Tax.lt narys Vilmule

V
Tax.lt narys nuo
2010-01-30
Vilmule
forume parašė 99 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-02-18 14:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #763708

renata1113 rašė:

taxnare rašė:
Esu skolinga už šildymą


Pereliate likuti ir priskaitote sukauptas finansavimo sumas
D 31 K 691 D 222 K41 (gautinos)
Pateikiate paraiska
D 41 (gautinos) K 222
Izdas apmoka
D 691 K 42 (gautos)
pripazistate finansavimo pajamas
D 42 (gautos) K 70
atsakaitinio laikotarpio pabaigoje uzdarote saskaitas
D 70 K 31


Grįžtu dar prie to paties. Pavyzdžiuose pateikta, kada priskaitomos sąnaudos (87) pagal sąskaitą, kitu įrašu registruojamos panaudotų finansavimo sumų pajamos(70). Bet gaunasi, kad jei yra tikimybė negauti pinigų, kaip šiame pvz. metų gale, tai finansavimo pajamų registruoti negalima, o priskaityti tik sąnaudas. Ar teisingai supratau?
2010-02-09 14:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #759100

pupyte rašė:

Vilmule rašė:

pupyte rašė: sveiki, klausimas ne konkreciai siai temai, bet man gal padesite.

zmogus per metus ima nemokamu atostogu daugiau kaip 14d. , kaip skaiciuojasi mokamos atostogos? esu girdejusi, kad jeigu vienu kartu ima dugiau kaip 14d. nemokamu tai tada tos 15,16,17 ir t.t.t dienos issiminusuoja is atostogu laikotarpio, o kaip yra realiia?

Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma nemokamos atostogos iki 14 kalendorinių dienų (DK 170 str.6 dalis). Bet jos gali būti ir ne vienu kartu, o po 1 ar 2 dienas per mėn. O kas virš 14 dienų išsiminusuoja, pvz. (28d :365 d. x 3d.).


o kas cia per pavyzdys... smile


Už metus priklauso 28 d. : 365 metų dienų x 3 nemokamų dienų (kiek yra panaudota nemokamų virš 14 d.). Tai kas gaunasi atminusuoti iš 28 dienų ir liks kiek priklauso atostogų
2010-02-09 13:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #759024

pupyte rašė: sveiki, klausimas ne konkreciai siai temai, bet man gal padesite.

zmogus per metus ima nemokamu atostogu daugiau kaip 14d. , kaip skaiciuojasi mokamos atostogos? esu girdejusi, kad jeigu vienu kartu ima dugiau kaip 14d. nemokamu tai tada tos 15,16,17 ir t.t.t dienos issiminusuoja is atostogu laikotarpio, o kaip yra realiia?

Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma nemokamos atostogos iki 14 kalendorinių dienų (DK 170 str.6 dalis). Bet jos gali būti ir ne vienu kartu, o po 1 ar 2 dienas per mėn. O kas virš 14 dienų išsiminusuoja, pvz. (28d :365 d. x 3d.).
2010-02-09 12:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #758912

Vilmule rašė:

renata1113 rašė: Taip jūs turite 200 sąskaitos sumą perkelti į 31 sąskaitą. Bet kartu lygiagrečiai turite daryti antrą buhalterinį įrašą, t.y. nusimatyti sukauptą gautiną finansavimą bei priskaityti gautinas finansavimo sumas D 2 kl. K 4 kl.
To perkėlimo tvarkoje nėra, bet gyvenimas rodo, kad tokio buhalterinio įrašo reikia.


Ačiū už atsakymą. Apie tai skaičiau, tik nelabai supratau. Tik dar noriu pasitikslinti - tokiu atveju balanso suma padidės 200-osios suma?

Su savo klausimu truputi nusipaisčiau. Atsiprašau.
2010-02-09 12:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #758910

Vilmule rašė:

renata1113 rašė: Taip jūs turite 200 sąskaitos sumą perkelti į 31 sąskaitą. Bet kartu lygiagrečiai turite daryti antrą buhalterinį įrašą, t.y. nusimatyti sukauptą gautiną finansavimą bei priskaityti gautinas finansavimo sumas D 2 kl. K 4 kl.
To perkėlimo tvarkoje nėra, bet gyvenimas rodo, kad tokio buhalterinio įrašo reikia.


Ačiū už atsakymą. Apie tai skaičiau, tik nelabai supratau. Tik dar noriu pasitikslinti - tokiu atveju balanso suma padidės 200-osios suma?

Su savo klausimu truputi nusipasčiau.
2010-02-09 07:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #758685

renata1113 rašė: Taip jūs turite 200 sąskaitos sumą perkelti į 31 sąskaitą. Bet kartu lygiagrečiai turite daryti antrą buhalterinį įrašą, t.y. nusimatyti sukauptą gautiną finansavimą bei priskaityti gautinas finansavimo sumas D 2 kl. K 4 kl.
To perkėlimo tvarkoje nėra, bet gyvenimas rodo, kad tokio buhalterinio įrašo reikia.


Ačiū už atsakymą. Apie tai skaičiau, tik nelabai supratau. Tik dar noriu pasitikslinti - tokiu atveju balanso suma padidės 200-osios suma?
2010-02-08 06:53 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #757960

taxnare rašė:

Vilmule rašė: Žiūriu, kad visiems klausimų daugiau negu atsakymų. Kas kilnojote likučius pagal naują sąskaitų planą, gal galėtų atsakyti, ar visais atvejais D 200 likutis keliasi į D31. Ten dar yra 228 - Sukauptos gautinos sumos. Kai ką aš linkusi iškelti ten, bet visur aiškiama, kad 200 keliasi į 31. Kaip manote kolegos?


Taip 200 sąskaita keliasi į 31.


Tokiu atveju, man neužtenka proto - kaip sukontuoti pinigų užsakymą pvz. darbo užmokesčiui, kuris buvo priskaitytas gruodžio mėn., o išmokėtas sausio. Aš gal neteisingai suprantu - registruojamos sąnaudos, o kartu pripažįstamos finansavimo pajamos. Pinigai užsakomi jau po to. Tai pirmos dvi operacijos turėjo "praeiti" pernai?
2010-02-06 12:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #757678
Žiūriu, kad visiems klausimų daugiau negu atsakymų. Kas kilnojote likučius pagal naują sąskaitų planą, gal galėtų atsakyti, ar visais atvejais D 200 likutis keliasi į D31. Ten dar yra 228 - Sukauptos gautinos sumos. Kai ką aš linkusi iškelti ten, bet visur aiškiama, kad 200 keliasi į 31. Kaip manote kolegos?
2010-01-30 09:08 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #752737
Sveikos koleges, gal kas galėtų padėti-nemoku perkelti likučių.
D 110 - 30496,97 (24248,55- paramos lėšų likutis banke, 6248,42-valgyklos lėšų likutis)
D 061 - 172,44 (maisto produktai)
K 176 - 30669,41 (24248,55 - paramos, 6420,86 - valgyklos)
D 214 - 12966,33 (12534,33 - valgyklos, 432,00-paramos)
K 178 - 12966,33 ( 12534,33 - už maisto prekes, 432,00 - už paslaugas)
Užstringu su 176 ir 214 sąskaitom. Pinigų dalis skirta maisto produktams, savivaldybei nepervedama - iš karto atsiskaitoma su tiekėjais. Nežinau ar teisingai išprotavau, bet nerandu kitos sąskaitos kur dėti, tik 31-Perviršis ir deficitas, nes kitaip neužsidaro sąskaitos.
Būkit gerutės - padėkit, nes jau ir savaitgaliais ramybės neturiu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui