Tax.lt narys austa

austa
Tax.lt narys nuo
2004-02-10
austa
forume parašė 4318 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-04-19 08:20 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1315050
Tikrai nepadėjau sklaustų :)
Pagal visus reikalavimus paskaičiavau 100 eur vsdį, o man sodra atsiuntė, kad reikia mokėti tik 50 eur. Suglumau.. ką darau ne taip?
pajamos V6 5674,50 V7 4950.29 leidžiami atskaitymai be psd ir vsd V18 sumokėta psd 336 ir mokėtina vsdį 103.20 V10 285.01.
Skačiuojama vsd (5674.50-4950.29)/2*0.285 gaunu 103.20. Šią VSDĮ sumą ir planavau pervesti, kol negavaų iš sodros pranešimo, kad esu skoloje pagal deklaracijos duomenis tik 49.99.
Gal kas galite man paaiškinti gal mano klaida kur? Kodėl mokėtina vsdį ne paskaičiuosta 103.20, o 49.99?
2016-04-18 23:36 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1315044
Dar klausimas :)
Skaičiuojant metinę VSDĮ pajamos - leidžiami atskaitymai/2*28,50 proc ir šią mokėtiną VSDĮ jūs sumokate sodrai? Ar laukiate kol sodra pati paskaičiuoja?
2016-04-14 10:51 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314493

austa rašė:

Dorota1 rašė:
PSD -343
313 mokama kai už einamajį laikotarpi( či atie kas moka kas mėn)


Ar tikrai metinis PSD mokėjimas mokamas iki 05.02 dienos skaitosi, kaip įsiskolinimas?
313, PSD įmokų nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimo kodas – 343.



Skambtelėjau į sodrą, taip nuo deklaruotų pajamų 343
ačiū Dorota1

2016-04-14 10:46 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314490

Dorota1 rašė:
PSD -343
313 mokama kai už einamajį laikotarpi( či atie kas moka kas mėn)


Ar tikrai metinis PSD mokėjimas mokamas iki 05.02 dienos skaitosi, kaip įsiskolinimas?
313, PSD įmokų nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimo kodas – 343.
2016-04-14 10:19 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314477
Deklaruota individualios veiklos pagal pažymą pajamos su 30 proc sąnaudomis.
Noriu pasitikslinti ar mokesčiai turi būti sumokami taip?
GPM - VMI kodu 1441
PSD - Sodra kodu 313
VSD - Sodra kodu 292

Ačiū smile
2016-04-13 11:38 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314327

ara rašė:
išskyrus prie leidžiamų atskaitymų priskiriamas mokėtinas valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų sumas.
O jei yra samdomų darbuotojų, manau reikia nuo jų mokamą sodrą ir psd pridėti prie išlaidų laukelyje V7? Tikriausiai taip?


Taip, tai leidžiami atskaitymai ir rodoma laukelyje V7
2016-04-13 11:36 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314325

Dorota1 rašė:

austa rašė:


Jei skambinsi Dorota1, pasidalink atsakymu :)

na paskambinau, ir vėl man konsultoja kad reikia įrašyti ne sumokėta, o mokėtina( tokia kokia priskaičiuota nuo pelno) tada pasakau kad antra karta mane konsultoja taip pat, ir perskaičiau įita stasyklės austos įdėtos, tada liepė palaukti su vyriausia specialistė pasitarti turėjo. ir išjungė mane :D :D
vėl skambinu atsakymą gaunu tokiį
jai sumokėta didesnė suma kurios neatgaus, delaruoti į V18, didesnę sumokėta

jus teisi austa


Ačiū :)
2016-04-13 10:20 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314292

Dorota1 rašė:
be jų, na taip mane pakonsultavo, nes jas surašom V18
čia to atvėju kai faktiškai skaičiuojama



Taip, faktiškai.
Įdomu kitiems tai neaktualu? Ar tai jau buvo kur išdiskutuota? smile
2016-04-13 10:04 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314286
Kai GPM308V priedo V5 laukelyje kaip pajamų mokesčio tarifas įrašyta 5 ar 15 procentai, tai V7 laukelyje turi būti įrašoma su V6 laukelyje nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų suma (Lt, ct), apskaičiuota GPMĮ 18 straipsnyje ir Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303, nustatyta tvarka, išskyrus prie leidžiamų atskaitymų priskiriamas mokėtinas valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

72²-3. mokėtina valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota nuo gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla (įskaitant gyventojus, deklaruojančius Taisyklių 62.2 ir 62.3 papunkčiuose išvardytas pajamas iš verslo liudijimuose nurodytos veiklos), 50 procentų deklaruotų individualios veiklos (išskyrus šeimynos dalyvio, ūkininko ir jo partnerio žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas) apmokestinamųjų pajamų (neatėmus sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų). Jeigu per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų sveikatos draudimo įmokų ir (ar) sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma yra didesnė už apskaičiuotą nuo 50 procentų deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (išskyrus šeimynos dalyvio, ūkininko ir jo partnerio žemės ūkio veiklos apmokestinamąsias pajamas), V18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų sveikatos draudimo įmokų ir (ar) sumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Jei skambinsi Dorota1, pasidalink atsakymu :)
2016-04-13 09:43 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314281
Dar klausimas.
O eilutėje V7 (Leidžiamų atskaitymų suma) rašote sumą su paskaičiuotomis VSD ir PSD sumomis ar be jų?
2016-04-12 21:14 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314243

Dorota1 rašė:
Tokia pat situacija. Tai blogai pakonsultavo vmi



Net nežinau, mane pernai VMI konsultavo, kaip parašyta pavyzdyje smile
2016-04-12 20:50 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314235

Dorota1 rašė:
mm o man kaip tik vakar pakonsultavo kad į V18 langeli reikia rašyti PSD ne sumokėta o mokėtina( kuris apskaičiuotas nuo gauto pusės pelno) ir tai bus leidžiami atskaitymai


Gal pas tave kitokia situacija?

Iš pildymo taisyklių

Pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis gyventojas, per 2015 m. mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėdamas sveikatos draudimo įmokas už 2015 m., sumokėjo 336 Eur sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios veiklos gavo 3 000 Eur pajamų, patyrė 2 000 Eur su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi V18 laukelyje jis turi įrašyti 478,50 Eur sumą ((3 000 Eur – 2 000 Eur) / 2 * 0,285 = 142,5 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (3 000 Eur – 2 000 Eur) / 2 * 0,09 = 45 Eur sveikatos draudimo įmokų, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje jis turi įrašyti kas mėnesį sumokėtų sveikatos draudimo įmokų ir mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).
2016-04-12 17:37 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla pagal pažymą » #1314216

Byla rašė:

talys rašė:

austa rašė:
Gal kas galite mane paprotinti? :)
Visada buvau įsitikinusi, o ir tax.lt skaičiuoklėje, skaičiuojant metines apmokestinamas pajamas, PSD leidžiamiems atskaitymams priskiriama dalis yra apskaičiuojant pagal pajamos - leidžiami/2*0,09.
Situacija turbūt standartinė.
Sumokėtas per 2014 m. PSD 1089 lt., apskaičiuotas PSD 56 lt. Kuris yra leidžiami atskaitymai? Pagal mane tik 56 lt.Deklaraciją pildant atsirado naujas langelis V18 kur išrašoma sumokėti 1089 lt suma, kuri dar sumažina apmokestinamas pajamas. Skambinau į VMI, tai aiškina, kad leidžiami atskaitymai visa sumokėta suma.
Ką aš praleidau? smile

Pernai kalbėjom...o ar šiemet tas pats?
Tax skaičiuoklė,o ir kitos kiek žiūrėjau, į leidžiamus priskiria tik apskaičiuotą PSD nuo pusės pelno-tarkim 60 eur. Jei aš per metus sumokėjau 336 eurus-tai visgi-kuri suma pelno mokesčio atžvilgiu yra leidžiami atskaitymai?


Jūsų priskaičiuota suma, nuo faktinio jūsų pelno.


Šiandien vėl "knaisiojuosi" ir lieku prie tos nuomonės, kad 336 eur yra leidžiami atskaitymai.
Iš leidinuko:
Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyto dydžio gyventojo kaip IV
vykdančio asmens privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – V
SD) įmokos.

tax.lt/uploads/26955-23240-gyventoju_...
2016-02-25 17:16 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307213

bagarovas rašė:
Tai tada nematau problemos - akcininkas priima sprenima konvertuoti litus i eurus. Registras turi akcininku duomenis, mato, kad sprendima pasiraso akcininkas. Jokiu papildomu vadovo parasu nereikia ant sprenimo. Dokuementus registrui pateikia vadovas, tai jau jo atsakomybes reikalas, ar jis pateikia tikra akcininko sprendima registrui.


Ačiū, už patvirtinimą, bandysim perduoti :)
2016-02-25 17:10 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307210
Jis fizinis asmuo. Apie jokį el.parašą net nenori žinoti.
Tai ir galvoju, ar RC tiks direktoriaus el.parašu patvirtintas akcininko sprendimas smile
2016-02-25 16:30 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307188
Teikiant el.būdu įstatinio kapitalo pakeitimus iš Lt į Eur. Ar reikalingas akcininko el.parašas ant sprendimo? Jis užsienio pilietis, originalus parašas yra smile Gal gali direktorius tvirtinti savo el. parašu šį sprendimą?
2015-09-23 17:01 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287657
Esam gamybinė įmonė. Gaminame vartus, tvoras juos ir montuojama. Savo gaminiams su montavimu taikome "atvirkštinį" PVM. Kilo klausimas - ar taikomas "atvirkštinis" PVM remonto darbams? Pvz. Sugedo varteliai ir juo reikia sutaisyti.
2015-09-11 08:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1286103

Dorota1 rašė:
kaip cente pažymėti kad nuo vienkartinių priskaitymų prastovos, netrauktų į VDU, nuėmiau varnelę ten bet visvien traukia


Na, aš pastebėjau, kad geriau ne koreguoti priskaitymų - išskaitymų, o naujai įvesti ir aišku DU perskaičiuoti
2015-09-10 14:42 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1286078

MelynakeDanga rašė:

PVM sąskaitoje vis dar rašo sumą bendrą ir litais ir eurais.Kaip panaikinti bendrą sumą litais , kad nerašytų.


Nustatymai-Sąskaita faktūra II nuimkite varnelę "SF bendra suma EUR
Mėginau ir uždėti ir nuimti varnelę vis tiek niekas nesikeičia smile



Nuėmus "varną" man neberašo sąskaitoje bendros sumos litais smile
2015-09-10 09:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1286015

Elyte rašė:

austa rašė:
PVM sąskaitoje vis dar rašo sumą litais.
Gal kas galite pasakyti kaip tą panaikinti? smile

Nustatymai-Sąskaita faktūra II nuimkite varnelę "SF bendra suma EUR"


Ačiū, Elyte :)

2015-09-09 11:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1285924
Nerandu nustatymuose, todėl ir klausiu..

Automatiškai susidengia.
Nebent skiriasi pirkėjas ir mokėtojas
2015-09-09 11:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1285918
PVM sąskaitoje vis dar rašo sumą litais.
Gal kas galite pasakyti kaip tą panaikinti? smile
2015-08-07 09:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1282289
Pradžioje aš jūsų klausiau pagal kokį dokumentą prisiskaitote baudą? Juk ne iš oro sugalvojote mokėti? smile
Ir dar... operacijoje turi dalyvauti ne tik sąskaitų korespondencijos, bet ir kontrahentai.


tina82 rašė:

Dorota1 rašė:
iš darbo biržos D27 ,,,, K 5,,,,,, priskiatymo nereikia, tik gavus pinigus į banką registruojate, kontrahenta sukuriat pvz darbo birža, ir pažymit netraukti į sąrašą, o tiekėjo pirkėjo nežymit, tiekėjo pirkėjo sąsk, žymit 5 klases kokia saskaita sukursit

Priskaičiau į 4 kl. kitos mokėtinos sumos 635 ba
D 635 baudos
K 4 kl. kitos mokėtinos sumos smile tada nebemeta prie skolininkų smile

2015-08-07 09:01 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1282270
Ką priskaitėte? smile
2015-08-06 17:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1282249
Čia, kad jiems būtų patogiau tikrinti? smile
Man visai nepatinka Cento darbo užmokesčio žiniaraščiai. Aš segu standartinį, nes nėra pas mane nukrypimų.


Dorota1 rašė:
kokio formato pas jus segamas DU priskaitymo išskaitymo žiniaraštis į segtuvą su parašai? pridaviem mes patikrinimui į VDI, tą pdf formato( kur standartinis ) ir dar XLS2 kad matytusi priskiatymai kiti( šveninės dienos, naktį), tai inspektorė direktoriui pasakė kad laba neaiškus DU priskaičiavimas, kad turi buti visi naktniai, šventiniai i, viršvalandiniai ir kit, nurodyti skirtingose grafose, o ne suplaktą smile smile

2015-08-06 17:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1282248
Kokį dokumentą gavote baudos apmokėjimui?



tina82 rašė:
Laba diena,
kaip vedate baudą kitai įmonei:
1) ar per pavedimus D635
K 2711,
2) Ar priskaitote per operacijų žurnalą D 635
K 4465 (kitos mokėtinos sumos)
ir tada sumokate baudą D 4465
K 2711








2015-07-31 12:50 PVM » PVM grąžinimas iš UŽSIENIO » #1281579
Ir nesuprantu kame problema :(
2015-07-31 12:20 PVM » PVM grąžinimas iš UŽSIENIO » #1281573
Čia EPRIUI jau suteikta nuo birželio 10 d
2015-07-31 12:01 PVM » PVM grąžinimas iš UŽSIENIO » #1281567
Dabar žiūriu, kad pas mane įgaliojimai nuo 2015‑06‑10 iki 2023‑10‑22. Tai vadinasi už ankstesnius laikotarpius aš negaliu prašymų teikti? Nesuprantu tada :(
2015-07-31 11:45 PVM » PVM grąžinimas iš UŽSIENIO » #1281561
Va, čia įtariu, kad kažko pas mane trūksta :) Ačiū


Kristiana__ rašė:
www.vmi.lt/epris/views/doc/default.aspx?id=6


Atkreipiame dėmesį, jei norite naudotis atnaujintu EPRIS portalu:

Interneto naršyklė turi atitikti keliamus reikalavimus: Internet Explorer 11 ar naujesnė versija, Firefox 36 ar naujesnė versija, Chrome 41 arba naujesnė versija.
Po atnaujinimo darbų, pirmą kartą jungdamiesi prie EPRIS, vartotojai Mano VMI turi susiteikti EPRIS roles: EPRIS pareiškėjo atstovų administravimas ir / ar EPRIS prašymų teikimas, ir / ar EPRIS prašymų peržiūra.
Kaip tai atlikti, plačiau aprašyta:

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.2.9/-/asset_pub...

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui