Tax.lt narys aiwita

aiwita
Tax.lt narys nuo
2011-01-12
aiwita
forume parašė 6134 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-09-30 11:08 Įvairūs » Kasos Knyga » #1288571

upss rašė:
aiwita, Jūs cituojate negaliojančias taisykles.


Gal aš blogai matau, bet čia parašyta, kad galioja. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C11B68...

Atsiprašau, jei suklaidinau
2015-09-30 10:24 Įvairūs » Kasos Knyga » #1288549

Kristiana__ rašė:
Žmonės gerieji, padėkite.
Žinau, kad yra galimybė pasidaryti taip, kad buhalteriui nereikėtų pasirašinėti kasos knygoje, o taip išeina ir ant KPO ir KIO?

Kaip tą pasidaryti?
Kad pasirašinėtų tik direktorius?

Nutarime "DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" rašo taip:
"4. Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius. Biudžetinių įstaigų kasos pajamų orderį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas, o kasos išlaidų orderį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas.
17. Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasdien, jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos kasos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, – išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus.
Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje."

Ar tikrai buhalteris gali nepasirašinėti? smile

2015-09-29 15:28 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1288447
Taip parašyta:
"Pažymėtina, kad PVM grąžinanti valstybė narė gali reikalauti, kad pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM, elektroninėmis priemonėmis pateiktų sąskaitos faktūros arba importo dokumento kopiją tais atvejais, kai sąskaitoje faktūroje arba importo dokumente nurodyta apmokestinamoji vertė yra 1 000 EUR ar daugiau arba lygiavertė suma nacionaline valiuta. Kai sąskaita faktūra išrašoma už kurą, ribinė vertė yra 250 EUR arba lygiavertė suma nacionaline valiuta."
2015-09-29 15:22 Bendra » Pakuotės mokestis » #1288446

Melaja rašė:
Ir visu situ turbut dazniausiai imonese rupinasi buhalteriai ? O gal stebuklas ir as klystu smile

Šiaip, turėtų būti direktoriaus patvirtinta tvarka kas už tai atsakingas. Sudaryta komisija svėrimams atlikti, kažkas paskirtas pildyti deklaraciją. Bet tai teoriškai. Praktiškai-dažniausiai buhalterė pati viską daro. Bent kiek aš pažįstu.
2015-09-29 15:15 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1288441
Ar kažkas pasikeitė? Buvo 50eurų PVM suma
Jei jau susipildėt tai ir siųskit. Jei bus negerai-nepraleis. Aš už pernai supildžiau. Prašymą priėmė. Pervedė tik 44 zlotus. Ir raštą atsiuntė 2 lapų su visu išaiškinimu kas ten pagal ką netiko.
2015-09-29 11:38 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1288358

Gama rašė:
Taip, su darbuotoju viskas gerai, grąžinta permoka. Ačiū už atsakymus.

Svarbiausia, kad su darbuotoju viskas gerai. O kad bus permoka VMI ir Sodrai, tai nieko tokio. Kitą mėnesį mažiau sumokėsit ir bus gerai
2015-09-29 10:51 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1288345

Gama rašė:
Perėmusi vienos įmonės buhalteriją, radau tokį dalyką- liepos mėnesį neteisingai paskaičiuota išeinančiam darbuotojui kompensacija už nepanaudotas atostogas ( žymiai per daug), automatiškai neteisingai išskaičiuoti mokesčiai sodrai ir GPM, jie sumokėti ir deklaruoti. Po to , matyt, susigriebta ir perskaičiuota, nes darbuotojui išmokėta jau teisinga suma. Klaidos liko tik deklaracijose. Išeina taip, kad permokėta Sodrai ir GPM. Na, Sodrai per PT pateiksiu tikslinimą ir viskas išsispręs, o kaip su GPM. Deklaravo tiek kiek sumokėjo, kaip ištaisyti tą permoką?

Jei darbuotojui išmokėta teisingai, tai taisyčiau deklaracijas
2015-09-29 10:16 Bendra » Vel komandiruotė... » #1288341
tik dėl dienpinigių pažiūrėkit www.vmi.lt/cms/leidiniai27/-/asset_publis...
2015-09-28 14:02 Programinė įranga » Rivilė » #1288237

mariska rašė:
Aš moku per 2435.
Per DK priskaitau
ir per mokėjimus apmoku.

Gerai jei viskas gerai, o jeigu vėluoja ar sudangstyti su kuo nors reikia?

Ir aš visada taip mokėjau, bet dabar pildydama kažkaip susimąsčiau...
2015-09-28 13:42 Programinė įranga » Rivilė » #1288229
Klausykit, aš dėl komandiruotės.
Išmokant dienpinigius per atsiskaitymus galiu:
D 6kl dienpinigių sąnaudos
K 2kl kasa
Juk man nebūtina mokėt dienpinigių per 2435 (atskaitingas asmuo) sąskaitą?
2015-09-28 11:07 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1288177

jovita777 rašė:
Jei išeidavo atostogų po deklaracijos, kaip suprantu, GPM už atostogas deklaruodavo ir sumokėdavo kitą mėn., pvz. rugpjūtį ėjo atostogų, tai GPM iš jų sumokėdavo iki rugsėjo 15 d. ir kartu nusiųsdavo deklaraciją, kurioje kartu ir GPM išskaičiuotas iš rugpjūčio DU. Aš, kaip suprantu, jei atostogų išėjo rugpjūčio mėn, tai GPM turėjo sumokėti ir pateikti rugpjūčio mėn siunčiamoje deklaracijoje, ar ne?

Deklaracijoje nurodomas mėnuo, kurį buvo išmokėti pinigai ir paskui nurodoma GPM suma nuo išmokėtų išmokų iki 15d ir atskirai po 15d. Taip kaip jūs rašot, tai visiškas jovalas gaunasi.
2015-09-28 09:46 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1288136

jovita777 rašė:
Laba diena,

Esu naujokė buhalterijoje ir turiu tokį klausimą. Tarkim rugsėjo mėn. pradzioje buvo išmokėtas DU už rugpjūtį. Iki rugsėjo 15 d. buvo sumokėtas rugpjūčio mėn. DU išskaičiuotas GPM. Kaip suprantu, FR0572 su šiuo sumokėtu GPM turiu pateikti iki spalio 15 d. Dabar situacija tokia, senoji buhalterė tik sumokėjus GPM pateikdavo FR0572, t.y. iki rugsėjo 15 d., o VMI ją priimdavo. Aš kaip suprantu, ji pateikdavo ją per anksti. Dabar aš perimsiu jos darbą ir nežinau, kaip man daryti. Pateikinėti FR0572 tuo pat laiku, kaip darė senoji buhalterė ir nesigilinti, kadangi VMI viską priima, ar pateikti ją vėliau, kaip priklauso?

Bet jei pakeisiu tvarką, ar nesigaus dabar vieno mėnesio praleidimas? Labai ačiū už atsakymus. smile

O ką ji darydavo, jei po deklaracijos pridavimo atostoginius išmokėdavo? Teikdavo papildomai?
Kaip suprantu, jokio skirtumo kada bus pateikta deklaracija, deklaracijoje juk nurodoma, kad už 9 mėn. Tai neturėtų kilt problemų ir dėl FR0573.
Bet gal aš klystu...
2015-09-28 08:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1288129

Rainis rašė:
Bet dar vienas pasistebėjimas - dirbate įmonėje, kurioje vaikšto tokios mokesčių sumos, ir nesuprantate elementarių dalykų - ar ne per drąsu?


Dažnai tokiu atveju būna- nežinai, kad turi bijoti, todėl bandai viską suprasti, viską išmokti ir išsikapstai.
Gerai, kad baimė neužgožia noro tobulėti
2015-09-28 08:43 Programinė įranga » Rivilė » #1288126

mkristi rašė:
Sveiki kolegos. Neseniai pradejau dirbti su Rivile ir iskilo begale klausimu.
1. Buvo atlikta inventorizacija (prekes koduotos) ir rasta prekiu (kodu), kuriu nebuvo sarase, tai juos per atsargu operacijas pasirenkam naujas, koregavimai, tada vel naujas ir susivedam, o va kokia turi buti saskaita, pas mane lenteleje meta 6000, bet juk mes ta preke pajamuojam, o ne nurasom ar parduodam?
2. Ir dar tarkim susimaise kodai, tai man liepe tas blogais kodais nurasyt, o gerais uzpajamuot, vel per atsargu operacijas, bet as be landziojant po rivile uztikau, kad yra statistika, kodu keitimas. Ar ne cia reiktu keisti?


1. Šita sąskaita nustatyta parametruose pagal nutylėjimą, tai todėl ir meta ją. Jūs turit ranka įsivesti kuri sąskaita jums reikalinga. Gerai pagalvokit į kokią sąskaitą jas vesti, nes jei norėsit pataisyti, o prekės bus parduotos-bus sudėtinga, turėsit judint kiekvieną pardavimą atskirai
2. jei keisti kodus per statistiką-pasikeis visoje istorijoje tos prekės kodas ir jūs nebeturėsit senojo kodo. Jei yra prekių sumaišymas, prekės vienarūšės ir vertė panaši, jas galima perrūšiuoti. Atsargose pirma su minusu įvedat tą prekę, kurią reikia nurašyti, perkeliat operaciją, tada matysit kokia savikaina reikia suvesti naują prekę. Toje pačioje operacijoje įvesit naują prekę. Perkėlus, tos operacijos suma turi būti 0. Sąskaitą galit pasirinkti kokią tarpinę. Ir naudokit ją visada. Ta sąskaita visada turi būti 0.
2015-09-25 11:44 Programinė įranga » Rivilė » #1287937

ara rašė:
Neveikia, nesimato registurose smile . Norėčiau ne filtruojant matyti, reikia Rivilę laužyt smile Ainu galvot.

O jei darytum valiutinį dokumentą ir pasirinktum valiutą EUR?
2015-09-25 10:54 Darbo teisė » Darbo grafikas » #1287906

Tininga rašė:
Nerodykit, kas čia nutiks smile

Kad tik neprisikabintų
2015-09-25 10:40 Darbo teisė » Darbo grafikas » #1287899

Tininga rašė:

aiwita rašė:

Tininga rašė:
VDI sakydavo, jog bent vieną valandą reikėtų žymėti. Kiti direktoriams nežymi...

Jei parodau, kad dirbo raudoną dieną 1 val, tai kiek turiu atiduot laisvų valandų kitą dieną?
Po teisybei, ir tos atiduotos valandos turėtų būti apmokėtos... Gal pakaktų dvigubu tarifu apmokėti, ir tiek...


Tai kad atlyginimai už rugpjūtį jau paskaičiuoti ir išmokėti, o kelionės lapą tik dabar pildo.
Gal tada visai nerodyti? Taip nenoriu perskaičiuoti
2015-09-25 10:31 Darbo teisė » Darbo grafikas » #1287895

Tininga rašė:
VDI sakydavo, jog bent vieną valandą reikėtų žymėti. Kiti direktoriams nežymi...

Jei parodau, kad dirbo raudoną dieną 1 val, tai kiek turiu atiduot laisvų valandų kitą dieną?
2015-09-25 10:23 Darbo teisė » Darbo grafikas » #1287892
Kaip geriau padaryti, jei raudoną dieną direktorius pylėsi kurą?
Parodyti, kad dirbo kokią valandą, o paskui kitą dieną trumpiau dirbo?
2015-09-25 08:37 Programinė įranga » Rivilė » #1287855

Tess rašė:
Kaip įvedama kreditinė sąskaita. Grąžinamos prekės atgal į parduotuvę.
Taip pat kaip ir pirkimas tik su (-) ženklais?
Kokį dokumento tipą reikia rinktis Važtaraštis ar Grąžinimas? smile

Jūsų pirktos prekės grąžinamos?
Tada naujoje pirkimo operacijoje pasirenki grąžinimą. Skirtuke "Operacijos" penktas mygtukas nuo dešinės-Grąžinimai. Jį paspaudus, atsidariusioje lentelėje susivesi reikiamus duomenis, kiekius, tada išsaugoti. Ir ataskaita spausdinama pirkimo grąžinimo atveju (systeminė 891)
2015-09-25 08:30 Programinė įranga » Rivilė » #1287853

kate666 rašė:
Sveiki,
Rivilė pradėta naudoti nuo šių naujų metų, kaip Rivilėje sutvarkyti tokį reikalą: ruošiami naudoti pastatai ir statiniai (sąskaita 1212) buvo įkelta DK-BŽ-likučiai suma 60 000 € Debete 1212, Kredite D. Dabar ši suma išaugo iki 120 000, pastatas paruoštas naudoti. Kaip Rivilėje jį “perkelti“ į ilgalaikį turtą ir įvesti naudojimui? Per kur? Kokios sąskaitos? Patarsit kas nors? Kaip įsivesti nusidėvėjimui skaičiuoti?

Ilgalaikio turto pirkimas:
Pirkimuose perkama per kodą,(pvz. 1262-ruošiamas naudoti kitas materialus turtas.)
Ir viskas, kas susiję su to ilgalaikio turto įsigijimu-perkama į tą patį kodą

Tada IT operacijose reikės susikurti ilgalaikio turto korteles, grupes ir t.t
Grupės kuriamos pagal vertės sąskaitą ir pagal nusidėvėjimo metus vienodiems.
IT grupės
New
kode galima rašyti sąskaitą ir nusidėvėjimo metus, pvz 1220-4
(PVZ prekybinė įranga)
Pradinė vertė 1220 -įsigijimo savikaina
Nusidėvėjimas 1227-įsigijimo savikainos nusidėvėjimas
Išlaidų 6115
Pelno 321

IT kortelės
Įsigijimo data
Būtinai uždėti varnelę "Skaičiuoti nusidėvėjimą"
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas (priklausomai kokį pasirinksi, taip skaičiuos nusidėvėjimą. Pas mane visur tiesioginis)
Likvidacinė vertė-suma, kurią pasiekus bus galima nurašyti. Būdavo 1 Lt. Tai pas mane dabar visur 0,29 ct.

New
data-sąskaitos data
dok.nr-sąskaitos nr.
Tipas-pirkimas
Aprašyme įsirašykit ką perkat, bus paprasčiau, jei kada norėsit pažiūrėti
Vėl naujas skirtukas
Turto kodas
padalinys
atsakingas asmuo
viršuje dešinėje kiekis-kiek daiktų įsigijot(dažniausiai 1)
kaina-kaina be PVM
Koresp.sąskaita turi būti ta, kurią suvedėt pirkimuose 1262 (ar jūsų susikurta)
Nusidėvėjimo koresponduojanti 6115 Ilgalaikio turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

Pirkimas padarytas. Pasitikrinkit ar 1262 sąskaita(ar jūsų pasirinkta) užsidarė

Nusidėvėjimas daromas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną nuo sekančio mėnesio pirkimo, pvz, jei pirkta balandį-amortizacija skaičiuojama nuo gegužės 31d.

Ilgalaikio turto operacijos
Naujas
Data-paskutinė mėnesio diena,
dokumento numeris,
tipas-amortizacija
tada paspausti raudoną krepšelį-"amortizacijos skaičiavimas"
Kur turto kodas, pasirinkti VISI,
nuskaityti ir spausti išsaugoti.
Tada išmeta kažkokią lentelę, spausti TAIP
Viskas :) išsaugoti ir perkelti
2015-09-24 14:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1287802

Ziulka rašė:

Sveiki,

Esame PVM mokėtojai, įsigijome reklamos paslaugas iš ES valstybės (PVM mokėtoja) atitinkamai deklaruoju 23 ir 24, 25, 35 eilutei, bet ar reikia įtraukti PVM 32 eilutėje? smile


23 ir 24 eil suma be PVM
25, 32 ir 35 PVM suma
2015-09-24 11:29 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1287749

Tabeliss rašė:
Pavyzdys
Įmonė 20X1 m. sausio 20 d. įsigijo gamybos įrenginių už 50 000 Lt. Įrenginių montavimo ir
bandymo darbai buvo vykdomi sausio ir vasario mėn. Už šiuos darbus įrenginius montavusiai
įmonei pagal gautas sąskaitas įmonė turi sumokėti 5 000 Lt. Įrenginius įmonė pradėjo naudoti
20X1 m. kovo 5 d. Kadangi įrenginių eksploatacijos pradžia – 20X1 m. kovo 5 d., iki šios dienos
įrenginių įsigijimo savikaina ir su jų parengimu naudoti susijusios išlaidos registruojamos
„Ruošiamos naudoti mašinos ir įrenginiai“ sąskaitoje.
Gavusi įrenginius, 20X1 m. sausio 20 d. įmonė apskaitoje registruoja:
D 1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įrenginiai 50 000
K 4486 Kitos mokėtinos sumos 50 000
Gavusi sąskaitas už montavimo ir bandymo darbus, įmonė jas registruoja apskaitoje:
D 1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įrenginiai 5 000
K 4486 Kitos mokėtinos sumos 5 000
Audito ir apskaitos tarnyba

Pradėjusi įrenginių eksploataciją, 20X1 m. kovo 5 d. įmonė apskaitoje registruoja:
D 1220 Mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina 55 000
K 1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įrenginiai 55 000

Taip susikaupusi skaičiau visą tekstą ir iki pat pabaigos bandžiau suprasti koks čia klausimas bus smile smile smile O čia atsakymas smile smile smile
2015-09-24 08:03 Bendra » Pakuotės mokestis » #1287682
Jūs esat pakuotės importuotojai ar gamintojai?
2015-09-23 16:24 Bendra » Vel komandiruotė... » #1287653

Gmail rašė:
Sveiki,
jei vadovė( ji ir akcininkė) su įmonės kortele būdama komandiruotėje užsienyje nusipirko kažką sau, banko išraše matau pinigų išleidimą, sąskaitos aišku jokios nėra. Kaip tvarkingai viską apiforminti?
galvoju parodyti, kad grąžino pinigus į įmonės kasą?

Vesdama banką, tą sumą "pakabinkit" atskaitingam asmeniui. Viskas bus labai gražu, tvarkinga ir teisinga
2015-09-23 16:02 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1287650
Pasikėliau mums rašytą-už maitinimą
2015-09-23 15:26 Programinė įranga » Rivilė » #1287643

ooppaa rašė:
Sveiki, gal pagelbėsite, nerandu ataskaitos kurioje matyčiau detalią pirkėjų - tiekėjų apyvartą už pasirinktą laikotarpį.

Debitorinės/kreditorinės-apyvartos
2015-09-23 13:59 PVM » Muitas » #1287612
pasiskambinkit į muitinę bendruoju numeriu ir sužinosit kas neaišku.
2015-09-23 13:23 Programinė įranga » Rivilė » #1287600

bonzur rašė:
o dar kur nusidėvėjimo sąskaita, jei nieko neįrašau tai vėl neleidžia (o žemei tokios sąskaitos ir nėra) - tai man paimti pvz pastatų nusidėvėjimo sąskaitą, juk vis tiek žemei neskaičiuosiu nusidėvėjimo?


pas mane žemė
nusidėvėjimo norma metais 100
pradinės vertės sąskaita -1200 žemės įsigijimo savikaina
nusidėvėjimo sąskaita-1209 žemės vertės sumažėjimas
2015-09-23 09:05 Apskaita & Auditas » Archyvavimas » #1287527

Tininga rašė:

admin123 rašė:
as kalbu apie 12 sd ir 1 sd o ne apie finansines ataskaitas
Mes saugome viską. O ir Rodyklėje ne visi gyvenimo atvejai aprašyti...


O kiek metų jie saugomi turėtų būti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui