiskaityt, tarkitės su tuo paramos davėju, kad arba jas jiems grąžinti arba pirkimą formint, nes jiems paramos davimo t.p. nieks nepripažins...



Labai padėjote, bent jau tuo, kad kai pacitavau direktoriui Jūsų atsakymą (o prieš tai nuo lapkričio zyziau, kad pasiaiškintų dėl "paramos"), jis susisiekė su pinigų davėjais. Ir jų buhalterė man pasakė, kad "nėra čia jokios problemos-dėk į pagautę!". Taip ir padariau. Dėl prekių dar neaišku, gal ir ten ką pasiūlys.
2004-05-21 11:33 Bendra » Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. » #84279
Toks klausimėlis:
Remontavom patalpas (panauda). Prekes pirkom patys+rangos sutartis su patentininku. Dabar yra krūva sąskaitų (cementas, plytelės, grindjuostės ir t.t). Dėjau į D2024. Ar reikia kokio užrašo ant sąskaitos (pvz-remontui) ar nurašymo akto? Ačiū!
2004-05-21 11:24 Bendra » Avansinė apyskaita » #84275
Pas mane direktorius vis perka iš asmeninių lėšų ir nesugeba iš banko nusiimt pinigų tai aš vis pildau avansines (formą nestandartinė-iš forumo, lyg Loretos-labai patiko) toje vietoje kur rodosi darbuotojo skola rašau su minusu, o kur parašyta D 256-pakeičiau į 488. Matau kiek mes skolingi ir kartu matosi, kad viską keliu į 488, tik negražiai atrodo, kad tai avansinė apyskaita, gal geriau būtų koks kitas dokumentas, bet nesugalvoju koks.

Negarantuoju, kad gerai sakau (jei blogai tuo kas nors užpuls smile ) Jūsų Deni vietoje aš pavaizduočiau taip: kur skola darbuotojui rašyčiau su minusu, pinigus išmokėjau KIO Nr., o gale gausis 0Lt arba jei davėt daugiau, tai jau bus jo skola.

Tik nepulk taip daryt palauk kritikos smile .
2004-05-21 11:03 Bendra » BALANSAS » #84264
smile smile smile smile smile smile
2004-05-21 11:00 Programinė įranga » kompiuteris » #84262
Tai ar galiu Sisteminį bloką + programas traukti kaip vieną objektą, nu patarkit gi kas smile
2004-05-21 10:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #84261
Hm...
Pagal mano klausimą supratau, kad turėčiau daryti taip:
Iki 2004-01-19 viską dedu į D2024, sausio 19 paskaičiuoju kiek tenka 2004 metams. Tą sumą palieku D2024, o kitą keliu į 1264 (D1264/K2024). Toliau kas mėnesį D6118/K2024 mėnesio suma, o 2005-01-01 d D2024/K1264 tiems metams skirtą sumą ir t.t.

Nepyk, kad taip ilgai tik dabar gavau priėimą prie kompo.

EIK KUR KITI NEGI NIEKAM NEAKTUALU?
2004-05-20 11:39 Bendra » BALANSAS » #83877

Sytyj rašė:

Na va - ka tik pridaviau naują balansą už 2004 m. - nurodžiau vieną vadovą - buhalterio netraukiau - ir praėjo.



Ale ir žaliuoju: kaip suprast už 2004 metus? Juk dabar 2004-ieji. Kiek suprantu iki 2004-10-01 turim priduot už 2003 metus?

Ir dar vienas kalusimukas: kai darot balansą už ketvirtį, pvz 2004-I ketvirtis, tai kovo 31 dienai uždarot visas pajamų ir sąnaudų sąskaitas ir tada paruošiat, o paskui vėl atstatot tas sąskaitas kaip buvo?
2004-05-20 11:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #83853
2003m spalio mėn sudarėm sutartį su verslo liudijimą turinčiu asmeniu dėl remonto darbų. Medžiagas pirkom patys, jis tik remontavo. Visu laikotarpiu pirktas medžiagas traukiau į būsimųjų laikotarpių sąnaudas D 2024/K4431 ir taip kaupiau iki kol pridavė darbų atlikimo aktą (2004-01-19). Tai dienai paskaičiavau kiek liko iki panaudos pasibaigimo (45 mėn) ir nuo sekančio mėnesio (2004-02-19) dalim traukiu į sąnaudas D 6118/K 2024?
2004-05-20 10:47 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #83846
O nurašymo akto ar reikia?
2004-05-20 10:30 Mokslas » Daug klausinėjantys » #83835
Pamačiusi temą pagalvojau, kad čia apie mane smile Paskutiniu metu tikrai labai daug klausinėju ir tikrai ne todėl, kad tingiu pasirausti po įstatymus, tiesiog labai nesinori suklysti, o veikla, kurioje pradedu dirbti visiškai nauja, tad ir klausiu patarimų. Kiek pastebėjau, tokie naujokai, kaip aš, daugiausia klausimų ir užduoda. Manyčiau tų klausimų būtų daug mažiau jei temų tuo pačiu klausimu būtų mažiau (vien 'darbo užmoketis' ne mažiau kaip 5 temos, 'darbo užmokesčio paskaičiavimas', o kur dar '...atlyginimai...' ir t.t.)
2004-05-19 11:58 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #83617
Norėčiau paklausti konkrečiai, sakykim metų pabaigoje uždarinėju sąskaitas D391/K6xx K391/D5xxir t.t. Visa tai pas mane matosi Bendrajame žurnale , kur rašau

2003-12-31 uždaroma sąskaita Nr. 61x
D 391
.....K61X

Ar turėčiau surašyti buhalterinę pažymą?
Dėkoju
2004-05-19 11:38 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #83610
Patalpos, į kurias duris įdėjom yra ne mūsų (panauda), remontavom patalpas, keitėm langus, visas duris. Kažkur (tax) buvau klausus apie vidaus duris, tai sakė dėt į trumpalaikį turtą. Dabar gi dauguma siūlot į sąnaudas. Apie tuos 50% nieko neišmanau (nuo kokios sumos ir t.t.). Remontą dėjau prie būsimųjų laikotarpių sąnaudų ir kai baigė remontuot išdalinau kas mėnesį po lygiai ir perkelinėsiu į veiklos sąnaudas kol baigsis panauda.
Tai ką man dabar su tom durim už1320Lt ir kitom kur pigesnės (iki 500Lt) daryt?
2004-05-19 11:24 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #83598
Nelabai supratau. Ilgalaikis turtas nuo 500Lt, turėklas kainavo 250Lt. Jokios politikos apie trumpalaikį turtą nėra (dar nedirbu, tad nesukurta). Galvoju traukti į trumpalaikį turtą, pas mane sąsk Nr. 2631, o nurašyti kai jau reiks keisti kitu. Ar taip galima (ta prasme ar neatrodys durnai, kad lauko turėklas priskirtas kaip trumpalaikiam turtas)?
2004-05-19 10:54 Programinė įranga » kompiuteris » #83581
[quote="Modestas"]

Gita1 rašė:

Dirikas nupirko kompiuterį, printerį ir dar kažką
1) OEM MS WINDOWS XP HOME
2) OEM MS OFFICE 2000 SB
kas tai galėtų būti (kol nežinau kas tai negaliu įtarukti, dirikas nežino, o paskambint ir paklaust nenori - turbūt sarmata pinigus mokėjo o už ką neaišku smile )



Tai legalios Windows ir Office programos OEM versija (kai įsigyjama su nauju kompiuteriu).

Pagal . Anksčiau priskirdavome nematerialiam.

Dabar labai įdomu dėl to ilgalaikio turto, matai, pas mus IMT nuo 500 Lt viena iš šių programų kainavo vos virš 300Lt, tai lyg ir neilgalaikis. O gal galima tiesiog visą sumą (Sisteminis blokas+programos) traukti kaip vieną objektą?
2004-05-19 10:43 Bendra » BALANSAS » #83573
Dėkui, Modestai
, už formas, bet buvo kaip rašė DaivaP - bankas davė savo formas.
2004-05-18 12:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #83324

DaivaP rašė:

Toliau gerai. Tik aš pasibaigus metams iš "ataskaitinių metų" sąskaitų 340 ar 341) išsikeliu į "ankstesniųjų metų" sąskaitas (342 ar 343). Bet pasikeitė sąskaitų planas tai dar nežinau kaip reiks pagal naują daryti.



DĖKUI!
Kai sužinosi pagal naują parašyk smile
2004-05-18 12:16 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #83321
Už lauko duris mokėjom 1320Lt. Ilgalaikis turtas pas mus nuo 500Lt. Tai išeitų, kad durys -ilgalaikis turtas? o per kiek metų jas nudėvėti?
2004-05-18 12:12 Programinė įranga » kompiuteris » #83320
Dirikas nupirko kompiuterį, printerį ir dar kažką
1) OEM MS WINDOWS XP HOME
2) OEM MS OFFICE 2000 SB
kas tai galėtų būti (kol nežinau kas tai negaliu įtarukti, dirikas nežino, o paskambint ir paklaust nenori - turbūt sarmata pinigus mokėjo o už ką neaišku smile )
2004-05-18 12:06 Bendra » Skolinimasis iš akcininkų » #83314
Akcininkai nusprendė suteikti UAB-ui ilgalaikes paskolas (be procentų) pagal turimą akcijų kiekį. Tas akcininkas, kuris turi įnešti 1500Lt paskolą įnešinėjo dalimis (100Lt,250Lt, 150Lt ir t.t.)
Sąskaitų korespondencijos
D 2711 K4013 100
D 2711 K 4013 250 ir t.t
o kai gražinsim D 4013 K 2711 ar kaip?
2004-05-18 12:01 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #83312
Padarė turėklą (lauke prie laiptų) už 250Lt, kur jį dėti į trumpalaikį turtą ar į sąnaudas?
2004-05-18 11:48 Apskaita & Auditas » signalizacija » #83305
O kaip ant jos užrašai inventorinį numerį (o gal jie jau atgyvena)?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR