Tax.lt narys Arika1

A
Tax.lt narys nuo
2010-09-18
Arika1
forume parašė 22 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-11-30 11:43 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1110812
O gaila, galėtumėt žinoti smile
2012-11-30 11:13 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1110793
Aš irgi tik vieną išeitį matau, sutarties keitimas, GAL GALIMA KOKĮ PAPILDYMĄ SUTARTIES PASIRAŠTYTI, išaiškinti sumą, kaip išsiskaido, kad atl. 763,48 lt, ir sodra 30,98 - 236,52 Lt. ir viso 1000 lt. Bet dabar ar autoriai sutiks.
2012-11-30 10:55 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1110786
Na aš čia nesmulkinau iki tiek, 9 proc. ir GPM čia 763,48 sumoje. Aš noriu paklausti apie autorinį atlyginimą ir darbdavio mokesčius, jeigu numatyta sutartyje, kad 1000 lt. aut. atl., turėčiau mokėti autoriui nuo 1000 lt. išskaičiuoti GPM 15 proc. ir 9 pr. sodrai, ir + sodrai 30,98 darbdavio mokestį. Bet projekte numatyta 1000 lt., ir daugiau pinigų nėra. Nesąmoniu pridarė ir nori dabar kad darbdavio mokesčius sodrai išskaičiuočiau iš 1000lt. o kas lieka autorinis atlygis t.y. 763,48 lt,
2012-11-30 09:32 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1110746
Sveiki, kaip manot, jeigu sudaryta autorinė sutartis - 1000 Lt., sutartyje nurodyta, kad užsakovas įsipareigoja užmokėti 1000 lt. aut. atlyginimą, apmokestinant GPM ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymų nustatyta tvarka.
Čia projektiniai pinigai ir biudžete numatyta tik 1000 lt. Administratorė nepaklausė, kai sudarinėjo sutartį, o reikia mokėti darbdavio mokesčius sodrai 30,98 proc. ir nėra pinigų. Jos nori, kad dabar išskaičiuočiau iš tos sumos viską. Tai jau autorinis atl. gaunasi 763,48 Lt. ir sodra (30,98 pr.) 236,52 Lt. Ką patartumėt?
2012-11-30 09:32 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1110745
Sveiki, kaip manot, jeigu sudaryta autorinė sutartis - 1000 Lt., sutartyje nurodyta, kad užsakovas įsipareigoja užmokėti 1000 lt. aut. atlyginimą, apmokestinant GPM ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymų nustatyta tvarka.
Čia projektiniai pinigai ir biudžete numatyta tik 1000 lt. Administratorė nepaklausė, kai sudarinėjo sutartį, o reikia mokėti darbdavio mokesčius sodrai 30,98 proc. ir nėra pinigų. Jos nori, kad dabar išskaičiuočiau iš tos sumos viską. Tai jau autorinis atl. gaunasi 763,48 Lt. ir sodra (30,98 pr.) 236,52 Lt. Ką patartumėt?
2012-08-22 23:03 Darbo teisė » Darbuotojo priėmimas ir atleidimas iš darbo » #1086221
SAM ataskaitoje nesirašosi visai išeitinė, šią sumą reikia įrašyti deklaruoijant atleidimą
2012-08-22 22:52 Bendra » Vel komandiruotė... » #1086220
Sveiki, neišmokėjau komandiruotės dienpinigių prieš išvykstant, sumokėjau kai grįžo, čia Lietuvoje. Kaip dabar pateisinti, kodėl išmokėjau vėliau, gal darbuotojas turi prašymą parašyti? Ačiū
2012-04-26 14:43 Pelno mokestis » Parama » #1055848

Colop rašė:

raminciukas rašė:
Gal galit padėti? Kuriose saskaitose registruojama ES parama ir kokia saskaitu korenspondencija, kai uz tuos pinigus nusiperkam turta?
Aciu labai.




D 12
K 4121 (dotacija)
D 3425 (pagal sąsk planą)
K 3421 (pagal sąsk planą)
2011-06-07 10:28 Įvairūs » Asociacijos » #958312

Gintare01 rašė: Arika1 rašė:
Gintare01 rašė:
Noriu paklausti kai priskaiciuotas 12 men. darbo uzmokestis o ismoketas 01 men. kaip su islaidoms ? t.y kaip uzdaryt sanaudas, o ne skola darbuotojui?


Gal galit kas ivesti i prota

Sąnaudas jau reikejo uždaryt gruodžio mėn. darant balansą ir šiais metais jokių sąnaudų.
2011-05-30 22:57 Įvairūs » VŠĮ finansinė atskaitomybė » #956120

NILI rašė: Atsakysiu pati, gal kam pagelbės

Jei buvo vykdoma ūkinė veikla FA reikia priduoti į VMI (popierinį variantą)
jei ūkinės veiklos nebuvo - nereikia.

FR 0478 reikia, jei buvo kokie nors pasikeitimai (buvo panaudotas paramos likutis)

Bet jei ūkinės veiklos nebuvo vis tiek reikia nueiti į VMĮ ir parašyti prašymą.
2011-05-30 17:06 Įvairūs » VŠĮ finansinė atskaitomybė » #956074

smalsuole rašė: Pirmą kartą darau VšĮ FA, pasakykit, ar teisingai mąstau:
Per metus buvo gauta parama, tarkim 45000 lt., bei steigėjas įnešė įnašą 100 Lt. Tais pačiais metais buvo išlaidų 60 lt.
Tai a la P/N ataskaitoj bus tik nuostolis 60 Lt?
Ajjj, pamiršau grafą kompensuotos sąnaudos... tai ten taip pat įrašysiu tuo 60 lt. ir nebus jokio nuostolio, jokio pelno? smile
Ir tas įnašas 100 lt. bus Grafoje Finansavimas- tiksliniai įnašai, o gauta parama prie Kitas finansavimas? smile

koks čia įnašas? Jei dalininkų įnašas, tai bus kapitalas. Jei finansavimas tai taip tiksliniai įnašai. Parama jeigu yra yra aprašyta kur naudoti, tai irgi tiksliniai įnašai. Jei nėra aprašyta- kitas finansavimas.
Nebus nei nuostolio, nei pelno.
2011-05-27 14:53 Įvairūs » Asociacijos » #955404

Gintare01 rašė: Noriu paklausti kai priskaiciuotas 12 men. darbo uzmokestis o ismoketas 01 men. kaip su islaidoms ? t.y kaip uzdaryt?

Turejo būti likutis 2011 m.sausio pirmai kredite (4141), tai ir debetuosite darbo užmokestį (4141), o kredituosite banką (231).
2011-05-13 20:07 Bendra » Viešoji įstaiga » #950229

DKate rašė:

Kristiana__ rašė: Bet yra ir teisybės Anna702 žodžiuose, drįstu teigti.

Sprendžiame pagal turimą informaciją arba savo sugedimo lygį. Įdomu, kur daugiausai sukčiaujama? Manau, kad tikrai ne VšĮ.

Manau, kad visų statusų organizacijos gali sukčiauti, bet tikrai ne VŠĮ daugiausiai tą daro, pritariu DKatei ir Tiesi. O buhalterio duona visose organizacijose, lengvai "nevalgoma".
2011-05-12 22:05 Bendra » Viešoji įstaiga » #949688

DKate rašė:

Anna702 rašė: Kažkaip madinga pasidarė steigti viešąsias įstaigas. Kaip kadaise steigta labdaros organizacijas ... sukčiavimo tikslais. Gal ir iš viešųjų įstaigų galima valgyti lengvai gaunamą duoną?

Na pvz., aš kasmet prieš Kalėdas paremiu Caritas veiklą. Ar aš sukčiauju? Ar tik paremiu artimą savo per labdaros organizaciją. Kaip Jūs manote?


Na jeigu ką, tai aš viešosios įstaigos nekūriau tai jūsų komentarai irgi ne man. Galite savo nuomonę kitur pareikšti.... smile
gal čia iš patirtos praktikos tokia nuomonė?
Kiek žinau UAB irgi neblogais rėmėjais būna.??? Vat ten tai sumelės....
2011-05-12 21:53 Bendra » Viešoji įstaiga » #949683

Tiesi rašė: Kas čia blogo, kai kažkas Jums skolingas? Juk ne Jūs skolingi smile
Šiaip laikausi principo - jei kažkas mėgina man įteigti, kad turėčiau daryti kitaip, nei aš manau, visuomet prašau parodyti, kur yra taip parašyta, kad aš negaliu daryti taip, kaip padariau ir kur parašyta, kad privalau daryti kitaip.
Dažniausiai suveikia smile
Ir - jei steigimo sutartyje yra užfiksuota dalininkų įnašai sumine išraiška, ta pati suma privalo būti balanse. Nes tai yra dalininkų nuosavybė.


Arika1 rašė:
Mano nuomone irgi taip būtų teisingiausia, bet jie ten tas skolas taip analizuoja, nenori prisiimti skolų, jiems patiktų geriau nuostolis. Išvis auditorė liepė kapitalą padengti su eksploatacinių paslaugų sąskaita. Išvis apsurdas (ji vienai iš dalininkų tvarko buhalterinę apskaitą), pas save taip padarė ir patvirtino taryba ir man liepia taip daryti. Sako,kad labai jau gerai žinote įstatymus aš jus patikrinsiu. Nežinau ką daryti, kas man būtų už tokią klaidą?
Direktorė sako darom kaip liepia, nors supranta, kad taip negalima. Pasirašė sutartį, kad dalininkų įnašas padengiamas tokiu būdu. Tai gal situacija gerėja, gal taip galima?
smile smile

Ne čia ne steigimo sutartis, jie finansavimo neduoda, o kaupia kapitalą. O tą sutartį todėl ir kiša, nes ten taip ir parašyta, kad pasidengia šio dalininko įnašas. Bet kapitalas gali būti tik piniginiu įnašu, ar IT.
2011-05-12 12:28 Bendra » Viešoji įstaiga » #949426

Tiesi rašė: Jei sąnaudos "nekomercinės", tai kelčiau į gautinas sumas.


Arika1 rašė: Darau taisymus 2007m., 2008 m. prieš tai dirbusios buhalterės, ji vietoj kapitalo balanse rodė finansavimą ir "tvarkingai" uždarė sąnaudas, vienu žodžiu kapitalas nesuformuotas ir reikia jį atitaisyti. Iš gauto finansavimo iškėliau į kapitalą (buvo dar likę nepanaudoto finansavimo), tačiau šio finansavimo neužtenka, ir 3422 sąskaitoje likutis lieka debete. Manau jis čia negali likti jį reikėtų kažkur kelti. Šią sąskaitą debetuojame uždarant komp.sąnaudas. Tai gal į nuostolį kelti ar palikti? Gal į antrą klasę, rodyti kaip gautiną sumą?


Mano nuomone irgi taip būtų teisingiausia, bet jie ten tas skolas taip analizuoja, nenori prisiimti skolų, jiems patiktų geriau nuostolis. Išvis auditorė liepė kapitalą padengti su eksploatacinių paslaugų sąskaita. Išvis apsurdas (ji vienai iš dalininkų tvarko buhalterinę apskaitą), pas save taip padarė ir patvirtino taryba ir man liepia taip daryti. Sako,kad labai jau gerai žinote įstatymus aš jus patikrinsiu. Nežinau ką daryti, kas man būtų už tokią klaidą?
Direktorė sako darom kaip liepia, nors supranta, kad taip negalima. Pasirašė sutartį, kad dalininkų įnašas padengiamas tokiu būdu. Tai gal situacija gerėja, gal taip galima?
2011-05-09 11:35 Bendra » Viešoji įstaiga » #947989
Darau taisymus 2007m., 2008 m. prieš tai dirbusios buhalterės, ji vietoj kapitalo balanse rodė finansavimą ir "tvarkingai" uždarė sąnaudas, vienu žodžiu kapitalas nesuformuotas ir reikia jį atitaisyti. Iš gauto finansavimo iškėliau į kapitalą (buvo dar likę nepanaudoto finansavimo), tačiau šio finansavimo neužtenka, ir 3422 sąskaitoje likutis lieka debete. Manau jis čia negali likti jį reikėtų kažkur kelti. Šią sąskaitą debetuojame uždarant komp.sąnaudas. Tai gal į nuostolį kelti ar palikti? Gal į antrą klasę, rodyti kaip gautiną sumą?
2011-05-07 01:23 Bendra » Viešoji įstaiga » #947642

Tiesi rašė: padėkite išrišti smile

Všį vykdo visuomenei naudingą veiklą - veda kvalifikacijos kėlimo seminarus. Dalį lėšų VšĮ gauna kaip finansavimą iš fondo, kuris konkrečiai remia tokią veiklą. Kitą dalį VšĮ turi susirankioti pati. Seminaro dalyviai - biudžetinės įstaigos.
Tarkime seminaro savikaina vienam asmeniui 1500 Lt, VšĮ už dalyvį prašo sumokėti jai 100 Lt ir išrašo 100 Lt sąskaitą-faktūrą. Šis 100 Lt - tai bus komercinės veiklos pajamos?
Sąnaudos bus 1500 Lt, iš kurių 1400 Lt bus kompensuotinos sąnaudos - ši suma bus dengiama iš paramos. Ar teisingai, ar kažkur klystu?
Ir jei ši VšĮ neužsiims kokia kita komercine veikla, tai jos veiklos rezultatas visuomet bus nulis?


Taip 100 Lt. bus pajamos, ir veiklos rezultatas šiuo atveju 0. Bet manau, kad tai bus komercinės pajamos, nesvarbu, kad rezultatas nulis, VŠĮ pelno nesiekianti organizacija.
2011-04-27 21:05 Bendra » Dalininkų įnašai į VšĮ » #944454

Luka_Paciolis rašė:

Arika1 rašė: Sveiki,
kaip manote ar gali būti dalininkų įnašas (kapitalas), jei išrašyta sąskaita eksploatacinės išlaidos? Na tai natūrinis įnašas , nes vienas iš dalininkų suteikė patalpas ir eksploatacines išlaidas apmokėjo. Prieš metus dalininkų susirinkime, buvo nustatytas dydis dalininkų įnašo 2010 metams. Ar galima tokį natūrinį įnašą laikyti kapitalu?
Viešųjų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje sakoma, kad " Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas".
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Pagal įstatymą dalininko apmokėtos eksploatacinės išlaidos negali būti laikomas kaip dalininko įnašas turtu. smile

Ačiū, Luka Pacioli, skaičiau ir praleidau šį sakinį.
2011-04-27 20:07 Bendra » Dalininkų įnašai į VšĮ » #944425
Sveiki,
kaip manote ar gali būti dalininkų įnašas (kapitalas), jei išrašyta sąskaita eksploatacinės išlaidos? Na tai natūrinis įnašas , nes vienas iš dalininkų suteikė patalpas ir eksploatacines išlaidas apmokėjo. Prieš metus dalininkų susirinkime, buvo nustatytas dydis dalininkų įnašo 2010 metams. Ar galima tokį natūrinį įnašą laikyti kapitalu?
2011-03-29 12:23 Bendra » Viešoji įstaiga » #933006

rrrasa rašė: atkeliu savo klausimą čia
iš šitos stemos tax.lt/postp932540.html#932540

ačiū hamletas,
Man neaišku kas gali piimti sprendimą dėl dalininkų įnašų pervedimo į tikslinius fondus, ar viešosios vadovas savo sprendimu ar tik dalninkai, nes įnešant įnašą niekur nėra numatyta kur tie pinigia bus naudojami.
Ar aš, savo valia, galiu paprasčiausiai juos pervesti iš į 3424 nes pinigiai išleisti, bet tada nelieka K300 likučio, nes pervedanat iš 300 bus toks įrašas - D300 K3424. Ar taip galima?

Kai nera viešojoje pinigų, o už elektrą reikia sumokėti, tai pinigus paskolina dalininkas (D232 K4112), o pinigus išleidžiam viešosios ūkinėms reikmėms. Man vis neaišku kaip tokiu atveju su tom kompensuojamom sąnaudom?
Turėtų būti D3424 K644, o kaip pateks į K3424 ?
O gal niekur taip nebūna ir kitur direktoriai klauso buhalterių, ir viską daro taip kaip reikia? smile
Gal kas turite noro ir laiko man padėti smile
Labai laukiu.



Jus teisingai padarete, steigejų pinigai ir yra leidžiami įstaigos veiklai.
Kaip parašyta steigimo sutartyje, ar yra parašyta,kad iš dalininkų įnašo formuojamas kapitalas? Kapitalas negali būti kompensuojamose sąnaudose, tada yra pvz, jūsų 300 Lt. nuostolis. Savo valia pervesti negalite. Toliau dalininkai turės vis tiek galvoti kaip padengti nuostolius.
Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias įstaigos organas, jų spendimai (jei neprieštarauja įstatymai) yra patys svarbiausi. Todėl toliau dėl finansavimo reikia žiūrėti ką rašo dalininkų susirinkimų protokoluose.
Jeigu įvardinta dalininkų įnašai, vadinasi kapitalas ir veiklos nuostolis, jeigu finansavimas - tai kompensuojamos sąnaudos. Bet paprastai būna steigimo sutartyje dalininkų stojamieji įnašai (kapitalas).
Jeigu steigimo sutartyje parašyta dalininkų įnašas ir toliau įstojusiųjų naujų narių bus pvz, jūsų supratau 1000 Lt. bus kapitalas, ir pelno nuostolių ataskaitoj nuostolis.
Na o dėl skolos, tai girdėjau , kad dalininkai skolinti išvis negali, bet neišsiaiškinau iki galo nes nebereikėjo.
2010-10-05 10:19 Bendra » Viešoji įstaiga » #860017
[quote="kalabanga"]Sveiki, norėčiau pasiteirauti, kaip forminti VŠĮ įregiravimo išlaidas?
D ????
K 272
Kaip aplamai forminamos išlaidos darbo užmokesčiui VŠĮ?
D ????
K 272 (grynais išmokėtas atlyginimas)
K 4461/4462 ir pan...
Ir kaip forminamos pajamos nuo 2 proc. pajamų? Kokiame straipsnyje jas registruoti?
D 271
K ????

Iš anksto ačiū už atsakymus.[/quot
Priskaitytas atlyginimas:
Moketinas atl.-D-6111
K-4141;
Prisk.GPM. D-6111
K-4142
Prisk.sodra 39,98 proc.D-6111
K-4143
Prisk.Garantiniui fondui.D-6111
K-4144
Korespondenc.ismoketas atl.:
D-4141; D-4142; D-4143; D4144;
K - 272;
2 proc. parama registruojama, kaip parama
D-272
K-3426
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui