Tax.lt narys Elyte

Tax.lt narys nuo
2004-03-09
Elyte
forume parašė 2860 žinučių

Elyte naujausios žinutės:

2007-05-21 16:56 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400720

BiteMaja rašė:

Šiandien išeina iš darbo du darbuotojai-turiu paskaičiuoti DU už 05 mėn smile Ir duoti žmonėms pasirašyti...

Kažkaip klaikiai šiandien viskas nesiseka... smile


Na tokiu atvėju teks skaičiuoti Exselyje ar skaičiavimo mašinėle, kaip seniau.
2007-05-21 16:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400706

BiteMaja rašė:

Pas mane pačioje programoje, kur yra darbo dienų skaičius nurodyta, kad 21 d.d. Neatsinaujinau programos, tai dabar nežinau ką daryti...ir slaptažodio atnaujinimui neturiu...Gal kas padės??? Plyzzzzzz


O kodėl tokia skubos tvarka? Ikimėnesio pabaigos dar 10 dienų - gal dar kas nors susirgs ar pan.?
Jums skaičiuoja mažiau atlyginimo? Bandykite pakoreguoti ranka tabelį.
2007-05-21 16:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400701

BiteMaja rašė:

Kodėl skaičiuojant 05 mėnesio DU ima 21 dieną, o ne 22???


Na nežinau, pas mane skaičiuoja 22 dienas, gal pasitikrinkite tabelius?
2007-05-21 08:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #400429

BiteMaja rašė:

Sveiki. Ar įmanoma padaryti, kad avansinėse apyskaitose "Avanso apyskaita" lape nerašytų pirktų prekių, o firmas? labai jau daug lapų gaunasi...


Taigi rašo tik pirmą sąskaitos prekę - firma - ir bendrą dokumento sumą. Niekas nesikeičia - ta pati viena eilutė. Prieš gerus metus buvo kitaip: pirkimas - firma ir suma.
2007-05-18 08:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399876

BiteMaja rašė:

Privargau, bet pagaliau sugalvojau kaip panaikinti neteisingą pradinį valiutinį skolos likutį ir teisingai perskaičiuoti valiutines skolas. Nežinau ar pagal programuotojus padariau, bet rezultatas gavosi teisingas. Jei kam iškils panaši problema-kreipkites...


Sveikinu. Taip dažniausiai būna - pasitari su pačiu protingiausiu (t.y. su savimi) ir viskas gaunasi. smile
2007-05-17 17:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399803

Eglija rašė:

Sveiki,
turiu tokia problema, nezinau kaip tikslingai registruoti valiutines USD operacijas. Turiu USD saskaitos israsa, vadovas sia kortele atsiskaitineja kai buna uzsenyje. yra pvz irasas 2007 01 10, kad atsiskaite su imone "XXX", - 121,74 USD, o operacijos turinyje parasyta atsiskaitymo data 2007 01 08 ir (61,00 GBP- Didziosios Britanijos svarai sterlingai).
anksciau nesu dirbusi su USD saskaitom.
Aciu


Perskaitykite Vartojo vadovo psl.288 valiutinės sąskaitos įvedimui (nepamirškite suvesti pradinius likučius) ir apmokėjimams psl. 257-262, pabandykite suvesti operacijas. Tada klauskyte konkrečiau kas nesigauna.
2007-05-17 17:24 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399800
[quote="BiteMaja"]Elyte, pabandžiau įvesti minusinį valiutinės skolos likutį tai sumai, tai likutį panaikino, bet nesamones skaičiuoja, kai reikia skolas perskaičiuot pagal valiutos kurso pasikeitimą.

Ko gero teks pašalinti visas valiutines šio kontragento operacijas ir sutvarkyti pradinį likutį.
2007-05-17 17:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399798

rugle rašė:

bet prasau pasakykite ar netureciau pirmiau padaryti inaso i kasa (sory gal nesakiau bet tai tik veikla pradedanti imone), is ko as parasysiu KIO jei nebus babkiu?


Taip, turite išrašyti savininko įnašui.
2007-05-17 15:57 Bendra » Įsakymai » #399734

prosas rašė:

Nu va.
Jau yra trys pasiūlymai.
Galima rinktis, kuris labiau prie dūšios smile smile


Bandysime skambinti SODRAi, gal pasiūlys ketvirtą, bet aš galvoju, kad pritarsiu aivasstai.
2007-05-17 15:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399728

BiteMaja rašė:

Kaip tyčia iki rytojaus turiu pabaigti balansą 1 ketv. Išsiunčiau edlontai rezervą, bet neaišku kada gausiu atsakymą, tai bandau visokius variantus. Kokį reikia įrašyti ekvivalentą, kai rašai USD skolos likutį? (bandysiu minusinį įvesti, tai gal panaikins valiutinę skolą)


O pas Jūs balansinės sąskaitos likutis išsikreipia būtent tai kontragento pradinio likučio sumai? Gal bandyti laikinai įvesti skolos korektūrą?
2007-05-17 15:11 Bendra » Įsakymai » #399691
Ačiū, tik dabar nežinau kieno klausyt Lauros9 ar Wirginos?
2007-05-17 15:08 Bendra » BALANSAS » #399689

Nira rašė:

Nesupratote jus manoklausimo, na bet tiek to pati susitvarkysiu ir beje Elyte nematau nieko juokingo is ko galima juoktis.


Neįsižeiskite , prašau, smile čia juokas ima daugiau iš Pačiolio metodikų, kur tarp įstatymų straipsnių ir numerių neberandi kurioje vietoje tau reikiama informacija.
2007-05-17 15:05 Bendra » Įsakymai » #399684
Gal kas netyčia rašėte įsakymą dėl vaiko priežiūros atostogų iki vienerių metų? Ar rašoma nuo vaiko gimimo datos ar nuo dekreto pabaigos iki sueis vieneri metai?
2007-05-17 14:59 Bendra » BALANSAS » #399676

Nira rašė:



urtele rašė:



Nira rašė:

Gal kas zinote kur galima rasti tokia info:
Kokia eiles tvarka daryti balansa, pvz.: 1. Uzdaryti visas 5 ir 6 klases; 2. Uzpildyti pelno (nuostolio) ataskaita ir pan.


Jeigu man iškiltų tokie klausimai, aš pirmiausia pasisamdyčiau buhalterį, nes padaryti teisingą balansą , kai kyla tokie klausimai....ką aš žinau. Po to žymiai sudėtingiau ir brangiau kainuoja taisyti klaidas. ČIA MANO NUOMONĖ smile



Taip ir galvojau kad bus tokie komentarai:)
Man reikia teorijos


Bandykit pirkti Pačiolio knygas arba kursus - žinosit teoriškai kiekvieną įstatymų raidelę ir skaičiuką. smile
2007-05-17 14:46 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #399662

Virgasius rašė:



Laimuks rašė:

Ties ta forma tame stulpelyje tuščia



a, aišku, vadinasi, dar ne viskas yra.... VMI neskuba...


Visiškai nesiruošia skubėti, nes užpildyt formą dar duoda (nors tik skirtas UAB), o užregistruoti EDS nesiteikia. Taigi kaip beužpildytum reikia nešti į VMI lapus. smile
2007-05-17 11:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399507

BiteMaja rašė:

Elyte, tai kad pas mane nėra tiekėjo pradinės skolos nei litais, nei valiuta, o jo kortelėje valiutinėse skolose yra pradinis likutis. tai kaip jį iš ten panaikinti (litais skolos nėra...)?



Bandykite įvesti pradinį likutį ankstesne data 0,00 ir perskaičiuoti kontragento skolą.
2007-05-17 09:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399416

rugle rašė:

darant ne su programa. As pirmiausiai inesu savininko inasa i kasa, po to parodau kad nupirktas IT, ir tada israsau KIO( ar kazka ne taip darau, na mus taip mokino)



Kad nupirkti IT reikia gauti sąskaitą iš tiekėjo. Įvedant sąskaitą sukuriate naują prekės kortelę būtinai pažymite, kad tai yra paslauga, kad nesikauptu likučiai. Paspaudus dešinių klavišu įvestą į sąskaitą IT eilutę galite iš karto supildyti IT kortelę. Įtraukus sąskaitą DK turi atsirasti įrašas
D-1230
K-443
O įvedant KIO gautos sąskaitos apmokėjimui
D-443
K-272
2007-05-17 08:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399362
[quote=rugle]t.y. as ivedziau
Konkrečiau aprašykite kaip Jūs išlaidavote savininko įnašą IT pirkimui?
2007-05-17 08:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399358

BiteMaja rašė:

Sveiki. Ar galima perskaičiuoti valiutines skolas neliečiant bankinių valiutinių likučių? Nesinori vėl per naują banką vesti, o skolas programa blogai perskaičiavo...

Ir dar. Kaip panaikinti pradinį valiutinį skolos likutį, kurio neturi būti (net nežinau iš kur jis atsirado)-rodo "atsiskaitymai su kontrahentais".



Pradinį likutį, kaip ir einantį galima ne panaikinti, o pataisyti: Įmonės rekvizitai-Bankas-Sąskaitos redagavimas. O valiutinės skolos yra kontragento kortelėje: ir pradinės ir koregavimas.
2007-05-16 17:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #399237

rugle rašė:

Sveiki, norejau paklausti vedant IT kortele kokias saskaitas vedate sanaudu saskaitoje ir nusidevejimo saskaitoje. As suprantu jei perki IT tai K 272 o D 123, o kaip cia reikia


Sąnaudos - 6115
nusidėvėjimas - 1237
2007-05-16 09:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398954

dainan rašė:

Tai kaip man patikrinti ar aš viską gerai suvedžiau - juk yra sintetinė ir analitinė apskaita ir duomenys turi sutapti,o aš negaliu jų sutikrinti,nes analitinėje apskaitoje duomenys ne tokie kaip sintetinėje...
Bet aš turbūt nemoku normaliai paklausti todėl ir negaunu atsakymo smile



Jums reikia surasti atitinkančias ataskaitas. Jeigu tikrinate skolas tikrinkite balansines sąskaitas ir Ataskaitos-Atsiskaitymai-Debitorių/Kreditorių skolos arba ten pat yra Atsiskaitymų suvestinės pagal balansinę sąskaitą ir kontragentų grupes.
2007-05-16 08:45 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398939
[quote=BIELKA]

BIELKA rašė:

Kažkodėl nusimušė automatiniu būdu siūlomas

Ir man atsakykit kas nors smile


Net nežinau ką pasakyti, gal įvedinėdama nurodėte būsimąją datą ar priskyrėte kuriam nors atsakingam. Aš turbūt bandyčiau šalinti ir įvesti iš naujo. smile
2007-05-16 08:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398936

dainan rašė:



Girele rašė:



dainan rašė:

Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą


Suraskite tokį "apeinantį" apmokėjimą ir smulkiai parašykite - kaip jį įvedėte. Dar pažiūrėkite OŽ - per kokias buh.sąskaitas suvaikščiojo.



Paprasčiausia situacija - atskaitingas asmuo pristato s.faktūrą su apmokėjimo kvitu ,įvedu per Gavimas ,nurodydama ir kontrahentą ir atskaitingą asmenį ir dokumentų numerius.OŽ atsiranda tokia korespondencija D atsargos
D PVM
K atskaitingi
O kai išduotu avansą atskaitingiems -Mokėjimai-Kasos išlaidų orderis ,o OŽ įrašas D atskaitingi
K kasa...
Atsiskaitymų su tiekėjais ataskaitoje atsiranda duomenys ir kredite ir debete ,o apyvartų žiniaraštyje 443 sąskaitos apyvartose tos sumos nepasirodo.


O kam jos ten turėtu pasirodyti, Jeigu Jūs 443 nei kreditavot, nei debetavot? Viskas suvaikšto gerai, nes čia vietoje 443 naudojama atskaitingo asmens sąskaita. Juk pas kontragentą skolos nerodo?
2007-05-15 16:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398775

dainan rašė:

Pas mane nesutampa 4430-atsiskaitymai su tiekėjais apyvartos ir likučiai su Atsiskaitymų ataskaita (su tiekėjais),nes dalis apmokėjimų (grynais)apeina 4430 sąskaitą


Pasitikrinkite per kurią sąskaitą OŽ ar mokėjimo dokumentuose dengiasi gryni apmokėjimai. Nes aš įsivaizduoju kad gryni apmokėjimai tiekėjams pereina per avansinę apyskaitą arba tiesiai iš kasos, peržiūrėkite KIO ir atsiskaitymus su mat.atskaitingais.
2007-05-15 15:21 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398711

dainan rašė:

Gal kas galite patarti kaip geriau susitvarkyti apskaitą Cente
,kad Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraščių duomenys sutaptų su atsiskaitymų ataskaitomis-problema tame ,kad kartais su tomis pačiomis įmonėmis atsiskaitome ir pavedimu ir grynais,todėl pažiūrėjus atsiskaitymų ataskaitas ,jų duomenys nebesutamta su apyvartos žiniaraščiais.Esu išskyrusi 2 kontrahentų grupes-1pavedimu ir 2 grynais,tačiau aukščiau aprašytu atveju jos man nebepadeda...


Apie kurias atsiskaitymų ataskaitas konkrečiai klausiate? Šiaip apmokėjimo būdo keitimas jokios įtakos kontragento galutiniam įsiskolinimui neturi.
2007-05-15 15:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398704

Dan rašė:



Dan rašė:

Kodėl man neleidžia priskaičiuoti DU, noriu suvesti nuo 2007 01mėn.,pasirenku 01periodą, bet man išmeta lentelę "Floating point division by zero"


smile


Pabandykite ieškoti www.edlonta.lt/forumas/index.php
2007-05-15 10:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398548

Tatu rašė:

Ačiū, labai-labai, o kad atostoginius skaičiuotų, reikia pasirinkti - paskaičiuoti atosoginius ir DU pries?



Jeigu atostogos neperkeliamos į kitą mėnesį - taip, jeigu keliasi - tai priskaičiuojate dar sekančio mėnesio atostoginius ir išmokate viską kartu.
2007-05-15 08:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398482

Tatu rašė:

Laba,
Kaip "Cente" atspausdinti atsiskaitymo lapelėlius - darbuotojui apie algą? Ir kaip skaičiuoti atostoginius, kad priskaičiuotų ir išmokėtų iškart su algą, man padalina mėnesiais ir išmokėjimą irgi mėnesiais. Ačiū



Dėl atsiskaitymo lapelių: paskaičiavę DU nueinate į peržiūra/spausdinimas ir pasirenkate "Pasirinkto darbuotojo lapelis" arba "DU lapeliai". O dėl išmokėjimo - priskaičius atostoginius ir DU, pasirinkus dešinių pelės klavišu atostoginių išmokėjimą turėtu leisti išmokėti atostoginius kartu su alga.
2007-05-15 08:18 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398480

Olesia rašė:



Elyte rašė:



Olesia rašė:

Sveiki, gal kad patars kaip pildyti cente Penlo/nuostoliu ataskaita.

Kur bendrasis pelnas (nuostolis) irasau 50-60 (60-50) meta klaida, kaip butent ten reikia ivesti?


Reikia vesti 50,-60





Ok, 50,-60 jei pelnas, kaip su nuostoliu, koks tikslus irasas turi buti.
Su skliausteliais neduoda.


Su nuostoliu yra lygiai toks pats įrašas, tik rezultatas rodomas si minuso ženklu.
2007-05-14 19:12 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #398440

Olesia rašė:

Sveiki, gal kad patars kaip pildyti cente Penlo/nuostoliu ataskaita.

Kur bendrasis pelnas (nuostolis) irasau 50-60 (60-50) meta klaida, kaip butent ten reikia ivesti?


Reikia vesti 50,-60

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR