Tax.lt narys Berzal

B
Tax.lt narys nuo
2010-02-12
Berzal
forume parašė 187 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-05-11 14:25 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #804741

Berzal rašė:

Alina55 rašė:

Berzal rašė: dar nelabai supratau, tai pimą suskaičiuoju nuo įdarbinimo pradžios iki pabaigos visas darbo dienas ar kalendorines dienas, kad gautume kiek priklauso kalendorinių nepanaudotų atostogų? ND išmetu, o Nedarb. dienas pridedu?

Skaičiuori reikia k. d. Parašykite kada įdarbintas ir atleidimo dieną, kiek ND d. d. buvo, nedarbingumo laikotarpis įskaitomas. Ar buvo suteiktos kasmetinės atostogos ir kiek k. d.?

pradėjo dirbti 2009 m. 09 21, atleidimo data 2010 05 11
44 ND (Nedraudiminis administracijos leid.)
nedarbingumo paž.metu sirgo 21 d. d.

atostogos nebuvo suteiktos
2010-05-11 14:23 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #804738

Alina55 rašė:

Berzal rašė: dar nelabai supratau, tai pimą suskaičiuoju nuo įdarbinimo pradžios iki pabaigos visas darbo dienas ar kalendorines dienas, kad gautume kiek priklauso kalendorinių nepanaudotų atostogų? ND išmetu, o Nedarb. dienas pridedu?

Skaičiuori reikia k. d. Parašykite kada įdarbintas ir atleidimo dieną, kiek ND d. d. buvo, nedarbingumo laikotarpis įskaitomas. Ar buvo suteiktos kasmetinės atostogos ir kiek k. d.?

pradėjo dirbti 2009 m. 09 21, atleidimo data 2010 05 11
44 ND (Nedraudiminis administracijos leid.)
nedarbingumo paž.metu sirgo 21 d. d.
2010-05-11 14:07 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #804717

Berzal rašė:

Tininga rašė: 1. Reikia suskaičiuoti priklausančias atostogų dienas. Tam reikia: priėmimo datos ir atleidimo datos. Iš to laikotarpio reikia išmesti ND kalendorines dienas.

2. Reikia suskaičiuoti valandinį VDU pagal balandį, kovą, vasarį. Aišku, jis negali būti . mažesnis nei 4.85.

3. Suskaičiuoti darbuotojo darbo valandų ir įmonės įprasto grafiko valandų santykį per tą laikotarpį, kol tas žmogus dirbo (ar 12 paskutinių mėnesių).

4. Tada: prikl. atostogų k.d.*0,7*suskaičiuotas koeficientas*val.VDU*8


ND kalendorinės, tai visos dienos su šešt ir sekm. pagal 12sd ?


dar nelabai supratau, tai pimą suskaičiuoju nuo įdarbinimo pradžios iki pabaigos visas darbo dienas ar kalendorines dienas, kad gautume kiek priklauso kalendorinių nepanaudotų atostogų? ND išmetu, o Nedarb. dienas pridedu?
2010-05-11 13:43 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #804692

Tininga rašė: 1. Reikia suskaičiuoti priklausančias atostogų dienas. Tam reikia: priėmimo datos ir atleidimo datos. Iš to laikotarpio reikia išmesti ND kalendorines dienas.

2. Reikia suskaičiuoti valandinį VDU pagal balandį, kovą, vasarį. Aišku, jis negali būti . mažesnis nei 4.85.

3. Suskaičiuoti darbuotojo darbo valandų ir įmonės įprasto grafiko valandų santykį per tą laikotarpį, kol tas žmogus dirbo (ar 12 paskutinių mėnesių).

4. Tada: prikl. atostogų k.d.*0,7*suskaičiuotas koeficientas*val.VDU*8


ND kalendorinės, tai visos dienos su šešt ir sekm. pagal 12sd ?
2010-05-11 13:18 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #804670
laba diena,
LAbai atsiprašau jei pasirodysiu įžuli, bet pirmą kart tikrai nemokėsiu apskaičiuoti
nepanaudotų atostoginių kompensacijos. šiandien turiu padaryt atsiskaitymą su darbuotoju. Ar galit padėti? nustatytas valand. atlygis 4,85 LT Penkių d. d. savaitė
Parašau duomenis:
2009 09 - 8 dd*8 val. dirbo po 2 val. per d.d
10- 22 dd*8 val 2010 01 -7 dd*2
11-13 dd*8 val 2010 02 -3 dd*2 priskaityta 29,10 LT
12-9 dd*8 val 2010 03 -7 dd*2 priskaityta 67,90 LT
2010 04 -21 dd*8 val priskaityta 809,95 LT
05 -7 dd*8 val
kitų atostogų nebuvo, tik ND administracijos leidimu. ir nedarb. pašalpų tikriausiai nereikia?
2010-05-07 15:43 PVM » PVM nuo gauto avanso » #803413
laba diena,
Nuo 2010 m. geguės pradžios tapome pVM mokėtojais. Su pirkėju sudaryta paslaugų sutartis pr. metais rugpjūčio mėn. Iki PVM mokėtojais tapant išrašiau 2 sąskaitas-faktūras, už tą sumą, kur jau sumokėjo pavedimu pagal sutartį. Dabar įmonė PVM mokėtoja ir pirkėjas vėl pervedė pinigų, bet darbai dar nepabaigti. Ar turiu įšrašyti PVM sask.-faktūrą gautai sumai ? Ką joje rašyti?
Kaip užbaigti šią sutartį , nes sutartis buvo sudaryta nesant PVM mokėtojams. Kaip apskaičiuoti PVM ? Nemoku tvarkyt PVM apskaitos, padėkit prašau.
Ar kiekvienam fiziniui asmeniui privalau įšrašyti PVM S_F ?( kasos aparato nėra.)
2010-05-04 19:14 PVM » PVM sąskaita faktūra » #801795
Sveiki,
Ar galėtumėt pasakyti koks koef. yra PVM mokesčiui paskaičiuot nuo galutinės sumos su PVM?
Ačiu.
2010-04-30 15:40 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #800386

Regvita rašė:

Berzal rašė: sveiki, norėjau pasitikslinti.
jei privalomas rezervas sudarytas 2010 m. kovo m. vien. akcininko sprendimu iš 2009 m. pelno
,tai į NKPA 24 eil. už 2009 m. nieko nereikia rašyti?
Nieko nerašote, tai atvaizduosite už 2010 m. NKPA.

dėkoju už pagalbą
2010-04-30 15:21 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #800359
sveiki, norėjau pasitikslinti.
jei privalomas rezervas sudarytas 2010 m. kovo m. vien. akcininko sprendimu iš 2009 m. pelno
,tai į NKPA 24 eil. už 2009 m. nieko nereikia rašyti?
2010-04-30 13:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #800166
laba diena,
nesuprantu į kokią sąskaitą dėti nupirktą žvyrą bei kitokį gruntą, kuris iškart vežamas kelių taisymui.(atlieka paslaugas pirkėjui) Visas kitas prekes atsarg. d. visokias medžiagas pajamuoju, o mėn. gale nurašau nurašymo aktu?
ačiu
2010-04-26 13:13 Įvairūs » durnynas » #797410

Berzal rašė:

Tess rašė: Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis.

Tai kokia atsakomybė ir kas turės mokėt mokesčius?

Gal kas dirba pagal tokią sutartį-parašykit?
2010-04-26 13:10 Įvairūs » durnynas » #797405

Tess rašė: Buhalterinių paslaugų teikimo sutartis.

Tai kokia atsakomybė ir kas turės mokėt mokesčius?
2010-04-26 13:05 Įvairūs » durnynas » #797395

Tess rašė: Nereikia licencijos.

Tai kokia čia sutartis, ir kaip pagal ją dirbti ir kokie mokesčiai? Gal galite paaiškinti?
2010-04-26 13:01 Įvairūs » durnynas » #797384

Elste rašė:

Berzal rašė: laba diena,
negalvojau, kad reikės į šią temą parašyti, bet šiandien užgriuvo toks dalykas, kad direktorius liepė susirasti kažkokią sutartį, pagal kurią galėčiau jam tvakyti buhalteriją.
O darbo sutartį tada nutraukti., tai yra nebusiu šios įmonės darbuotojas. ką man daryti ? Kuriam čia reikia gydit durną galvą?
Kadangi paskambino Direktoriui iš VMI , nes išsiustas prašymas registruotis PVM mokėtoju ir klausė kiek val. dirba jo buhalterė, o jo buhalterė dirba 2 val .per d.

Nu ir ką. Tai galima dirbti ir 2 val. per dieną pagal darbo sutartį.
O gal jis nori, kad tik buhalterines paslaugas atliktumėte, kaip samdoma buhalterinė firma.

Aš ir pasakiau, kad pagal kažkokią kitokią sutartį tau gali dirbti tik buhalterines paslaugas teikianti įmonė. Aš gi negaliu teikti tokių paslaugų be licenzijų.
2010-04-26 12:52 Įvairūs » durnynas » #797377
laba diena,
negalvojau, kad reikės į šią temą parašyti, bet šiandien užgriuvo toks dalykas, kad direktorius liepė susirasti kažkokią sutartį, pagal kurią galėčiau jam tvakyti buhalteriją.
O darbo sutartį tada nutraukti., tai yra nebusiu šios įmonės darbuotojas. ką man daryti ? Kuriam čia reikia gydit durną galvą?
Kadangi paskambino Direktoriui iš VMI , nes išsiustas prašymas registruotis PVM mokėtoju ir klausė kiek val. dirba jo buhalterė, o jo buhalterė dirba 2 val .per d.
2010-04-25 20:02 Pelno mokestis » Reklamos sąnaudos » #797124

Regvita rašė: Taip galite iš karto pripažinti veiklos sąnaudomis.

ačiu už atsakymą.
2010-04-25 18:58 Pelno mokestis » Reklamos sąnaudos » #797117
sveiki,
Ar padarysiu klaidą,jei interneto svetainės metinį mokestį įskaitysiu į 6102 sąnaudas tada, kai gavau sąskaitą. 13 5pusl. parašyta, kad jei negalima įvertint gaunamos naudos ,tai interneto svetainės išlaidos pripažistamos tada, kai patiriamos?
2010-04-21 14:27 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #795468

wwind rašė:

Berzal rašė: laba diena,
gal galėtumėte pasakyti ar reikės kokių duomenų iš apskaitos važiuojant direktoriui registruotis PVM mokėtojui savanoriškai, Kaip suprantu, kad Į VMI turi važiuoti tik direktorius, ar aš ten irgi privalau važiuoti?


Pirmiausia nusiunčiau per EDS FR0388. Po kiek laiko VMI paskambino, kad esame registruoti PVM mokėtojais, ir jau tada važiavo direktorius atsiimti PVM mokėtojo pažymėjimo.
Jokių apskaitos duomenų VMI neprašė, tik reikėjo pateikti akcininkų sąrašą.

labai ačiu už informaciją
2010-04-21 14:10 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #795451
laba diena,
gal galėtumėte pasakyti ar reikės kokių duomenų iš apskaitos važiuojant direktoriui registruotis PVM mokėtojui savanoriškai, Kaip suprantu, kad Į VMI turi važiuoti tik direktorius, ar aš ten irgi privalau važiuoti?
2010-04-18 20:15 Programinė įranga » Rivilė » #793819
SVEIKI,
Kaip užpildyti Rivilės-solo naujos įmonės formavimo lentelę. parsisiunčiau solo-demo versiją? kaip beužpildau, vistiek neatidaro?
2010-04-18 13:39 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #793771
[O dėl PVM...
Tarkime, sutarėte 50000 Lt
FA ir norės mokėt 50000 Lt.
Bet, šiuo atveju sumokėjus į biudžetą PVM, jums liktų tik 41322.31 pajamų.
Beje, gal jums daug patogiau pajamas registruot kas mėnesį, jei nelabai veržiatės tapti PVM mokėtojais smile


Tai reiškia ,kad FA galės mokėti Pvz 50000 lt. ir sudaryti sutarties priedą, kur parašyti, kad moka už atliktus darbus 41322,31 ir PVM 8677,69 lt. bet tai bendra suma.
Bet juk už 2009 m. galima pripažinti, kad PVZ 25 000 lt. jau sumokėta ir yra jau užregistruotos pajamos ir darbai atlikti. ir nuo tos sumos jau mokėsiu pelno mokestį?
Kaip čia atskirti? gal patogiau parašyti sąskaitą 2009 12 31 d. pvz-25000 lt už atliktus darbus?
dėl PVM
O jei paslaugas direktorius pirks pirmiau, nei pabaigs sutartį (pabaigus bus viršytas 100000 lt riba), tai įmonė patirs daug sąnaudų.(dėl pirkimo PVM). Tuo tarpu kai pabaigs darbus pvz po mėn.,ir bus viršyta 100000, tai reikės daugiau sumokėt į biudžetą. Ar teisingai čia suprantu? Čia du kart bus nuskriausta įmonė?
parašykite kaip eilės tvarka viską padaryti, ir ką reikia pataisyti? ačiu jums labai Loreta.
2010-04-18 12:08 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #793755
[quote="Loreta13"][quote="Berzal"]quote] Kokiu būdu vyksta atliktų darbų priėmimas smile
Galbūt rašote darbų priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą ar dar kažkokį dokumentą.smile

Paprastai- įmonei, kuriai parduodu paslaugą rašau sąskaitą-faktūrą ir darbų-priemimo aktą ir tada užpajamuoju pajamas 5001 s-ta. O su fiziniais asmenimis nežinau kaip teisingai registruoti.Konkrečiu atveju sudaryta paslaugų sutartis suma nuo-iki. 2009 m. darbų priemimo aktas už tą pajamų sumą, neparašytas, direktorius užtikrino, kad už tą sumą darbai atlikti, todėl perkėliau į pajamas. Kaip čia sutvarkyti?
Tai dabar PVM turėtų but skaičiuojamas nuo galutinės sumos pagal sutartį +PVM ? ar nuo sumos kur bus darbai atlikti šiais metais? nieko čia visai nesuprantu. Gal galite paaiškinti ?
2010-04-18 09:30 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #793729
lqaba diena,
Norejau paklausti, jei yra sudaryta paslaugų sutartis(kelio darymas, tvenkinio kasimas ir kt. įvairus darbai) su fiziniu asmeniu 2009 m. ,tais metais puse darbų atlikta, puse pinigų gautą. Gruodžio 31 d. tų pačių m. pripažintos pajamos, t.y. iš 444 s-tos prekelta į 5001, nes tai reikšminga suma ir nulėmė įmonės pelną. ar čia gerai? koks čia turi but dokumentas? šiai datai dar neviršija 100000 lt.
Šiais 2010 m toliau po biški dirba, gauna pinigų iš to fiz. asmens, kuriuos dedu į 444 s-tą.
kai pabaigs darbus, aš turėsiu vėl iš 444 s-tos perkelti į 5001. tada privalėsiu registr.PVM mokėtoju.Kaip apskaičiuoti reiks PVM mokestį už parduotą paslaugą fiziniui asmeniui? ar geriau iš anksto užsiregistruot? Be to direktorius ruošias pirkt paslaugų už nemažą sumą, kur bus nemažas PVM. kaip pasielgti šioje situacijoje?
2010-04-12 20:54 PVM » Naujos sodros formos » #791144
SVEIKI,
ar sodra vakare puse 9 nepriima ffdata pranešimų ? kodėl parašė, kad byla atmesta? ką reiškia utf-8 koduotė?
ačiu
2010-04-11 19:25 Bendra » Atskaitingi asmenys » #790493
[quote=Loreta13]

Berzal rašė: jei atskaitingam asmeniui- direktoriui paskutinę mėn. dieną užpildau avansinę ir joje matau, kad pas jį liks didelis pinigų likutis, todėl geriau kad ją gražint į kasą. Rašau , mano programa rašo prie išduotų avansų su minuso ženklu (avanso grąžinimas).
Na ir išvedamas naujas likutis.

Ačiu, Loreta, bet programos dar neturiu, todėl kai įmonė maža, tai yra 2 atsk. asmenys 2435 sąskaitoje. Todėl likutį matau atskirai pagal kiekvieno paskutiniają AA .
sumos nebuvo didelės, todėl ją keldavau į sekančio mėn anstivesnio avanso liekaną.
Direktorius tam neprieštaravo. Parašiau įsakymą dėl atskaitingų asmenų atsiskaitymų tvarkos, kad direktorius leidžia AA likutį perkelti į kitą mėn., ir visą kt., bet jo nepasirašė. Nieko nebelieka kaip tik didelę sumą gražinti į kasą, o poto vėl išrašyti KIO. Todėl kvitą turėčiau prisegti prie kitų pirkimo dokumentų. O AA galutinis likutis 0,00 Ar teisingai aš darysiu?
Ačiu.
2010-04-11 18:09 Bendra » Atskaitingi asmenys » #790469
sveiki, jei atskaitingam asmeniui- direktoriui paskutinę mėn. dieną užpildau avansinę ir joje matau, kad pas jį liks didelis pinigų likutis, todėl geriau kad ją gražint į kasą. Rašau kovo 31 d., kad gražiną nepanaudotą likutį. Dabar kur tą gražintą sumą man įrašyti ar į tą pačią AA prirašyt ?ir prisegt kvitą? kur tada matysiu, kad jis atsiskaitė?
2010-04-09 23:05 Apskaita & Auditas » Privalomi rezervai » #790247

Loreta13 rašė:

Berzal rašė: Pateikėte išoriniam vartotojui suklastotus duomenis.
Ar čia tas vartotojas ir reiškia pretenzijas smile
Nebent jis jums gali taikyti kažkokias sankcijas, jei patyrė realius nuostolius dėl to, kad priėmė sprendimus, kurie buvo atlikti pagal jūsų finansinę atskaitomybę.


ačiu, Loreta13 kad pastebėjote mane. Aš dabar labai pergyvenu dėl tos savo nelemtos klaidos, nes dirbu tik pirmus metus. Mano klaida tame,kad 1000 lt.privalomojo rezervo parodžiau 2009 m. balanse, ir NKPA iš 2009 m. pelno. visa kita informacija teisinga. Dabar nežinau kaip man registruoti apskaitoje privalomą rezervą , kai šitaip padariau. ar registruot 2009 12 31 ar kovo mėn. kai patvirtinta FA?
2010-04-05 21:13 Apskaita & Auditas » Privalomi rezervai » #787670
Pateikėte išoriniam vartotojui suklastotus duomenis.

bet NKPA matoma, kad sudarytas rezervas iš 2009 m. pelno, koks čia klastojimas. Iš praeitų metų negalėjo but sudaryta, nes nebuvo vykdoma veikla, o jei 2010 metais bus nuostuolis dvigubai didesnis, už 2009 m. pelną ,tai NKPA forma išmes klaidą, kai įrašysiu sudaromą rezervą.
kokią baudą gausiu už duomenų klastojimą, bet šia klaida- už ne laiku registruotą operaciją pagal - pelno mokesčio nesumažinau.
2010-04-05 19:13 Apskaita & Auditas » Privalomi rezervai » #787644
sveiki,
ką dabar daryti, paskubėjau priduoti FA į RC ir nuo 2009 m. pelno
parodžiau 2009 m. balanse ir NKPA priv. rezervo sudarymą .FA įrašyta jau. Dabar turėsiu užregistruoti rezervą 2009 12 31d. O FA vien. akcininko patvirtinta 2010 m. kovo mėn.?
sakykit, kokie nemalonumai manes laukia ? pirmą kartą priduodu FA smile smile
2010-04-02 07:48 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #786810
PRAŠAU PAGALBOS
pildau FA interaktiviai, ką daryti su sudarytu rezervu,jei jis sudarytas pelno paskirstymo projekte 1000 lt. man meta klaidą, kad balansas nesutinka su NKPA ?
juk rezervą turiu rodyti 2010 m. balanse?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui