Tax.lt narys diajse

diajse
Tax.lt narys nuo
2009-02-10
diajse
forume parašė 248 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-03-28 15:38 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #932607
Labai dekoju Efkonis ir Petronele. smile
2011-03-28 13:46 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #932495
O kaip turi atrodyti tie irodymai, kad jis vykdo individualia veikla?
O jei jis nevykdo individualios veiklos, taciau yra PVM moketojas, tai vistiek reikia isskaiciutoi GPM? smile
2011-03-28 12:52 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #932418
Sveiki.
Lietuvos UAB pirko tam tikras prekes is fiz.asmens, kuris yra PVM moketojas.
Tas fiz.asmuo irsase UAB'ui PVM s/f (nurodytas fiz.asmens PVM mok.kodas) pvz. sumai 1.000Lt + PVM.
Ar reikia UAB'ui isskaiciuoti 15 proc.GPM nuo sumos nurodytos ant PVM s/f?
Kokia suma turiu pervesti fiz.asmeniui pagal jo israsyta s/f?
2011-03-22 13:19 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #929626
Sveiki.
LT imone gavo s/f is Baltarusijos imones uz vezimo paslaugas. s/f israsyta be PVM.
Ar reikia priskaiciuoti PVM?
Ar sis sandoris turi buti atspindetas FR0600? Gal 23 laukelyje?
2011-02-18 09:13 PVM » Dėl PVM » #916982
Sveiki.
Imone A importuoja prekes is Kinijos. Prekes neismuitinamos, laikomos muitines sandelyje....veliau prekes parduodamos LT imonei B, israsant PVM s/f su 0 PVM (pagal PVMI 53 str. 10d.).
Imone B ketina parduoti sias prekes i treciaja sali, t.y. imone B eksportuos sias prekes ir israsys s/f imonei C su 0 PVM tarifu (pagal PVMI 41 str.1d).

1). Ar atsiranda prievole imonei A ar B priskaiciuoti ir sumoketi importo PVM?
2). Imonei B toks prekiu pirkimas neatvaizduojamas FR0600 deklaracijoje, o pardavimas deklaruojamas 17 lauk., ar teisingai?
2011-02-09 08:51 Bendra » Sodra » #913131
Tie, kas turi kvalifikuotus sertifikatus is VI Registru centras, ar jums leidzia pasirasyti SoDros pranesimus siandien?
2011-02-09 08:39 Įvairūs » Paskolos » #913118
smile
2011-02-08 16:00 Įvairūs » Paskolos » #912941
Sveiki.
Pirmą kartą susiduriau su paskolos suteikimu. Reikia pagalbos!

Mes, LT įmonė, suteikiam paskolą užs. įmonei pvz. pusmečiui.
Pervedam sutartyje nurodytą sumą į užs.įmonės sąskaitą...kokie veiksmai toliau?

Kaip su palūkanom? Ar jie t.b. priskaičiuoti kiekvieną mėnesį ar paskolos grąžinimo dieną? Kaip suprantu tai mes, paskolos davėjai, turime priskaičiuoti palūkanas....kokį dokumentą reikia surašyti?

Kur deklaruojamos suteiktos paskolos jur.asmeniui (užs.įmonei) ir gautos palūkanos?
2011-02-03 09:51 Bendra » Sodra » #910912
Labai Jums dekoju!
2011-02-03 09:35 Bendra » Sodra » #910898
Sveiki.
Kai suvestinese pasirenku "20. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F4" man suformuoja ataskaita F4 pagal 2010 m. 4-ketv. duomenis. Ar tai ir turi buti? ar ataskaita turi buti suformuota uz visus 2010m. metus?
2010-12-01 08:42 Bendra » Kreditinis - debetinis dokumentas » #883585
Sveiki.
Pirma karta susiduriau su debetiniu dokumentu, todel prasau pagalbos.

Gavom "Debit note" is savo uzs. tiekejo (t.y. jis pardavejas, mes pirkejai) europaletems.
Kaip suprantu tai debetini dokumenta israso kaip tik pirkejas, o ne pardavejas. Pardavejas gali israsyti kreditine PVM s/f.
Todel nesuprantu ar teisingai jie israse dokumenta (ar tai tikrai t.b. Debit, o ne Credit Note) ir kaip ji pravesti apskaitoje smile
2010-11-15 11:15 Bendra » Beviltiskos skolos... » #877273

diajse rašė: Sveiki.
Nuo 2004 m. turim pirkeju skola, kurios dar nenurasem.
1). Kiek metu gali skola buti nenurasyta?
2). Jeigu mes neturim dokumentu, irodanciu sios skolos beviltiskuma bei pastangas ja susigrazinti (tik suderinimo aktai) ar galim sia skola tiesiog nurasyti i neleidziamus atskaitymus?
3) Ar teisinga butu sask.korespondencija nurasant skola i neleidziamus atsk.: D6117 K2411 ?
3). Si skola turi buti itraukta i PLN204 uz tuos at.metus, kada buvo nurasyta, i 8 laukeli? Daugiau niekur ir niekada si suma nerodoma smile


Vis dar aktualu.
2010-10-12 16:20 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #863376
Sveiki.
Rugpjūčio mėn. avarijoje smarkiai sudaužytas automobilis. Jo įsigijimo vertė tarkim 30.000 Lt (be neatskaitomo PVM). Priskaič.nusidėvėjimas 4.000, o likutinė vertė 26.000Lt.
Spalio mėn.gavom draudimo išmoka 28.000Lt. Automobilį neremontavom, norime parduoti. Ar teisingai:

1). Automobilis sudaužytas rugpjūčio mėn. ir neremontuojamas, nes nusprendėm parduoti jį sudaužytą. Tai nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo rugsėjo 01 d.?

2). Kai norime parduoti sudaužytą automobilį, kuris nebenaudojamas įmonės veikloje,turime jį perkelti į atsargas?
D1237 (nusidėvėjimas) 4.000Lt
D201 (atsargos) 26000Lt AR 621 ?????
K1230 (įsigijimo savikaina) 30.000Lt
Kuria data reikia atlikti šią korespondenciją? autoavarijos data?

3).Spalio mėn gavom draudimo išmoka:
D 271
K 522 (neapmokestinamos pajamos) (noriu kredituoti būtent neapmokestinamas pajamas, o ne 621 nes taip lengviau man bus susigaudyti pildant PLN204).

4). PVM nuo šio automobilio nebuvo įtrauktas į atskaitą, kaip suprantu sio PVM atstatyti negalima?
5). Kai automobilį parduosime tarkim už 20.000 Lt, kokia būtų sąsk.korespondencija?
6). Jei l/a parduotumėme kaip IMT, tai priskaičiuoti PVM nereikėtų (nes pirkimo PVM nebuvo įtrauktas į atskaitą)?!
O jeigu parduotumėm kaip atsargas, tai reikėtų priskaičiuoti ir pardavimo PVM?
2010-10-11 11:40 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #862630

vovere rašė: manau vertinti reiktų kiekvieną kėdę atskirai
o kažkokios ribos manau tikrai nėra, už kiek pirktas turtas, tik aišku kėdė negali kainuoti 100 000 lt (ir tai jei koks antikvaras
smile gal ir kainuotų )

Aciu, vovere smile
2010-10-11 10:38 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #862586
Sveiki.
Jei imone perka pvz. 10 vienodu kedziu kaip imones IMT, tai priskyriant prie IMT reikia vertinti atskirai kiekvienos kedes isigijimo kaina arba bendrai visu kedziu suma? Nes vertinant kiekviena kede atskirai jos isigijimo kaina nesiekia IMT vertes kriterijaus,
tai iskart nurasyciau i sanaudas.

Ar yra kokie nors apribojimai del kainos, imonei perkant IMT? Pvz, imone gali nusipirkti stala uz 1000Lt, o gali ir uz 20 000Lt, ar yra kokie nors apribojimai ? smile
2010-10-01 11:34 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #858907
gal kas nors zino? smile
2010-09-30 18:43 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #858601
Sveiki.
Pries tai rasiau, kad imones l/a pateko i nedidele avarija. Kaltininko draudimo bendrove pagal privalomaji CAD pasiule remontuotis ju autoservise ir padengti remonto islaidas.
Autoservisas israso musu imonei s/f. Mes jiems apmokam tik PVM (nes draudimo bendroves ne PVM moketojai), o visa likusia suma autoservisui apmoka draudimo kompanija.
Kokios sioje situacijoje butu sask.korespondencijos smile

Gaunam s/f:
D 6111 (remonto sanaudos) K443 , pvz. 1000Lt
D 2431 (PVM) K443 210Lt

Apmokam PVM pagal s/f:
D)443 K27XX

O kas toliau? D 443 K??????
Kaip suprantu sios sanaudos vistiek bus neleidziami atskaitymai, juk ne mes apmokam uz remonta?
2010-09-23 16:01 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #854916

artas71 rašė:
Teisingai. Nereikia. Apskaitoma toje pačioje Pelno mokesčio kortelėje.

Aciu, Artai :)
2010-09-23 15:58 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #854915

mapijozas rašė: O ko bijai pasiskambinti 1882? :)

nebijau, o klausiu patyrusiu nuomones smile
skambinau inspektorei, sake, kad jie turi viena PM ir Av.PM baze, tai supratau, kad savaime uzsiskaito. Tiesiog norejau, kad kas nors patvirtintu :)
2010-09-23 15:52 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #854910
Supratau, labai dekoju Luka_Paciolis! smile
Sakykit, o jeigu draudimo kompanija ismoka ismoka, o mes patys po to remontuojam l/a, tai ar privalo draudimo kompanija mums pateikti kazkoki tai dokumenta, riamiantis kurio mes gavom tokia tai suma?
2010-09-23 15:46 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #854906
Sveiki.
Turime PM permoka. Norime įskaityti į Avansinį PM.
Nors PM ir avansinis PM eina skirtingais kodais, girdėjau, kad VMI šiuos mokesčius pati sudengia, t.y. nereikia teikti FR0781. Ar teisingai?
2010-09-23 14:55 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #854863
Ar teisingai butu jei:

gaunant draudimo ismoka
D 271 Sąskaitos bankuose
K 5220 Kitos netipinės veiklos (neapmokest.) pajamos

registruojant remonto islaidas
D Remonto ir ekspl. sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)
K 271 Sąskaitos bankuose

O jei draudimo ismoka gavosi mazesne uz patirtas remonto sanaudas ar atvirksciai, kokios butu papildomos korespondencijos?
2010-09-23 14:39 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #854845
Nespratau, gauta draudimo ismoka reikia registruoti pagal (kredituojant remonto sanaudas) ar pagal PMI (kredituojant neapmokestinamas pajamas)?
2010-09-23 14:18 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #854824
Sveiki.
Imones l/a pateko i nedidele avarija. Kaltininko draudimo bendrove pagal privalomaji CAD siulo:
a). ismoketi ismoka (mes remontuojame savo l/a patys) arba
b). remontuotis ju siulomame autoservise ir jie padengs remonto islaidas.

1.Kokia butu saskaitu korespondencija pirmu atveju, gaunant ismoka is draudimo kompanijos?
2.Ar reikia tureti kokiu dokumentu is draudimo kompanijos pavirtinanciu, kad ji turejo pervesti mums tokia tai suma?
3.Pagal pirma varianta remontuojame l/a patys, gauname s/f uz remonta, tai butu normalios sanaudos ar neleidziami atskaitymai?
4. Antru atveju tikriausiai autosesrvisas israso mums s/f uz remonta, mes apmokam jiems pagal sia s/f, o draudimo kompanija ismoka mums s/f nurodyta suma, tik be PVM. Kokia butu sask.korespondencija? remonto sanaudos - neleidziami atsk., o draudimo ismoka- napmokestinamos pajamos?
2010-09-08 16:02 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #849113
Sveiki.
Rugsėjo mėn. išmokam DU už rugpjūčio mėn. ir 09.01 priskaičiuojam bei išmokam atostoginius (09.03-09.12).
Pakomentuokit, prašom, ar teisingai:
1). GPM nuo DU už rugpjūtį + rugsėjo mėn.atostoginių reikia sumokėti iki 09.15;
2). Soc.draudimo mokestį nuo DU už rugpjūtį + rugsėjo mėn.atostoginių reikia sumokėti iki 09.15;
3). DU už rugpjūčio mėn. reikia deklaruoti FR0572 rugsėjį;
4). Rugsėjo mėn. atostoginius reikia deklaruoti FR0572 spalį;
5). Rugsėjį SAM pranešime deklaruoti tik priskaičiuotą DU už rugpjūtį (be rugsėjo atostoginių);
6). Spalį SAM pranešime deklaruoti priskaičiuotą DU už rugsėjį+ rugsėjo atostoginius).
2010-09-08 14:05 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #849006

vovere rašė: gali ir prasidėti ir baigtis nedarbo dieną, tik tiesiog ti nelabai naudinga darbuottojui.

dekoju smile
2010-09-08 13:46 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #848990
Sveiki.
Turbūt keistas klausimas, bet noriu paklausti dėl atostogų suteikimo ir grįžimo iš atostogų dienos.
Tai nebūtinai t.b. darbo diena? Pvz. suteikiamos 7 kalend.dienų atostogos nuo 09.13 iki 09.19 (sekmadienis), ar jos turi baigtis darbo diena, pvz. 09.20 (pirmadienis)?
Ar gali atostogos prasidėti nuo ne darbo dienos pvz. 09.11 (šeštadienis) - 09.19.? smile
2010-08-11 15:13 Bendra » Sodra » #839691
Sveiki.
Si menesi buvo tikslinamas vasario men. SAM pranesimas.
Pajamu, nuo kuriu skaiciuojamos imokos suma sumazejo, atitinkamai sumazejo ir imoku suma.
Ar EDAS suvestinese galima pamatyti imones imoku permoka? Tiesiog noriu isitikinti, kad viskas ok ir si men.galiu sumoketi sia suma mazesnes imokas.
2010-08-05 16:15 Bendra » Pasidalinkit patirtim dėl EDS » #838165
kaip prisijungiu prie EDS, galima pasirinkti viena is atstovaujamu mokesciu moketoju, pvz. as kaip fiz.asmuo ir imone, kuria atstovauju. Kai prisijungiau pirma karta prie atnaujintos EDS tai pasiule atnaujinti sutarti, taip ir padariau. Bet si sutartis sudaryta tarp manes ir VMI
Bet kaip del sutarties su imone, kuria atstovauju....ar ja kazkaip reikia atnaujinti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui