Tax.lt narys barbora1

B
Tax.lt narys nuo
2010-01-22
barbora1
forume parašė 13 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-09-29 13:08 Bendra » Darbo užmokestis » #857474
Laba diena,
labai reikia Jūsų pagalbos smile
tikrindama apskaitą radau, kad anksčiau dirbusi buhalterė atleisdama darbuotoją išmokėjo jam priklausantį atlyginimą, plius kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Praėjus kelioms savaitėms , tam atleistam darbuotojui dar kartą išmokėtas darbo užmokestis už praėjusį mėnesį (nors jis jau atleistas buvo) .
Pinigų iš darbuotojo nesusigrąžinsime.
Kaip reikėtų pasielgti? Kur padėti tą permoką? Į nleidžiamus atsakitymus?
Kaip su Sodra , GPM , Garantiniu fondu? Priskaitymu nebuvo jokių ???
Iš anksto ačiū už atsakymus.
2010-09-16 10:26 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #851921

Loreta13 rašė:

barbora1 rašė: O kaip su reprezantacinėmis dovanomis (taip s/f įvardinta) , jei jų suma 423,97 plius 89,03 (PVM) . Kiap tas dovanas apskaityti? Kaip kavinės sąnaudas, ar yra kažkokių kitų ypatumų?
O čia vienam konkrečiam žmogui smile [quote:eee4882bc3]2. PVM atskaita netikslinama, ir kai PVM įstatymo 5 str. 4 dalyje nurodytais atvejais prekės perduodamos arba sunaudojamos kaip nedidelės vertės dovanos (reklamai, reprezentacijai, labdarai ir/ ar paramai), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 861 patvirtintoje Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygų ir apribojimų nustatytas sąlygas ir apribojimus (Žin., 2002, Nr. 60- 2429, žiūrėti PVM įstatymo 5 str. 4 dalies komentarą).
[/quote]

Nežinau ar vienam, radau buvusios buhalterės reprezentacinės nesutvarkytas-tai dabar noriu viską sudėlioti.
O kaip geriau ar vienam, ar kompanijai? :) Akta juk galiu parašyt visokį :)
2010-09-16 10:02 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #851908

Loreta13 rašė:

barbora1 rašė: PVM deklaracijoje neleidžiamą atskaityti PVM reikai atimti ar pridėti ir nežinau eilutėje :)
Pirkimo PVM 25 eilutėje rodomas visas 159,56
35 -je nėra neatskaitomo PVM 39,89 .


AČIŪ :)

O kaip su reprezantacinėmis dovanomis (taip s/f įvardinta) , jei jų suma 423,97 plius 89,03 (PVM) . Kiap tas dovanas apskaityti? Kaip kavinės sąnaudas, ar yra kažkokių kitų ypatumų?
2010-09-16 09:49 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #851903

Loreta13 rašė:

barbora1 rašė: kokį skaičių iš kokios PVM FR0600 deklaracijos eilutės atimti ar pridėti ?
Gerai būtų žinot, kas ten pas jus per skaičiai ir ką ten norite "sudėt ir atimt" :))


Reprezentacines sąnaudos:
Kavinės sąskaita : 759,80 + 159,56 (PVM) = 919.36

D 61185 (Reprez.sąn) 569,85
D 611851 (Neleidž.atsk.) 189,95+39,89
D 2431 (Pirkimo PVM) 119,67
K 2435 919,36

PVM deklaracijoje neleidžiamą atskaityti PVM reikai atimti ar pridėti ir nežinau eilutėje :)

Ačiū
2010-09-16 09:00 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #851853
Sveiki,
turbūt jau ne kartą čia buvo svarstyta kaip su reprezentacinėmis sąnaudomis PVM deklaracijoje FR0600 formoje, bet man rasti nelabai sekėsi :)
Tai gal galėtumėte pasufleruoti kokį skaičių iš kokios PVM FR0600 deklaracijos eilutės atimti ar pridėti ?
Labai ačiū iš anksto už atsakymą :)
2010-08-25 16:26 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #844459
Sveiki, labai reikia Jūsų pagalbos parduodant IT(lengv.automobilį)
IT pirktas 2009m.spalio mėn, už 25000 Lt plius 116 registracija , IT vertė 25116,00 LT .
Pirktas be PVM (s/f) įrašas yra "parduota pagal maržą".
Dabar tą automobilį norime parduoti už 5000,00 be PVM fiziniam asmeniui(darbuotojui) - ar galime ?
jei galime kaip atrodytų korespondencijos
D 2411
K 5 klasė 5000,00

D 1227 (nusid)
D5 klasė 8471,98
K1220(IT)

Nuostolis IT perleidimo 16644,02

kaip su mums gręsiančiais mokesčiais ar kitom sankcijom iš valstybės institucijų ? :) Iš anksto ačiū už atsakymus :)
2010-08-12 10:19 Bendra » Išeitinė pašalpa » #839825
[quote="TiningaTurėtų būti viskas gerai. Juk čia ne kokia saviveikla, vadovaujatės teisės aktais smile[/quote]

Dar kartą ačiū už greita atsakymą :)
2010-08-12 09:50 Bendra » Išeitinė pašalpa » #839812
Skaičiuočiau taip: Valandinis VDU* vidutinis metinis mėnesio darbo valandų skaičius * mėnesių skaičius.[/quote]

Aciu ir aš taip esu pasiskaičiavusi :) Gal neprisikabins VDI , nes darbuotojai labai pikti-skundai mus apmėtė :)
2010-08-12 09:22 Bendra » Išeitinė pašalpa » #839796
Sveiki, reikia Jūsų konsultacijos :)
Atkeidžiame iš darbo darbuotojus, kuriems mokamas valandinis darbo atlygis. kaip apskaičiuoti išeitinę pašalpą?
1.Ar valandos vidurkį dauginti iš metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus?
2. Ar reikai apsiskaičiuoti vidutinį valandinį*dienos valandų skaičius(8)=darbo dienos vidutinis įkainis , ir tada dauginti darbo dienos vid.įkainį iš metinių vidutinių mėnesio darbo dienų?????

Padėkite, nes pasiklydau, skaičiuoju ir tai ir taip, gaunasi nukrypimai :)
2010-06-04 10:58 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #814398

laura9 rašė:

barbora1 rašė:
O tame laikotarpyje gautos premijos ketvirtines įeis į vidurkį? 2dienos darbdavio mokamas uz nedarbinguma įesi vidurkį?

Ketvirtinė premija įeina, tačiau jei per skaičiuojamąjį laikotarpį išmokėtos kelios ketvirtinės premijos, imama paskutinė.
2 darbdavio dienos neįeina. Nes, kaip jau rašiau, imamas faktiškai dirbtas laikas ir faktiškai priskaitytas atlyginimas.


O jei premija yra paslėpta po įrašu "Kompensacijos ir pašalpos" ar galima ją traukti į VDU?
2010-06-04 10:23 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #814369

laura9 rašė:

barbora1 rašė: Sveiki, norėčiau Jūsų konsultacijos - turime išleisti darbuotoją į atostogas 06.04 - tai atsotoginiai skaičiuojasi iš gegužės , balandžio ir kovo mėnesių. Bet ką daryti jei darbuotojas nedarbigume buvo visą kovo mėnesį ir visą gegužės mėnesį, o balandį dirbo tik 22 k.d (iš jų 16d.d)? Iš kokių mėnesių ir kaip apsakičiuoti atostoginius?
Ačiū iš anksto :)

Skaičiuoti iš tų dienų, kurias faktiškai dirbo 03,04,05 mėn. ir iš faktiškai už tas dienas priskaičiuoto atlyginimo.


O tame laikotarpyje gautos premijos ketvirtines įeis į vidurkį? 2dienos darbdavio mokamas uz nedarbinguma įesi vidurkį?
2010-06-04 09:49 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #814337
Sveiki, norėčiau Jūsų konsultacijos - turime išleisti darbuotoją į atostogas 06.04 - tai atsotoginiai skaičiuojasi iš gegužės , balandžio ir kovo mėnesių. Bet ką daryti jei darbuotojas nedarbigume buvo visą kovo mėnesį ir visą gegužės mėnesį, o balandį dirbo tik 22 k.d (iš jų 16d.d)? Iš kokių mėnesių ir kaip apsakičiuoti atostoginius?
Ačiū iš anksto :)
2010-01-29 07:48 Apskaita & Auditas » Krovinio važtaraščiiai » #752059
Laba diena,
labai reikia Jūsų visų pagalbos, mes turime pervežti savo darbo įrankius ir kt.priemones is Lietuvos i kita ES šalį(žodžiu vežamės priemones atlikti darbams ne LT), vešime savo įmonės autotransportu, veš savi vairuotojai. Kadangi pirmą kartą forminsiu krovinį - tai labai atsiprašau, jei ką ne taip parašau. Kaip suprantu CMR reikia būtinai pildyti, bet ką ten turėčiau surašyti? PVM s/f neturime, nes darbo priemonės nėra naujos.
Kiek suprantu bandau rašyti, o ko nežinau klaustukus sudedu: 1.mūsų įm.pavad ir adresas. 2.objekto,kuriame atliksime darbus pavad ir adresas. 3.objekto, kuriame atliksime darbus adresas. 4.mūsų įm.adresas. 5.??? 6. ??? 7.??? 8.??? 9.??? 10.??? 11.??? iš kur man žinoti svorį 12. ??? 13. ??? 14. ??? 15.??? 16.??? gal vėl mūsų įmonės pavadinimas ir adresas??? 17.??? 18.??? 19. ??? 20.??? 21. išvežimo data????? 22. auto pakrovimo laikas ir kada mašina pajudės iš taško A į tašką B. 23. ??? 24. auto iškrovimo laikas taške B. 25. darbo priemones vežančios auto valstyb.Nr. 26.darbo priemones vežančios auto markė. 27.??? 28.??? 29.??? Jei ta pačia automašina važiuos keli pasikeisdami vairuotojai, kur juos abu ar tris surašyti???
Iš anksto AČIŪ už atsakymą, labai būtų gerai sulaukti kuo greičiau jo :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui