Sveiki,
Gal kas galėtų pakomentuoti:
1.Turto vertės sumažėjimo sąnaudos (sąsk.6133), t.y.kai nurašoma susidėvėjusio IMT likvidacinė vertė, tai bus neleidžiami atskaitymai? Šią sumą rodyti PLN204S (rūšies kodas 03)?
2. Delspinigių pajamos, gautos iš Baltarusijos įmonės, už laiku nesumokėtąs pinigines prievoles, tai neapmokestinamos pajamos? Jas reikia rodyti PLN204Z (rūšies kodas 06)?
Tax.lt narys diajse

- Tax.lt narys nuo
- 2009-02-10
- diajse
- forume parašė 247 žinučių
diajse naujausios žinutės:
Sveiki.
Sakykit, prašau, kokia sąsk.korespondencija, jeigu noriu nurašyti Mokėtino GPM permoką, kurią sudarant FA kažkada perkėliau į 2432 (Biudžeto skola įmonei)?
Dabar tarkim D2432 - 30 eur, kaip tą sumą nurašyti?
GPM permoka jeigu ir buvo kažkada, dabar jos nebėra - suderinom su VMI.
Kokia sąsk.korespondencija:
D ????? K 2432
Sakykit, prašau, kokia sąsk.korespondencija, jeigu noriu nurašyti Mokėtino GPM permoką, kurią sudarant FA kažkada perkėliau į 2432 (Biudžeto skola įmonei)?
Dabar tarkim D2432 - 30 eur, kaip tą sumą nurašyti?
GPM permoka jeigu ir buvo kažkada, dabar jos nebėra - suderinom su VMI.
Kokia sąsk.korespondencija:
D ????? K 2432
Sveiki,
prašau padėkit. kokia sąsk.korespondencija registruojant priskaičiuotus pirkėjui delspinigius už laiku neapmokėtas sąskaitas?
Priskaičiuojam delspinigius D??? K533 (baudų ir delspinigių pajamos).
Gaunam apmokėjimą D271 K???
prašau padėkit. kokia sąsk.korespondencija registruojant priskaičiuotus pirkėjui delspinigius už laiku neapmokėtas sąskaitas?
Priskaičiuojam delspinigius D??? K533 (baudų ir delspinigių pajamos).
Gaunam apmokėjimą D271 K???
Sveiki. GPM313 6 laukelyje reikia deklaruoti faktiškai sumokėtą GPM?
jeigu buvo padaryta klaida (priskaitytas PNPD), dėl to sumokėtas mažesnis GPM, vėliau klaida ištaisyta, tai 6 lauk.rodyti GPM kuris realiai buvo sumokėtas, ar tas teisingas, kuris turi buti po klaidos taisymo?
jeigu buvo padaryta klaida (priskaitytas PNPD), dėl to sumokėtas mažesnis GPM, vėliau klaida ištaisyta, tai 6 lauk.rodyti GPM kuris realiai buvo sumokėtas, ar tas teisingas, kuris turi buti po klaidos taisymo?
Girele rašė:
o kaip dabar ištaisyti? DU jau išmokėtas ir buh.programa neledžia taisyti pravedimų, jei jau padarytas išmokėjimas.
Sveiki. Vienam darbuotojui buvo neteisingai priskaičiuotas DU už sausio mėn. (buvo pritaikytas PNPD)... DU sumažėjo mokėtinas GPM. Ar reikia dabar taisyti DU priskaitymą ir tą susidariusį GPM skirtumą grąžinti VMI? Ar darbuotojas pats sumokės sekančiais metais po GPM308 pateikimo?
Sveiki.
LT UAB gavo sąskaita iš Baltarusijos įmonės už prekių pervežimo paslaugas.
Sąskaitoje nurodytas PVM-0.
Maršrutas buvo Lietuva-Baltarusija.
Jei teisingai supratau, vežimo paslaugos laikomos suteiktomis BY?
Ar reikia deklaruoti iSAF tokį paslaugų pirkimą iš trečiosios šalies? Jeigu taip, tai MK PVM20 ir 0proc.?
LT UAB gavo sąskaita iš Baltarusijos įmonės už prekių pervežimo paslaugas.
Sąskaitoje nurodytas PVM-0.
Maršrutas buvo Lietuva-Baltarusija.
Jei teisingai supratau, vežimo paslaugos laikomos suteiktomis BY?
Ar reikia deklaruoti iSAF tokį paslaugų pirkimą iš trečiosios šalies? Jeigu taip, tai MK PVM20 ir 0proc.?
o jeigu darbuotojas už viešbučio paslaugas apmoka savo kreditine kortele, būtina prie viešbučio išduotos s/f prisegti ir darbuotojo banko sąskaitos išrašą?
Sveiki.
Jeigu įmonės darbuotojas iš užsienio komandiruotės atvežė s/f už viešbutį, mokėjo grynais bet jokio kvito neturi, ar galima viešbučio išlaidas priskirti prie leidžiamų atskaitymų?
Jeigu įmonės darbuotojas iš užsienio komandiruotės atvežė s/f už viešbutį, mokėjo grynais bet jokio kvito neturi, ar galima viešbučio išlaidas priskirti prie leidžiamų atskaitymų?
Sveiki.
gal kas nors gali pagelbėti.. ką rašyti delegavimo sutarties aprašyme?
rašė:
gal kas nors gali pagelbėti.. ką rašyti delegavimo sutarties aprašyme?
Perskaičiuojant į eurus litais išreikštą privalomąjį rezervą gavosi 2461,77 EUR, įstatinis kapitalas po perskaičiavimo 24.616,00 EUR. Norėtumėm padidinti privalomąjį rezervą iki „gražaus“ skaičiaus, tarkim iki 2500 eur.
Klausimas: tvirtinant FA, tame pačiame akcininko sprendime „pelno paskirstymas - į privalomąjį rezervą“ reikia įrašyti sveiką skaičių? Pvz. 38 Eur.
Tada buhalterijoje darau įrašą:
D342 (Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 38 Eur
K331 Privalomasis rezervas 38 Eur
Bet tada Privalomasis rezervas bus 2499,77. Kaip apvalinti iki 2500?
Klausimas: tvirtinant FA, tame pačiame akcininko sprendime „pelno paskirstymas - į privalomąjį rezervą“ reikia įrašyti sveiką skaičių? Pvz. 38 Eur.
Tada buhalterijoje darau įrašą:
D342 (Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) 38 Eur
K331 Privalomasis rezervas 38 Eur
Bet tada Privalomasis rezervas bus 2499,77. Kaip apvalinti iki 2500?
Tess rašė:
Ačiū Tess, kad atsiliepėte.
Jeigu teisingai supratau, tai jeigu sprendimą pakeisti įstatus akcininkas priima 2016.06, Registrų centrui reikia pateikti iki 2016.12.31 (per 6mėn.), o apskaitoje įstatinio kapitalo dydžio pokytį galiu registruoti 2015.01.01? Ar nebūtinai turi sutapti Vienintelio akcininko sprendimo dėl įstatų pakeitimo data su apskaitoje registruotu įrašu dėl ĮK pasikeitimo data?
Sveiki. Gal kas galėtų pagelbėti?
1. Jeigu dėl akcijos nominalios vertės eurais susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis buvo užregistruotas apskaitoje 2015.01.01, tai Bendrovės įstatai gali būti pakeisti tarkim 2016 m. birželio mėn. ir pateikti Registrų centrui iki 2016.12.31?
Ar Bendrovės įstatų pakeitimo data turi būti 2015.01.01, o pateikti Registrų centrui iki 2016.12.31?
2. Jeigu įmonėje vienintelis akcininkas, tai Registrų centrui reikia pateikti Vienintelio akcininko sprendimą dėl įstatų pakeitimo ir pakeistus Bendrovės įstatus?
3. O dėl privalomojo rezervo, jis irgi turi būti koreguojamas atsižvelgiant į įstatinio kapitalo pasiketimą? Pvz. iki perskaičiavimo privalomas rezervas yra 2461,77 EUR, įstatinis kapitalas po perskaičiavimo 24.616,00 EUR, tai ir privalomąjį rezervą reikia keisti, kad butu 2461,60 EUR?
4. Dėl privalomojo rezervo pakeitimo reikalingas tik Vienintelio akcininko sprendimas?
rašė:
1. Jeigu dėl akcijos nominalios vertės eurais susidaręs įstatinio kapitalo dydžio pokytis buvo užregistruotas apskaitoje 2015.01.01, tai Bendrovės įstatai gali būti pakeisti tarkim 2016 m. birželio mėn. ir pateikti Registrų centrui iki 2016.12.31?
Ar Bendrovės įstatų pakeitimo data turi būti 2015.01.01, o pateikti Registrų centrui iki 2016.12.31?
2. Jeigu įmonėje vienintelis akcininkas, tai Registrų centrui reikia pateikti Vienintelio akcininko sprendimą dėl įstatų pakeitimo ir pakeistus Bendrovės įstatus?
3. O dėl privalomojo rezervo, jis irgi turi būti koreguojamas atsižvelgiant į įstatinio kapitalo pasiketimą? Pvz. iki perskaičiavimo privalomas rezervas yra 2461,77 EUR, įstatinis kapitalas po perskaičiavimo 24.616,00 EUR, tai ir privalomąjį rezervą reikia keisti, kad butu 2461,60 EUR?
4. Dėl privalomojo rezervo pakeitimo reikalingas tik Vienintelio akcininko sprendimas?
Sveiki.
Gal kas nors naudoja Windows 8?
Kaip dirba Agnum su sia operacine sistema?
Gal kas nors naudoja Windows 8?
Kaip dirba Agnum su sia operacine sistema?
Tininga rašė:
Tininga, tai ar galiu 2015 m. vasario mėn. per KIO išmokėti darbuotojui už bilietus, o jis prie avansinės apyskaitos pridės tą sąsk.-faktūrą kartu su savo sąskaitos išrašu?
Ar vistiek reikia 2014 m. gruodžio mėn. užpajamuot tą sąsk.-faktūrą darbuotoju vardu?
Sveiki.
2014 m. gruodžio mėn. darbuotojas apmokėjo iš savo sąskaitos lėktuvo bilietus į komandiruotę, kuri vyko 2015 m. vasario mėn. Atnešė jau 2015 m. vasario mėn. (prieš komandiruotę) banko sąskaitos išrašą, kur nurodyta sumokėta suma už lėktuvo bilietus, taip pat atnešė PVM sąskaita-faktūra nuo 2014 m. gruodžio mėn. Be to, PVM sąsk.-faktūroje paslaugos gavėju nurodytas darbuotojas, o ne įmonė.
Kaip suprantu negaliu registruoti tokios PVM sąskaitos-faktūros apskaitoje?!
Tiesiog per KIO išmoku darbuotojui už bilietus, o jis prie avansinės apyskaitos prideda tą sąsk.-faktūrą kartu su savo sąskaitos išrašu?
2014 m. gruodžio mėn. darbuotojas apmokėjo iš savo sąskaitos lėktuvo bilietus į komandiruotę, kuri vyko 2015 m. vasario mėn. Atnešė jau 2015 m. vasario mėn. (prieš komandiruotę) banko sąskaitos išrašą, kur nurodyta sumokėta suma už lėktuvo bilietus, taip pat atnešė PVM sąskaita-faktūra nuo 2014 m. gruodžio mėn. Be to, PVM sąsk.-faktūroje paslaugos gavėju nurodytas darbuotojas, o ne įmonė.
Kaip suprantu negaliu registruoti tokios PVM sąskaitos-faktūros apskaitoje?!
Tiesiog per KIO išmoku darbuotojui už bilietus, o jis prie avansinės apyskaitos prideda tą sąsk.-faktūrą kartu su savo sąskaitos išrašu?
Sveiki. Per klaida vienam darbuotojui buvo pritaikytas mazesnis MPNPD, negu turejo buti.
FR0573 A priedo A9 laukelis (Taikytas MPNPD) reikia irasyti realiai pritaikyta MPNPD (mazesni) ar MPNPD, kuris prikaluso tam darbuotojui?
Aciu
FR0573 A priedo A9 laukelis (Taikytas MPNPD) reikia irasyti realiai pritaikyta MPNPD (mazesni) ar MPNPD, kuris prikaluso tam darbuotojui?
Aciu
Sveiki.
Kiekvienais metais rasome isakyma del kasoje naudojamu dokumentu numeravimo.
nuo 2015.01.01.iki siol kasoje LTL nebuvo, nes pirkeju apmokejimai visada vyksta pavedimu.
Ar galima (o gal ir reikia?) isakyme pamineti, kad litu kasos nebeliko?
Ar tiesiog priskirti nauja numeracija tik KIO kasai eurais?
Kiekvienais metais rasome isakyma del kasoje naudojamu dokumentu numeravimo.
nuo 2015.01.01.iki siol kasoje LTL nebuvo, nes pirkeju apmokejimai visada vyksta pavedimu.
Ar galima (o gal ir reikia?) isakyme pamineti, kad litu kasos nebeliko?
Ar tiesiog priskirti nauja numeracija tik KIO kasai eurais?
Sveiki.
jei 4kl. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI skolos tiekejams suma yra kredete su minuso zenklu (del gautu kreditiniu s/f), Balanse si suma turi buti rodoma prie 4kl., ar reikia perkelti i 2kl. TRUMPALAIKIS TURTAS Isankstiniai apmokėjimai tiekejams?
jei 4kl. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI skolos tiekejams suma yra kredete su minuso zenklu (del gautu kreditiniu s/f), Balanse si suma turi buti rodoma prie 4kl., ar reikia perkelti i 2kl. TRUMPALAIKIS TURTAS Isankstiniai apmokėjimai tiekejams?
Labai dekoju, Tininga.
Sveiki. Darbuotojas buvo komandiruoteje 11 d., is kuriu 3 d. – poilsio dienos ir 1 d. –svenciu diena. Darbas nenumatytas pagal grafika, bet darbuotojas dirbo. Jam suteikiam 4 poilsio dienas. Ar teisingai suprantu, kad VDU mokamas ir uz tas 4 dirbtas poilsio ir svenciu dienas, ir uz tas suteiktas 4 poilsio dienas?

Sveiki.
Imone importavo i LT prekes. Prekiu tiekėjas - JAV imone.
Prekes importuojamos i LT is ES salies (nes JAV imone turi sandelius ES), tai CMR kaip „Sender“ nurodyta JAV imone, o „Receiving Forwarder“nurodyta transporto kompanija (ES salis).
Ar reikia traukti i Intrastato ivezimo ataskaita UPS-02 toki sandori?
Imone importavo i LT prekes. Prekiu tiekėjas - JAV imone.
Prekes importuojamos i LT is ES salies (nes JAV imone turi sandelius ES), tai CMR kaip „Sender“ nurodyta JAV imone, o „Receiving Forwarder“nurodyta transporto kompanija (ES salis).
Ar reikia traukti i Intrastato ivezimo ataskaita UPS-02 toki sandori?
Kristiana__ rašė:
Kai kurios pajamos pagal Dvigubo apmokestinimo isvengimo sutarti turi buti apmokestinti ir uzs., ir LT.
Todel ir klausiau del PM iskaiciavimo.
Sveiki.
Baltarusijos imone suteike LT imonei pervezimo paslaugas ir israse s/f.
Ar pries apmokant s/f , reikia isskaiciuoti pelno mokesti?
Baltarusijos imone suteike LT imonei pervezimo paslaugas ir israse s/f.
Ar pries apmokant s/f , reikia isskaiciuoti pelno mokesti?
Sveiki. Reikia pagalbos!
Uzsienio gyventojas valdo daugiau kaip 10 proc. LT vieneto akciju.
Akcijos buvo isigytos mazdaug pries 16 metu (t.y. iki 1999m.)
Uzs.pilietis nori parduoti turimas akcijas LT nuolatiniam gyv.
Ar uzs.pilieciui atsiranda prievole moketi LT GPM?
Uzsienio gyventojas valdo daugiau kaip 10 proc. LT vieneto akciju.
Akcijos buvo isigytos mazdaug pries 16 metu (t.y. iki 1999m.)
Uzs.pilietis nori parduoti turimas akcijas LT nuolatiniam gyv.
Ar uzs.pilieciui atsiranda prievole moketi LT GPM?
P.S. turiu omeny, kad komandiruotės pažymėjimai ir ataskaitos juk nėra privalomi?! tam, kad pagrįsti darbuotojo buvimą komandiruotėje užtenka direktoriaus įsakymo ?
Sveiki.
Įmonės darbuotojas buvo komandiruotėje užsienyje. Jam buvo išmokėti dienpinigiai. Komandiruotė įforminta įsakymu, kur nurodyti kelionės tikslas ir numatomos apmokėti išlaidos.
Tačiau darbuotojas komandiruotės metu jokių išlaidų nepatyrė, nes visas apgyvendinimo išlaidas apmokėjo užs.įmonė, o vyko į komandiruotę įmonės automobiliu. Tai gi, jokių dokumentų susijusių su komandiruotės išlaidomis nėra.
Ar užtenka direktoriaus įsakymo dėl darbuotojo komandiravimo tam, kad pagrįsti darbuotojo buvimą komandiruotėje?
Įmonės darbuotojas buvo komandiruotėje užsienyje. Jam buvo išmokėti dienpinigiai. Komandiruotė įforminta įsakymu, kur nurodyti kelionės tikslas ir numatomos apmokėti išlaidos.
Tačiau darbuotojas komandiruotės metu jokių išlaidų nepatyrė, nes visas apgyvendinimo išlaidas apmokėjo užs.įmonė, o vyko į komandiruotę įmonės automobiliu. Tai gi, jokių dokumentų susijusių su komandiruotės išlaidomis nėra.
Ar užtenka direktoriaus įsakymo dėl darbuotojo komandiravimo tam, kad pagrįsti darbuotojo buvimą komandiruotėje?
Diskusijos
-
Dovanų čekis
apie 2 valandų |
failai: 3 |
lapute12 » 297
-
Likučių suderinimas
apie 9 valandų |
failai: 2 |
puke111 » 254
-
NT pardavimas ir GPM
apie 14 valandų |
failai: 0 |
Asveja » 5
-
Valiutinės operacijos
apie 17 valandų |
failai: 2 |
leliuks » 772
-
Apvalus antspaudas
apie 18 valandų |
failai: 2 |
Elste » 189
-
Prekės savikaina
apie 19 valandų |
failai: 1 |
leliuks » 103
-
Individuali veikla, mob telefonas
apie 19 valandų |
failai: 0 |
Mariusces » 3
-
Kiek uždirba buhalteris?
apie 19 valandų |
failai: 33 |
Dorota1 » 12454
-
Dividendai
apie 19 valandų |
failai: 11 |
ausyte » 2567
-
Individuali veikla pagal pažymą
apie 20 valandų |
failai: 38 |
Dargana » 3797
-
Atostogos
apie 22 valandų |
failai: 46 |
Kristiana__ » 4349
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
1 diena |
failai: 74 |
Caskada » 8899
-
Taršos mokestis
1 diena |
failai: 0 |
gyvate » 29
-
Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita
2 dienų |
failai: 21 |
bazuka » 1092
-
Rivilė
2 dienų |
failai: 288 |
Paula » 15230
-
PVM tarp ES valstybiu
2 dienų |
failai: 38 |
Emazoji55 » 5053
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
2 dienų |
failai: 15 |
Lilijajana » 1402
-
Mažoji bendrija
3 dienų |
failai: 49 |
Drausmina » 7345
-
PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita
3 dienų |
failai: 1 |
Whagati » 17
-
Lizingas
3 dienų |
failai: 6 |
jorja » 2100
-
Prekių grąžinimas
3 dienų |
failai: 1 |
astuleee » 90
-
Kas veda ūkininkams apskaitą
3 dienų |
failai: 53 |
limante654 » 5720
-
Darbo užmokestis
3 dienų |
failai: 58 |
lllaima » 6605
-
Transporto įmonių apskaita
3 dienų |
failai: 14 |
Dorota1 » 1478
-
darbo užmokesčio žiniaraštis
4 dienų |
failai: 20 |
leliuks » 378
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |