Tax.lt narys DangaVelic

Tax.lt narys nuo
2008-09-10
Miestas / vietovė
Vilnius
DangaVelic
forume parašė 54 žinučių

DangaVelic naujausios žinutės:

2010-04-08 10:14 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #789124

renata1113 rašė:



DangaVelic rašė:


Gavau finansavimą, tai:
D2720 Bankuose sąskaita
K35 klasė finansavimas
Gavau sąskaitą už paslaugas:
D35 klasė
K443 Skola tiekėjams
O kaip jie patenka į sąnaudas, kokia korespondencija?



gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

Ir dar noriu įspėti, kad jūs naudojate sąskaitų planą skirtą pelno siekiančioms įmonėms. ne pelno organizacijos naudoja kol kas šitą;
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011






Laba diena,
Norėjau pasiklausti, kai metai baigiasi pvz.
Atsargos pagal finansavimą gautos, bet jos nenurašytos ir jos kabo sąnaudose, kaip ten sutvarkyti, t.y. parodyti balanse?
2009-12-28 08:23 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #735645

Regvita rašė:



DangaVelic rašė:

Sveiki,
kokia sąskaitų korespondencija, kai apmoka fizinis asmuo už paslaugas arba už prekes, t.y. išrašomas pinigų priėmimo kvitas, po to darbuotojui priėmusiam pinigus išrašomas kasos pajamų orderis ir pinigai į kasą, o kaip tas pajamas parodote?


Labas rytas,
Kai FA apmoka už prekes ar paslaugas ir jam nėra rašoma PVM s.f., apskaitoje darote įrašą:
D 2 kl. Atskaitingi asmenys
K 4 kl. Mokėtinas PVM
K 5 kl Pardavimo pajamos

ir

kai atskaitingas asmuo įneša į įmonės kasą pinigus, įrašas:
D 2 kl Kasas
K 2 kl. Atskaitingi asmenys





Ačiū:)
2009-12-28 07:43 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #735631
Sveiki,
kokia sąskaitų korespondencija, kai apmoka fizinis asmuo už paslaugas arba už prekes, t.y. išrašomas pinigų priėmimo kvitas, po to darbuotojui priėmusiam pinigus išrašomas kasos pajamų orderis ir pinigai į kasą, o kaip tas pajamas parodote?
2009-11-09 13:27 Bendra » Inventorizacija » #718958
Sveiki,
Nutarime dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo 69 str. "69. Remiantis įmonės administracijos vadovo arba savininko sprendimu, inventorizacijos rezultatai per dešimt dienų po sprendimo priėmimo turi būti įrašomi į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas."

Ką čia reikia daryti? kaip įrašyti?
2009-11-02 09:13 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #716277
Gal kas nors galite pasidalinti informacija apie darbo užmokesčio apskaitą:) kaip parašyti apskaitos politikoje:)
2009-11-02 08:32 Bendra » Kasa ir a/s » #716259
:)) nei daugiau, nei mažiau smile
2009-10-30 07:22 Bendra » Kasa ir a/s » #715728

Loreta13 rašė:



DangaVelic rašė:

Labai ačiū už pagalbą:)

Tikiuosi jūs viską supratote gerai:))
Nes DU žiniaraštyje yra parašas, reiškia darbuotojas teigia, jog gavo tame žiniaraštyje nurodytą sumą.



Na taip ir kitaip negali būti, čia blogai išrašytas kasos išlaidų orderis:)
2009-10-29 15:10 Bendra » Kasa ir a/s » #715566

Regvita rašė:



DangaVelic rašė:


Ir dar vienas klausimas iškilo, buhalterinę pažymą parašiau, o dabar kasos išlaidų orderis dar papildomas 0,29 Lt rašomas ar ne?



Ne, nes BP pažymėsite kokią operaciją taisote.



Labai ačiū už pagalbą:)
2009-10-29 15:03 Bendra » Kasa ir a/s » #715557

DangaVelic rašė:



Regvita rašė:



DangaVelic rašė:


O tai man tada reikės rašyti buhalterinę pažymą, ar ne taip?



Surašykite būtinai BP ir tai nebus jokios nei pajamos ar sąnaudos. Pagal BP tiesiog kasos knygoje parašysite įrašą:
D 4 kl. Mokėtinas darbo užmokestis 0.29 Lt
K 272 kasa 0.29 Lt.

Kadangi matosi jog tai yra klaida, nes DU mokėjimo žiniaraštyje yra nurodyta didesnė išmokėta suma nei KIO.



Aš irgi taip maniau, kad vistik šitaip turi būti. Išsklaidėte abejones, labai didelis ačiū už pagalbą:)



Ir dar vienas klausimas iškilo, buhalterinę pažymą parašiau, o dabar kasos išlaidų orderis dar papildomas 0,29 Lt rašomas ar ne?
2009-10-29 14:57 Bendra » Kasa ir a/s » #715554

seimosdziaugsmas rašė:

[quote=DangaVelic][/quote]
O žmogaus parašas kur yra - DU žiniaraštyje ar KIO?



Ir ten, ir ten, DU žiniaraštyje ne vienas darbuotojas, o daugiau. Ir kasos išlaidų orderyje tas pats - parašas ir buhalterės, ir viršininkės, o klaida būtent kasos išlaidų orderyje.
2009-10-29 14:43 Bendra » Kasa ir a/s » #715545

Regvita rašė:



DangaVelic rašė:


O tai man tada reikės rašyti buhalterinę pažymą, ar ne taip?



Surašykite būtinai BP ir tai nebus jokios nei pajamos ar sąnaudos. Pagal BP tiesiog kasos knygoje parašysite įrašą:
D 4 kl. Mokėtinas darbo užmokestis 0.29 Lt
K 272 kasa 0.29 Lt.

Kadangi matosi jog tai yra klaida, nes DU mokėjimo žiniaraštyje yra nurodyta didesnė išmokėta suma nei KIO.



Aš irgi taip maniau, kad vistik šitaip turi būti. Išsklaidėte abejones, labai didelis ačiū už pagalbą:)
2009-10-29 14:33 Bendra » Kasa ir a/s » #715534

seimosdziaugsmas rašė:



DangaVelic rašė:

. Kaip man dabar sutvarkyti, nes pagal viską tie 0,29 Lt kabo?


Kasoje pas jus viskas gerai pagal dokumentus.
Pas jus turi tie 0,29 ct kabėti 4 klasėje - darbo užmokesčio saskaita - kaip neišmokėtas darbo užmokestis.
Jei viskas taip, kaip rašau, tai aš padaryčiau sekančiai:
D 4 klasė - darbo užmokestis
K 5 klasė - pajamos
arba
D 4 klasė - darbo užmokestis
K 6 klasė - darbo užmokesčio sąnaudos
Tai labai nedidelė suma, kad taip ilgai būtų galima sukti sau galvą.



O tai man tada reikės rašyti buhalterinę pažymą, ar ne taip?
2009-10-29 14:17 Bendra » Kasa ir a/s » #715518

Loreta13 rašė:



DangaVelic rašė:

Ką tokiu atveju darote, kai kasoje neatitikimai.
Išmokėjo darbo užmokestį 400,70 Lt (pagal DU žiniaraštį), o kasos išlaidų orderyje per klaidą parašė tokią sumą - 400,41 Lt ir skirtumas 0,29 Lt, kaip sutvarkyti?
P.S. O tai buvo metų pradžioje, sausio mėnesį.

Juokinga, kad nuo sausio kasininkas nematė neatitikimų :))
Išmokėjo daugiau, o KIO mažesnei sumai.
Ir staiga spalio mėn. "labas" , man kasoje trūksta 29 cnt. smile
Perrašyčiau KIO, nes realiai tiek išmokėta.
Ir perrašyčiau kasos knygą.



Kasos knyga su ankstesnės buhalterės parašais, neperrašysi:(
2009-10-29 14:08 Bendra » Kasa ir a/s » #715512

Loreta13 rašė:



DangaVelic rašė:

Ką tokiu atveju darote, kai kasoje neatitikimai.
Išmokėjo darbo užmokestį 400,70 Lt (pagal DU žiniaraštį), o kasos išlaidų orderyje per klaidą parašė tokią sumą - 400,41 Lt ir skirtumas 0,29 Lt, kaip sutvarkyti?
P.S. O tai buvo metų pradžioje, sausio mėnesį.

Juokinga, kad nuo sausio kasininkas nematė neatitikimų :))
Išmokėjo daugiau, o KIO mažesnei sumai.
Ir staiga spalio mėn. "labas" , man kasoje trūksta 29 cnt. smile
Perrašyčiau KIO, nes realiai tiek išmokėta.
Ir perrašyčiau kasos knygą.



Kad aš tik pradėjau dirbti nuo rugpjūčio mėnesio, vedu į programą visų šių metų duomenis ir išlindo. Kaip man dabar sutvarkyti, nes pagal viską tie 0,29 Lt kabo?
2009-10-27 09:00 Apskaita & Auditas » Kasa » #714210
Sveiki,
Ką tokiu atveju darote, kai kasoje neatitikimai.
Išmokėjo darbo užmokestį 400,70 Lt (pagal DU žiniaraštį), o kasos išlaidų orderyje per klaidą parašė tokią sumą - 400,41 Lt ir skirtumas 0,29 Lt, kaip sutvarkyti?
P.S. O tai buvo metų pradžioje, sausio mėnesį.
2009-10-20 10:55 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekianti įmonė » #711602
Gal kas nors žinote apie tai??
2009-10-20 10:28 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekianti įmonė » #711584
Sveiki,
Kaip parodoma sąskaitų korespondencija, kai išrašome PVM sąskaitą faktūrą pagal tiekėjų sąskaitą?
D2411 Pirkėjų įsiskolinimas K?
Po to D?, o K3 klasės finansavimus,ar kaip čia?
Susipainiojau, padėkit:)
2009-09-17 15:30 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #700051

SSigute rašė:



Montada rašė:



SSigute rašė:

Yra 2 sąskaitos: sąnaudos ir kompensuotos sąnaudos. Kai suteikiamos paslaugos yra sąnaudos, kai nurašome dotacijas yra naudojama kompensuotinų sąnaudų sąskaita.


SSigute,o jei DNSB nuomoja dalį stogo pvz.antenai,tai kokios sąnaudos? Galiu dalį stogo remonto įrašyti į sąnaudas smile
Paskaičiau sąskaitų plano paaiškinimus.Tikriausiai reikia tas kompensuotas sąnaudas (642)naudoti. Kažkaip kultūringiau apskaita atrodo. Tik,jei nėra sąnaudų,kurios priskiriamos pajamoms,tai lieka tik kompensuotinos.


Jei ta stogo dalis yra Jūsų nuosavybė, tai žinoma, kad galite. Na, kas liečia sąnaudas ir kompesuotinas man atrodo, kad truputį Jums neaišku. Pabandysiu dar kartą paaiškinti. Priskaitytos sąnaudos už paslaugas: D 6123 - K 412; Apmokėjus už paslaugas D 412 - K 231 ir antras įrašas D 3421 _ 641. Metų gale: D 641 - K 6123. Kas liečia atsargas analogiški įrašai jas nurašius. IT - tik nusidėvėjimo ar amortizacijos daliai kiekvieną nėnesį ir sukaptą nusidėvėjimo sumą uždarote metų gale. Sąskaitoje 3421 bus tol, kol turtas pilnai nusidėvės.




Labai ačiū už informaciją, tikrai pagelbėjote:)
2009-09-16 13:21 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #699191
Dabar jau panašiau, kad aiškėja:)
2009-09-16 13:09 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #699182
gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos
2009-09-16 12:57 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #699176

SSigute rašė:

Bet neaišku jei daug sąnaudų, tai iš ko jos yra apmokamos? Negi turite begalę skolų?



Turiu omeny, gauni finansavimą įkeli į 3 klase, jos ten ir būna, o apmokėjus sąskaitą į sąnaudas ir sudengiama finansavimas, tai kaip pajamų nėra? ar aš kažką čia painioju?
2009-09-16 09:50 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #699028

rax rašė:

Sveiki, noriu paklausti gal kas turite nepelno siekiančių įmonių balanso ir veiklos ataskaitos kompiuterines formas smile




Čia visos formos:
www.aat.lt/index.php?id=193
2009-09-16 09:24 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #699007

SSigute rašė:



DangaVelic rašė:

Va man šitas ir buvo galvos skausmas su tomis sąnaudomis, aš irgi galvojau, kad jos neturi būti, nes dubliuojasi. Truputį lengviau pasidarė, bet aišku, dar iki galo išsiaiškinti reikia, ar taip turi būti:)


Dirbu labai daug metų su VŠĮ. Taip, kad ir atskaitomybių priduota begalė. Dalis korespondencijų teisingos, tik va toje vietoje, kai pradedate kaupti sąnaudas 64x sąskaitoje - nesutinku. Rašau korespindencijas iš naujo:
Gautas finansavimas: D 27x - K 35x. Pateikta sąskaita apmokėjimui už paslaugas ar darbus: D 6xx - K 45x. Gauta sąskaita už prekes: D2xx arba 1xx - K 47x. Apmokėjus už paslaugas ar atliktus darbus: D 45x - K 27x ir antras įrašas: D 35x - K 64x. Apmokėjus už prekes antras įrašas nedaromas. Jis bus padarytas tik tada, kai nurašysite atsargas, o jei tai ilgalaikis turtas, tai antras įrašas bus daromas, kai priskaičiuosite nusidėvėjimą ar amortizaciją kiekvieną mėnesį priskaičiuotai sumai. Iš 35xx sąskaitos nusirašys į 64xx sąskaitą tik turtui pilnai nusidėvėjus po kelių metų. Metų pabaigoje sukauptos sąnaudos sąskaitoje 64x uždaromos ir tokiu būdu sumažėja priskaitytos per metus sąnaudos atitinkamose 6xxx sąskaitose.



O kaip daroma veiklos rezultatų ataskaita (panaši į pelno (nuostolio) ataskaitą), sąnaudų didžiausia suma, o pajamų nulis Lt, ką tokiu atveju daryti?
2009-09-16 08:44 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #698989
Va man šitas ir buvo galvos skausmas su tomis sąnaudomis, aš irgi galvojau, kad jos neturi būti, nes dubliuojasi. Truputį lengviau pasidarė, bet aišku, dar iki galo išsiaiškinti reikia, ar taip turi būti:)
2009-09-15 15:24 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #698805
Montada, gerai pagalvojus, gal tu teisi, kad sąnaudų nereikia, nes man jie užkliuvo darant veiklos rezultatų ataskaita, bet pagal ką tu čia vadovaujiesi?
2009-09-15 14:41 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #698768
Montada, o ar gali būti, kad nebūtų sąnaudų?
2009-09-15 13:17 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #698642

renata1113 rašė:



DangaVelic rašė:


Gavau finansavimą, tai:
D2720 Bankuose sąskaita
K35 klasė finansavimas
Gavau sąskaitą už paslaugas:
D35 klasė
K443 Skola tiekėjams
O kaip jie patenka į sąnaudas, kokia korespondencija?



gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

Ir dar noriu įspėti, kad jūs naudojate sąskaitų planą skirtą pelno siekiančioms įmonėms. ne pelno organizacijos naudoja kol kas šitą;
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011












O su atsargomis ir medžiagomis, kurios nepatenka į sąnaudas iš karto, o kitą mėnesį, kai jas sunaudoja, tai:

Sąskaita už atsargas, medžiagas
D 2 kl. Atsargos
K 4 kl. Skolos tiekėjams

O kaip nurašyti finansavimą, kad būtent tą mėnesį pirko?
2009-09-15 11:01 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #698446
O su atsargomis ir medžiagomis, kurios nepatenka į sąnaudas iš karto, o kitą mėnesį, kai jas sunaudoja, tai:

Sąskaita už atsargas, medžiagas
D 2 kl. Atsargos
K 4 kl. Skolos tiekėjams

O kaip nurašyti finansavimą, kad būtent tą mėnesį pirko?
2009-09-10 15:00 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #696668

renata1113 rašė:



DangaVelic rašė:


Gavau finansavimą, tai:
D2720 Bankuose sąskaita
K35 klasė finansavimas
Gavau sąskaitą už paslaugas:
D35 klasė
K443 Skola tiekėjams
O kaip jie patenka į sąnaudas, kokia korespondencija?



gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

Ir dar noriu įspėti, kad jūs naudojate sąskaitų planą skirtą pelno siekiančioms įmonėms. ne pelno organizacijos naudoja kol kas šitą;
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011





Labai ačiū, dabar supratau, didelis ačiū,

O dėl sąskaitų plano, kad aš sakiau, kad šiuo vadovautis reikia, bet su manim nesutinka, kryžiais krenta, kažin kieno atsakomybė dėl sąskaitų plano?
2009-09-10 14:59 Apskaita & Auditas » Pelno nesiekiančios įmonės apskaita » #696666

renata1113 rašė:



DangaVelic rašė:


Gavau finansavimą, tai:
D2720 Bankuose sąskaita
K35 klasė finansavimas
Gavau sąskaitą už paslaugas:
D35 klasė
K443 Skola tiekėjams
O kaip jie patenka į sąnaudas, kokia korespondencija?



gavote finansavimą;
D 2 kl. pinigai
K 3 kl. dotacijos ir subsidijos

gavote sąskaitą už paslaugas
D 6 kl. sąnaudos
K 4 kl. skolos tiekėjams

apmokate sąskaita
D 4 kl. skolos tiekėjams
K 2 kl. pinigai

nurašote finansavimą
D 3 kl. dotacijos ir subsidijos
K 6 kl. sąnaudos

Ir dar noriu įspėti, kad jūs naudojate sąskaitų planą skirtą pelno siekiančioms įmonėms. ne pelno organizacijos naudoja kol kas šitą;
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011





Labai ačiū, dabar supratau, didelis ačiū,

O dėl sąskaitų plano, kad aš sakiau, kad šiuo vadovautis reikia, bet su manim nesutinka, kryžiais krenta, kažin kieno atsakomybė dėl sąskaitų plano?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR