Tax.lt narys renu

R
Tax.lt narys nuo
2010-08-10
renu
forume parašė 157 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-01-13 13:04 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #901329

daisy1 rašė:

renu rašė: Tik norint sužinoti mokestinę vertę už 2010 m. reiks kreiptis į RC, parašyti prašymą, kad jie išduotų Mokestinės vertės išrašą, kuris kainuoja 6 Lt (jei per 7 d.). 6 Lt tai nieko, bet kiek laiko reikia sugaišti, kol nuvažiuoji, viską atlieki, o paskui dar važiuoti pasiimti... oi, kaip viskas komplikuota ten, kur galėtų būti labai paprasta :(

jei masinis vertinimas, susižinosite pagal unikalų numerį RC viešoje paieškoje, tačiau jei turtas vertinamas atkuriamąja verte, turėsite užsisakyti išrašą.


Aš niekaip nesuprantu, kaip Jūs viešoje paieškoje surandate mokestinę vertę už 2010 m. Juk nuėjus ten, kur pagal unikalų numerį leidžia sužinoti mokestinę turto vertę, t.y. www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp, yra aiškiai parašyta:
DĖMESIO!
* Statinio mokestinės (bazinės) vertės paieška pagal unikalų numerį leidžia sužinoti vertę to turto objekto, kuris pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą yra vertinamas masiniu būdu arba kitais būdais, jei mokestinė vertė buvo atnaujinta po 2011 m. sausio 1 dienos.

Išaiškinkit man, kaip sužinoti tą praeitų metų mokestinę vertę, kad nereikėtų važiuoti į RC??? (nes pačiam RC išaiškino, kad nėra kitos išeities kaip atvažiuoti ir užsisakyti išrašą). Turtas tikrai vertintas masinio vertinimo būdu (taip parašyta nuosavybės dokumentuose).
2011-01-13 10:20 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #901201

daisy1 rašė:

renu rašė: Tik norint sužinoti mokestinę vertę už 2010 m. reiks kreiptis į RC, parašyti prašymą, kad jie išduotų Mokestinės vertės išrašą, kuris kainuoja 6 Lt (jei per 7 d.). 6 Lt tai nieko, bet kiek laiko reikia sugaišti, kol nuvažiuoji, viską atlieki, o paskui dar važiuoti pasiimti... oi, kaip viskas komplikuota ten, kur galėtų būti labai paprasta :(

jei masinis vertinimas, susižinosite pagal unikalų numerį RC viešoje paieškoje, tačiau jei turtas vertinamas atkuriamąja verte, turėsite užsisakyti išrašą.


Bet viešoje paieškoje turto vertė pateikiama jau 2011-01-01, o mokesčiui apskaičiuoti reikia 2010 m. vertės, taigi viešos paieškos vertė netinka, nepaisant to, kad buvo vertinta masiniu būdu.
2011-01-13 10:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #901199

talys rašė:

renu rašė: Jūs man dar pasakykit, visus mokesčius kuriuos priskaičiuojam jau 2011m. už 2010 m. (NTM, mokestis už aplinkos teršimą) į apskaitą traukiam jau 2011 m. data. Kažkaip visai susibalamutinau, nes PM tai traukiam į 2010 m., nors faktiškai priskaičiuojam juk 2011 m.
Dėkui, ir atsiprašau, jei klausimas pasirodė labai jau lėkštas smile


2010 12 31 data i 2010 metų sąnaudas.

Ačiū, ačiū, o kokie dar mokesčiai be mano paminėtų?? (be tų pagrindinių -> GPM, PVM, Sodra, GF)
2011-01-13 10:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #901187
Jūs man dar pasakykit, visus mokesčius kuriuos priskaičiuojam jau 2011m. už 2010 m. (NTM, mokestis už aplinkos teršimą) į apskaitą traukiam jau 2011 m. data. Kažkaip visai susibalamutinau, nes PM tai traukiam į 2010 m., nors faktiškai priskaičiuojam juk 2011 m.
Dėkui, ir atsiprašau, jei klausimas pasirodė labai jau lėkštas smile
2011-01-13 10:00 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #901183

Rainis rašė:

aristokrate rašė:

Is fizinio asmens .

Turite pildyti NTM deklaraciją ir mokėti mokestį.
Pagal patalpų unikalų numerį Registrų centre susiraskite mokestinę vertę.

Tik norint sužinoti mokestinę vertę už 2010 m. reiks kreiptis į RC, parašyti prašymą, kad jie išduotų Mokestinės vertės išrašą, kuris kainuoja 6 Lt (jei per 7 d.). 6 Lt tai nieko, bet kiek laiko reikia sugaišti, kol nuvažiuoji, viską atlieki, o paskui dar važiuoti pasiimti... oi, kaip viskas komplikuota ten, kur galėtų būti labai paprasta :(
2011-01-12 15:42 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #900894

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki,
Paslauga gauta 2010 m., mes už tą pačią paslaugą sąskaitą išrašėm irgi 2010 m., bet paslaugos tiekėjas sąskaitą išrašė 2011m. Kaip reikia elgtis? Gautą sąskaitą susivedu pagal jos datą, o 2010 m. per OŽ darau įrašą "į sąnaudas", 2011 m. tą patį įrašą reversuoju?

Jūs perparduodate paslaugas? Ar galima tai įdentifikuoti?
Buhalteriškai - "gautos" paslaugos savikainos į 2010m. negalite traukti, nes tos paslaugos tais metais realiai NEGAVOTE. Nebent turite kažkokį ankstesnį paslaugos gavimo įrodymą... bet kokiu atveju - reiktų "žaisti" per OŽ.

Taip. Mes ekspeditoriai. Paslauga buvo atlikta 2010m. (pagal CMR'ą), mes išrašėm SF 2010 m., tik vežėjas mums SF išrašė jau 2011 m. Juk CMR'as tai paslaugos atlikimo įrodymas - juo remiantis aš išrašiau SF 2010 m., tai ir sąnaudas norėčiau prisipažinti 2010 m., nes kitaip išsikreips rezultatas. Ar teisingai mąstau? Ir jei teisingai, tai kito kelio nėr? tik OŽ?
2011-01-12 14:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #900853
Sveiki,
Paslauga gauta 2010 m., mes už tą pačią paslaugą sąskaitą išrašėm irgi 2010 m., bet paslaugos tiekėjas sąskaitą išrašė 2011m. Kaip reikia elgtis? Gautą sąskaitą susivedu pagal jos datą, o 2010 m. per OŽ darau įrašą "į sąnaudas", 2011 m. tą patį įrašą reversuoju?
2011-01-11 13:50 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #900033

edute rašė:

renu rašė:
Kurį kodą rinktis 16 lang.?

Reikia pazymos, o ne tik pasakymo, kad yra
III. MOKESČIO LENGVATAS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI


Jei tokios pažymos neturim, tai tokiu atveju į 16 lang. 00, o į 17 lang.?
2011-01-11 10:59 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #899874
Tai kai VMI jau pataisys formą, ir ten, į 20 lang. leis įrašyti 1,052, bus galima priduoti deklaraciją.
Tik prieš tai norėčiau pasikonsultuoti ar tikrai viską OK supildžiau.
Kurį kodą rinktis 16 lang. , prieš tai išsakytą nuomonė, jog, jei tai lengvasis auto, su dyzeliniu varikliu, tai reikia rašyti 00, bet jei auto savininkas teigia, jog variklis atitinka Euro IV reikalavimus. Atitinkamai - kokį koregavimo koeficientą reikią rašyti į 17 lang. (nes, kiek suprantu, jis priklauso nuo to, ką įrašom į 16 lang.)? Ačiū.
2011-01-10 20:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #899617

Elyte rašė:

renu rašė: Tiek tai randu, bet čia tik 5 ir 6 klases uždarysiu, o kaip pasidaryti, kai jau priduosiu finansinę atskaitomybę, kad nieko nebegalėčiau (netyčia) įvesti į praėjusius metus?

Suarchyvuokite praeitus metus... O kaip galima kažką įvesti "netyčia"? smile Nustatymuose galite uždėti Bendrieji III, kad rodytu kitų metų perspėjimą...

Supratau. Ačiū už paaiškinimus ir kantrybę. Taip paklausiau, nes kiek teko dirbti su kitomis programomis, beveik visose reikia uždarinėti periodus, t.y. metus, kai kur net ir mėnesius.
2011-01-10 15:42 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #899494

Elyte rašė:

renu rašė: Pasufleruokit kur paskaityti apie metų uždarymą Cente. Nu gi ieškau Vadove, bet niekaip nerandu. Ačiū.

Darbas-Buhalterija-Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
Vartotojo Vadovas XV.11. 141 psl.

Tiek tai randu, bet čia tik 5 ir 6 klases uždarysiu, o kaip pasidaryti, kai jau priduosiu finansinę atskaitomybę, kad nieko nebegalėčiau (netyčia) įvesti į praėjusius metus?
2011-01-10 13:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #899382

Girele rašė:

renu rašė: ...Problema ta, kad kai noriu kurti naują subsąskaitą, Centas sako, kad visus likučius perkels į vieną iš naujų subsąskaitų. O man reikia kad atnaujintas Sąskaitų planas galiotų tik 2011 m. Kaip tai reikia padaryti?
Ačiū.

Programa šiuos veiksmus daro einamuoju metu - bus taip kaip yra; nebent galite žaisti su papildoma tarpine subsąskaita, bet - ar verta? O koks jums svarbumas, nuo kada įsigalioja naujos subsąskaitos? Kas tikrins, ar ataskaita už 2010m. atspausdinta šiandien ar 2010 12 31?

Viskas dėl sąskaitų plano aišku. Ačiū, ir manau jog Jūs teisi, koks skirtumas ar tai bus 5005, ar 50051.

Ir dar prie to paties. Pasufleruokit kur paskaityti apie metų uždarymą Cente. Nu gi ieškau Vadove, bet niekaip nerandu. Ačiū.
2011-01-10 13:38 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #899358
Sveiki, aš vėl su klausimu.
Seniau kažkieno iš forumiečių paprotinta, dabar, t.y. 2011 m. noriu susikurti atskiras 5 kl. sąskaitas, kai pardavimai su PVM, 0 Į PVM ir kai ne PVM objektas (PVM deklaracijos pildymo tikslais).
Bet 2010 metai dar neuždaryti, o 2011 m. sąskaitos jau keliauja, todėl kažkaip reikia sukurti tas subsąskaitas.
Problema ta, kad kai noriu kurti naują subsąskaitą, Centas sako, kad visus likučius perkels į vieną iš naujų subsąskaitų. O man reikia kad atnaujintas Sąskaitų planas galiotų tik 2011 m. Kaip tai reikia padaryti?
Ačiū.
2011-01-07 15:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #898790

edute rašė:

renu rašė: Sveiki,
Jau senokai šioje temoje buvo aptariama žurnalo prenumeratos, kai sąskaita gaunama už metus į priekį korespondencija. Ten buvo parašyta, kad jei SF neišskirta kiekvienas mėnuo atskirai (tik prekės aprašyme nurodytas prenumeratos laikotarpis), tai galiu viską iš kart traukt į sąnaudas, o PVM rodyt to mėnesio deklaracijoje, kurį išrašyta PVM SF. Ar tiesa?

Jeigu tai nera didele suma, tai manau, kad galite i saunaudas kelti is karto. Bet jei suma didesne, tai ketvirtinese ataskaitose nebus teisingas rezultatas

Suma neviršija 150 Lt, todėl manau sudėsiu viską į vieną mėnesį. Nebent Rainis pakomentuos plačiau, kodėl toks mano sprendimas gali būti labai labai blogas.

Ačiū.
2011-01-07 10:22 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #898530

edute rašė: Lygtai teisingi. smile
Tik pelno mokesti as keliu ne i sanaudas, o is karto i 3421 smile . Juk taip maziau makaluojasi darant deklaracijas, uzdarymus

Kodėl į 3421? Juk jei korespondencija dar į 2010 m., tai turėtų būti "ataskaitinių metų". Ar aš kažkaip negerai galvoju?
2011-01-07 10:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #898523

Rainis rašė:

renu rašė: Sveiki,
Jau senokai šioje temoje buvo aptariama žurnalo prenumeratos, kai sąskaita gaunama už metus į priekį korespondencija. Ten buvo parašyta, kad jei SF neišskirta kiekvienas mėnuo atskirai (tik prekės aprašyme nurodytas prenumeratos laikotarpis), tai galiu viską iš kart traukt į sąnaudas, o PVM rodyt to mėnesio deklaracijoje, kurį išrašyta PVM SF. Ar tiesa?

Netiesa.

O gal galėtumėte pakomentuoti? ar kažkas pasikeitė per pastaruosius metus?
Kaip tada man reikėtų koresponduoti?
Mokėta iš anksto, taigi, kai gausiu PVM SF
D 6kl. prenumeratos sąnaudos - 1/12 sąnaudų sumos
D 2024 būsimųjų laik. sąnaudos - 11/12 sąnaudų sumos
D 2431 PVM
K 2021 išankstiniai mokėjimai

O gal ir PVM reikia skaidyti?
2011-01-07 10:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #898505
Sveiki,
Jau senokai šioje temoje buvo aptariama žurnalo prenumeratos, kai sąskaita gaunama už metus į priekį korespondencija. Ten buvo parašyta, kad jei SF neišskirta kiekvienas mėnuo atskirai (tik prekės aprašyme nurodytas prenumeratos laikotarpis), tai galiu viską iš kart traukt į sąnaudas, o PVM rodyt to mėnesio deklaracijoje, kurį išrašyta PVM SF. Ar tiesa?
2011-01-07 10:09 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #898502
Sveiki, norėjau dar pasitikslinti dėl visų metų pabaigai būdingų priskaičiavimų.
Kai jau turim visas SF už 2010 m. gavę ir išrašę, galime daryti baigiamuosius darbus.
Pirmiausiai reikia paskaičiuoti pelno mokestį, kuris turėtų būti traukiamas dar į tų pačių metų sąnaudas, ar teisingai? Jei taip, tuo tikslu reikia iš pradžių užsipildyti pelno mokesčio deklaraciją.
Kai turime pasiskaičiavę PM, koresponduojam
D 651 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai / K 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
O tada jau uždarinėjam sąnaudų ir pajamų sąskaitas per 39 sąskaitą.

Privalomas rezervas, dividendai į apskaitą traukiami jau 2011 m. data, kai akcininkų susirinkimas tvirtina metinę finansinę atskaitomybę ir nurodo formuoti privaloma rezervą, mokėti dividendus.

Ar teisingi mano pamąstymai?
2011-01-07 09:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #898490
Pranešimas perkeltas į kita "Sąskaitų korespondencija" temą.
2011-01-06 15:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #898225

renu rašė:

Girele rašė:
O kodėl jūs DARBO dienas dalinate iš KALENDORINIŲ dienų ir paskui dar pritaikote DARBO dienų koeficientą 0,7 ????
28k.d./365k.d.*0,7*22 d.d. -- 1,18 smile

Viskas aišku, atsiimu savo žioplus skaičiavimus.
Ačiū labai ;)
Tik dar vienas klausimėlis - o tuos priskaičiuotus rezervus per OŽ reikia suvesti?
2011-01-06 15:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #898220

Girele rašė:

renu rašė:

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.

O kaip jūs skaičiuojate - surašykite aritmetinius veiksmus.

2010 m. yra 253 d.d., per metus priklauso 28 k.d atostogų. 2010.09 yra 22 d.d. , tada 22 d.d. x 28 k.d / 253 x 0,7 = 1,7 d.d. atostogų už 2010 m. rugsėjo mėn.
???

O kodėl jūs DARBO dienas dalinate iš KALENDORINIŲ dienų ir paskui dar pritaikote DARBO dienų koeficientą 0,7 ????
28k.d./365k.d.*0,7*22 d.d. -- 1,18 smile

Viskas aišku, atsiimu savo žioplus skaičiavimus.
Ačiū labai ;)
2011-01-06 14:54 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #898173

DaivuteR rašė:

renu rašė:

DaivuteR rašė:
"Parkavimo mokestis - neleidžiami atskaitymai.
neatskaitomas PVM - leid-iami atskaitymai.

Kad Parkavimo mokestis neleidžiami, tai ok, bet ar juos dėti ten pat kur ir steigimo išlaidas PLN204 III d. 19 lang.?

taip, į 19 eil


Labai ačiū DaivuteiR ;)
2011-01-06 14:54 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #898172

Ignauskis rašė:

renu rašė:

DaivuteR rašė:
"Parkavimo mokestis - neleidžiami atskaitymai.
neatskaitomas PVM - leid-iami atskaitymai.

Kad Parkavimo mokestis neleidžiami, tai ok, bet ar juos dėti ten pat kur ir steigimo išlaidas PLN204 III d. 19 lang.?


O kodel parkavimo mokestis neleidziami atskaitymai? Jei imone turi automobili ir parkuojasi mieste, ką tai neleidžaimi atskaitymai. Ar aš čia ką nors maišau?

Prieš nuspręsdama įtraukti į neleidžiamus aš daug skaičiau tax.lt pasisakymus, čia yra visokių nuomonių, paskui skambinau į VMI, ten man išdėstė tokią nuomonę, kadangi Bitė nėra tos paslaugos teikėja, paslaugą teikia kita įmonė, kuri už būtent tą paslaugą SF išrašo ne mums, tai negalima pripažinti kaip leidžiamais atskaitymais. Jei jūs turite parkavimo talonėlius, ir pagal juos išsirašote SF, tada viskas OK.
2011-01-06 14:33 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #898131

DaivuteR rašė:
"Parkavimo mokestis - neleidžiami atskaitymai.
neatskaitomas PVM - leid-iami atskaitymai.

Kad Parkavimo mokestis neleidžiami, tai ok, bet ar juos dėti ten pat kur ir steigimo išlaidas PLN204 III d. 19 lang.?
2011-01-06 14:12 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #898100

DaivuteR rašė:

renu rašė: Ar steigimo išlaidas reikia traukti į PLN204 III d. 19 eil.?

TAIP, TEISINGAI..

Ačiukas ;)
Bet dabar visai susinarpliojau.
Prie neleidžiamų atskaitymų turiu dar pasidėjus ir iš Bitės gautose sąskaitose išskirtą "Parkavimo moestį". VMI primygtinai siūlė jį traukti į neleidžiamus, tai kadangi sumos nedidelės - dėl šventos ramybės nesipriešinu. Bet kur dabar į PLN204 III d. jį pasidėti?

Ir dar vienas klausimas - gėda, net bijau klausti, bet dėl to pačios šventos ramybės paklausiu. Kol nebuvom PVM mokėtojais, neatskaitomas PVM - tai leidžiami atskaitymai?

Ačiū iš anksto.
2011-01-06 13:56 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #898072
Ar steigimo išlaidas reikia traukti į PLN204 III d. 19 eil.?
2011-01-06 13:52 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #898064

Girele rašė:

renu rašė: Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.

O kaip jūs skaičiuojate - surašykite aritmetinius veiksmus.

2010 m. yra 253 d.d., per metus priklauso 28 k.d atostogų. 2010.09 yra 22 d.d. , tada 22 d.d. x 28 k.d / 253 x 0,7 = 1,7 d.d. atostogų už 2010 m. rugsėjo mėn.
???
2011-01-06 13:47 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #898057
Dovanojom klientams termo puodelius su graviruotu įmonės logo. Išlaidas dalinau 75/25.
Ar šiuo atveju irgi reikia rašyti kažkokį reprezentacijos aktą? Reikia nurodyti kiek puodelių kokiai įmonei dovanojom? Ir dar, dalį tų puodelių siuntėm paštu klientams (į užsienį), ar ir tas pašto išlaidas reikia 75/25 išdalinti?
2011-01-06 10:28 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #897780
Sveiki, dar kartą,
Dar man patarkit kaip elgtis tokioj situacijoj.
2010.12.31 4 kl. yra 0,02 ct nepriemoka Sodrai ir 90 Lt permoka VMI. Ar galiu juos ten palikti?
2011-01-06 10:07 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #897767
Sveiki, norėjau pasiteirauti dėl sutrumpintų FA.
Įmonių FAĮ 24 str. nurodyta, kokios įmonės gali teikti tokią FA. Mūsų įmonė "šviežia", įregistruota 2010.08 mėn. ir atitinka visus 3 minėto str. reikalavimus. Mes galim pildyti sutrumpintą FA?
Ačiū.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui