Tax.lt narys dzyva

dzyva
Tax.lt narys nuo
2010-03-03
Tikras vardas
Onutė
Miestas / vietovė
Dzūkija
Profesija
Buhalterė
Pomėgiai
Patinka sėdėti sode , gražioje aplinkoje , prie gėlių, klausytis gamtos, paukščių čiulbėjimo ir mėgautis kavos puodeliu.
dzyva
forume parašė 73 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-05-06 22:51 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #947627
[quote=magistras1][quote=Girele]

duologue rašė:

magistras1 rašė: Gal užtvirtinsite kas, kad ramiau būtų: jei ūkininko EDV virš 14 ir apmokestinamosios pajamos didesnės nei 14040 Lt (1170 x 12 mėn.), tai jis už metus (2010 m.) privalo sumokėti 2246,40 Lt VSD ir 1263,6 Lt

O kodel 1263,6?
is kur jus tai istraukete?
sodros puslapy rasyta, kad
www.sodra.lt/draudeju_portalas/draudimo_vyk...
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...



Viskas aišku. Ačiū smile


Jeigu pajamos didesnės, kaip 14040, taiVSD turi sumokėt skirtumą 710,40(2246,40-1536(kur buvo sumokėta per 2010 metus 128x12).O reikia sumokėt ne mažiau kaip 864 (nuo 12 MMA=9600x9%=864), bet ne daugiau kaip 1263.60(14040x9%), jeigu mokėjot kas mėn , arba ne visus mėn, tai damokėt skirtumą. Žinoma galit mokėt ir 1263,60, bet nebūtina.
2011-05-04 12:09 Bendra » Viešoji įstaiga » #946503

anatomija rašė: Tarkim Vsi paaukojo 2kraujo spaudimo aparatus, 10 dantu sepeteliu, ar gali Vsi juos parduoti?

Manau, kad negali parduot,gali tik padovanot labdarai, senelių namams ar pan., nes gautą paramą negali parduot, be to ne pelno siekianti įmonė.Labdarai atiduotoms prekėms ,turi būt surašomas perdavimo aktas.
2011-05-03 22:06 Bendra » Vel komandiruotė... » #946330
[quote="Anna702"]

dzyva rašė:

dzyva rašė: VšĮ direktorė buvo išvykusi į užsienį, komandiruotė užtruko 4 dienas. Už bilietus lėktuvu, išrašyta sąskaita. Ar būtina reikalaut, kad prie šios sąskaitos būtų pridėti lėktuvo bilietai ?( kelionė į Angliją ir atgal) Ar užtenka tik šios vienos sąskaitos ?, kurioje parašyta" Abviakompanijos bilietas Kaunas-Londonas-Kaunas balandžio 5-8d

Bilietas - gerai kaip papildomas komandiruotės įrodymas. Bet nebūtinas. Nereikia segti visos bilietų knygutės su teisių ir pareigų aprašymu, užtenka vien bilieto lapuko. Tačiau svarbiausia yra įsakymas dėl komandiruotės ir bilieto pirkimo sąskaita.


Dėkoju Anna702 už atsiliepimą.
2011-05-03 21:02 Bendra » Vel komandiruotė... » #946320

dzyva rašė: VšĮ direktorė buvo išvykusi į užsienį, komandiruotė užtruko 4 dienas. Už bilietus lėktuvu, išrašyta sąskaita. Ar būtina reikalaut, kad prie šios sąskaitos būtų pridėti lėktuvo bilietai ?( kelionė į Angliją ir atgal) Ar užtenka tik šios vienos sąskaitos ?, kurioje parašyta" Abviakompanijos bilietas Kaunas-Londonas-Kaunas balandžio 5-8d."Prašyčiau,paaiškint, dėl tų bilietų, kas daugiau susidūrę su tokiom kelionėm.

Prašau, laukiu, kas susiduriat su komandiruotėmis!
2011-05-03 14:24 Bendra » Vel komandiruotė... » #946191
VšĮ direktorė buvo išvykusi į užsienį, komandiruotė užtruko 4 dienas. Už bilietus lėktuvu, išrašyta sąskaita. Ar būtina reikalaut, kad prie šios sąskaitos būtų pridėti lėktuvo bilietai ?( kelionė į Angliją ir atgal) Ar užtenka tik šios vienos sąskaitos ?, kurioje parašyta" Abviakompanijos bilietas Kaunas-Londonas-Kaunas balandžio 5-8d."Prašyčiau,paaiškint, dėl tų bilietų, kas daugiau susidūrę su tokiom kelionėm.
2011-04-07 18:22 Įvairūs » Žemės ūkio buhalterinė apskaita » #937403

Girele rašė:

dzyva rašė: ... O daug. sodiniai tai
ptiklauso kitai grupei-BIOLOGINIAM TURTUI...

Mano nuomonė irgi tokia pat.


Tai tada jau ramiau,dėkui.
2011-04-07 14:08 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #937203

gvozde rašė:

dzyva rašė: Ačiū " Girele", kad atsiliepėt, aš irgi taip manau, bet gal kas turi kitų nuomonių, gal mes neteisios?


Pritariu GIRELEI, jos nuomone galite pasitiketi smile


Ačiū!
2011-04-07 14:01 Įvairūs » Žemės ūkio buhalterinė apskaita » #937192

Lina24 rašė: Sveiki,
Sudvejojau, ar daugiamečiai sodiniai traukiami i FR0457 forma? smile




Nemanau, kad daug. sodinius reikia traukt į FR0457, susimąsčiau ir aš, ieškojau atsakymo formos pildymo instrukc.konkrečiai neradau parašyta dėl šio turto, bet
kiek aš suprantu, tai į formą traukiamas ilg.turtas kuris naudojamas ūkio veikloje
ekonom.naudai gauti, kaip visa technika, komp. įranga ir pan. O daug. sodiniai tai
ptiklauso kitai grupei-BIOLOGINIAM TURTUI.Čia mano nuomonė. Gal atsilieps dar kas nors su pamąstymais, arba reikia skambint į VMI.
2011-04-06 21:39 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #936961
Ačiū " Girele", kad atsiliepėt, aš irgi taip manau, bet gal kas turi kitų nuomonių, gal mes neteisios?
2011-04-06 16:10 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #936770
[quote=dzyva]Prašau patarimo: Įvedant į ūkininko apskaitą, tėvų padovanotą žemės ūkio paskirties žemę, pagal dovanojimo sutartį, kokia būtų sąskaitų korespondencija? Ar teisingai būsiu užregistravusi:
D 120 (žemė)
K 30 (kapitalas)
Ar aš turėjau KREDITUOT -350(dotacijas)? nes man kyla abejonių dėl 350(dotacijų) sąskaitos, nes tėvai dovanodami žemę, sutartyje nenurodė savo norų ir nurodymų, ką
turi ūkininkas t.y. dukra,daryt su ta padovanota žeme,ji ir toliau naudojama žemės ūkio paskirčiai. Jeigu aš KREDITUOSIU 350 (dotacijas), tai visą laiką stovės balanse
DOTACIJOS, tai ar balanse padovanota žemė, turi stovėt 350-oje sąskaitoje ? Ar tai teisingiausias variantas.

Prašau, gal galėtumėt smile
2011-04-06 13:31 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #936617
Prašau patarimo: Įvedant į ūkininko apskaitą, tėvų padovanotą žemės ūkio paskirties žemę, pagal dovanojimo sutartį, kokia būtų sąskaitų korespondencija? Ar teisingai būsiu užregistravusi:
D 120 (žemė)
K 30 (kapitalas)
Ar aš turėjau KREDITUOT -350(dotacijas)? nes man kyla abejonių dėl 350(dotacijų) sąskaitos, nes tėvai dovanodami žemę, sutartyje nenurodė savo norų ir nurodymų, ką
turi ūkininkas t.y. dukra,daryt su ta padovanota žeme,ji ir toliau naudojama žemės ūkio paskirčiai. Jeigu aš KREDITUOSIU 350 (dotacijas), tai visą laiką stovės balanse
DOTACIJOS, tai ar balanse padovanota žemė, turi stovėt 350-oje sąskaitoje ? Ar tai teisingiausias variantas. -uose nerandu paaiškinimo,šiam konkrečiam atvejui.Gal kas susidūrėt su tokia situacija? Gal patartumėt ? smile
2011-03-23 21:15 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #930538

Milita_25 rašė:

Milita_25 rašė: kaip su ukininko kuro nurasymu? reikia irgi kazkoki keliones lapa pildyti?


Radau jau :) keliones lapas neprivalomas :)
Gal kas turite ukiniko saskaitu plana?



Sąskaitų planas, kaip pavyzdinis, yra ž.ū. Ministro įsakyme 3D-491
2011-03-09 21:27 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #925202
Turiu užpildyt FR573 už 2010metus,Įmonė pradėjo dibti 05 mėn.(įmonė-VšĮ)Buhalterio nesamdė,mėnesines FR572 pildė pati direktorė, kuri ir buvo save priėmusi.Dabar paprašė manęs, kad užpildyčiau FR573,tačiau tos mėnesinės pateiktos neteisingai užpildytos,nuo 201Lt DU perduota prisk. GPM 15%-30Lt, sumokėta 30,15 ir ir tai už 5 mėn., o nuo 10 mėn.priskaičiuota į mėn po 800,o GPM išskaičiuota 72,00, o sumokėta po 49,50. Pagal mano paskaičiuotus DU žiniaraščius Turi būt priskaičiuota GPM per metus 148,50.Faktiškai sumokėta 299,25. Gaunasi permoka 150,75
Galvojau, gal direktorės ši darbovietė buvo antraeilė, bet ne, sakė, kad pirminė.
Užpildžiau FR573 12 laukelyje 149Lt, o 13 laukelyje 299Lt, tai formoje meta perspėjimą:A12 LAUKELYJE NURODYTA SUMA NELYGI A13 LAUKELIŲ NURODYTAI SUMAI.Tai gal aš turiu 13laukelyje rašyti 149Lt.,o permokos sumą VMI matys iš faktiškai sumokėtų pavedimais sumų. Ir dar man atrodo, kad reikia tikslint FR572 kiekvieno mėn., nes priskaičiuota GPM suma 19 laukeliuose užpildyta klaidinga.Ar reikia tikslint tas FR572 visų mėnesių( 06mėn 2010 - 01mėn.2011).Niekad tokios maklės neturėjau, tai viena savo galva nesugalvoju, ir negaliu pateikt klaidingos metinės FR573.
Prašau pagalbos.
2011-03-04 15:06 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #923358
[quote="Almos-ukis"]

Almos-ukis rašė:

Almos-ukis rašė: sveiki norejau paklausti ar gerai parasiau korespondencijas D ? Paslaugos
D 251 Gautas PVM
K 272 Kasa
cia pagal saskaita faktura uz elektros
varikliu remonta. smile[/
cia yra apmoketa grynais pinigais.



Taip, gerai, tik tiksliau, tai D 6klasė (sąnaudos)
D 251 PVM
K 272 kasa
2011-03-03 20:22 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #922996

magistras1 rašė:

dzyva rašė:

magistras1 rašė:

magistras1 rašė: Sveiki,

Gal kas tvarkote ūkio apskaitą, kur auginami daugiamečiai sodiniai? smile


tai taip niekas iš jūsų tvarkomų ūkininkų ūkių neaugina vaismedžių?? smile smile





Aš tvarkau daugiamečių uogakrūmių (ūkis siekiantis ekologinio statuso) apskaitą.



smile smile smile pagaliau smile Aš turiu taip pat ekologinį ūkį, augina šaltalankius, nesuprantu šiek tiek dėl nusidėvėjimo sodinių, man įdomu kaip jūs tvarkote tokią apskaitą smile smile


Sodinių nusidėvėjimą pradėjau skaičiuot, praėjus 2, metams po įsigijimo, kai pradėjo duot derlių.Nusidėvėjimo normatyvą nusistačiau 5 metus, o riešutų krūmams 7 metus, nes
pagal 1 priedėlį pritaikyt kaip kitam ilg.turtui 4 metai,atrodė per mažas.
Klauskite ,ką žinosiu-atsakysiu.
2011-03-03 11:50 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #922627

magistras1 rašė:

magistras1 rašė: Sveiki,

Gal kas tvarkote ūkio apskaitą, kur auginami daugiamečiai sodiniai? smile


tai taip niekas iš jūsų tvarkomų ūkininkų ūkių neaugina vaismedžių?? smile smile





Aš tvarkau daugiamečių uogakrūmių (ūkis siekiantis ekologinio statuso) apskaitą.
2011-02-28 13:00 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #921234
Na taip paminėtuose seminaruose, konkrečiai apie ž. ū. veiklą neaiškina,bet galima kai ką pritaikyt ir ž.ū.pvz.dėl PVM atskaitymo ir kt., tačiau specialiai nueit į tokį seminarą,kada tvarkai ž.ū apskaitą,ir mokėt nemažus pinigus, tai žinoma neverta. Dalyvaudavau, kai tvarkiau UAB apskaitą.O konkrečiai ž.ū. apskaitos tvarkymo klausimais, seminarų niekas ir neorganizuoja.Nebent aš nežinau.
2011-02-28 11:46 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #921174

Almos-ukis rašė: Laba diena, norejau paklausti ar su programomis vedate buhalterija ar ant poperiaus,nes mano vyriskis jaunasis ukininkas pasemes parama 5m jau baige parama,jam vede buhalterija speceliste.Taigi kai baigesi ta parama sakau reikia pacei pabandyti,turiu buhalteres pagrindus bet nesu dirbusi tokio darbo, tai truputi baisu,labai tikiuosi jusu palaikimo ir patarimu.ACIŪŪŪŪ smile smile



Galit dirbt, bet be buhalterio-specialisto, nieko nebus, ypač,gautos produkcijos užpajamavimui,savikainos nustaymui, degalų nurašymui.Išstudijuokit visą BAĮ, -us, 3D-491,knygą (Buhalterijos pagrindai),reikia lankytis rengiamuose seminaruose,Pačiolio, arba Kapitanivo. Būna tokių situacijų, kad ir tuose įstatymuose nerasi konkrečių paaiškinimų, tada reikia pačiai išmąstyt,bet, taip, kad nepažeist įstatymų.Sėkmės.
2011-02-24 15:13 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #919875
Taip tą gautą atlyg., jeigu ūkininkas dirba dar kitoje įmonėje, galima registruot ir 310, vistiek laikotarpiui pasibaigus,ši sąskaita uždaroma ir perkeliama į 30-ą.Kaip teisingiau, tai nėra konkretaus išaiškinimo 3D-491. Na gal ir logiškiau būtų pirma registruot į 310-ą, o metams pasibaigus, "pemest" į 30-ą. Reiks pamąstyt.
2011-02-23 18:54 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #919442

gvozde rašė:

Ingusia22 rašė: Labas rytas, nugi kur jūs nusimanantys apie ūkininkus, per naktįį susivedžiaubanko išrašo duomenis, pinigų įnešimus žymėjau 311 kredite arba debite, atitinkamai išsiėmė ar įnešė. Gavau pajamų už iš NMA 41479,72, o veiklos sąnaudų 12469,44, tai Pelno ataskaitoje gaunasi 29011 pelno. Dabar D311 gaunu 34510,82, kaip jį parodyti balanse? praėjusių metų nepas. pelnas buvo 33302, o kapitalas 89204. Tai dabar tą praėjusių metų pelną reikia sudėti su šių metų pelnu ir rašyti į nepaskirstytą pelną, o ką su kapitalu daryti? jį mažinti ta suma kuri D311 yra? smile


Su inesimais ir isemimais atitinkamai debetuodaba ir kredituodama 311 saskaita teisingai padarete.
Na o su 311 ir 34 saskaitomis metu gale as viska sukeliu i 310 saskaita, nes, vedant balanse i ukininko inasus rodomas 310 ir 311 skirtumas, o laikui begant, jei 311 saskaitoje kaupsite paemimus, o 310 nesikeis, tuoj bus minusas, todel as metu gale viska ir sukilnoju.
Praejusiu metu pelna ir paemimus asmeninems reikmems perkelkite i 310 saskaita.
Kai uzpildysite balansa, tada ir siu metu pelna ir paemima asmeninems reikmems perkelkite i 310, kad jau 2011 metams sios saskaitos butu tuscios.

Na nebent kolegos turi kita nuomone.



Kai ūkininkas išsiima pinigus iš sąskaitos, tai Debete 311(paėmimas asmeninėms reikmėms), kai įneša pinigus, tai Kredite 310 (ūkininko įnašai), jeigu sąskaitoje gauti pinigai iš kitos įmonės, kaip DU, tai Kredite 30 (kapitalas). Metų gale 311 likutis kredituojamas(uždaromas per 30) D 30 K 311, 310 likutis debetuojamas(uždaromas taip pat per 30) D 310 K 30. Metams pasibaigus išvedus 34 s-tos (fin. rezultatai) likutį perkeliam į 30 (nuosavas kapitalas).Metams pasibaigus nei 310-oje, nei 311-oje, nei 34 -oje likučių nelieka.
2011-02-23 14:05 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #919296

Burbuliukee rašė: dekui už atsakymą, tada prie to paties dar norėčiau pasitikslinti, jei pinigus jis iš banko sąskaitos išsiiminėdavo savoms reikmėms pastoviai visus metus, ar galiu vesti kaip atskaitingą, o gale metų parodyti, kad jie buvo išimti ? tiesios sudengti 2435 ir 311? ir ar reikia tokiu atveju pildyti kokią nors pažymą ar panašiai?



O kodėl Jūs ūkininko pinigų išėmimą registruojat į atskaitingų asmenų sąskaitą? Ūkininko išimti pinigai iš jo sąskaitos banke savo reikmėms, registruojama į 311-ą sask.Jeigu būtų ūkio darbuotojui duoti pinigai iš ūkio kasos, pirkt medžiagoms, ar sumokėt už paslaugas, tai tada būtų atskaitingas asmuo ir duoti pinigai iš kasos, būtų registruojami į 252 sąsk. pagal ž.ū.apskaitos sąskaitų planą,apskaitą vedant dvejybiniu apskaitos būdu.Mano nuomone reikia Jums tų išėmimų sąskaitą ištaisyt į 311-ą sąsk.
D 311
K 271
2010-05-14 13:57 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #806307
Dėkoju už mintis ir ,kad atsiliepėt. smile
2010-05-14 10:32 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #806129

dzyva rašė: Sveiki, Prašau padėkit, jeigu galit. Apskaičiavau apmokestinamas pajamas ir pagal GPM308 reikia mokėt mokesčius. Sumokėta Pajamų mok. ir mok. ir Sodrai mok.8% pagal metinę deklaraciją,į sąnaudas nepridėjau, nes minėtus tris mokesčius priskaičiavau,tik paskaičiavus apmokestinamas pajamas ( iš pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus). dabar reikia sukontuot ir nežinau kokią sąsk. Debetuot priskai
čiavus tuos mokesčius, aš galvoju, kad: D 34 (fin.rezultat)
K 473 (mok.gyv paj mok)
K 474(mok.)
K 472(mok sodrai mok)
O gal turiu Debetuot 6-ą klasę ( prisk. mokesčiai) ir kredituot mokėtinus mokesčius, bet
fin. rezultatai jau išvesti, ir pelnas gausis mažesnis, na visai susibalamūtinau, niekur nerandu paaiškinta, kaip ūkininko apskaitoje registruot tuos mokesčius , 3D-491 nerandu
paaiškinimo,UAB-e tai aišku, o ūkininkų apskaitoje susidūriau pirmą kartą, nes jeigu tuos mokesčius į sąnaudas įdėt, tai reikia tikslint GPM308. Iš anksto dėkoju.



Prašau kas nors, gal nors parašytumėt kur galiu rast paskaityt apie tuos papildomus du mokesčius , pagal metinę GPM308.Pajamų mokestis, tai paaiškėjo, kad jis neturi mažint pelno, tačiau ir VSD (dar kartą paaiškinu, kad šie mokesčiai reikia sumokėt pateikus metinę deklaraciją), tai nežinau ką DEBETUOT sumokėjus šiuos mokesčius ??? smile
2010-05-13 20:09 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #805992
Sveiki, Prašau padėkit, jeigu galit. Apskaičiavau apmokestinamas pajamas ir pagal GPM308 reikia mokėt mokesčius. Sumokėta Pajamų mok. ir mok. ir Sodrai mok.8% pagal metinę deklaraciją,į sąnaudas nepridėjau, nes minėtus tris mokesčius priskaičiavau,tik paskaičiavus apmokestinamas pajamas ( iš pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus). dabar reikia sukontuot ir nežinau kokią sąsk. Debetuot priskai
čiavus tuos mokesčius, aš galvoju, kad: D 34 (fin.rezultat)
K 473 (mok.gyv paj mok)
K 474(mok.)
K 472(mok sodrai mok)
O gal turiu Debetuot 6-ą klasę ( prisk. mokesčiai) ir kredituot mokėtinus mokesčius, bet
fin. rezultatai jau išvesti, ir pelnas gausis mažesnis, na visai susibalamūtinau, niekur nerandu paaiškinta, kaip ūkininko apskaitoje registruot tuos mokesčius , 3D-491 nerandu
paaiškinimo,UAB-e tai aišku, o ūkininkų apskaitoje susidūriau pirmą kartą, nes jeigu tuos mokesčius į sąnaudas įdėt, tai reikia tikslint GPM308. Iš anksto dėkoju.
2010-04-28 20:57 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #799130

zitka86 rašė: laba diena, padekit :( pradejau pildyt ukininkui GPM308, BET VISISKAI NIEKO NESUPRANTU :( kas gali padet? man po puslapi paaiskinti? smile ka rayst i apmokestinamas pajamas? ir kokiu tarifu? nes zinau jog nesusije su ukio veikla apmokestinama 15 proc, sita as irasysiu, o kas toliau? smile



Apmokestinamos pajamos, tai gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos - (visi pardavimai gauti per per metus pagal balansą iš 500-os sąskaitos), ir rašosi į GPM308V priedą V6 laukelį, bet jeigu gavote iš NMA išmokas išlaidoms ar pajamoms padengti, tai jos turėjo būt registruotos į 520 s-tą, tai šios pajamos rašosi į GPM308N priedą N3 laukelį.O mokesčio tarifas yra 5% nuo apmokestinamų pajamų , atėmus leidžiamus atskaitymus.
2010-04-07 23:30 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2009 metus » #789030
[quote=compiuter]Tikriausia taip atsitiko ne tik man. Preliminarioje deklaracijoje -100 Lt. Dirbu
keliose darbovietėse. Pirmaeilėse pareigose pritaikiau 5640. Visose kitose
nuo pirmo lito skaičiavau 15 procentų. Bet deklaracijoje man leista prisitaikyti
tik 4971



15 laukelyje taikytinas MNPD apskaičiuojamas pagal GPMĮ 20str.1d.pateiktą formulę:
MNPD= 5640-0,2 x (GPM-9600).GMP tai visos per metus gautos pajamos. Pvz.GMP viso gavote
12000, tai iš 12000-9600=2400. tai 2400 x 0,2=480. tada 5640-480=5160 tokiu atveju Jūsų taikytinas MNPD 15 laukelyje turėtų būt 5160 ( čia jeigu neturite vaikų), o jeigu turit vaikų, tai už vaiką dasideda po 100 lt kas mėn.MPNPD, jis rašosi į 17 laukelį. tada abu susideda ir sistema apskaičiuja, bet galit ir pasitikrint.
2010-03-31 23:14 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2009 metus » #786098

vil4ionok rašė:

dzyva rašė: Prašau Mariska,gal vėl man paaiškintumėt, dėl tos nelemtos GPM 308 deklrarac. Kai paaiškinot man suprantamai,tai pavyko, į atsisiūstą šabloną,perkelti VMI prelim. deklarac. paruoštus duomenis. Formoje į laukelius:39, 41, 42 -įrašiau nulius,nes išmetė klaidas, kai patikrinau.O tuose laukeliuose man nieko nereikia rašyt, nes jokių pajamų neturėjau tik pagal DS, ir toliau iš darbo biržos.
Ir kai supildžiau ir išsisaugojau, nurodžiau kokiame faile. Po to vėl noriu atidaryt - ir vėl man neleidžia atidaryti. išmeta vėl tą lentelę " KATALOGE NERASTA ATITINKAMA FORMA.NURODYKITE FORMOS BUVIMO VIETĄ" Tai kur dabar aš turiu ją išsaugot?,nes reiks man ją patvirtint ir nusiūst į VMI, tik dar aš dabar nenoriu siūst, gal dar bus kokių pasikeitimų. Laukiu atsakymo.


Jus tikriausia urite suarchibuota formos versija, todel jos ir neranda. Ja reikia isarchivuoti toje pacioje byloje (papkeje), kur yra ir issaugotas pakeistos preliminarios deklaracijos failas. Isaichivuoro faila pavadinimas bus GPM308.mxfd, o jusu issaugotu duomenu GPM 308 koreg.ffdata (beje jei raset su tarpais pavadinima, tai gli buti irgi problema- pakeiskyt pavadinima be tarpu) . ir tik tada kai sie du failai bus vienoje papkeje jus galesit atidaryti ir patikrinti savo ivestus duomenys be problemu


Nesuprantu kokia ten formos versija, bet kokią atsisiunčiau iš VMI tai ir nieko nekeičiau.
Bet paskambinau vienai buhalterei ir užvedė ant kelio, dėl to išarchyvavimo.Taip kaip jūs ir patarėt.Mano kompe nėra pasirinkimo išarchyvuoti, o yra - išspausti ,o ką tas reiškia tai ir nesupratau.Tada pradėjau ieškoti, nurodinėti. ir pagaliau pavyko. Taip ir nesupratau ką aš ten nuveikiau, bet pavyko ir forma atsidaro kaip ir turi būt.Ačiū už pagalbą.
2010-03-31 11:54 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2009 metus » #785526

amadina22 rašė:

dzyva rašė:
Jeigu turite kantrybės su manim, tai dar lauksiu patarimų, jeigu iki to laiko nebūsiu išmetusi kompiuterio.


Paspaudi ant GPM308 2010-03-23 vers. šablono.
Atsidaro. Atidarai GPM308.mxfd.
Atsidaro tuščia forma.
Spaudi file-load data (liet. turbūt užkrauti duomenis). Atsidaro langas, surandi savo deklaraciją, spaudi 2 k., ji įsikelia.
Jei ką pakeiti, spaudi išsaugoti, suteiki pavadinimą.



Šitą kelią padarius esu, įsikėliau duomenis išVMI 308 Preliminarios, reikėjo įrašyt į 30 ,39,43 langelius nulius, nes jokių pajamų kitų neturiu tik pagal DS ir pašalpa iš Darbo biržos.Išsaugojau- Byla-saugoti kaip-nurodžiau bylą tą pačią, kur yra parsisiūstas šablonas GPM308, ir iš VMI parsisiūsta Preliminari GPM 308.Išsaugojau.Uždariau.Noriu atsidaryt išsaugotą mano su pakeitimais, ir kaip jau rašiau, išmeta lentelę KATALOGE NERASTA ATITINKAMA FORMA.NURODYKITE FORMOS BUVIMO VIETĄ.Ir neatidaro! smile
2010-03-31 11:08 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2009 metus » #785459

Loreta13 rašė:

dzyva rašė: Laukiu atsakymo.
Šalia jūsų deklaracijos (ikonytė su pieštuku) šalia (tame pat kataloge) turi būti ir deklaracijos šablonas (ikonytė geltonais krašteliais).
Tada atsidarys ir jūsiškė.




Niekaip neleidžia atidaryt išsaugotos. Išsaugojau toje pačioje byloje,pavadinau" GPM 308 koreg".Uždarau,išeinu.Vėl atidarau tą bylą, kurioje išsaugojau, ir ten stovi ikonėlės jau dvi su pieštuku,o kitos ikonėlės su geltonais krašteliais nėra.Paspaudus ikonėlę su pieštuku-vėl išmeta lentelę tą žviegiančią"KATALOGE NERASTA ATITINKAMA FORMA.NURODYKITE FORMOS BUVIMO VIETĄ" Ta ikonėlė su geltonais krašteliais stovi, bet ji atsisiūsta šablonas iš VMI ir ji tuščia.Įkraunu duomenis ir Preliminarios GPM308,tai tada rodo tuos duomenis mano pakoreguotus. tai ar taip turi būt? Man atrodo,kad išsaugotus GPM308 duomenis,turiu kur tai matyt.Dirbau, perdavinėjau gi įvairias formas per EDS kai tik prasidėjo EDSistema, o dabar nesusitvarkau. Jau baigiu netekt kantrybės,negaliu susikaupt, reikia ruoštis ir šventėms. Kompiuterį norisi išmest pro langą.Kažką darau blogai, bet ką - nesuprantu.
Jeigu turite kantrybės su manim, tai dar lauksiu patarimų, jeigu iki to laiko nebūsiu išmetusi kompiuterio.
2010-03-30 22:04 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2009 metus » #785284
Prašau Mariska,gal vėl man paaiškintumėt, dėl tos nelemtos GPM 308 deklrarac. Kai paaiškinot man suprantamai,tai pavyko, į atsisiūstą šabloną,perkelti VMI prelim. deklarac. paruoštus duomenis. Formoje į laukelius:39, 41, 42 -įrašiau nulius,nes išmetė klaidas, kai patikrinau.O tuose laukeliuose man nieko nereikia rašyt, nes jokių pajamų neturėjau tik pagal DS, ir toliau iš darbo biržos.
Ir kai supildžiau ir išsisaugojau, nurodžiau kokiame faile. Po to vėl noriu atidaryt - ir vėl man neleidžia atidaryti. išmeta vėl tą lentelę " KATALOGE NERASTA ATITINKAMA FORMA.NURODYKITE FORMOS BUVIMO VIETĄ" Tai kur dabar aš turiu ją išsaugot?,nes reiks man ją patvirtint ir nusiūst į VMI, tik dar aš dabar nenoriu siūst, gal dar bus kokių pasikeitimų. Laukiu atsakymo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui