Tax.lt narys astulis22

A
Tax.lt narys nuo
2010-09-15
astulis22
forume parašė 698 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-01-03 15:24 Bendra » Viešoji įstaiga » #1298297
Sveiki, mes parduodame ilgalaikį turtą, ar VšĮ atsiranda kažkokie mokesčiai nuo parduoto turto sumos? Gautas avansas už pastatą 2015 metais, o dokumentus baigsime tvarkyti 2016 metais. Pirmą kartą susiduriu su ilgalaikio turto pardavimu ir nežinau kokie mokesčiai priklauso ir kaip teisingai sutvarkyti dokumentus smile
2015-12-30 11:15 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #1298014
Sveiki įmonė parduoda IT, šiais metais nespėsime sutvarkyti dokumentų, bet gavome avansą. Turtą perka kita įmonė, noriu sužinoti kokie mokesčiai tenka ir ar reikia mokėti GPM ? Šiais metais gavome avansą ar jis apmokestinamas? Nes šioje vietoje visiškai žalia:(
2015-12-17 21:11 Apskaita & Auditas » Trumpalaikis turtas » #1297146
Sveiki, ar galima sakykim pirktas kėdes nurašyti mėnesio pabaigoje? Kaip jūs siūlote elgtis dėl trumpalaikio turto, ar nurašyti iš tikrųjų kai jis yra išmetamas ar tiesiog mėnesio gale? Kaip jūs manote kaip geriau ?
2015-12-15 10:34 Įvairūs » VMI » #1296825
Sveiki, turiu elektroninį parašą, bet nuo vakar VMI man neduoda prisijungti? prie sodros viskas gerai jungiasi, ar čia tik man ir ir kitiems nepavyksta?
2015-12-03 08:52 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1295474
Sveiki, ar reikia segti prie kuro sąskaitos faktūros čekius kuriuos gauna vairuotojas užsipylęs kurą?Ačiū
2015-11-24 11:24 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1294559
Sveiki, ar turiu susisiekti su pardavėju jeigu jis išrašė sąskaitą faktūrą tuo pačiu numeriu kaip ir ankstesnė? Ar tiesiog įsivesti pas save ir nesukti galvos?
2015-11-24 08:13 Bendra » Sodra » #1294511
Labas rytas, dabar yra laikas, kad NP SD reikia pateikti per penkias dienas, bet ką daryti jeigu buhalteris atostogauja tuo momentu? Kas turi pateikti?
2015-11-06 10:23 Bendra » Pranesimai Sodrai » #1292784

Kotryna_ rašė:
Nedarbingumas išduotas visam laikotarpiui: 2015-10-14 / 2015-11-12
Taigi, ne „gabaliukais“.

Na man tai nebuvo niekada, o bandėte skambinti ir klausti?
2015-11-06 10:08 Bendra » Pranesimai Sodrai » #1292777

Kotryna_ rašė:
Pasiklydau. Nieko nesuprantu. Darbuotoja turi nedarbingumą nuo 2015-10-14 iki 2015-11-12.
Šįryt įmonės el. pašte pranešimas iš Sodros: „Primename, kad nepateikėte pranešimo ligos pašalpai skirti (NP-SD) pagal pažymėjimą tokį ir anokį“... Tai kaip man pateikti tą pranešimą, jeigu nedarbingumas nepasibaigęs??? Nepriima gi Sodra jo, klykia, kad „pabaigos data negali būti vėlesnė už pateikimo datą“. Kas čia per nesąmonė? Sodros sistemos klaida, ar ką? Kaip elgtis? Ignoruoti ir pranešimą pateikti 12 dieną?

Tai pasiskambinkite savo priskirtai darbuotojai ir paklauskite kas yra, bet ar tikrai tas biletenis duotas iš karto nuo 10.14 ir iki 11.12, ar nėra trumpesnių laikotarpių?
2015-11-06 08:31 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1292765
Labas rytas, darbuotoja iš karto po biletenio išeina atostogų. Tai kaip apskaičiuoti VDU? Ar aš gerai supratau pagal aprašą, kad imti priskaičiuotą atlyginimą ir dalinti iš jos darbo dienų. jei atlyginimas per tris mėn. būtų 300 € ir jai pagal grafiką priklausytų dirbti per tuos tris mėn. 28 dienos, tai VDU 10,71 ar taip? Ačiū
2015-11-06 08:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1292764
Sveiki, gavau s.f. kurioje yra išminusuoti delspinigiai, kurie buvo priskaityti praėjusiais metais ir sumokėti. Kaip teisingai susivesti? Ar į pievas nenugrybaučiau taip suvedusi?
K skolą tiekėjams D sąnaudas (visą sumą)
Per buhalterinę pažymą: K sąnaudas (išminusuotai sumai) D skolą tiekėjams
2015-11-04 12:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1292565
Sveiki, gavau s.f. kurioje yra išminusuoti delspinigiai, kurie buvo priskaityti praėjusiais metais. Kaip teisingai susivesti? Ar į pievas nenugrybaučiau taip suvedusi?
K skolą tiekėjams D sąnaudas (visą sumą)
Per buhalterinę pažymą: K sąnaudas (išminusuotai sumai) D skolą tiekėjams

2015-11-02 11:36 Bendra » Viešoji įstaiga » #1292188
Laba diena, VšĮ turi ansamblį, kuriame dalyvauja nariai, kuriam už pasirodymus direktorius skiria premiją 100 €. Parašome įsakymą. Kaip toliau teisingai įforminti? Ar reikia kad kolektyvas kažką pirkdamas pristatytų sąskaitas faktūras ir pagal tai būtų traukiama į sąnaudas, ar galima tiesiog atiduoti tuos pinigus ansambliui ir kad jie naudotų pirktų be sąskaitų?
2015-10-13 15:00 Bendra » Žemės nuomos mokestis » #1289951
Sveiki, ką reikia padaryti kad įmonė per VMI atsispausdintų žemės deklaraciją, nes dabar reikia kreiptis į savivaldybės darbuotoją. Ačiū
2015-10-08 16:01 Bendra » Viešoji įstaiga » #1289537

Focus1 rašė:
Uzveskit kas nors ant kelio smile


www.verslilietuva.lt/uploads/file/VsI.pdf
Radau dar tokią informaciją ir dar pasižiūrėkite pagal sąskaitų planą ir paaiškinimą K30 ir D (11,12,201,231,232)
2015-10-08 15:40 Bendra » Viešoji įstaiga » #1289531

Focus1 rašė:
Uzveskit kas nors ant kelio smile

Įveskite įmonės kodą vmi - rinkmenos- informacija apie PVM mokėtoją, ten turi išmesti jūsų įmonės duomenys ir parašyta turi būti ar turite paramos gavėjo statusą ir nuo kada. Jeigu data nuo kada esate paramos gavėjai tikrai sutampa su apmokėjimais aš manau tada galite forminti kaip paramą.
2015-10-08 09:55 Bendra » Viešoji įstaiga » #1289449

Focus1 rašė:
Sveiki,

steigiant imone buvo sumoketa notarui , registrų centrui. Sias sanaudas buvo nuspresta forminti kaip direktores parama imonei.
Ar galime taip daryti?




Bet ar jau turite paramos gavėjo statusą?
2015-10-05 15:14 Bendra » Antstolis ir darbo užmokestis » #1289103

Rimzy rašė:
Gavom antstolio patvarkymą iš darbuotojo išskaičiuoti skolą. Pačiame patvarkyme matosi, kad išskaičiuojamos dvi skolos, viena - 2008metais, o kita 2010metais atsirado.
Kaip man teisingai jas išskaičiuoti, kaip vieną antstolio patvarkymą ar kaip du?
Gal žinot, kaip pagal įstatymus turi būti, jai antstolio patvarkymas vienas, o skolos dvi?

Tai jei patvarkymas vienas, juk ten nurodo bendrą visą sumą, kurią darbuotojas yra skolingas.
2015-10-05 15:09 Įvairūs » Buhalterių klubas - nepelno siekianti organizacija » #1289102

sosvika rašė:
sveikos , ieskau dideles pagalbos esu naujoke sioj sferoj . turiu teoriniu ziniu bet praktiniu mazai...situacija tokia atsidareme imone rugsejo menesi yra tik direktorius kolkas vadinamu 4viciu etato atlyginima pasirase 90 uz menesi.
kaip paskaiciuoti npd ir pajamu mokesti ?
kada ir kokias atskaita pateikti sodrai ir vmi?
kada sumoketi imokas ?
skaiciuokles jei taiko NPD nebuna GPM ar taip gali buti ?
tai jo nepagrindine darboviete
aciu labai


90*15 %=13.50 GPM, Kadangi jo tai nepagrindinė darbovietė tai tikriausiai jam jau taiko NPD anoje ir čia jau nebesitaiko. Sodrai už rugsėji reikia sumokėti soc. draudimo mokestį ir iki spalio 15 d. pateikti SAM 04 versija deklaracija. VMI sumokėti GPM reikia tada kai sumokamas atlyginimas, o FR0572 deklaraciją pateikti už 09 mėn. iki spalio 15 dienos. Na apie ataskaitas tai surašiau tas kurios susijusios su atlyginimais, o daugiau tai priklauso nuo to ar jūs PVM mokėtojai ir kokią veiklą vykdote.
2015-09-23 09:30 Bendra » Viešoji įstaiga » #1287542
Pagal projektą yra gauti pinigai įsigyti ilgalaikiam turtui, kokios turi būti teisingos korespondencijos?
Ar aš teisingai galvoju:
1.Gauti pinigai D 2kl K 3kl(savivaldybės finansavimas)
2. Pirktas ilgalaikis turtas D 1kl K 4kl
3. Perkeliama iš gautų D 3kl(savivaldybės finansavimas) K 3kl(Subsidijos ir dotacijos turtui)
4. Kai nudėvima, tada panaudotas finansavimas D 3kl.(sub. ir dot. turtui) K 5 kl. (kito finansavimo pajamos).
Jeigu neteisingai galvoju gal galite parašyti kaip turi būti.
Ačiū
2015-09-21 10:15 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1287234

astulis22 rašė:
Sveiki, įmonė perėmė kitos įmonės skolą, mes pasirašėme sutartį pagal kurią jie atsiskaitys pagal sudarytą grafiką. Tai gerai suprantu, kad surašius buhalterinę pažymą turiu perkelti vienos įmonės skolą tai įmonei kuri prisiėmė atsakomybę?

Ar teisingai aš galvoju? Gal kas žinote? smile
2015-09-17 09:14 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1286866
Sveiki, įmonė perėmė kitos įmonės skolą, mes pasirašėme sutartį pagal kurią jie atsiskaitys pagal sudarytą grafiką. Tai gerai suprantu, kad surašius buhalterinę pažymą turiu perkelti vienos įmonės skolą tai įmonei kuri prisiėmė atsakomybę?
2015-09-08 10:37 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1285765

plasta rašė:
Laba diena,pasakykite prašau,jau negalima ranka rašyti sąskaitų faktūrų,bet yra dar kas rašo.Ačiū

Kur jūs radote informaciją, kad ranka negalima rašyti sąskaitų faktūrų?
2015-09-03 09:12 Darbo teisė » Pensijinio amžiaus žmogaus atleidimas iš darbo » #1285149
Laba diena, pensijinio amžiaus darbuotojas išeina iš darbo savo noru, ar yra galimybė atleidžiant nemokėti išeitinės už du mėnesius?
2015-08-27 20:21 Programinė įranga » Programa RODA » #1284536
Ar yra galimybė persikelti duomenis iš vieno kompiuterio į kitą. Gal kas žinote kaip tai padaryti? Nes darbe dirbu ir kartais norėčiau parsinešti į namus pabaigti bet kai pasidarau kopiją į flešą nemoku persikelti kopijos.
2015-08-27 20:10 Programinė įranga » Programa RODA » #1284535

Asmens korteles kaip ir susivedžiau. Atlyginimas, kaip suprantu, yra rašomas "Pastovūs priskaitymai ir atskaitymai".



Aš ten įvedu 166 eurai ir tada viską gerai suskaičiuoja.

2015-08-03 10:34 Bendra » Kasa » #1281689
Laba diena, direktorius išėmė iš banko pinigus. Išrašiau kasos pajamų orderį, tik noriu paklausti ar kasos pajamų orderio šaknelę atiduoti direktoriui, nes jis įnešė pinigus? Ačiū
2015-07-29 09:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1281219
Laba diena, Všį skyrė kolektyvui premiją už gerą pasirodymą. Kolektyvas nusprendė iš tos premijos pasveikinti nares (įstaigos narės), ir nupirko dovanų čekius po 20 eurų. Kaip turėčiau aš teisingai apskaityti? Ačiū
2015-07-27 13:41 Bendra » Viešoji įstaiga » #1280994
Laba diena, Všį skyrė kolektyvui premiją už gerą pasirodymą. Kolektyvas nusprendė iš tos premijos pasveikinti nares (įstaigos narės), ir nupirko dovanų čekius po 20 eurų. Kaip turėčiau aš teisingai apskaityti? Ačiū
2015-07-20 22:14 Bendra » Dovanų (pajamų natūra) teikimo tvarka » #1280425
Sveiki, všį suteikė prizą už gerą pasirodymą savo nariams. Buvo parašytas įsakymas, kad tam tikra suma skirta kaip prizas. Nariai nusprendė, kad pirks dovanų čekius ir įteiks tik keliems nariams. Kaip teisingai apsiskaityti pas save buhalterijoje sąskaitą faktūrą kurioje nurodyti dovanų čekiai? Ir ar reiks po to deklaruoti kažkur? dovanu čekių sumos 20 €. Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui