Tax.lt narys ginn_ta

G
Tax.lt narys nuo
2008-06-19
ginn_ta
forume parašė 1571 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-03-16 21:28 Darbo teisė » Dėl atleidimo » #927903

Elvusia rašė:
Bet, pirmiausia: ar bandomasis nustatytas darbuotojo iniciatyva?
Jei taip, jūs turėsite ne atidirbti 3 darbo dienas, bet įspėti darbdavį dėl darbo sutarties nutraukimo prieš 3 darbo dienas.

O kokias teise turėtų darbuotojas ir darbdavys, jei nebūtų įrašyta kieno iniciatyva išbandymo laikotarpis? Žinau, kad jį reikia rašyti, bet esu mačiusi, kas nerašo ir įrodinėja, kad tai nebūtina, įdomu tiesiog kas tokiu atveju būtų.
2011-03-07 19:35 Programinė įranga » STEKAS » #924352

RAJA rašė: Sveiki
Vedant pirkimu saskaita, ivedziau neteisinga data ir
patvirtinau
Kaip pataisyti , pakeisti i vasario men data

Aciu

Panaikinti iš didžiosios knygos (buhalterinių operacijų). Ir tada pirkimuose atsitvirtina, pakeičiate datą ir vėl tvirtinate.
2011-02-28 15:17 Įvairūs » BANDOMASIS LAIKOTARPIS » #921356
Jei nustatyta išbandymo laikotarpis darbdavio iniciatyva, tai darbuotojas, gali išeiti iš darbo vadovaudamasis įprasta tvarka (prieš 14 darbo dienų), tik darbdavys gali pasinaudoti ta teise, kad bandomasis laikotarpis?
2011-02-25 14:20 Bendra » Inventorizacija » #920487

ginn_ta rašė: Atliekant turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, ar reikia atlikti būtinai visų sąskaitų inventorizaciją, ar pakaktų pirkėjų skolų ir skolų tiekėjams sąskaitų inventorizacija (žinoma plius atsargų ir IT), bet ar būtina išansktinius mokėjimus, kitas gautinas sumas, DU ir mokesčių įsipareigojimus ir kitus įsipareigojimus?
2011-02-25 13:04 Programinė įranga » STEKAS » #920394

kmynukas rašė: Nevisai...
Paspaudžiat ALT P - sukelia visus pajamų sąskaitų likučius, įterpiat vieną tuščią eilutę pabaigoje, irašote 390 sąskaitą, paspaudžiat Enter Enter ir pati programa "užbalansuoja" bendrą pajamų sumą

Maniau, kad ta varnelė viską duoda ir sukelia į 39, užtat ir klausiau, kažkaip trūko tos sąskaitos tarp operacijų.
2011-02-25 13:02 Programinė įranga » STEKAS » #920391
O ką duoda ta varnelė uždėta ant pajamų ir sąnaudų suvestinės, į 39 sąskaitą gal sukelia? O jei nebūtų uždėta ta varnelė ir pati ranka įrašyčiau K39 (kalbant apie pajamas), tas pats gautusi?
2011-02-25 12:49 Programinė įranga » STEKAS » #920376
O jei paskui taisyti kažką reikės, tada turėsiu pašalinti šią operaciją, pasitaisyti ką reikia ir vėl tokį uždarymą daryti?
2011-02-25 12:26 Programinė įranga » STEKAS » #920358

kmynukas rašė: 1. Reikia “uždėti varnelę” ant kvadratuko “Pajamų ir sąnaudų suvestinė”.
2. Norint įkelti į operaciją pajamų likučius reikia paspausti “Alt P” (ant sąskaitos lauko).

Is surašyti analogiškas debeto sumas (jei uždaroma 5 klasės sąskaitos)?
2011-02-25 09:51 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #920238

urtele rašė:

ginn_ta rašė: Jei derinami likučiai 12.31 dienai, tai PVM deklaracijos (už 12 mėn.) nepatenka?
Ne , nes sumokėjimo terminas yra sausio 25d. smile

Bet ir patikslintos deklaracijos, kad ir už 2010 11 mėn. tikslintos 2011 m. dar iki suderinimo, ir neįeina. Visi tikslinimai taip išeina po 2010.12.31 d. neįeina?
2011-02-25 09:40 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #920225
Jei derinami likučiai 12.31 dienai, tai PVM deklaracijos (už 12 mėn.) nepatenka?
2011-02-25 06:50 Programinė įranga » STEKAS » #920140
Labas rytas.
Kaip vyksta 5 ir 6 klasės uždarymas steke? Ar uždarius šių klasių sąskaitas užsidaro metai ir vėliau negalimi taisymai?
2011-02-24 08:59 Mokslas » UŽDUOTYS IŠ MIKROEKONOMIKOS » #919538

rimla rašė:
Kokie yra 8 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 20X ir 10Y prekių vienetų? Kokie yra 2
papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai , kai gaminama 5X ir 28Y prekių vienetai?

X prekė Y prekė
0 30
5 28
10 24
15 18
20 10
25 0

Iškėliau seną klausimą, nes teko užmesti akį vakar taip pat į panašų uždavinį ir susimąsčiau smile
Nejau čia taip paprasta ir atsakant į pirmą klausimą, jei gamintų 8 papildomas Y prekes (kai gamina 20X ir 10 Y), tai šalis gamintų 8X prekėm mažiau, kad pagaminti 8Y, ir gautūsi 12X ir 18Y?
2011-02-24 08:40 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #919529
Ar 20 langelis šioje deklaracijoje reiškia nebūtinai įvykusius sandorius ES šalyse, jei buvo išrašyta sąskaita į trečiasias šalis ir ne PVM objektas Lietuvoje, tas langelis taip pat tinka?
2011-02-24 08:22 PVM » Importo PVM atskaita » #919515
Jei importo PVM registruotas kitų gautinų sumų sąskaitoje (2434), tai gale mėnesio galimą tą sumą perkelti į 4484x sąskaitą (na kaip ir uždarinėjant 2431, taip ir tą sumą perkelti iš 2434)?
2011-02-23 14:59 Bendra » Inventorizacija » #919338
Atliekant turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, ar reikia atlikti būtinai visų sąskaitų inventorizaciją, ar pakaktų pirkėjų skolų ir skolų tiekėjams sąskaitų inventorizacija (žinoma plius atsargų ir IT), bet ar būtina išansktinius mokėjimus, kitas gautinas sumas, DU ir mokesčių įsipareigojimus ir kitus įsipareigojimus?
2011-02-23 13:44 PVM » PVM sąskaita faktūra » #919283

Rolf rašė: Jei sąnaudas registruosite šiais metais, jos bus neleidž.atskaitymai PLN204 už 2011m., bet PLN204 už 2010m. leidžiami atskaitymai.

O PVM deklaraciją tiksliname už 12 mėn. nors ir registruojame sąnaudas 2011 m.?
2011-02-23 13:25 PVM » PVM sąskaita faktūra » #919268

Rolf rašė:

ginn_ta rašė: registruoju tą sąskaita šios dienos data

Geriau būtų sąskaitą registruoti 2010.12mėn. data ( tada, kada išrašyta sąskaita).
Nebent jau patvirtinta FA už 2010m., tada registruojate šiais metais.

Nepatvirtinta FA, bet nenoriu daryti pakeitimus, nes duomenys jau pateikti valdžiai.
O jei registruoju šiais metais, tai viską kaip sakiau, tikslinama 12 mėn. deklaracija ir viskas neleidžiami atskaitymai 2011 m.?
2011-02-23 12:36 PVM » PVM sąskaita faktūra » #919204
Buvo sumokėtas avansas (2010 12), vėliau gauta sąskaita (2010 12 mėn.) bet neįvesta (nepadengtas avansinis mokėjimas), registruoju tą sąskaita šios dienos data, tikslinu PVM deklaraciją (už 12 mėn.), bet jau 2011 PVM ir kitos sąnaudos neleidžiami atskaitymai?
2011-02-21 10:24 Programinė įranga » STEKAS » #917956
Tai čia visą tai surašėte jau kaip eis atostogų, taip? O kolkas programoje taip ir matysis, be šių pridėtų atostogų dienų ir už savaitgalį dirbtas dienas šiai dienai tik skaičiuoju 264 kodu įrašius dirbtas poilsio dienas?
Bet ir atostogų kaupimą šiai dienai skaičiuos be tų pridėtų dienų prie atostogų (nes kas mėnesį kaupimai daromi) smile
2011-02-21 09:59 Blevyzgos » Naudingi patarimai » #917932
Gal kas rekomenduotumėte (jei esate susidūrę) kokį nors viešbutį Vilniuje. Atvyksta svečias ir gavau nurodymą užsakyti kambarį, pasirinkimas Vilniuje didelis, nesinorėtų atsitiktinės atrankos būdu.
2011-02-21 08:22 Programinė įranga » STEKAS » #917879
Situacija tokia, kalbant apie Algos modulį, jei darbuotojas dirbo per išeigines, jis nori, kad už tas dienas, jam būtų pridėta prie kasmetinių atostogų. Bet programoje numatytos 28 dienos, ar įmanoma programoje nustatyti, kad pridėtų tas dienas? Jei neįmanoma, kaip reikės tada paskaičiuoti už tas atostogas?
2011-02-19 08:44 Bendra » Sodra » #917481
Ar dar reikia prašyti sodros likučių suderinimo 2010.12.31 dienai, jei pildoma F4 forma?
2011-02-18 08:29 Apskaita & Auditas » Turto nusidėvėjimas » #916960

Luka_Paciolis rašė: Galite ir taip daryti, t.y. įvesti į eksploataciją gruodžio mėnesį, o nuo sausio skaičiuos nusidėvėjimą.

O gerai taip bus, jei turtui kortelę užvesiu tos dienos kada pirkta, tik įvedimo į ekploataciją aktą surašysiu kada pradedamas naudoti?
2011-02-18 07:21 Apskaita & Auditas » Turto nusidėvėjimas » #916914
Jei tik dabar pastebėta, kad buvo nupirktas IT, pvz. 2010 m. rugpjūtį ir neskaičiuotas nusidėvėjimas, tuo metu buvo pirkta daug IT ir nepastebėjus neužvesta kortelė todėl programa neskaičiavo, ar dabar 2010 metų nusidėvėjimas būtų neleidžiami atskaitymai? O jei parodyti, kad turtas pradėtas naudoti gruodžio mėn., tai ir nusidėvėjimas būtų pradedamas skaičiuoti nuo sausio? Kaip patartumėte smile
2011-02-17 15:31 Programinė įranga » STEKAS » #916714
Ar būtų įmanoma, kad IT elementų sąraše ar IT inventorizacijos apraše duotų pasirinkti datą 31d., o ne 01.
2011-02-09 08:34 Programinė įranga » STEKAS » #913116
Ar mokesčių priskaitymus, kaip nekilnojamo turto ir pan. daryti reikia per DK buhalterines operacijas?
2011-02-08 08:05 Bendra » Užskaitos, tarpusavio skolų sumažinimo aktas » #912573
Įmonės viena kitai kartais išrašo sąskaitas, ar pakanka aptarimo sutartyje dėl skolos užskaitymo?
2011-02-08 07:23 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #912559
Ar gimus naujam vaikui taikomas nuo sekančio mėnesio ar nuo to pačio, nors gimė ir gale mėnesio?
2011-02-07 18:26 Programinė įranga » STEKAS » #912451
Ar kuro kvitai vedami atskirai šioje programoje? (kiekvienas kuro kvitas tiesiog kaip sąskaita?)
2011-02-07 18:23 Bendra » Verslo apskaitos standartai. Tarpusavio įsiskolinimų užskaita tarp įmonių. » #912450
Jei mes išrašome sąskaitą klientams ir jie paskui už tam tikras paslaugas mums, kadangi nebuvo jokio susitarimo jiems buvo pervesta visa pinigų suma, o paskui pastebėjau, kad jie kelis kartus minusuoja mokėdami mums išrašytai sumai. Ar nereikia kokio susitarimo, akto ar pan.?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui