Tax.lt narys diajse

diajse
Tax.lt narys nuo
2009-02-10
diajse
forume parašė 248 žinučių

Naujausios žinutės:

2021-10-19 19:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1433032
Sveiki,
Įmonė perka NT (patalpas), kurios bus pastatytos tik 2022 m. Minėtą NT planuojama naudoti įmonės veikloje. Įmonė pasirašė preliminariąją NT pirkimo-pardavimo sutartį ir sumokėjo avansą. Kokia korespondencija mokant avansą:
D 2021 (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams) K271
ar
D 1252 (išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statyti IMT) K271
2019-05-23 23:47 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1414012
Sveiki,
Gal kas galėtų pakomentuoti:

1.Turto vertės sumažėjimo sąnaudos (sąsk.6133), t.y.kai nurašoma susidėvėjusio IMT likvidacinė vertė, tai bus neleidžiami atskaitymai? Šią sumą rodyti PLN204S (rūšies kodas 03)?

2. Delspinigių pajamos, gautos iš Baltarusijos įmonės, už laiku nesumokėtąs pinigines prievoles, tai neapmokestinamos pajamos? Jas reikia rodyti PLN204Z (rūšies kodas 06)?
2019-05-09 22:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1413611
Sveiki.
Sakykit, prašau, kokia sąsk.korespondencija, jeigu noriu nurašyti Mokėtino GPM permoką, kurią sudarant FA kažkada perkėliau į 2432 (Biudžeto skola įmonei)?
Dabar tarkim D2432 - 30 eur, kaip tą sumą nurašyti?
GPM permoka jeigu ir buvo kažkada, dabar jos nebėra - suderinom su VMI.
Kokia sąsk.korespondencija:
D ????? K 2432
2019-02-06 00:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1408907
Sveiki,
prašau padėkit. kokia sąsk.korespondencija registruojant priskaičiuotus pirkėjui delspinigius už laiku neapmokėtas sąskaitas?
Priskaičiuojam delspinigius D??? K533 (baudų ir delspinigių pajamos).
Gaunam apmokėjimą D271 K???
2018-03-15 16:28 Bendra » FR 0572 » #1387082

Girele rašė:

diajse rašė:
Sveiki. GPM313 6 laukelyje reikia deklaruoti faktiškai sumokėtą GPM?
jeigu buvo padaryta klaida (priskaitytas PNPD), dėl to sumokėtas mažesnis GPM, vėliau klaida ištaisyta, tai 6 lauk.rodyti GPM kuris realiai buvo sumokėtas, ar tas teisingas, kuris turi buti po klaidos taisymo?

Rašote tą sumą, kuria suskaičiavote teisingai.


dėkoju, Girele!
2018-03-15 15:47 Bendra » FR 0572 » #1387075
Sveiki. GPM313 6 laukelyje reikia deklaruoti faktiškai sumokėtą GPM?
jeigu buvo padaryta klaida (priskaitytas PNPD), dėl to sumokėtas mažesnis GPM, vėliau klaida ištaisyta, tai 6 lauk.rodyti GPM kuris realiai buvo sumokėtas, ar tas teisingas, kuris turi buti po klaidos taisymo?
2018-03-15 09:26 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1386993

Girele rašė:

diajse rašė:
Sveiki. Vienam darbuotojui buvo neteisingai priskaičiuotas DU už sausio mėn. (buvo pritaikytas PNPD)... DU sumažėjo mokėtinas GPM. Ar reikia dabar taisyti DU priskaitymą ir tą susidariusį GPM skirtumą grąžinti VMI? Ar darbuotojas pats sumokės sekančiais metais po GPM308 pateikimo?

Jei tai - buhalterio klaida - reiktų ištaisyti.

o kaip dabar ištaisyti? DU jau išmokėtas ir buh.programa neledžia taisyti pravedimų, jei jau padarytas išmokėjimas.
2018-03-15 00:48 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1386980
Sveiki. Vienam darbuotojui buvo neteisingai priskaičiuotas DU už sausio mėn. (buvo pritaikytas PNPD)... DU sumažėjo mokėtinas GPM. Ar reikia dabar taisyti DU priskaitymą ir tą susidariusį GPM skirtumą grąžinti VMI? Ar darbuotojas pats sumokės sekančiais metais po GPM308 pateikimo?
2018-03-07 20:02 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1386347
Sveiki.
LT UAB gavo sąskaita iš Baltarusijos įmonės už prekių pervežimo paslaugas.
Sąskaitoje nurodytas PVM-0.
Maršrutas buvo Lietuva-Baltarusija.
Jei teisingai supratau, vežimo paslaugos laikomos suteiktomis BY?
Ar reikia deklaruoti iSAF tokį paslaugų pirkimą iš trečiosios šalies? Jeigu taip, tai MK PVM20 ir 0proc.?
2017-11-14 19:02 Bendra » Vel komandiruotė... » #1375763
o jeigu darbuotojas už viešbučio paslaugas apmoka savo kreditine kortele, būtina prie viešbučio išduotos s/f prisegti ir darbuotojo banko sąskaitos išrašą?
2017-11-14 18:28 Bendra » Vel komandiruotė... » #1375761
Sveiki.
Jeigu įmonės darbuotojas iš užsienio komandiruotės atvežė s/f už viešbutį, mokėjo grynais bet jokio kvito neturi, ar galima viešbučio išlaidas priskirti prie leidžiamų atskaitymų?
2017-07-12 17:41 Bendra » Intrastatas » #1364479
Sveiki.

rašė: Norėdamas įgalioti tarpininko įmonę (ne fizinį asmenį) teikti Intrastato ataskaitas už jį, įmonės vadovas turi atlikti veiksmus naudodamas portalo funkciją „Delegavimo sutartys“.

gal kas nors gali pagelbėti.. ką rašyti delegavimo sutarties aprašyme?
2016-11-09 14:08 Bendra » Sodra » #1337462
Sveiki. Pirmą kartą Sodrai reikia pateikti paaiškinamąjį raštą dėl pavėluoto SAM pateikimo. Pavėluota tik 1 d.
Gal yra rašiusių paaiškinamąjį raštą? Kaip jis turi atrodyti?
2016-06-03 12:27 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1320901
Perskaičiuojant į eurus litais išreikštą privalomąjį rezervą gavosi 2461,77 EUR, įstatinis kapitalas po perskaičiavimo 24.616,00 EUR. Norėtumėm padidinti privalomąjį rezervą iki „gražaus“ skaičiaus, tarkim iki 2500 eur.
Klausimas: tvirtinant FA, tame pačiame akcininko sprendime „pelno paskirstymas - į privalomąjį rezervą“ reikia įrašyti sveiką skaičių? Pvz. 38 Eur.
Tada buhalterijoje darau įrašą:
D342 (Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 38 Eur
K331 Privalomasis rezervas 38 Eur
Bet tada Privalomasis rezervas bus 2499,77. Kaip apvalinti iki 2500?
2016-05-30 15:42 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1320363

Tess rašė:
1. Priimate sprendimą pakeisti įstatus ir turite įregistruoti iki 2016.12.31. Tik turėkite omeny, kad įstatai turi būti įregistruoti per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.
2. Taip.
3. Kai tvirtinsite FA, tame pačiame sprendime ir įrašykite dėl rezervo. Tuomet 2016 m. padarysite įrašą apskaitoje.


Ačiū Tess, kad atsiliepėte.
Jeigu teisingai supratau, tai jeigu sprendimą pakeisti įstatus akcininkas priima 2016.06, Registrų centrui reikia pateikti iki 2016.12.31 (per 6mėn.), o apskaitoje įstatinio kapitalo dydžio pokytį galiu registruoti 2015.01.01? Ar nebūtinai turi sutapti Vienintelio akcininko sprendimo dėl įstatų pakeitimo data su apskaitoje registruotu įrašu dėl ĮK pasikeitimo data?
2016-05-30 14:47 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1320339
Sveiki. Gal kas galėtų pagelbėti?


rašė: 6 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimas
1. Bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Pakeisti bendrovių įstatai juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti per 24 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.


1. Jeigu dėl akcijos nominalios vertės eurais susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis buvo užregistruotas apskaitoje 2015.01.01, tai Bendrovės įstatai gali būti pakeisti tarkim 2016 m. birželio mėn. ir pateikti Registrų centrui iki 2016.12.31?
Ar Bendrovės įstatų pakeitimo data turi būti 2015.01.01, o pateikti Registrų centrui iki 2016.12.31?
2. Jeigu įmonėje vienintelis akcininkas, tai Registrų centrui reikia pateikti Vienintelio akcininko sprendimą dėl įstatų pakeitimo ir pakeistus Bendrovės įstatus?
3. O dėl privalomojo rezervo, jis irgi turi būti koreguojamas atsižvelgiant į įstatinio kapitalo pasiketimą? Pvz. iki perskaičiavimo privalomas rezervas yra 2461,77 EUR, įstatinis kapitalas po perskaičiavimo 24.616,00 EUR, tai ir privalomąjį rezervą reikia keisti, kad butu 2461,60 EUR?
4. Dėl privalomojo rezervo pakeitimo reikalingas tik Vienintelio akcininko sprendimas?
2015-04-02 16:26 Programinė įranga » Agnum » #1267586
Sveiki.
Gal kas nors naudoja Windows 8?
Kaip dirba Agnum su sia operacine sistema?
2015-03-13 19:53 Bendra » Vel komandiruotė... » #1265043

Tininga rašė:
Komandiruotės išlaidų sąskaitos gali būti išrašytos tiek įmonės vardu, tiek vykstančio darbuotojo vardu.



Tininga, tai ar galiu 2015 m. vasario mėn. per KIO išmokėti darbuotojui už bilietus, o jis prie avansinės apyskaitos pridės tą sąsk.-faktūrą kartu su savo sąskaitos išrašu?
Ar vistiek reikia 2014 m. gruodžio mėn. užpajamuot tą sąsk.-faktūrą darbuotoju vardu?
2015-03-13 16:34 Bendra » Vel komandiruotė... » #1265025
Sveiki.
2014 m. gruodžio mėn. darbuotojas apmokėjo iš savo sąskaitos lėktuvo bilietus į komandiruotę, kuri vyko 2015 m. vasario mėn. Atnešė jau 2015 m. vasario mėn. (prieš komandiruotę) banko sąskaitos išrašą, kur nurodyta sumokėta suma už lėktuvo bilietus, taip pat atnešė PVM sąskaita-faktūra nuo 2014 m. gruodžio mėn. Be to, PVM sąsk.-faktūroje paslaugos gavėju nurodytas darbuotojas, o ne įmonė.
Kaip suprantu negaliu registruoti tokios PVM sąskaitos-faktūros apskaitoje?!
Tiesiog per KIO išmoku darbuotojui už bilietus, o jis prie avansinės apyskaitos prideda tą sąsk.-faktūrą kartu su savo sąskaitos išrašu?
2015-02-09 12:06 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1260720
Sveiki. Per klaida vienam darbuotojui buvo pritaikytas mazesnis MPNPD, negu turejo buti.
FR0573 A priedo A9 laukelis (Taikytas MPNPD) reikia irasyti realiai pritaikyta MPNPD (mazesni) ar MPNPD, kuris prikaluso tam darbuotojui?
Aciu
2015-01-16 11:26 Bendra » Kasa » #1256231
Sveiki.
Kiekvienais metais rasome isakyma del kasoje naudojamu dokumentu numeravimo.
nuo 2015.01.01.iki siol kasoje LTL nebuvo, nes pirkeju apmokejimai visada vyksta pavedimu.
Ar galima (o gal ir reikia?) isakyme pamineti, kad litu kasos nebeliko?
Ar tiesiog priskirti nauja numeracija tik KIO kasai eurais?
2014-05-05 18:52 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1221741
Sveiki.
jei 4kl. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI skolos tiekejams suma yra kredete su minuso zenklu (del gautu kreditiniu s/f), Balanse si suma turi buti rodoma prie 4kl., ar reikia perkelti i 2kl. TRUMPALAIKIS TURTAS Isankstiniai apmokėjimai tiekejams?
2014-03-14 11:17 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #1213039
Labai dekoju, Tininga.
2014-03-14 11:01 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #1213030

Sveiki. Darbuotojas buvo komandiruoteje 11 d., is kuriu 3 d. – poilsio dienos ir 1 d. –svenciu diena. Darbas nenumatytas pagal grafika, bet darbuotojas dirbo. Jam suteikiam 4 poilsio dienas. Ar teisingai suprantu, kad VDU mokamas ir uz tas 4 dirbtas poilsio ir svenciu dienas, ir uz tas suteiktas 4 poilsio dienas?
2013-11-19 14:31 Bendra » Intrastatas » #1191564
smile
2013-11-07 14:32 Bendra » Intrastatas » #1189656
Sveiki.
Imone importavo i LT prekes. Prekiu tiekėjas - JAV imone.
Prekes importuojamos i LT is ES salies (nes JAV imone turi sandelius ES), tai CMR kaip „Sender“ nurodyta JAV imone, o „Receiving Forwarder“nurodyta transporto kompanija (ES salis).
Ar reikia traukti i Intrastato ivezimo ataskaita UPS-02 toki sandori?
2013-08-20 11:25 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1174806

Kristiana__ rašė:
O Dieve smile



Kai kurios pajamos pagal Dvigubo apmokestinimo isvengimo sutarti turi buti apmokestinti ir uzs., ir LT.
Todel ir klausiau del PM iskaiciavimo.
2013-08-19 20:18 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1174656
Sveiki.
Baltarusijos imone suteike LT imonei pervezimo paslaugas ir israse s/f.
Ar pries apmokant s/f , reikia isskaiciuoti pelno mokesti?
2013-08-15 13:01 Gyventojų pajamų mokestis » Gyventojų pajamų mokestis » #1174078
Sveiki. Reikia pagalbos!
Uzsienio gyventojas valdo daugiau kaip 10 proc. LT vieneto akciju.
Akcijos buvo isigytos mazdaug pries 16 metu (t.y. iki 1999m.)
Uzs.pilietis nori parduoti turimas akcijas LT nuolatiniam gyv.
Ar uzs.pilieciui atsiranda prievole moketi LT GPM?
2013-06-12 16:38 Bendra » Komandiruotė » #1161132
P.S. turiu omeny, kad komandiruotės pažymėjimai ir ataskaitos juk nėra privalomi?! tam, kad pagrįsti darbuotojo buvimą komandiruotėje užtenka direktoriaus įsakymo ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui