Tax.lt narys Elyte

Mid
Tax.lt narys nuo
2004-03-09
Elyte
forume parašė 2845 žinučių

Elyte naujausios žinutės:

2007-05-17 11:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399507

BiteMaja rašė:

Elyte, tai kad pas mane nėra tiekėjo pradinės skolos nei litais, nei valiuta, o jo kortelėje valiutinėse skolose yra pradinis likutis. tai kaip jį iš ten panaikinti (litais skolos nėra...)?



Bandykite įvesti pradinį likutį ankstesne data 0,00 ir perskaičiuoti kontragento skolą.
2007-05-17 09:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399416

rugle rašė:

darant ne su programa. As pirmiausiai inesu savininko inasa i kasa, po to parodau kad nupirktas IT, ir tada israsau KIO( ar kazka ne taip darau, na mus taip mokino)



Kad nupirkti IT reikia gauti sąskaitą iš tiekėjo. Įvedant sąskaitą sukuriate naują prekės kortelę būtinai pažymite, kad tai yra paslauga, kad nesikauptu likučiai. Paspaudus dešinių klavišu įvestą į sąskaitą IT eilutę galite iš karto supildyti IT kortelę. Įtraukus sąskaitą DK turi atsirasti įrašas
D-1230
K-443
O įvedant KIO gautos sąskaitos apmokėjimui
D-443
K-272
2007-05-17 08:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399362
[quote=rugle]t.y. as ivedziau
Konkrečiau aprašykite kaip Jūs išlaidavote savininko įnašą IT pirkimui?
2007-05-17 08:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399358

BiteMaja rašė:

Sveiki. Ar galima perskaičiuoti valiutines skolas neliečiant bankinių valiutinių likučių? Nesinori vėl per naują banką vesti, o skolas programa blogai perskaičiavo...

Ir dar. Kaip panaikinti pradinį valiutinį skolos likutį, kurio neturi būti (net nežinau iš kur jis atsirado)-rodo "atsiskaitymai su kontrahentais".



Pradinį likutį, kaip ir einantį galima ne panaikinti, o pataisyti: Įmonės rekvizitai-Bankas-Sąskaitos redagavimas. O valiutinės skolos yra kontragento kortelėje: ir pradinės ir koregavimas.
2007-05-16 17:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399237

rugle rašė:

Sveiki, norejau paklausti vedant IT kortele kokias saskaitas vedate sanaudu saskaitoje ir nusidevejimo saskaitoje. As suprantu jei perki IT tai K 272 o D 123, o kaip cia reikia


Sąnaudos - 6115
nusidėvėjimas - 1237
2007-05-16 09:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398954

dainan rašė:

Tai kaip man patikrinti ar aš viską gerai suvedžiau - juk yra sintetinė ir analitinė apskaita ir duomenys turi sutapti,o aš negaliu jų sutikrinti,nes analitinėje apskaitoje duomenys ne tokie kaip sintetinėje...
Bet aš turbūt nemoku normaliai paklausti todėl ir negaunu atsakymo smile



Jums reikia surasti atitinkančias ataskaitas. Jeigu tikrinate skolas tikrinkite balansines sąskaitas ir Ataskaitos-Atsiskaitymai-Debitorių/Kreditorių skolos arba ten pat yra Atsiskaitymų suvestinės pagal balansinę sąskaitą ir kontragentų grupes.
2007-05-16 08:45 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398939
[quote=BIELKA]

BIELKA rašė:

Kažkodėl nusimušė automatiniu būdu siūlomas

Ir man atsakykit kas nors smile


Net nežinau ką pasakyti, gal įvedinėdama nurodėte būsimąją datą ar priskyrėte kuriam nors atsakingam. Aš turbūt bandyčiau šalinti ir įvesti iš naujo. smile
2007-05-16 08:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398936

dainan rašė:



Girele rašė:



dainan rašė:

Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą


Suraskite tokį "apeinantį" apmokėjimą ir smulkiai parašykite - kaip jį įvedėte. Dar pažiūrėkite OŽ - per kokias buh.sąskaitas suvaikščiojo.



Paprasčiausia situacija - atskaitingas asmuo pristato s.faktūrą su apmokėjimo kvitu ,įvedu per Gavimas ,nurodydama ir kontrahentą ir atskaitingą asmenį ir dokumentų numerius.OŽ atsiranda tokia korespondencija D atsargos
D PVM
K atskaitingi
O kai išduotu avansą atskaitingiems -Mokėjimai-Kasos išlaidų orderis ,o OŽ įrašas D atskaitingi
K kasa...
Atsiskaitymų su tiekėjais ataskaitoje atsiranda duomenys ir kredite ir debete ,o apyvartų žiniaraštyje 443 sąskaitos apyvartose tos sumos nepasirodo.


O kam jos ten turėtu pasirodyti, Jeigu Jūs 443 nei kreditavot, nei debetavot? Viskas suvaikšto gerai, nes čia vietoje 443 naudojama atskaitingo asmens sąskaita. Juk pas kontragentą skolos nerodo?
2007-05-15 16:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398775

dainan rašė:

Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą


Pasitikrinkite per kurią sąskaitą OŽ ar mokėjimo dokumentuose dengiasi gryni apmokėjimai. Nes aš įsivaizduoju kad gryni apmokėjimai tiekėjams pereina per avansinę apyskaitą arba tiesiai iš kasos, peržiūrėkite KIO ir atsiskaitymus su mat.atskaitingais.
2007-05-15 15:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398711

dainan rašė:

Gal kas galite patarti kaip geriau susitvarkyti apskaitą Cente
,kad Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių duomenys sutaptų su atsiskaitymų ataskaitomis-problema tame ,kad kartais su tomis pačiomis įmonėmis atsiskaitome ir pavedimu ir grynais,todėl pažiūrėjus atsiskaitymų ataskaitas ,jų duomenys nebesutamta su apyvartos žiniaraščiais.Esu išskyrusi 2 kontrahentų grupes-1pavedimu ir 2 grynais,tačiau aukščiau aprašytu atveju jos man nebepadeda...


Apie kurias atsiskaitymų ataskaitas konkrečiai klausiate? Šiaip apmokėjimo būdo keitimas jokios įtakos kontragento galutiniam įsiskolinimui neturi.
2007-05-15 15:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398704

Dan rašė:



Dan rašė:

Kodėl man neleidžia priskaičiuoti DU, noriu suvesti nuo 2007 01mėn.,pasirenku 01periodą, bet man išmeta lentelę "Floating point division by zero"


smile


Pabandykite ieškoti www.edlonta.lt/forumas/index.php
2007-05-15 10:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398548

Tatu rašė:

Ačiū, labai-labai, o kad atostoginius skaičiuotų, reikia pasirinkti - paskaičiuoti atosoginius ir DU pries?



Jeigu atostogos neperkeliamos į kitą mėnesį - taip, jeigu keliasi - tai priskaičiuojate dar sekančio mėnesio atostoginius ir išmokate viską kartu.
2007-05-15 08:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398482

Tatu rašė:

Laba,
Kaip "Cente" atspausdinti atsiskaitymo lapelėlius - darbuotojui apie algą? Ir kaip skaičiuoti atostoginius, kad priskaičiuotų ir išmokėtų iškart su algą, man padalina mėnesiais ir išmokėjimą irgi mėnesiais. Ačiū



Dėl atsiskaitymo lapelių: paskaičiavę DU nueinate į peržiūra/spausdinimas ir pasirenkate "Pasirinkto darbuotojo lapelis" arba "DU lapeliai". O dėl išmokėjimo - priskaičius atostoginius ir DU, pasirinkus dešinių pelės klavišu atostoginių išmokėjimą turėtu leisti išmokėti atostoginius kartu su alga.
2007-05-15 08:18 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398480

Olesia rašė:



Elyte rašė:



Olesia rašė:

Sveiki, gal kad patars kaip pildyti cente Penlo/nuostoliu ataskaita.

Kur bendrasis pelnas (nuostolis) irasau 50-60 (60-50) meta klaida, kaip butent ten reikia ivesti?


Reikia vesti 50,-60





Ok, 50,-60 jei pelnas, kaip su nuostoliu, koks tikslus irasas turi buti.
Su skliausteliais neduoda.


Su nuostoliu yra lygiai toks pats įrašas, tik rezultatas rodomas si minuso ženklu.
2007-05-14 19:12 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398440

Olesia rašė:

Sveiki, gal kad patars kaip pildyti cente Penlo/nuostoliu ataskaita.

Kur bendrasis pelnas (nuostolis) irasau 50-60 (60-50) meta klaida, kaip butent ten reikia ivesti?


Reikia vesti 50,-60
2007-05-14 18:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398438

rugle rašė:

Vifi! labai dekoju kad nors vienas zmogiukas atsiliepe.Matai as dar tebestudijuoju buh.4kursas.suprantama apie programas nieko nesuprantu.O kaip cento atstovai gal apmoko? smile


Jei atsisiuntėte demo versiją tai ten pat yra "Vartotojo vadovas". Parsisiuskite - ten labai aiškiai viskas išdėstyta ir nuo ko pradėti ir kaip padaryti. smile
2007-05-14 16:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398404

Jolka0303 rašė:

kas tas OŽ? smile smile



Buhalterija - Operacijų žurnalas
2007-05-14 13:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398327

Jolka0303 rašė:

aciu Elyte ir as taip bandziau bet kai noriu paduoti ji man rodo ta pacia senaja suma smile


O pardavimui įvedat reikiamą IT į prekių žinyną kaip paslaugą ir parduodat. Tik nuvertinimą atskiru įrašu nepamirškite įvesti į OŽ.
2007-05-14 12:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398271

Jolka0303 rašė:

laba diena. gal kas gali pasakyti kaip reikia nukainoti ilgalaiki turta? smile ar reikia dar kokiu papildomu rastu kodel tas turtas nukainuojamas



IT kortelėje dešinių pelės klavišu pasirenkate "remontas/nuvertinimas", įvedate reikalinga sumą su minuso ženklu.
Aš surašau tokį raštą:
2007-05-09 08:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #396808
O kokiu būdu banko pavedimas gali atsidurti avansinėje? Gal atskaitingo įnešimas į sąskaitą ar pinigų išdavimas? Tai neteisingai įvedat operaciją, patikrinkite sąskaitų korespondencijas ir kontrahentus, nes tikrai viskas gerai suvaikšto.
2007-05-04 12:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #395890
Pašalinti eilutę tikrai galima, o va pridėti? smile Arba šalinti visą aktą ir naujai suvesti.
2007-05-03 16:33 Įvairūs » Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas » #395670
Metinį pranešimą rengia įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 7 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 10.

Visi kiti rengia veiklos ataskaitą.
2007-04-24 17:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #393632
O kodėl ne "Pavedimas - Valiutos konvertavimas" nurodant sąskaitas.
2007-03-26 15:03 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #384465
Gal kas esate susidūrę su tarpininkavimo paslaugų (0% PVM) teikimu ES valstybei: suteiktų paslaugų suma PVM ataskaitoje traukiama į 17 ar į 18 eilutę?
2007-03-26 09:53 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #384300
Gal kas esate susidūrę su tarpininkavimo paslaugų (0% PVM) teikimu ES Valstybei: paslaugų suma PVM ataskaitoje traukiama į 17 ar į 18 eilutę?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR