Tax.lt narys aiwita

Mid
Tax.lt narys nuo
2011-01-12
aiwita
forume parašė 5986 žinučių

aiwita naujausios žinutės:

2018-11-06 09:23 Bendra » Bankas » #1402660

KALANKE rašė:


Aš kaip pavyzdį galiu parašyti.
Likutis 2018.10.01 rodo banko išraše 201544 sek; 19550,30 eur.
likutis po 2018.10.31 31415 sek; 3014, 88 eur
Įplaukos 202915 sek; 19632,25 eur
išlaidos 373044,00 sek; 35899,58 eur
Sudėjus banko išraše ir neatitinka : 19550,30+19632,25-35899,58=3282.97 likutis 10.31(bet viršuj likutis rodo 3014
,88). Net išraše sumos ir likutis rodo skirtingai.


Aš tikrai negaliu nieko pakomentuoti nematydama. Bet taip negali būti. Ieškokit kodėl ir kur atsiranda neatitikimas
2018-11-06 08:46 Bendra » Bankas » #1402656

KALANKE rašė:


Labas rytas. Žinokit nežinau. Net nemoku paaiškinti kaip. Suvedus visas įplaukas ir išlaidas, ir pridėjus likutį, mėnesio galui gaunasi pagal išrašą skirtingai. Ranka perskaičiavus išraše, gaunasi taip, kaip pas mane DK. O išraše mėnesio pabaigai gaunasi skirtumas, nors sudėjus viską gaunasi kaip ir pas DK. Ir dar tas skirtumas gaunasi nemažas. Aišku, mėnesio gale tą skirtumą dedu į teigiama arba neigiama valiutos kurso įtaka.


Buhalterijoje taip negali būti, kad neaišku kaip, bet nesutampa skaičiai. Viskas turi sutapti iki cento.
Tikrinkitės kas dieną. Jei keičiat valiutą, skirtumas eina į banko sąnaudas. Bet kiekvieną dieną turi sutapti galutinis likutis. Jei mėnesio gale darot perskaičiavimą(kas yra nebūtina), ta suma jau eina į valiutų skirtumus
2018-11-05 20:18 Programinė įranga » Rivilė » #1402645
Taip. Ir transporto sąskaitą susivest su tuo kodu.
O prekių sąskaitoje, suvedus visas prekes, per žydrą mygtuką pakoreguot savikainą transporto sąskaitos suma be PVM
2018-11-05 10:54 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1402596

Fan rašė:


tabelyje


O kodėl taip įdomiai darot? smile
Aš tą įrašą padarau kalendoriuje.
Paskui tabelyje tik paspaudžiu, kad Papildytų iš algos dokumentų ir Sumuotų laiką
2018-11-05 10:46 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1402594

Fan rašė:


Sveiki,
nesuprantu ką ne taip darau (pirmą kartą taip), kai noriu supildyt atostogas, meta klaidą kad toks įrašas jau yra, nors ištikro man to įrašo net nerodo..
Kur galėčiau ieškot klaidų?


Kur jūs čia bandot suvest tas atostogas?
2018-11-03 02:58 Bendra » Bankas » #1402571

KALANKE rašė:


Nežinau kaip parašyti, bet gal suprasit. Banko išraše suvedu kiekvieną operaciją valiuta. Bet mėnesio gale atsiranda vis tiek neatitikimas. Tai būtų valiutos skirtumas. Ar tai būtų 5803 arba 6803 ar banko snaudos 6810 ir kitos pajamos?


Dėl ko susidaro tas neatitikimas?
2018-10-31 11:42 Bendra » Avansinė apyskaita » #1402512

ugas rašė:


Sveiki, esu naujokė, gal galite padėti man smile Reikia padaryti avansinę apyskaitą, bet nelabai gaunasi. Įmonės vadovas paskolino įmonei savo asmeninius pinigus, už gautus pinigus įmonė pirko reikalingus daiktus, vėliau įmonė atidavė pinigus vadovui. Kaip visa tai buhalteriškai padaryti smile


Kai vadovas skolina pinigus, tai bus paskola, ir jai nereikia daryti avansinės apyskaitos.
Avansinė bus tada, kai grynais iš kasos duodat pinigus atskaitingam asmeniui ir jis už tuos pinigus perka prekes ir parveža sąskaitas (kaip Gita rašė 2p). Arba vadovas už savo pinigus perka įmonei reikalingas prekes ir vėliau įmonė grąžina jam pinigus pagal pateiktas sąskaitas
2018-10-31 09:44 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1402487
Šiuo metu Sodros suvestinėse yra 33 suvestinė, kurioje nurodoma, kurie įmonės darbuotojai kaupia papildomai. Prieš metus mūsų vienas darbuotojas pasirašė naujai kaupimo sutartį. 1 mėnesio dieną gavau žinutę Sodroje:
"Informuojame, kad Jonas Jonaitis, asmens kodas 123456789, nuo 2017-05-01 yra pensijų kaupimo dalyvis, kuris savo lėšomis moka papildomą pensijų įmoką. Papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos apskaičiuojamos ir pervedamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą kartu su kitomis VSD įmokomis. Smulkesnę informaciją apie įmokų mokėjimą galite gauti telefonu 1883."

Tai gal apie visus tuos pokyčius Sodra informuos? smile O skaičiuojant tereikės susitikrinti, kad programoje būtų teisingai suvesti visi atskaitymai
2018-10-31 08:50 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1402480

rasa002 rašė:


O kaip be Sodros įmokų skaičiavimo funkcijos išmokėti atlyginimą, mokant paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną? Bent jau biudžetinės įmonės stengiasi už 12 mėn. išmokėti tais pačiais metais. Gal Sodra ir tai numatys?


Tai už 2018 gruodžio mėn bus viskas kaip yra. Dar geriau, kad išsimokat iki 31d. Bus tik paprasčiau
2018-10-30 14:59 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1402445

mina11 rašė:


Ne taip jau ir viską išaiškino VMI, jų atsakymas, kaip pasirašysit įsakymą, taip ir skaičiuokit..


Tai ir darykit kaip jums atrodo teisingiau. Juk suma nėra didelė. Susidaro tik 4 eurų skirtumas nuo tų dviejų dienų.
2018-10-30 08:14 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1402413

Do111 rašė:


Gal kas pakonsultuotu smile
Ar galima darbuotojui suteikti pvz. 2 dienas eiliniu atostogu.
Nemokamu atostogu nenori, o i darba neiseina del savu reikalu.
Kaip teisingai registruoti neatvykima?
Man ir darbuotojui geriausiai eilines atostogas, bet ar tokiam trumpam laikui galima?


Galima net ir vieną dieną, jei tik yra poreikis
2018-10-30 08:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402412

lijanna rašė:


Kažkaip nesusišnekam... Tai Jūs, kai gaunate kreditinę PVM SF su minusinėm sumom, pas save pajamuojatės su pliusinėm sumom? Aš visada pajamuoju taip, kaip gaunu, tik pirmą kartą gavau sąskaitą su pardavimo nuolaida ne konkrečiom prekėm, kur galėčiau sumažinti prekių įsigijimo savikainą, o nuolaidą visam dokumentui. Gavau sąskaita, kur nurodyta pirkimo PVM suma su minusu, tai ir pajamuoju į antrą klasę su minusu. Suglumino tai, kad prekių įsigijimo savikainos mažinti negaliu, tai debetuoju 609 sąskaitą su minuso ženklu, nes, kaip suprantu, ši sąskaita ir turi būti minusinė. Ar aš blogai galvoju? smile


Kur jūs vedat apskaitą? Programoje ar excelyje?
2018-10-30 08:03 Programinė įranga » Rivilė » #1402411

Snaiga rašė:


Aiwita, bet kaip klientas atskaitingas asmuo vis tiek turi būti, taip? net ir renkantis apmokėjimą per sąskaitą?
O kitas variantas? Per didžiają knygą užtektų? Išsirašyti sąskaitoms, kasos pajamų orderiams, kvitams ir pan. mes naudojam kitą programą, tai gal tokiu atveju užtenka man per didžiają knygą, numerį tik įvesiu pagal ką išmokėta atskaitingam asmeniui. Ar tinka?


Jei rašysit orderį per Atsiskaitymus, klientų sąraše turi būti darbuotojas.
Jei rašysit per kitur (excelyje, kitoj programoj ar dar kaip) galit be kliento suvesti į Išmokas, galit ir per DK. Bet tokiu atveju nesuprantu kam jums programa, jei viską vesit per DK
2018-10-29 16:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402392

lijanna rašė:


Reikalas tas, kad antrą klasę mažinti negaliu, pirktų prekių kainos lieka tos pačios, nes nuolaidą gavau ne konkrečiom prekėm, o bendrą nuolaidą visai sąskaitai, tiesiog sumažėja mūsų skola tiekėjui.


O jūsų PVM kurioje klasėje yra? smile
2018-10-29 16:12 Programinė įranga » Rivilė » #1402389

Snaiga rašė:


Aiwita, bet ten klientus suvedu, atskaitingas asmuo pas mane nėra klientas. Kaip tokiu atveju?


Įsiveskit klientų sąraše
2018-10-29 15:39 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402386

lijanna rašė:


Gavau minusinę kreditinę, tai minusinę ir turiu įvesti. Bet esmę supratau. Ačiū.


Tai į i.SAF ir priduokit kaip minusinę. Bet buhalteriškai tai pvz antros klasės mažėjimas yra kreditas, o 4 mažėjimas- debetas. Bent aš taip suprantu
2018-10-29 15:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1402381

lijanna rašė:


Labas rytas. Prašau pritarti arba paneigti, ar teisingai galvoju. Gavau kreditinę sąskaitą -pardavimo nuolaidos konkrečiai anksčiau gautai PVM sąskaitai faktūrai bendrai sumai, net ne konkrečioms prekėms. Ar teisingai pajamuočiau: D609 (-) nuolaidos; D24411 (-) pirkimo PVM; K4430 (-) skola tiekėjams?
Ačiū.


Aš debetuočiau Skolą tiekėjams, K Pirkimo PVM ir nuolaidas
2018-10-29 15:08 Programinė įranga » Rivilė » #1402380

Snaiga rašė:


Sveiki, kaip rivilėje suvesti kasos išlaidų orderį? išmokėjau atsakitingam asmeniui grynais iš kasos. Kur reikia tai padaryti?
Iš anksto dėkoju.


Atsiskaitymai-Išmokos
2018-10-29 13:02 Blevyzgos » Būsto paskola su » #1402375

lauzis rašė:


Sveiki.

Gal yra žinančių ką reiktų daryti imant būsto paskolą su kitu asmeniu, jei nesam vedę? Situacija yra tokia - šiuo metu su mergina norim imti butui paskolą bet norim, kad jis būtų dalinamas į dvi dalis ir mokama per pusę. Ji dirba ant verslo liudijimo tai jai sunku būtų paimti paskolą, o man paskolą duoda. Ar yra kažkokia sutartis įpareigojanti abu asmenis (mane ir draugę) mokėti už paskolą per pusę ir turtas taip pat priklausytų polygiai abiems?


Jūs klauskite banke. Čia buhalterių forumas
2018-10-25 16:47 PVM » Importo PVM atskaita » #1402300
Paslaugos-Užsakyti paslaugą-Paklausimai-Paklausimo pateikimas-Paklausimo tema "Apie importo PVM duomenis"
2018-10-25 16:37 PVM » Importo PVM atskaita » #1402297

Fan rašė:



Saule65 rašė:


Parašykit paklausimą per mano VMI, apie turimus importo PVM per rugsėjo mėn. ir jie atsiunčia.



per kur būtent reiktų jiems parašyti prisijungus?


Paslaugos- paklausimas- Importo PVM
Kažkaip panašiai
2018-10-24 19:41 Įvairūs » Dovanos darbuotojams » #1402229

Sandra0719 rašė:


Tai jei suma 800 su PVM, tai visą sumą į sąnaudas ir padedame? Ačiū Jums už kantrybę.


800 už visus?
2018-10-24 19:37 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1402228

Lenule rašė:


Sakot? na bandysiu ryt skambintis, bet tokie ponai kaip Senukai ir Maxima nelabai ir sukalbami. Maximoj nespėjai per mėn išsirašyt PVM SF ir viskas, neišrašo


Čia ne dėl ponystės. Didžiulis tinklas, todėl turi būti griežtos taisyklės. Nes kiekvienas apskaitininkas daro kaip jam sušviečia. Ir jei jiems nebus nustatytos taisyklės, tai buhalterijai visai bėda būtų
2018-10-24 13:19 Programinė įranga » Rivilė » #1402192

Indra rašė:


Kaip Rivilėje Alga apskaičiuoti atsotogų kompensaciją. Turiu skaičiuką už kiek darbo dienų komepnsacija priklauso, bet kaip įvesti,kad ją priskaičiuotų? Pirmą kartą atleidinėsiu žmogų:)


Algos dokumentuose pasirinkit priskaitymą Kompensacija už nepanaudotas atostogas
2018-10-24 09:02 PVM » Importo PVM atskaita » #1402172

trolis77 rašė:


Kolegės, jokio importo PVM jūs apskaitoje NEPRISISKAITOTE.
Jūs apskaitoje REGISTRUOJATE muitinės apskaičiuotą (priskaitytą) importo PVM.


Ačiū už pastabą
Užregistruoju importo PVM. Bet visumoj tai korespondencija ta pati
2018-10-23 16:49 PVM » Importo PVM atskaita » #1402167

Saule65 rašė:


O kaip sakykit Jūs padarote programoje, juk sąskaitos datą vedatės pagal išraįymą, o kad kursą imtų jau kitos dienos?
ir importo PVM prisiskaitoje :
D24
K4kl,?


Pirmiausia, tai datą aš vedu ne pagal Invoico išrašymą, o pagal tai, kada išrašyta muitinės deklaracija. nes mūsų prekės kartais keliauja ir tris mėnesius. O man reikia, kad jos duomenys būtų tada, kai muitinės deklaracija išrašyta. Pastabose užsirašau, kokios datos valiutos kursas imtas. O valiutos kursą juk susiimportuojat ta data, kurios jums reikia ir pasiimat kokį norit. Nors ir metų senumo.
Importo PVM taip pat kaip bet kokio pirkimo, tik pas mane jis eina į dar vieną atskirą sąskaitą tiek 2, tiek 4 klasėje. Žodžiu, turiu lietuvišką PVM, ES PVM ir trečių šalių PVM. Man taip labai patogu deklaraciją pildant susitikrinti
2018-10-23 15:23 PVM » Importo PVM atskaita » #1402154

Saule65 rašė:



Saule65 rašė:


Nurodyta ir yra vieta, ne galutinio iškrovimo. O jie toje vietoje perduoda jau mūsų vežėjui. tai ar gerai mąstau, kad valiutos kursą turiu imti jau tos dienos, kada bus prekė toje vietoje?


Aiwita reikia dar Jūsų pagalbos. ir prie to pačio sakykit, ar deklaracijoje nurodytą importo PVM, kur traukiame į PVM deklaraciją, Jūs prisiskaitote apskaitoje?


Taip, valiutos kursą imate tos dienos, kai prekės pereina jums.
Importo PVM aš prisiskaitau apskaitoje
2018-10-23 14:53 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1402152

upss rašė:


smile smile smile

galėtumėte solidarizuotis ir neiti už mažiau nei prieš tai mokėjo, na nebent prieš tai buvo kosminė suma :)


Kai tariausi dėl atlyginimo net neturėjau supratimo kiek mokėjo prieš tai. Man pasiūlė daugiau negu prieš tai gaudavau. Tik pradėjusi dirbti pamačiau kiek ankstesnė buhalterė gaudavo. Vėliau ir aš gaudavau tiek
2018-10-23 13:20 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1402138

upss rašė:


Visada atėjusiai naujai buhalterei moka didesnį atlyginimą


smile pas mus kaip tik atvirkščiai....
2018-10-22 11:40 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1402077

Tininga rašė:



Saule65 rašė:


Ačiū Kolegės. Bet jei forminti kaip dovaną, turi būti sąskaitoje nurodyta tiek bilietų, kiek yra darbuotojų? O kaip daryti su vadovo bilietu, nors jis irgi dirba ir su tuo kitu? Patarkit.

Nebūtinai. Na, vadovui bus du bilietai. Jei neviršija 200€, tai ir gerai.
Svarbu suma, o ne kiek bilietų.


Pratęsiant dovanų diskusiją noriu pasitikslinti į kurią sąskaitą dėti tą sumą?
Galvoju, kad tai yra sąnaudos. bet prie kurių priskirt? Dar galvoju kaip supaprastint tą reikalą, kad metų pabaigoje pildant deklaraciją galėčiau lengvai išsitraukti tuos duomenis.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR