Tax.lt narys Auduma

Tax.lt narys nuo
2009-08-03
Auduma
forume parašė 29 žinučių

Auduma naujausios žinutės:

2010-04-22 17:00 Bendra » Vel komandiruotė... » #796206
Į komandiruotę išvyko balandžio 12, viešbučio sąskaita išrašyta balandžio 19. Priminkit, prašau, kurios dienos kursu skaičiuoti valiutos kursą kuomandiruotpinigių apskaičiavimui - išvykimo (12 d.) ar kada išrašyta sąskaita (19 d.)?

Iš anksto dėkoju!
2010-03-23 09:49 Bendra » Darbo užmokestis » #780559
AČIŪ smile


Elste rašė:



Auduma rašė:

Pagal DS alga mokama paskutinę mėnesio darbo dieną. Kolega prašo algą už kovą pervesti ankščiau (26 arba 29 d.) Gal gali jis kokį vienkartinį prašymą parašyt, kad algą šįkart gautų anksčiau?
Bei turiu prašymus algą pervesti į a/s. Bet jei kolegos paprašo iš kasos sumokėti ir kasoj pinigų yra ar galima tai be kažkokio prašymo ne į a/s pervesti, bet per kasą juos išmokėti tam tikrą mėnesį pagal darbuotojo pageidavimą jei jam reikia grynų, o nusigrynint iš kortos turi problemų (tipo paliko kažkur kaime kortelę, o iš banko grynintis brangu ir nenori į banką važiuoti)?
Iš anksto dėkoju!


nori anksičiau - rašo prašymą;
nori grynais - rašo prašymą.
Žodžiu - reguliuojama prašymais. Gali būti vienkartinis, gali būti pastovus prašymas toliau mokėti būtent taip.

2010-03-23 09:33 Bendra » Darbo užmokestis » #780538
Pagal DS alga mokama paskutinę mėnesio darbo dieną. Kolega prašo algą už kovą pervesti ankščiau (26 arba 29 d.) Gal gali jis kokį vienkartinį prašymą parašyt, kad algą šįkart gautų anksčiau?
Bei turiu prašymus algą pervesti į a/s. Bet jei kolegos paprašo iš kasos sumokėti ir kasoj pinigų yra ar galima tai be kažkokio prašymo ne į a/s pervesti, bet per kasą juos išmokėti tam tikrą mėnesį pagal darbuotojo pageidavimą jei jam reikia grynų, o nusigrynint iš kortos turi problemų (tipo paliko kažkur kaime kortelę, o iš banko grynintis brangu ir nenori į banką važiuoti)?
Iš anksto dėkoju!
2010-01-28 13:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #751619

Rolf rašė:



Auduma rašė:



2010 sausį po renginio gavau PVM s-f (visai sumai):
D 6klase / K?




Gavot sąskaitą:
D 6kl.
K 4431
K 2kl. išankst.apmokėjimai
Apmokat :
D 4431
K 271



Ačiū smile
2010-01-28 12:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #751504
Padėkit prašau susigaudyti:
2009 gruodį darytas avansas (dalį sumos) už sausio renginį:
D 2kl. isankst / K 2 kl. a/s

2010 sausį po renginio gavau PVM s-f (visai sumai):
D 6klase / K?

2010 sausį darau pavedimą (PVM s-f - avansas):
D ? / K 2kl. a.s.

Iš anksto dėkoju smile
2010-01-13 15:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #742857

Rolf rašė:



Auduma rašė:

kai sumokėdavau už kelto/lėktuvo bilietus, o sąskaitą gaudavau tik po kelių dienų, tai įrašą darau tos dienos data, kai gaunu sąskaitą?


Sumokate už bilietus:
D 202x arba 4431
K 271
Gaunate sąskaitą, registruojate apskaitoje sąskaitos išrašymo data:
D 611x arba 2kl.
K 202x arba 4431
Apmokėjimą ir PVM s/f būtina registruoti apskaitoje, nereika registruoti išankstinio apmokėjimo sąskaitos, jeigu tokią gaunate.



Aišku dabar kaip elgtis su išankstinėmis. Ačiū smile
2010-01-13 15:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #742824

Rolf rašė:



Auduma rašė:


Isankstine uz 2010 m. 60 Lt - D2xx 60 Lt /K?xx



Išankstinio apmokėjimo sąskaitos apskaitoje neregistruojamos.
Jei apmokate pagal tokią sąskaitą, apskaitoje registruojate:
D 202x išankst.apmokėjimai
K 271



Na kažką tada iki šiol ne taip darydavau. Ne daug teko daryt, bet noriu ištaisyt savo kliurkas: kai sumokėdavau už kelto/lėktuvo bilietus, o sąskaitą gaudavau tik po kelių dienų, tai įrašą darau tos dienos data, kai gaunu sąskaitą? O padariusi pavedimą reiškias jokių korespondencijų nedarau (nekredituoju a/s), teisingai? Per kursus vis kalė, kad kiekviena ūkinė operacija turi atsispindėt, tai sau ir stengdavaus atspindėt smile
Dar: gruodį sumokėjau už patalpų nuomą sausio mėn. pab. renginiui. Tai padarius pavedimą nekredituoju a/s? Buvau padariusi taip: D202x (iš. apmokėj.) / K 2xxx(a/s). O po renginio bučiau D6xxx (sąnaudos) / K202x (iš. apmokėj.)...
2010-01-13 13:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #742765
Esam ne PVm moketojai.
Gruodzio pradzioj gavom saskaita uz interneta:
Uz lapkricio men. 5 Lt - D6xxx 5 Lt /K4xxx 5 Lt
Isankstine uz 2010 m. 60 Lt - D2xx 60 Lt /K?xx

Gruodzio pab. as sumoku 70 Lt (5 uz lapkriti, 60 pagal isankstini 2010 m. ir 5 uz gruodi kad nereiktu pavedimo daryt). D ?xxx 65 Lt D4xxx 5 Lt/ K2xxx 70 Lt.
2010-01-07 10:51 Bendra » Garantinis fondas » #739692
Ar mokamos GF įmokos už:
Autorines?
Kitas (nesusijusias su darbo santykiais) A klasės pajamas (pvz. nuomos)?
2009-12-11 10:30 Bendra » Atleidimas is darbo » #731222
Pirmą kartą susiduriu su žmonių atleidimu, prašau pagalbos: šiandien (12.11) atleidžiam keletą darbuotojų. Tai aš iki 12.15 d. VMI būtinai sumoku GPM, teisingai? O kaip su įmokom į sodrą? Irgi reikia sumokėti iki mėnesio 15 d. išmokėtom algom atskirai ar galėsiu sumokėti kartu su dirbančiųjų įmokom mėnesio gale (mes algą susimokam paskutinę mėnesio dieną).
Iš anksto dėkoju!
2009-12-07 08:47 Įvairūs » Asociacijos » #729071
Gal kas gali pakonsultuoti man rūpimu klausimu?! Iš anksto dėkoju!


Auduma rašė:

Asociacija nevykdo jokios ūkinės veiklis, išsilaikom iš NM. Tad jokios deklaracijos, pelno mokėjimas, leidžiami-ribojami-neleidžiami atskaitymai neaktualūs. Tai sakykit ar yra kokie apribojimai reprezentacinių išlaidų nurašymams? Iki šiol 8 m. dirbusi buhalterė labai kratydavos alkoholio sąskaitose - nei visuotiniems susirinkimams, nei tarybos narių posėdžiams, nei užsienio svečius vaišinant restoranuose. Kuo ji rėmėsi? Šiandien direktorius grįžęs iš susitikimo su užsienio svečiais pateikė sąskaitą ir sako, jog alkoholio netraukė, atseit taip ana buhalterė buvo "išauklėjusi". Gal žinot kuo remiantis asociacijoms naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti negalima turėti reprezentacinių alkoholio išlaidų?

2009-12-04 19:19 Įvairūs » Asociacijos » #728861
Asociacija nevykdo jokios ūkinės veiklis, išsilaikom iš NM. Tad jokios deklaracijos, pelno mokėjimas, leidžiami-ribojami-neleidžiami atskaitymai neaktualūs. Tai sakykit ar yra kokie apribojimai reprezentacinių išlaidų nurašymams? Iki šiol 8 m. dirbusi buhalterė labai kratydavos alkoholio sąskaitose - nei visuotiniems susirinkimams, nei tarybos narių posėdžiams, nei užsienio svečius vaišinant restoranuose. Kuo ji rėmėsi? Šiandien direktorius grįžęs iš susitikimo su užsienio svečiais pateikė sąskaitą ir sako, jog alkoholio netraukė, atseit taip ana buhalterė buvo "išauklėjusi". Gal žinot kuo remiantis asociacijoms naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis užmegzti arba esamiems pagerinti negalima turėti reprezentacinių alkoholio išlaidų?
2009-12-01 07:30 Bendra » Vel komandiruotė... » #726484
[quote=danguje]

Auduma rašė:

Direktorius grįžo iš komandiruotės viena diena ankščiau negu buvo rašytas įsakymas ir gaunasi, jog buvo sumokėta viena diena per daug dienpinigių. Rašau įsakymą dėl trukmės patikslinimo ir rašyt, jog "į s ak a u " - grąžinti permokėtus dienpinigius? Tada turėsiu ir
Pirmiausia, ačiū atsakiusiems dėl dienpinigių nemkėjimo. Pridėsiu pasiūlymą, kur į kainą 1 asmeniui įeina nakvynė, pusryčiai, kavos pertraukėlės, pietūs, vakarienė, salės ir įrangos nuoma. Vienžo, visas komplektas. smile

Auduma, manau, dienpinigiais negalite dengti nakvynės išlaidų (tik maitinimo išlaidas). Jei diena anksčiau grįžo iš komandiruotės, tai ir nemokate už ta dieną dienpinigių. Tik įsakymą turite patikslinti, kad komandiruotė truko 1 d. trumpiau.
Tik klausimas, ar tos dienos nakvynės išlaidos būtų leidžiami atskaitymai smile



Tai kad dienpinigiai buvo pervesti prieš komandiruotę už 6 dienas, o grįžo penktą dieną, tai viena diena dienpinigiai buvo permokėti. Danguje, gyvenamo ploto nuomos išlaidos, patirtos komandiruotėje, leidžiami atskaitymai (jei nėra į sąskaitą papildoma eilute išskirtas maitinimas).
2009-11-30 15:46 Bendra » Vel komandiruotė... » #726252
Direktorius grįžo iš komandiruotės viena diena ankščiau negu buvo rašytas įsakymas ir gaunasi, jog buvo sumokėta viena diena per daug dienpinigių. Rašau įsakymą dėl trukmės patikslinimo ir rašyt, jog "į s ak a u " - grąžinti permokėtus dienpinigius? Tada turėsiu ir rašyti, jog iš jo priimu permokėtus (?) dienpinigius? Ar tos vienos dienos sumą galiu mažiau išmokėt už jo patirtas kitas išlaidas komandiruotės metu, tai kaip tada skambėtų įsakymas? Pradžioj rašau (direktoriaus vardu), jog "tokiom ir tokiom dienom vykau į ... ir į s a k au buhalterei padengti komandiruotės metu patirtas gyvenimo išlaidas permokėtų dienpinigių suma ir išmokėti nepadengtą dalį". Sviestas sviestuotas, bet nesuaudžiu kaip suformuluoti, jog viešbučio išlaidas mažinu tos vienos dienos dienpinigių suma, o kas nepasidengia - išmoku.
2009-11-30 11:37 Bendra » KPO » #725992

talys rašė:

Nesvarbu-negali sąskaita ir nesutapt
taisyt ir viskas.



Ačiū visiems už patarimus smile Kas išrašė maivosi, tipo čia tik centas, susitvarkykit patys. Nesupranta, kad išrašę nevienodom sumom dokumentus tai pačiai operacijai jie turi taisyt smile
2009-11-30 10:02 Bendra » KPO » #725907
Kaip elgtis, kai gavau iš direktoriaus to pačio pirkimo išrašytas. Ką su tuo 1 centu daryti?
2009-11-17 15:20 Bendra » Kasa ir a/s » #721855

Loreta13 rašė:



Auduma rašė:

1. Kas kiek laiko ją reikia atsispausdinti ir susirišti/užantspauduoti - kas metus? Ar kas mėnesį užpildžius atsispausdinti ir segtis, o metų gale įsirišti? Beje, gruodį jau turėsiu pildyt naujai, nes senoji knyga baigiasi šį mėnesį, tai man tas gruodis visai neaišku kaip ten kur tą vieno mėnesio lapą reiks apiforminti ir ar nuo 2010 m. reiks naujai kažkaip pradėt smile
2. Ką kompe vietoj parašo dėt, nes kiek suprantu parašus uždėsiu tik tada, kai atsispausdinsiu?

1, Tai, kad visai nereikia "šniūruot":))
Spausdinu po lapą ir pasirašom. [quote:ffa98cb4f5]16. Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.

Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350008[/quote]


AČIŪ smile
2009-11-17 09:50 Bendra » Kasa ir a/s » #721550

vovere rašė:

o jums nebūtų paprasčiau kompoiuterinė versija kasos knygos?



Su Jūsų pagalba gal ir susigundysiu smile
Forma tikiuosi forume rasiu, o jei ne ir susikurt nebėda, bet va kokie klausimai kilo:
1. Kas kiek laiko ją reikia atsispausdinti ir susirišti/užantspauduoti - kas metus? Ar kas mėnesį užpildžius atsispausdinti ir segtis, o metų gale įsirišti? Beje, gruodį jau turėsiu pildyt naujai, nes senoji knyga baigiasi šį mėnesį, tai man tas gruodis visai neaišku kaip ten kur tą vieno mėnesio lapą reiks apiforminti ir ar nuo 2010 m. reiks naujai kažkaip pradėt smile
2. Ką kompe vietoj parašo dėt, nes kiek suprantu parašus uždėsiu tik tada, kai atsispausdinsiu?
2009-11-16 15:48 Bendra » Kasa ir a/s » #721302
Patarkit prašau:
Baiginėjasi kasos knyga ir nusipirkau prieš keletą dienų naują. Dabartinė, kuri pildoma yra parengta pagal LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimą Nr. 179, o nuspirkau kasos knyga parengta pagal Finansų ministerijos 1994 m. birželio 30 d. raštą Nr. 49 N. Čia mano problema, kad pirmą kartą gyvenime perkant paprašius kasos knygos man pardavė seno leidimo knygą ar parduotuvės problema, jog seno leidimo knygom pardavinėja? Ar turiu teisę nunešus gražint ir kažkuo remiantis (nutarimais/raštais, jog pakeistos kasos operacijų atlikimo taisyklės) prašyt naujo leidimo kasos knygos?
2009-11-13 15:27 Bendra » Vel komandiruotė... » #720755
Ačiū!

Komandiruotės įsakymą patikslinsite, kai grįš iš jos. Tada užpildysite AA, kur surašysite ir dienpinigius, ir kitas išlaidas pagal parvežtus dokumentus.
Trūkstamus pinigus pervesti per banką į direktoriaus asmeninę sąskaitą galima. AA reikalinga bet kokiu atveju, nesvarbu, ar pinigai išmokami iš kasos, ar pervedami.[/quote]
2009-11-13 15:09 Bendra » Vel komandiruotė... » #720748
Patarkit, prašau:
Buvo išrašytas direktoriui įsakymas komandiruotei į užsienį 3 dienom. Bet jo ir ketvirtą dieną nėra, užtruko komandiruotėj. Dienpinigiai prieš komandiruotę buvo pervesti už 3 dienas. Ką su ketvirta komandiruotės diena daryt - naujai perrašyt seną įsakymą nauju (keturiom dienom)? Už tą papildomą dieną galėsiu aš kartu su AA per kasą išmokėt kai man pateiks patirtų išlaidų čekiukus? Spėju jie bus doleriais, tai pasiskaičiuosiu aš of. val. kursu patirtas išlaidas ir papraščiausiai sumuosiu ketvirtos dienos dienpinigių dydį ir gausis suma išmokėjimui, teisingai? Dar klausimėlis, visąlaik remiantis avansine apyskaita iš kasos mokėjau, bet ar galiu pavedimu tokius dalykus mokėt? Tai kaip tada - AA reikalinga? O kas. iš. orderio nerašau, paprasčiausiai darau pavedimą ar taip?
Iš anksto dėkoju!
2009-10-16 16:48 Įvairūs » Asociacijos » #710902
Ačiū smile


Kontistas rašė:



kakaduJV rašė:

Cituoju iš "Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumų".. o ten nurodyta: ..."Atsižvelgiant į PMĮ 5 str. 4 dalies nuostatas pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos: ..." ir t.t.


Kalba eina apie šitą dokumentą. smile

2009-10-15 15:05 Įvairūs » Asociacijos » #710478
Sakykite, prašau, kokį teisės aktą čia cituojate?


kakaduJV rašė:

Radau štai ką, bet aiškiau nepasidarė.. Gal Jums geriau gausis suprast:

Ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, t. y.:
- pajamos už parduotas prekes, atsargas ir ilgalaikį turtą;
- kaip parama gautų materialinių vertybių pardavimo pajamos, išskyrus atvejus, kai jos parduodamos paramos ar labdaros renginiuose;
- pajamos už suteiktas mokamas paslaugas (už paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus renginius, mokamas sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugas ir pan.);
- turto nuomos pajamos;
- pajamos už suteiktas reklamos paslaugas (ūkinės veiklos pajamomis nelaikomos reklamos paslaugos, teikiamos pagal įsipareigojimą paramos teikėjui Labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61–1818) nustatyta tvarka, jeigu reklamos paslaugų sąnaudos neviršija 10 proc. suteiktos paramos vertės);

- palūkanų pajamos už banke laikomas lėšas, jeigu mokestiniu laikotarpiu pelno nesiekianti organizacija turi ir kitų ūkinės komercinės veiklos pajamų;

- pajamos už parduotus vertybinius popierius;
- valiutų kursų pasikeitimo teigiama įtaka, jeigu tokios pajamos atsiranda dėl ūkinių operacijų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu; ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu;
- kitos pajamos, nepriskiriamos įstatuose nustatytų tikslų finansavimui.

Mes nieko kito nevykdom, išskyrus investavimą - t.y. palūkanų uždirbimą.. Tai kaip tada suprast smile

2009-10-06 14:58 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #706833
Sveiki. Ar iš 13-SD formos pajamos ir įmokos rodomos ketvirtinės ataskaitos SAMF4 priede?
2009-08-12 14:15 Bendra » AUTOMOBILIS (mokesčiai, normos ir kita) » #685540
Kokiais mokesčiais apmokestinamas automobilis pagal automobilio nuomos sutartį?
2009-08-12 12:50 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #685459
Ar rašosi į 18 laukelį atleidžiamam darbuotojui paskaičiuota išeitinės išmokos suma? O 19/20 laukeliuose rašom nuo jos sumokėtus mokesčius?
2009-08-12 08:53 Bendra » Vel komandiruotė... » #685310

vovere rašė:

arba 4,85 x 1,3



o ką reiškią 4,85?
2009-08-12 08:48 Bendra » Vel komandiruotė... » #685306
patarčiau ir nepradėti imtis tų darbų[/quote]

Maži esam, 2 žmonės, ne pelno siekianti organizacija, be buhalterės kaip ir nebus organizacija, tai ėmiausi buhalterės pareigų. Nesinori antrą savaitę nesusivokus trenkti durim. Su Jūsų patarimais manau išgyvensim, nemanot?
2009-08-12 00:33 Bendra » Vel komandiruotė... » #685275
Niekad neteko to daryti, išėjo buhalterė iš darbo, tai imsiuosi niekada nedarytų darbų: padėkit, prašau, apskaičiuoti vienos dienos komandiruotės dienpinigius i Daniją! Ar reikės kokius mokesčius mokėti? Per naktį visų pasisakymų apie komandiruotes neperskaitysiu, tai prašau pateikite kokie įstatymai nusako komandiruočių apmokestinimą/normas/vienos dienos komandiruotes/komandiruotes LT ir užsienyje apmokejimą ir pan. Iš anksto dėkoju!

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR