Tax.lt narys viktorijami

V
Tax.lt narys nuo
2009-03-10
viktorijami
forume parašė 10 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-03-19 14:03 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778678
Ačiū už paaiškinimą.
2010-03-19 13:33 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778654
Pasitikslinau. Nereikia taip užsiputoti. Taisykles (ir netik jas) skaičiau, tik kai tos patirties nedaug turi, kyla daug klausymų. Nemaniau, kad klausti ir abejoti kito žodžiais yra nusikaltimas.
2010-03-19 13:18 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778623
Kodėl nereikia mokėti? Juk paslauga suteikta Lietuvoje yra PVM objektas. kai perki prekę pardavimui, prisiskaitai pirkimo PVM ir pardavimo PVM. o PVM sumoka pirkėjas, kai jam parduosi prekę. Šiuo atveju, savo gautos paslaugos juk niekam neparduosi. Reiškia esi galutinis vartotojas, kuris PVM ir sumoka.
2010-03-19 09:12 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #778454
Sveiki. Turiu klausimą dėl paslaugų apmokestinimo PVM.
Lietuvos PVM mokėtojas perka paslaugas iš ES PVM mokėtojo (reklamuoja savo parduodamas prekes ES PVM mokėtojo el. puslapiuose). Gauna saskaita. Pagal PVM įstatymo 13 str. tokios paslaugos suteikimo vieta yra Lietuva. Privalome apskaičiuoti ir sumokėti PVM.
Ar taip prisiskaitome PVM:
D Pirkimo PVM
K Pardavimo PVM
Po to jį sumokame?
Deklaracijoje FR0600 parodome prie pardavimo ir atskotomo PVM?

Iš anksto dėkoju už atsakymą.
2010-03-05 12:24 Bendra » Atskaitingi asmenys » #772481
Ačiū labai.
2010-03-05 11:02 Bendra » Atskaitingi asmenys » #772435
Sveiki.
Turiu klausimą dėl atskaitingų asmenų.
Direktorius gauna avansus ūkio išlaidoms, mėn. gale pateikia avanso apyskaitą. jeigu būna antišlaidžių, jam grąžiname pinigus. Gruodžio gale viską buvome gražiai susitvarkė, tačiau paskutinę dieną jis dar kažką pirko. Kadangi apie tai suinojau tik po naujų, nebegalėjau gruodžio mėn. data jam grąžinti tų pinigų. Dabar sudarinėju metinį balansą, gaunasi kad, tumpalaikio turto dalyje prie gautinų sumų man yra neigiamas likutis. Ką daryti? Ar surašyti buh. pažymą ir perkelti tą mūsų skolytę prie mokėtinų sumų:
D 243x Atskaitingi X
K 4488 Kitos mokėtinos sumos X

Būčiau labai dėkinga už pagalbą.
2009-12-10 13:38 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #730915

IlonaD rašė:

viktorijami rašė:

Tai pagal sąskaitą ir užsipajamuojat? Nerašote čekių datų?


Prie sąskaitos būna iššifravimas pagal kiekvieną čekį - o ten jau kainos su nuolaida. Pajamuoju kiekvieną čekį, bet sąskaitos data (mažiau darbo), kai nurašinėju - nurašinėju nuo seniausios datos ir mėn.pabaigai lieka nenurašyti paskutiniai čekiai (jei lieka kuro). Mano buh.programa taip leidžia daryti. Galite ir kiekvieną čekį atskirai pajamuoti, bet teisinga kaina.
Kiekvienas daro kaip jam patogiau ir kad visiems viskas būtų aišku, ir teisinga.


Ačiū labai už patarimus.
Taip ir padariau, tik norėjau įsitikinti, kad tikrai nesuklydau.
2009-12-10 12:00 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #730752

IlonaD rašė:

viktorijami rašė:
Ačiū.
Koresponduoju per išankstinius apmokėjimus. mane labiau domina pajamavimas, ar pagal kvito datą ar pagal PVM s.f. datą, nes kaina skiriasi.


Pas mane ta pati situacija - per mėnesį pilasi kurą su kortele, gauna čekius. Mėn.gale lukoilas nuo įpilto kuro pritaiko nuolaidą ir sąskaitoje gaunasi mažesnės sumos.
Pagrindas - PVM sąskaita faktūra.


Tai pagal sąskaitą ir užsipajamuojat? Nerašote čekių datų?
2009-12-10 08:50 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #730585

IlonaD rašė:

zaika rašė: IlonaD, iš kur skola tiekėjui, jei jie moka iš anksto pervesdami į kortelę? juk tai tiekėjo skola


Kai sumoka iš anksto - tai ir yra išankstinis apmokėjimas tiekėjui, galima koresponduoti:

K - 2XX - pinigai
D - 4XX - skola tiekėjui

arba

K - 2XX- pinigai
D - 20X - išankstiniai apm.tiekėjams.

Bet pajamuojant prekes, vistiek skola tiekėjui koresponduojama. Tik paskui ji susidengia su tuo išankstiniu apmokėjimu.


Ačiū.
Koresponduoju per išankstinius apmokėjimus. mane labiau domina pajamavimas, ar pagal kvito datą ar pagal PVM s.f. datą, nes kaina skiriasi.
2009-12-09 08:18 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #729940
Sveiki. Neseniai pradėjau tvarkyti Uab apskaitą. Norėčiau paklausti dėl kuro apskaitos. Esame sudarę sutartį su Neste, sumokame į priekį 200 Lt. Kurą pilasi direktorius su Neste kortele. Gauname sąskaitą, kurios data paskutinė mėn. diena. Ar kurą reikią pajamuoti sąskaitos data ar čekiukų, kada pylėsi, data? Čekiukus gavau tik mėn. gale. Kaina, parašyta čekiuke ir PVM s.f. skiriasi, nes s.f. pritaikyta nuolaida, o pagal čekiuką nuolaidos nebuvo. Kaip tokiu atveju pajamuoti? Gal galite parašyti sąskaitų korespondenciją. Abejoju, ar gerai padariau. Būčiau labai dėkinga už patarimus.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui