Tax.lt narys Jurgulee

Tax.lt narys nuo
2008-12-29
Jurgulee
forume parašė 20 žinučių

Jurgulee naujausios žinutės:

2019-03-20 08:28 PVM » PVM atskaita » #1411548

trolis77 rašė:



Jurgulee rašė:


Laba diena,

Po draudiminio įvykio UAB nurašo krovininį automobilį, kuris įmonės apskaitoje nėra išlaikytas 5m., todėl turėtų atstatyti ir grąžinti PVM.
Bet komisijos sprendimu vilkiką išmontavo, tinkamas dalis užpajamavo į atsargas, kitą dalį, kaip metalo laužą. Metalo laužą pardavė su PVM (kur PVM moka pirkėjas), o atsargines dalis įdės kitiems įmonės automobiliams, kurie dalyvauja PVM apmokestinamoje veikloje.
Ar dar išlieka būtinybė atstatyti PVM?





Sakyčiau, kad PVM atskaitos tokiu atveju tikslinti nereikia.
PVM atskaita tikslinama, kai turtas nebus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje.
O jūs pasigaminote iš jo atsargas, panaudosite jas įmonės veikloje, dalį kaip metalo laužą pardavėte - visa tai PVM apmokestinama veikla.



Labas rytas,

Ačiū už atsakymą. smile
2019-03-19 13:44 PVM » PVM atskaita » #1411503
Laba diena,

Po draudiminio įvykio UAB nurašo krovininį automobilį, kuris įmonės apskaitoje nėra išlaikytas 5m., todėl turėtų atstatyti ir grąžinti PVM.
Bet komisijos sprendimu vilkiką išmontavo, tinkamas dalis užpajamavo į atsargas, kitą dalį, kaip metalo laužą. Metalo laužą pardavė su PVM (kur PVM moka pirkėjas), o atsargines dalis įdės kitiems įmonės automobiliams, kurie dalyvauja PVM apmokestinamoje veikloje.
Ar dar išlieka būtinybė atstatyti PVM?


2017-12-11 11:05 Bendra » Kreditinis - debetinis dokumentas » #1377989
Laba diena, prašau Jūsų pagalbos. Teikiame krovinių pervežimo paslaugas. Vienas mūsų klientas iš Danijos, vietoj krovinių pervežimo užsakymo iškarto pateikia kreditnote su pliusu. Sakykite prašau, o ar mūsų įmonė dar turi išrašyti PVM s.f už atliktą pardavimo paslaugą, ar užtenka jų išrašytos kreditnotes? Jeigu užtenka jų išrašytos sąskaitos, tai kaip tokia sąskaita registruojama apskaitoje?
2016-05-24 16:36 Darbo teisė » Terminuota darbo sutartis » #1319677

Sveiki,

Reikalinga Jūsų pagalba. Mūsų įmonėje yra įdarbinti užsieniečiai su darbo vizom ir todėl su jais sudarytos terminuotos darbo sutartys.(iki tol kol baigsis darbo vizos laikas). Vienam tokiam darbuotojui 2016.06.01 baigiasi vizos laikas ir terminuotos sutarties terminas. Dabar jis jau gavo leidimą dirbti ir gyventi Lietuvoje nuo 2016.06.02 iki 2018.06.01.Tai kaip dabar su ta DS.
1. Ar rašyti terminuotos DS pratęsimą, nurodant naujo leidimo dirbti numerį ir data ?
2. Ar įforminti atleidimą pagal esamą terminuotą DS ir sudaryti naują terminuotą DS nurodant terminą iki 2018.06.02?

Būsiu dėkinga už jūsų išsakytą nuomonę.

2015-11-16 15:10 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1293724
Ačiū Jums Luka_Paciolis už greitą ir išsamų atsakymą. Ir smagu kad aš teisi :)
2015-11-16 14:11 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1293721
Sveiki,

Noriu jūsų patarimo ar teisingai aš galvoju. UAB X (PVM mokėtoja) parduoda krovininį automobilį Lenkijos fiziniam asmeniui, kuris nėra PVM mokėtojas,PVM s.f išrašo su PVM 21%. Krovininis automobilis pirktas su PVM ir jis buvo atskaitytas. Su pirkėju nesutariame šiuo klausimu, jis mums sako, kad mes jam sąskaitą turime rašyti be PVM. Tai kuris esame teisus? Jei sąskaitą rašyti be PVM tai pagal kokį PVMĮ.


2015-08-19 17:04 Apskaita & Auditas » FAKTORINGAS » #1283533
Sveiki ,
Nežinau ar teisingai, bet aš taip apskaitau faktoringą.

Iš faktoringo gavus 90% avansą darau tokius įrašus:
D27101 bankas
K4421 skolos su nustatytu grąžinimo laikotarpiu.

Faktoringui grąžinus 10% užstatą. (kai klientas apmoka bankui sąskaitas)
D4421 skolos su nustatytu grąžinimo laikotarpiu.
K2414 pirkėjų skolos (faktoringas). Tik dabar užskaitau pirkėjo skolas.

Sąskaitų plane aš turiu įsivedusi atskirą sąskaitą faktoringui, taip lengviau sugaudyti skolas. Taip pat faktoringas pateikia PVM sąskaitą faktūrą ,kurioje nuskaičiuoja iš gražinamo užstato komisinius ir kitokius mokesčius, kuriems darau tokius įrašus
D 44312 tiekėjai
K 4421 skolos su nustatytu grąžinimo laikotarpiu.





2015-04-15 13:14 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #1268907
Krov. automobiliui pildote kelionės lapus, kuriuose matosi kuro sunaudojimas ir likučiai.
Tai paskutiniame kel.lape prieš automobilio pardavimą padidinkite kuro sunaudojimą, o likutis liks 0 ir nereikės nieko nurašinėti į neleidžiamus atskaitymus. Čia tik pasiūlymas.
2015-04-14 14:40 Apskaita & Auditas » Pinigų srautų ataskaita » #1268752
Sveiki,

Pildau PS ataskaitą netiesioginiu būdu ir užstrigau ties akcininko dividendais. Už 2013m yra priskaičiuoti akcininkui dividendai, bet neišmokėti, ši suma balanse "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai". Ar vis tiek visą priskaičiuotų dividendų sumą turiu
įrašyti į Finansinės veiklos PS, III.1.4 dividendų išmokėjimas.

2014-10-30 09:22 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1246521

Jurgulee rašė:



Jurgulee rašė:



Byla rašė:



Tess rašė:


Teisių ir pareigų perleidimo sutartimi. smile


O kaip buhalteriškai parodyti teisingai? D 1,2 klasė. O K ? Pas mane kabo K4487 (Kitos mokėtinos sumos įmonės savininkams). Bet jei perduodama, tai aš taip suprantu kad neatlygintinai. Tai kur dėti tą skolą? Kapitalo sąskaitos tai taip pat neliečia.



Sveiki,
Aš taip pat susidūriau su panašia situacija,dėl pareigų ir teisių perleidimo. Daug informacijos perskaičiau, bet atsakymo taip ir nerandu, kaip teisingai buhalteriškai parodyti. Gal Jūs išsiaiškinote ir man galėsite padėti?
Man dar neaišku kai turtas perleidžiamas dėl reorganizavimo pagal PVM 9srt.3d. Kokios prievolės atsiranda dėl PVM turtą perimančiai įmonei ir tą turtą perleidžiančiai .Bei PVM deklaracijoje kokios eilutės pildomos.
Lauksiu Jūsų atsakymo smile





Sveiki,
Ar aš taip jau neaiškiai suformulavau klausimą? Ar tikrai niekas nežinot? smile
2014-10-30 07:58 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1246509

Jurgulee rašė:



Byla rašė:



Tess rašė:


Teisių ir pareigų perleidimo sutartimi. smile


O kaip buhalteriškai parodyti teisingai? D 1,2 klasė. O K ? Pas mane kabo K4487 (Kitos mokėtinos sumos įmonės savininkams). Bet jei perduodama, tai aš taip suprantu kad neatlygintinai. Tai kur dėti tą skolą? Kapitalo sąskaitos tai taip pat neliečia.



Sveiki,
Aš taip pat susidūriau su panašia situacija,dėl pareigų ir teisių perleidimo. Daug informacijos perskaičiau, bet atsakymo taip ir nerandu, kaip teisingai buhalteriškai parodyti. Gal Jūs išsiaiškinote ir man galėsite padėti?
Man dar neaišku kai turtas perleidžiamas dėl reorganizavimo pagal PVM 9srt.3d. Kokios prievolės atsiranda dėl PVM turtą perimančiai įmonei ir tą turtą perleidžiančiai .Bei PVM deklaracijoje kokios eilutės pildomos.
Lauksiu Jūsų atsakymo smile


2014-10-29 22:19 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1246506

Byla rašė:



Tess rašė:


Teisių ir pareigų perleidimo sutartimi. smile


O kaip buhalteriškai parodyti teisingai? D 1,2 klasė. O K ? Pas mane kabo K4487 (Kitos mokėtinos sumos įmonės savininkams). Bet jei perduodama, tai aš taip suprantu kad neatlygintinai. Tai kur dėti tą skolą? Kapitalo sąskaitos tai taip pat neliečia.



Sveiki,
Aš taip pat susidūriau su panašia situacija,dėl pareigų ir teisių perleidimo. Daug informacijos perskaičiau, bet atsakymo taip ir nerandu, kaip teisingai buhalteriškai parodyti. Gal Jūs išsiaiškinote ir man galėsite padėti?
Man dar neaišku kai turtas perleidžiamas dėl reorganizavimo pagal PVM 9srt.2d. Kokios prievolės atsiranda dėl PVM turtą perimančiai įmonei ir tą turtą perleidžiančiai .Bei PVM deklaracijoje kokios eilutės pildomos.
Lauksiu Jūsų atsakymo smile
2014-10-29 10:08 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1246424
Laba diena,
Prašau jūsų patarimo, UAB A PVM mokėtoja 2013m spalio mėn.nusipirko traktorių iš FA be PVM, kurį naudojo savo veikloje.Pajamų šis traktorius neuždirbo. Dabar šį traktorių norima parduoti kitam UAB B PVM mokėtojui. Sakykite, pardavimo sąskaita turi būti su PVM ar be.
2014-09-29 11:24 Bendra » Turiu klausima visiems » #1242811
Tachografų diskelius ir skaitmeninių tachografų juostas su parodymais įmonėje reikia saugoti vienerius metus.
2014-09-29 10:19 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) » #1242782
laba diena, noriu jūsų patarimo. Reorganizuojami du UAB ai , prijungimo budu, visi darbuotojai perkeliami pagal 138str., bet tarp jų yra keletas darbuotojų , kurie dirba abiejose įmonėse.Darbuotojams pagrindinė darbovietė skaitosi toji įmonė, kuri prijungiama. Kyla klausimų:
1.kaip vykdomas tokių darbuotojų perkėlimas ir kokius dokumentus turime užpildyti vienoje ir kitoje įmonėje.Viena iš šių perkeliamų žmonių šiuo metu yra vaiko auginimo atostogose.
2.O kaip įforminama likviduojamos įmones direktoriaus ir vyr.buhalterės perkėlimas į sujungta įmonę? Juk pagal DK 138str. darbuotojams turi būti suteiktos tos pačios darbo sąlygos.Bet vienoje įmonėje juk nebus du direktoriai ir du vyr.buhalteriai.
Laukių Jūsų atsakymų.
2014-08-29 08:35 Bendra » Įmonių reorganizacija prijungimo būdu » #1238577
Ačiū DKate.
2014-08-28 16:23 PVM » PVM Grąžinimas iš UŽSIENIO » #1238455
PVM galėsite atsiimti tik tuo atvėju jei ant Jūsų turimų čekių yra Jūsų įmonės rekvizitai.Kitu atvėju grąžins jums jūsų čekius. O šis PVM bus neleidžiami atskaitymai.
2014-08-28 14:55 Bendra » Įmonių reorganizacija prijungimo būdu » #1238445
Laba diena,
Prašau jūsų pagalbos, vykdom reorganizaciją, jungiam bendro pavaldumo UAB-us PVM mokėtojus, prijungimo būdu. Šiam prijungimui netaikomas pirkimo metodas, nes yra vienas akcininkas abiejų bendrovių.(vienos įm.balansas+ kitos įm.balansas, taip pat pliusuojami įstatiniai kapitalai ir rezervai). Tai dabar kyla klausimas perduodant IT, atsargas, lizinguojamus automobilius užtenka surašyti priėmimo-perdavimo aktą ar toks perdavimas tūri būti įformintas PVM sąskaita faktūra. Jeigu perdavimas forminamas PVM sąskaita faktūra, tai nuo kokios IT vertės skaičiuoti PVM?
2012-04-12 16:42 Įvairūs » Nutraukto draudimo apskaita » #1051579
ačiū už greitą atsakymą.
2012-04-12 16:10 Įvairūs » Nutraukto draudimo apskaita » #1051555
Laba diena, gal galite padėti
Mūsų įmonė 2011m. gruodį įsigijo metinius KASKO draudimus,kurie apskaitoje įregistruoti kaip ilgalaikis turtas,pilna metine draudimo suma.O už šiuos draudimus sumokėjau dvi ketvirtines įmokas ir 2012 m.draudimą nutraukėme. Apmokėtą ir panaudotą draudimo dalį sutvarkiau apskaitoje, o kokia korespondencija turi buti atlikta likusiai draudimo sumai,kuri įtraukta į apskaitą,bet neapmokėta.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR