Tax.lt narys Snaiga

Missing
Tax.lt narys nuo
2011-04-07
Snaiga
forume parašė 418 žinučių

Snaiga naujausios žinutės:

2018-12-10 13:37 Bendra » Mažoji bendrija » #1404610
Ir skaičiuojant atlyginimą MB nariams ar NPD nesiskaičiuoja?

Sumos žiauriai didelės gaunasi. Tos įspūdis,kad visgi UAB geriau, nes dabar norint išsimokėti sau bent apie 500, tai gaunasi, kad turi prisiskaičiuoti apie 850, tada nusiminusuoja sodrai VSD 32,3, PSD 9, (viso 351,05).
Skaičiuoju nuo pilnos sumos, nes bankams atlyginimas turi būti normalus ir skaičiuoja tas sumas, kurios apmokestinamos sodros įmokomis.
Ir dar pamiršau GPM, jį išminusavus, tai visai čia nieko nelieka... Gal visgi NPD taikosi?
2018-12-10 13:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1404607

virbuh rašė:



Snaiga rašė:


Virbuh, VSD ir PSD net ir tuo atveju, jeigu jie yra socialiai drausti kitur?


Taip, reikia, jei išmoka 02 kodu ir tai kas apmokestinta sodra būna leidžiami atskaitymai, Jei nereikia stažo, kitur dirba, ir MB turi pelno užtektinai, tai galit išsimokėti be sodros mokesčių pelną(koduojamą 26).



Virbuh, o ta dalis, kuri neapmokestinta VSD ir PSD įmokomis, dedama į neleidžiamus? Tokiu atveju didina pelno mokestį???? Ar aš vėl kažko čia nesuprantu? :(
2018-12-10 11:06 Bendra » Atostoginiai » #1404598

Tininga rašė:



Snaiga rašė:


Sveiki, vėl pasimečiau kaip suskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas,kai darbuotojas dirba pagal valandinę sutartį.
Pavyzdžiui: rugsėjį dirbo 48 val, uždirbo 158,40eur, spalį 96 val- 316,8 eur, lapkritį 10 val- 33 eur.
Tai vidutinis vienos val užmokesti gaunasi 3,3 eur.
Atotogų priklauso už penkias dienas. Tai vedu koeficientą 48 + 96+10( dirbtos valandos)/ 160+183+168 (rugsėjo , spalio ir lapkričio valandos pagal darbo kalendorių). ir gaunasi 0,30 koeficientas. Tada 3,3*8*5*0,30 ?
Ar taip teisinga?
Iš anksto dėkoju labai už pagalbą.



Koeficientą reikia skaičiuoti iš viso dirbto laiko (galbūt taip ir darėte). O šiaip gerai.



Ačiū Tininga,
taip, tai dribtas laikas per mėn dalintas iš reikiamo valandų skaičiaus.
2018-12-10 00:31 Bendra » Atostoginiai » #1404584
Sveiki, vėl pasimečiau kaip suskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas,kai darbuotojas dirba pagal valandinę sutartį.
Pavyzdžiui: rugsėjį dirbo 48 val, uždirbo 158,40eur, spalį 96 val- 316,8 eur, lapkritį 10 val- 33 eur.
Tai vidutinis vienos val užmokesti gaunasi 3,3 eur.
Atotogų priklauso už penkias dienas. Tai vedu koeficientą 48 + 96+10( dirbtos valandos)/ 160+183+168 (rugsėjo , spalio ir lapkričio valandos pagal darbo kalendorių). ir gaunasi 0,30 koeficientas. Tada 3,3*8*5*0,30 ?
Ar taip teisinga?
Iš anksto dėkoju labai už pagalbą.
2018-12-05 14:46 Programinė įranga » Rivilė » #1404394

upss rašė:


Atsiskaitymai - įplaukos (išlaidos) pasirinkite kad visada žinotumėte per kur vesite sudengimus, sąskaita - D, numeris (susigalvojate pati) - klientas (pasirenkate)- pagal dokumentus (ten jau pati matysite kaip sudengt) jei ne, klauskite :)



Man gal su ta sąskaita D reiktų kažką padaryti, nes man neleidžia jos pasirinkti, išskyrus bankines sąskaitas, t.y 2711 ir t.t ?
2018-12-05 14:24 Programinė įranga » Rivilė » #1404390

Snaiga rašė:



upss rašė:


Snaiga, pas Jus ta įmonė kaip įvesta? Atskirai kaip tiekėjas ir pirkėjas? Ar tiekėjas/pirkėjas kartu? Jei atskirai, dengimą darote per debitorines/kreditorines operacijas.



Taip, tas klientas ir pirkėjas ir tiekėjas.



t.y klientas kartu pirkėjas/tiekėjas. O tokiu atveju kaip?
2018-12-05 14:22 Programinė įranga » Rivilė » #1404389

upss rašė:


Snaiga, pas Jus ta įmonė kaip įvesta? Atskirai kaip tiekėjas ir pirkėjas? Ar tiekėjas/pirkėjas kartu? Jei atskirai, dengimą darote per debitorines/kreditorines operacijas.



Taip, tas klientas ir pirkėjas ir tiekėjas.
2018-12-05 14:06 Programinė įranga » Rivilė » #1404382
Neina taip, nes per išmokas sąskaitos prašo piniginės. Nežinau ką pasirinkti, nes rinktis banko sąskaitą tai negaliu.
2018-12-05 13:20 Programinė įranga » Rivilė » #1404377
Sveiki, būkit geros , papasakokit kaip padryti sudengimą: mes skolingi bvienai įmonei, o ji mums, noriu užskaityti jų skolą ir savo skolą.
Kaip rivilėje tai sutvarkyti?
2018-12-03 14:57 Bendra » GPAIS » #1404243
Ačiū labai. Pasikoregavau, bet dabar man užkliuvo PET pakuotė. Ar tą juostą , kurią vyrukai riša bus PET pakuotė ar plastikinė pakuotė?
2018-12-03 14:48 Bendra » GPAIS » #1404241

smalsuole rašė:


Su jom tvirtina PET juostas. Čia manau turėtų būti metalinė.



O sakykit, kaip jas susivesti? Kažkur varnelę turėčiau užsidėti, nes dabar man metalinių pakuočių net nerodo.
2018-12-03 14:29 Bendra » GPAIS » #1404239

Snaiga rašė:


Gal kas susidūrėte su pakavimo vielinėmis sąvaržomis (13 mm) ? Ar tai bus "kita pirminė" pakuotė? kodas 16?



Vielinės sagtelės/sąvaržos polipropileninės juostos sujungimui. Gal jos visai nesiveda į GPAIS?
Nesuprantu kur jas priskirti ir kas jos tokios?
Daugkartinė, vienkartinė, čia kas? juk ne plėvelė?
Ar turit kas nors tokių "daiktų" savo įmonėje?
2018-12-03 14:17 Bendra » GPAIS » #1404238
Gal kas susidūrėte su pakavimo vielinėmis sąvaržomis (13 mm) ? Ar tai bus "kita pirminė" pakuotė? kodas 16?
2018-12-03 12:01 Bendra » GPAIS » #1404234

pushatike rašė:



Snaiga rašė:


Sveiki,
suvedinėju pakuotes į Gpais ir suabejojau: jeigu turiu plėveles ir jas pirkau LT, tai kokį jų gavimo būdą rinktis: pagaminta, ar importuota, nes tikrai ne "susigrąžinta" ?
Padėkit , prašau.



tą plėvelę Jūs naudojate pakavimui? jei taip tai tada pagaminta renkatės


Taip, tą plėvelę naudojame savo gaminių pakavimui. Tai renkuosi pagaminta?
2018-12-03 11:54 Bendra » GPAIS » #1404231
Sveiki,
suvedinėju pakuotes į Gpais ir suabejojau: jeigu turiu plėveles ir jas pirkau LT, tai kokį jų gavimo būdą rinktis: pagaminta, ar importuota, nes tikrai ne "susigrąžinta" ?
Padėkit , prašau.
2018-11-28 16:26 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1404052
Sveiki,

noriu paderyti sudengimą, kad nereikėtų iš vienos įmonės pervesti pinigėlius į kitą.
Kokia turėtų būti korespondencja:
Sakykim įmonė A skolinga įmonei B 500 eur
O įmonė B skolinga įmonei A 350 eur
Tai darau užskaitą įmonėje A:
D 241 pirkėjų skolos 350 eur
K 443 skolos tiekėjams 350 eur

Ar teisingai?
2018-11-26 17:04 Bendra » Atostoginiai » #1403928
Ačiū Tininga labai labai :) Taip ir maniau, tik kai nėra su kuo pasitarti, tai vis ateinu čia ir jūs nuolatos man pagelbėjate. Tikrai labai esu dėkinga :)
2018-11-26 16:52 Bendra » Atostoginiai » #1403926
Sveiki, ar apskaičiuodami atostoginių kaupinius, imate laikotarpį tik už trejus metus?
T.y norėdami pasikaičiuoti kiek darbuotojas šiai dienai turi prikaupęs atostoginių, kaip apskaičiuojate? Imate laikotarpį ne ilgesnį nei trejų metų?
O jeigu jis turi daugiau prikaupęs, ar jie nusibraukia?
2018-11-26 10:56 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1403884
Tininga, o jeigu turiu ir vieną sąskaitą su latvišku PVM, tai tokią reikia?
2018-11-26 10:33 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1403881
Sveiki, ar sąskaitas gautas iš ES pardavėjo (Latvijos), su 0 proc PVM, reikia deklaruoti ISAF sistemoje?
Jeigu taip, tai ar tinka ISAF klasifikatoriaus kodas PVM16?
Iš Latvijos tiekėjo pirktos prekės atsigabentos į Lietuvą sunaudotos paslaugų tiekimui.

Iš anksto dėkoju.
2018-11-25 14:26 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1403852
Sveiki, truputį imu painiotis,

ar gautos sąskaitos už viešbučius, auto nuomą iš užsienio tiekėjo, taip pat traukiasi į FR600 ir prisiskaičiuoja menamas PVM?
PVZ> buvo pirktas viešbutis iš booking. com, tai tokie taip pat traukiasi į šią deklaraciją?
O aviabilietai, pirkti per tiesioginius puslapius?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
2018-11-25 14:20 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1403851
Laba diena,

ar į ISAF gaunamų sąskaitų registrą reikia įtraukti sąskaitą, kurią mums išrašė latviai už prekes, o kitą už paslaugas?
2018-11-22 09:09 Apskaita & Auditas » draudimo sanaudos » #1403685

Focus1 rašė:



Snaiga rašė:


Sveiki, ar darbinių kelionių draudimą traukiate iš karto į sąnaudas ar pirmiausiai vis dėl to į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir p oto kas mėnesį nurašinėjate?



O tai kiek laiko trunka tos darbines keliones, kad i busimus laikotarpius kelti? smile




Tik apie dvi savaites tetruko :) Traukt į sąnaudas iš karto ir viskas?
2018-11-21 18:50 Apskaita & Auditas » draudimo sanaudos » #1403658
Sveiki, ar darbinių kelionių draudimą traukiate iš karto į sąnaudas ar pirmiausiai vis dėl to į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir p oto kas mėnesį nurašinėjate?
2018-11-19 15:59 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1403431
Sveiki,
susidūriau su tokia situacija: komandiruotės metu užsienyje auto nuoma nuskaičiavo žmogui iš sąskaitos už automobilio apgadinimą. Ar galiu šią sąskaitą traukti į apskaitą?
2018-11-19 13:26 Įvairūs » Atsiskaitymo lapeliai » #1403410
Sveiki, ar tam, kad elektroniu paštu darbuotojams siųstumėte atsiskaitymo lapelius, paimate jo prašymus?
2018-11-17 20:26 Bendra » Mažoji bendrija » #1403348
Sveiki,
pirmą kartą mažosios bendrijos nariai išsimoka nedidelė sumą pinigų. Kaip tai turi atsispindėti apskaitoje? Kokios sąskaitos tam yra naudojamos?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
2018-11-17 13:37 Įvairūs » Duomenų apsaugos tvarka įmonėse » #1403338
Niemand, tai jeigu turiu pasidariusi aprašą asmens duomenų apsaugos tvarkymo, su susirinkusi darbuotojų parašus, kad laisva valia jie sutinka duoti asmens duomenis, kuriuos naudojame įmonės vidaus administraciniais tikslais, tai daugiau daryti nieko kai[ ir nebereikia, taip suprantu?
2018-11-15 22:17 Programinė įranga » Rivilė » #1403276
Sveiki, gal kas galėtų išsamiai nupasakoti kaip išsirašyti kasos išlaidų orderį per atsiskaitymai-mokėjimo dokumentas ?
2018-11-15 14:44 Bendra » Intrastatas » #1403257

irmoske rašė:



Snaiga rašė:


Sveiki,
kas galėtų labiau apibūdinti šia prievolę? pirmą kartą susiduriu. Gavom laišką,kad viršijam skaičius ir turim pildyti. Tačiau, peržiūrėjusi sutartis, pastebėjau,kad vieni mūsų vežėjai yra įsipareigoję teikti ataskaitas Intrastatui. Ką tai reiškia,kad jie už mus nusiunčia duomenis? Bet kaip tada su kroviniais kitais, kurie keliauja per kitus?
Kokia čia sistema su tuo Intrastatu?



Neįsivaizduoju, kaip vežėjai galėtų už jus pateikti intrastato ataskaitas...
Kam prievolę turit - išvežimui ar įvežimui?



Turim prievolę išvežimui, nes daug pardavimų į užsienį. Supratau,kad teikti ataskaitas turėsiu pati.
Ten kas mėnesį reikia, taip?
Prašau papasakokit daugiau, nes apie intrastatą nežinau nieko.
Kaip, suprantu, turėsiu suvesti pardavimus kurie iškeliauja į užsienį, taip?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR