Tax.lt narys dontcha

dontcha
Tax.lt narys nuo
2009-05-14
Miestas / vietovė
Žemaitija
dontcha
forume parašė 2731 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-02-08 11:22 Bendra » Individuali įmonė » #1029178

Petronele rašė:

dontcha rašė: gal kas pakomentuos? smile
Nebūtina išsimokėjus savininkui ir Sodrai VSD susimokėt tą patį mėnesį, bet jei taip sugalvotum, tada jau ir SAV už tą mėnesį turi pateikti. Svarbu VSD už visus metus susimokėti iki gegužės 1 d., kaip ir GPM.

o jei aš gruodžio mėn savininkui išmokų ta 1000Lt su darbo santykiais,o tai iki šių metų gegužės 1d. reikės sumokėt ir apskaitoje tada rodyt atskirai sodrai mokesčius?ar juos negalima gruodžio mėn įdėti į sąnaudas? smile
2012-02-08 10:47 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029159
Labukas,užsisakyta iš uab "saulės spektro" reklamos paslaugos,kad idėtų reklama į info.lt tai kaip suprantu gauta sąskaita reikia išdalinti per visus metus ir kas mėn dėti tam tikrą dalį į sąnaudas?
apmokėta sąskaita
D 2024 300Lt
K 271 300Lt
ir kas mėn:
K 2024 25Lt
D 611x 25Lt
smile
2012-02-08 10:42 Bendra » Imokos i garantini fonda » #1029153
labukas,nuo 2012m. į garantinį fondą reikia mokėti 0,2% nuo priskaičiuotos algos? smile
2012-02-08 10:33 Bendra » Individuali įmonė » #1029146

dontcha rašė:

Rainis rašė:

dontcha rašė:

dontcha rašė:
labukas,kaip reikia apskaitoje registruoti savininko išimamus pinigus su darbo santykiais?
K 4461 1000
K 4462 263(26,3% sodrai)
D 6103 (DU sąn.)1263
išmokant
K 271/272 1000
K 4461 1000
o kai sodra praneš,kad reikia mokėti sodrai tada sumokam tuos 263lt į sodra? ar teisingai mąstau? smile

gal kas parasys ar gerai?:)

Išmokant D 4461 k 271/272 (supainiojote truputį), šiaip teisingai.
Tik man atrodo, kad jei tą mėneisį išmokate, tai už jį reikia ir deklaruoti, ir Sodrai sumokėti. Ar kartais neskaičiuos ji delspinigių, jei pasižiūrės išmokėjimo datas, o jūs mokėsite gal tik kitais metais?

Kiek domėjausi tai reikia deklraruoti iki vasario mėn FR0471,tačiau man teigė mokesčiuose kad savininkas turės pildyt GM308 deklracija ir tenais susikaičiuos kiek reikia mokėt jam GMP,tad man apskaitoje šios sumos nerodyt,tiesiog jei jam išmokėjau 1000 lt tai jisai iš tų pinigų susimokės GMP kai reikės,o kai VMi viską susideklaruos,tik tuomet sodra praneš kiek reikia mokėti savininkui į sodrą,tai mano manymu aš apskaitoje paskaičiuoju nuo 1000 LT 26,3% ir įtraukiu į DU sąnaudas prie tų pačių 1000Lt,ar geria mąstau? smile

gal kas pakomentuos? smile
2012-02-08 08:32 Bendra » Komandiruotpinigiai » #1029077

Tininga rašė:

dontcha rašė:
labukas,
jei asmuo jei pirmadienį išvyksta į komandiruotę ir grižta penktadienį tai jam bus paskaičiuota 97,5Lt komandiruotpinigiai ar 78Lt? ir ar mokama dienpinigiai už šventine diena jei jisai tenai nieko neveiks(asmuo vyksta į mokymo kursus,o vasario 16d nevyks kursai ir dėl vienos dienos jisai negriš į namus
97,50. Dienpinigiai mokami už visas komandiruotės dienas.


Ačiū už atsakymą smile
2012-02-07 16:56 Bendra » Komandiruotpinigiai » #1028969
labukas,
jei asmuo jei pirmadienį išvyksta į komandiruotę ir grižta penktadienį tai jam bus paskaičiuota 97,5Lt komandiruotpinigiai ar 78Lt? ir ar mokama dienpinigiai už šventine diena jei jisai tenai nieko neveiks(asmuo vyksta į mokymo kursus,o vasario 16d nevyks kursai ir dėl vienos dienos jisai negriš į namus
2012-02-07 16:43 Įvairūs » Naujas rinkos dalyvis » #1028962

allina rašė:

dontcha rašė:

Alina55 rašė:

dontcha rašė: Labukas,aš kaip suprantu naujas rinkos dalyvui draudžiame vietoj 30,98% reikia 7,68%,ar taip? ir kiek laiko tok5 tarif1 gal4s taikyti?:) smile

draudejai.sodra.lt/lt/teises_aktai/2010-09-03_V-361.htm naujas rinkos dalyvis - tvarka
www.sodra.lt/lt/draudimas_isidarbinus_pirma_karta SODRA - įsidarbinus pirmą kartą



o kaip SAMv03 rodyti nauja dalyvi?kiek suprantau kad ji reikia atskirai rodyti sam03SDP lape ir jam nuo algos apskaičiuojame 7,68% darbdavio ir 6% nuo algos,ka rašyt SAMV03SDP A21 ir A22 eilutej? smile


A21 2012,01,01 A22 2012,01,31 ir taip kiekviena menesi keiti datas.



Teisingai ir mąsčiau,o tai tam asmeniui tik 7,68% ir 6% sodros mokesčiai?iš anksto ačiū
2012-02-07 15:46 Įvairūs » Naujas rinkos dalyvis » #1028941

Alina55 rašė:

dontcha rašė: Labukas,aš kaip suprantu naujas rinkos dalyvui draudžiame vietoj 30,98% reikia 7,68%,ar taip? ir kiek laiko tok5 tarif1 gal4s taikyti?:) smile

draudejai.sodra.lt/lt/teises_aktai/2010-09-03_V-361.htm naujas rinkos dalyvis - tvarka
www.sodra.lt/lt/draudimas_isidarbinus_pirma_karta SODRA - įsidarbinus pirmą kartą



o kaip SAMv03 rodyti nauja dalyvi?kiek suprantau kad ji reikia atskirai rodyti sam03SDP lape ir jam nuo algos apskaičiuojame 7,68% darbdavio ir 6% nuo algos,ka rašyt SAMV03SDP A21 ir A22 eilutej? smile
2012-02-07 15:29 Įvairūs » Naujas rinkos dalyvis » #1028936
Labukas,
aš kaip suprantu naujas rinkos dalyvui draudžiame vietoj 30,98% reikia 7,68%,ar taip? ir kiek laiko tok5 tarif1 gal4s taikyti?:) smile
2012-02-07 14:23 Bendra » Individuali įmonė » #1028893

Rainis rašė:

dontcha rašė:

dontcha rašė:
labukas,kaip reikia apskaitoje registruoti savininko išimamus pinigus su darbo santykiais?
K 4461 1000
K 4462 263(26,3% sodrai)
D 6103 (DU sąn.)1263
išmokant
K 271/272 1000
K 4461 1000
o kai sodra praneš,kad reikia mokėti sodrai tada sumokam tuos 263lt į sodra? ar teisingai mąstau? smile

gal kas parasys ar gerai?:)

Išmokant D 4461 k 271/272 (supainiojote truputį), šiaip teisingai.
Tik man atrodo, kad jei tą mėneisį išmokate, tai už jį reikia ir deklaruoti, ir Sodrai sumokėti. Ar kartais neskaičiuos ji delspinigių, jei pasižiūrės išmokėjimo datas, o jūs mokėsite gal tik kitais metais?

Kiek domėjausi tai reikia deklraruoti iki vasario mėn FR0471,tačiau man teigė mokesčiuose kad savininkas turės pildyt GM308 deklracija ir tenais susikaičiuos kiek reikia mokėt jam GMP,tad man apskaitoje šios sumos nerodyt,tiesiog jei jam išmokėjau 1000 lt tai jisai iš tų pinigų susimokės GMP kai reikės,o kai VMi viską susideklaruos,tik tuomet sodra praneš kiek reikia mokėti savininkui į sodrą,tai mano manymu aš apskaitoje paskaičiuoju nuo 1000 LT 26,3% ir įtraukiu į DU sąnaudas prie tų pačių 1000Lt,ar geria mąstau? smile
2012-02-07 10:22 Bendra » Individuali įmonė » #1028671

dontcha rašė:
labukas,kaip reikia apskaitoje registruoti savininko išimamus pinigus su darbo santykiais?
K 4461 1000
K 4462 263(26,3% sodrai)
D 6103 (DU sąn.)1263
išmokant
K 271/272 1000
K 4461 1000
o kai sodra praneš,kad reikia mokėti sodrai tada sumokam tuos 263lt į sodra? ar teisingai mąstau? smile

gal kas parasys ar gerai?:)
2012-02-07 08:38 Bendra » Individuali įmonė » #1028617
labukas,kaip reikia apskaitoje registruoti savininko išimamus pinigus su darbo santykiais?
K 4461 1000
K 4462 263(26,3% sodrai)
D 6103 (DU sąn.)1263
išmokant
K 271/272 1000
K 4461 1000
o kai sodra praneš,kad reikia mokėti sodrai tada sumokam tuos 263lt į sodra? ar teisingai mąstau? smile
2012-02-06 16:33 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028478

rimantas88 rašė:
Jeigu kam nors permokėjai, tai reikia susigrąžinti permoką. Tikrai reikia sausį vietoj 800 lt. išmokėti 750 Lt. O dėl VMI tai galima pagalvoti, kad visus mokesčius mokate laiku ir niekada nevėluojate. Tai nenaturalu.


o jeigu ten tik kokių 3 lt skirtumas,negi ja atiminėsi iš darbuotojo? smile
2012-02-06 16:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028464

dontcha rašė:

dontcha rašė:

rimantas88 rašė:
Viskas gerai. Gavosi, kad Žmogui permokėjai 50 litų o VMI nedamokėjai. (pasitaiko visko). Pataisyk taip apmokėjimą apskaitoje, kad tie 50 lt. ne kaip DU žmogui nuėjo, o kaip permoka (kitos gautinos sumos. O gruodžio pabaigoje, ar sausio mėn prieš mokant DU sudenk su mokėtinu DU.

Siūlai ta 50 lt parodyti kad jisai iš anksto gavo,o paskui kai mokėsiu kita jam atlyginimą tai tuos 50 litų jam neišmokėti, sakykim sausi jam priskaičiuota 800,bet išmoktu tiktais 750lt?o tie 50 lt stovės kaip skola VMI tol kol sumokėsiu smile kažkaip man čia painoka

Tai gal daryti taip K 4461 800Lt
D (DU sąnaudos) 750Lt
D( neleidž sąnaudos) 50lt? ar taip daryt

o paskuj kai sumokėsim skola VMI tada D(mokėt.soc.dr)50Lt
K (banko sąskaita) 50lt.
Ar gerai mąstau?
2012-02-06 16:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028441

dontcha rašė:

rimantas88 rašė:
Viskas gerai. Gavosi, kad Žmogui permokėjai 50 litų o VMI nedamokėjai. (pasitaiko visko). Pataisyk taip apmokėjimą apskaitoje, kad tie 50 lt. ne kaip DU žmogui nuėjo, o kaip permoka (kitos gautinos sumos. O gruodžio pabaigoje, ar sausio mėn prieš mokant DU sudenk su mokėtinu DU.

Siūlai ta 50 lt parodyti kad jisai iš anksto gavo,o paskui kai mokėsiu kita jam atlyginimą tai tuos 50 litų jam neišmokėti, sakykim sausi jam priskaičiuota 800,bet išmoktu tiktais 750lt?o tie 50 lt stovės kaip skola VMI tol kol sumokėsiu smile kažkaip man čia painoka

Tai gal daryti taip K 4461 800Lt
D (DU sąnaudos) 750Lt
D( neleidž sąnaudos) 50lt? ar taip daryt
2012-02-06 14:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028375

rimantas88 rašė:
Viskas gerai. Gavosi, kad Žmogui permokėjai 50 litų o VMI nedamokėjai. (pasitaiko visko). Pataisyk taip apmokėjimą apskaitoje, kad tie 50 lt. ne kaip DU žmogui nuėjo, o kaip permoka (kitos gautinos sumos. O gruodžio pabaigoje, ar sausio mėn prieš mokant DU sudenk su mokėtinu DU.

Siūlai ta 50 lt parodyti kad jisai iš anksto gavo,o paskui kai mokėsiu kita jam atlyginimą tai tuos 50 litų jam neišmokėti, sakykim sausi jam priskaičiuota 800,bet išmoktu tiktais 750lt?o tie 50 lt stovės kaip skola VMI tol kol sumokėsiu smile kažkaip man čia painoka
2012-02-06 14:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028366

rimantas88 rašė:
Tai tas žmogus dar dirba ar jau atleistas. Ir čia taisomi ataskaitiniai metai ar ankstesni?

tas asmuo tebedirna,taisau 2011 lapkričio ir gruodzio darbo užmokestį,o pastebėjau klaida sausio mėn,tai ta GPM skirtuma sausio mėn sumokėjau į VMI
2012-02-06 14:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028357

rimantas88 rašė:
Parodyk tokį, kokį priklauso. Ištaisytą.

o kaip ji fiksuoti jei tie keli litai bus priskirti į neleidžiamus atskaitymus
tai jei darbuotjui priskaičiavau 750 lt ir išmokėjau,o reikėjo išmokėti tik 700 lt,o tie 50 lt turėjo būt sumokėti į VMI,jei ta parodysiu tai K (4461) atsiras su minusiu ženklu,o kai skola padengsiu VMi tuomet ta minusa naikinti ir juos dėti į neleidžiamus atskaitymus? o darbo žiniaraštį irgi taisyti?jug tuomet nebmatys kad yra klaida smile
2012-02-06 13:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028316
o kaip daryti koregavima apskaitoje kai per klaida buvau blogai apskaičiavusi NPD ir neteisingai suskaičaivau GPM, ir tas skirtumas sumokėtas ne VMI o darbuotojui,,pastebejus klaida perdeklaravau FR0572 ir sumokėjau ta skirtumą VMI,o kaip ta darbo užmokestį apskaitoje registruoti,ar ta mėn parodyti koki apskaičiavau neteisingai ar ištaisyta
2012-02-06 12:23 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1028287

Tininga rašė:

dontcha rašė:
400lt buvo kaip pavyzdys smile
Tai ir rašykite tai, kas iš tiesų yra... O dabar neteisingus "pavyzdžius" surašote, ir tikitės tikslaus atsakymo. smile


Atsiprašau :) smile
2012-02-06 12:06 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1028263

Tininga rašė:

dontcha rašė:
nu todėl kad asmuo dirbo darba,tačiau ne oficialiai ta dirbo:) ačiū už konsultaciją smile
Aš kalbu apie tai, kad jūs negalite mokėti mažiau minimumo už pilną darbo laiką, arba jūs kažką neteisingai klausime parašėt.


nu ir nemoku aš mažiau nei 4,85 lt į val,cia 400lt buvo kaip pavyzdys smile
2012-02-06 11:38 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1028233
nu todėl kad asmuo dirbo darba,tačiau ne oficialiai ta dirbo:) ačiū už konsultaciją smile
2012-02-06 11:24 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1028215
Tai gal geriau tada daryti priedus prie algos nei papildomus valandas šeštadieniais,o nuo priedo visus mokesčius atskaičiuoti kaip ir nuo darbo sutarties?:) ar reikia įsakymo dėl priedo? smile
2012-02-06 10:50 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1028172
nu pagal įmonės grafika dirna nuo8 -17 val,o tas asmuo anksčiau pradėjo dirbt nei buvo įformintas oficialiai,tai gal tiktų padaryt kad tas asmuo dirbo šeštadieniais po 7 val, ar taip galima ar nebus viršvalandžiai? smile
2012-02-06 10:28 Bendra » darbo užmokesčio žiniaraštis » #1028163
Labukas, gal galit pagelbėti jei sutartį nurodyta alga 400 bet asmuo neišdirbo viso mėn, išdirbo tik 3 savaites,o norim tuos 400lt išmoketi tai kaip su darbo laiko ziniaraščiu,,nes sutartyje nurosyta kad dirba 40 val per savaite,tai gal tuomet padidinti darbo valandų skaičių žiniaraštyje? smile
2012-02-06 09:53 Bendra » automobilio nuoma is gyventojo » #1028155

IlonaD rašė:

dontcha rašė:

Gal kvailai nuskambės,bet iškur jie žinos kiek laiko numosimės automobilį ir reikia deklaruoti FR0572 B dalyje kaip suprantu


O kam jiems žinoti jūsų nuomos terminus? Jūs gi turite nuomos sutartį, kurioje apibrėžti terminai, jei kada prireiks, tai ir parodysite. O VMI įdomūs esate tiek, kiek tos nuomos išmokėsite ir kiek mokesčių nuo tų sumų išmokėsite. Taip B dalyje ir deklaruojate A priede su pavardėmis ir sumomis.


Dar turiu tokį klasimėlį koki koduka ten reikia pasirinkti tame A priede? iš anksto ačiū
2012-02-06 09:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1028154
Labukas, kada reikia užrašyti sąskaitų korespondecija į ŪOŽ dėl nekilnojamo turto mokesčio,ar ji reikia registruoti tada kai pildom deklaraciją ar metų pabaigoje, kad galėtų įdėti į tų metų(gruodžio) sąnaudas?:)
ar bus taip K 4485
D 611
sumokant šį mokestį rašome D4485 K 271/272? bet čia būtų jau sausio mėn.
2012-02-06 09:03 Bendra » automobilio nuoma is gyventojo » #1028143

IlonaD rašė:

dontcha rašė:
Labas rytas,ar reikia nunešti įsakymą į VMI kad numojasi automobilį iš savo darbuotojo?iš anksto ačiū smile


Ne, VMI tik mokesčius nuo nuomos reikia deklaruoti ir mokėti.

Gal kvailai nuskambės,bet iškur jie žinos kiek laiko numosimės automobilį ir reikia deklaruoti FR0572 B dalyje kaip suprantu
2012-02-06 08:47 Bendra » automobilio nuoma is gyventojo » #1028137
Labas rytas,ar reikia nunešti įsakymą į VMI kad numojasi automobilį iš savo darbuotojo?iš anksto ačiū smile
2012-02-02 16:21 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #1027527

Rainis rašė:

dontcha rašė:
labukas,
Ar ilgalaikio turto likvidacine vertė yra leidžiami atskaitymai? ar yra esme IT likvidacine verte dėti 1lt ar 10% to turto? smile ačiū iš anksto:)

Likvidacinė turto vertė turi būti nustatoma pagal tai, ar turėsite kokią naudą iš to turto liekanų.
1 Lt likvidacinė vertė nustatoma tokiam turtui, kuriam nusidėvėjus nebus jokių likučių, kuriuos būtų galima užpajamuoti ir kaip nors realizuoti. Pavyzdžiui - kėdė, stalas, dar kas nors. Kai nusidėvės, nebetiks naudojimui, juos teks tik sudeginti ar kur į savartyną išmesti. Todėl 1 Lt likvidacinė vertė (bevertis po ilgalaikio naudojimo turtas) yra leidžiami atskaitymai.
Yra tokio turto, kurio liekanas galima ir parduoti. Sakykime, kokios nors staklės, automobiliai. Nors jų jau nebegalima naudoti pagal tiesioginę paskirtį, tačiau galima parduoti kaip metalo laužą. Štai ir reikia apsvarstyti, kokią likvidacinę vertę tokiam turtui galima parinkti.
Ir jei tokį su didesne likvidacine verte turtą nudėvėjus norima nurašyti, bet nepajamuojamas joks ten metalo laužas ar kitokios galimos realizuoti atliekos - ta likvidacinė vertė priskiriama neleidžiamiems atskaitymams. Neūkiškumas, atseit.

Tačiau niekas negali drausti kad kompiuterio likvidacinė vertė būtų litas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui