Tax.lt narys walej

Tax.lt narys nuo
2011-04-13
walej
forume parašė 255 žinučių

walej naujausios žinutės:

2019-03-22 12:11 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1411677

Serebro rašė:



walej rašė:



vidakel rašė:



walej rašė:


Sveiki, gal kas patars ką darau ne taip. kažko esu nedadariusi.



Eiti į finansinės atskaitomybės struktūra , paspausti pirmą ikoną , žinoma jei yra įkelta atskaitomybė , ir ten susižymėti eiliškumą


o ranka reikia surašyti sąskaitų plano nr. t.y. pvz. jei ilgalaikis turtas nemat. tai reikia surašyti kokios sąskaitos iš sąskaitų plano sueina į tą eilutę? smile
tai ta problema ir yra, kad nesuprantu kur tą eiliškumą surašyti? smile smile


Ten yra stulpelis "eiliškumas". Štai ten (ne motininėj eilutėj) du kartus paspaudus leidžia įrašyti ranka numerį.


2019-03-21 11:25 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1411636

vidakel rašė:



walej rašė:


Sveiki, gal kas patars ką darau ne taip. kažko esu nedadariusi.



Eiti į finansinės atskaitomybės struktūra , paspausti pirmą ikoną , žinoma jei yra įkelta atskaitomybė , ir ten susižymėti eiliškumą


tai ta problema ir yra, kad nesuprantu kur tą eiliškumą surašyti? smile smile
2019-03-21 10:35 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1411631
Sveiki, gal kas patars ką darau ne taip. kažko esu nedadariusi.
2019-03-18 07:57 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1411410
Labas rytas,
turėjau Apskaita5 senąją versiją ir savaitgalį atsisiunčiau naują. Tai pakeitė senąją versiją į naują. Dabar prašo slaptažodžio norint įeit į įmones. Meta klaidą (pridedu). Gal kam yra taip atsitikę ir galite padėt?
2016-11-11 15:46 Bendra » Mažoji bendrija » #1337814

Zaloji rašė:



walej rašė:


Tai va ir gavojau rodyt kaip įnašą, bet ar registrų centre nereikia rodyt kad padidės?ir kokia suma rodyt ar rinkos ar kokia, ar simboliškai patiems įsivertint?


Rodyti reikia. Be to, įnašas turtu laikomas pardavimu ir bus apmokestinamas GPM. Rodysit rinkos kainą - mokėsit daug GPM, rodysit mizerį - mokėsit PLN. Skaičiuokit.


Ačiū už patarimą.
2016-11-11 11:48 Bendra » Mažoji bendrija » #1337772

agniesulka rašė:


MB planuoja pirkti sunkvezimi. MB ne PVM moketoja. Kaip manote ar geriau pirkti nariui ir bus kaip nario nuosavybe ir tik leis nauduotis MB veikloje ( aisku pagal panauda be mokescio, tiesiog kad galetu nurasyti kura ir remontus), ar geriau pirkti MB vardu , taip sumazinus savo pelna ir maziau susimoketi pelno mokescio ? Bet jai po metu sumastys parduoti ji ir pajamos bus virs 40.000 tai turesime registruotis PVM moketojais to norime isvengti . Tai kaip geriau daryti?


Ar 40000, o ne 45000?
2016-11-11 08:41 Bendra » Mažoji bendrija » #1337697

virbuh rašė:



rašė:

Tai va ir gavojau rodyt kaip įnašą, bet ar registrų centre nereikia rodyt kad padidės?ir kokia suma rodyt ar rinkos ar kokia, ar simboliškai patiems įsivertint?MB steigėjas duoda bendrijai savo asmeninį turtą, o bendrija tą turtą parduoda.


Tas narys gal turi to turto išsisaugojęs įsigijimo dokumentus? Jei turi, tai būt rami galva, panašia kaina(būt gerai kad artima rinkos kainai) parduoti į MB. Kad nebereikėtų žaisti su įnašais, nes per 5 dienas reiktų į RC pranešti.


O kažin kaip paramą iš fizinio asmens ar nebūtų galima sutvarkyt tuos daiktus?Jei raštiškai asmuo (ne vadovas o visai kitas) parašytų kad atiduoda MB ir gali juos naudoti kaip MB nori pati ar savo veiklai ar pardavimui. smile smile
2016-11-10 14:21 Bendra » Mažoji bendrija » #1337590

agniesulka rašė:



walej rašė:



Zaloji rašė:


Kaip suprasti "duoti"? Parduoti, daryti įnašą?



Tai va ir gavojau rodyt kaip įnašą, bet ar registrų centre nereikia rodyt kad padidės?ir kokia suma rodyt ar rinkos ar kokia, ar simboliškai patiems įsivertint?MB steigėjas duoda bendrijai savo asmeninį turtą, o bendrija tą turtą parduoda. smile


O tai nelengviau MB steigejui parduoti turta ir inesti pinigus jau i MB ?


Ta ta ir bėda, kad kitai įmonei reikėjo per jį ir jis jau pardavė tai man reik viską sutvarkyt.O tos sąskaitos jau iškeliavo prie ES projektų tos įmonės kur pardavė/ smile smile
2016-11-10 12:49 Bendra » Mažoji bendrija » #1337567

Zaloji rašė:


Kaip suprasti "duoti"? Parduoti, daryti įnašą?



Tai va ir gavojau rodyt kaip įnašą, bet ar registrų centre nereikia rodyt kad padidės?ir kokia suma rodyt ar rinkos ar kokia, ar simboliškai patiems įsivertint?MB steigėjas duoda bendrijai savo asmeninį turtą, o bendrija tą turtą parduoda. smile
2016-11-10 10:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1337540
Sveiki, gal kas jau su tokia situacija susidūrėte ir galėsite padėt:MB liko vienas narys, kuris yra ir vadovas, jis nori MB duot savo turtą, skirtą parduot, MB šį turtą parduos. Kaip reikėtų apskaityti viską? smile smile
2016-10-31 12:04 Bendra » Mažoji bendrija » #1336597

KJurate rašė:


Walej, nežinau ko jūs VMI klausėte?


jei narys negali sudaryti sutarties, tai įmonė neturi jokio ryšio su automobiliu, tai kam tada kuras naudojamas?


Sveiki mano paklausimas buvo:jei MB narys ( ne vadovas ) važiuoja savo transportu ar galima leidžiami atskaitymai kuro sąnaudos?ir atsakė jei narys NE VADOVAS tada galima, tačiau jei narys vadovas tai jau jam į funkcijas įeina ir jis iš vadovavimo pinigų turi vykti MB reikalais.
2016-10-28 14:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1336524
[quote=KJurate]
va tame ir yra problema, kad darbo birža duoda subsidiją bedarbiui, kad įsteigtų sau darbo vietą, o įstatymas neleidžia MB nariui sudaryti civilinės sutarties...
mes ta jau kėlėme, bet patys matote ką turime...

kas ne iš biržos, tai panaudą iš nenario pasidaro arba tiesiog nuperką įmonei automobilį...

Įdomiai, o aš kai skambinau į vmi tai man sako leidžiami atskaitymai yra kuras jei mažosios bendrijos narys ir vadovas yra kartu. nu nieko nesuprantu kas čia kur dabar.....
2016-10-28 12:29 Bendra » Mažoji bendrija » #1336502
Sveikos, o tai kaip kitos MB susitvarkėte dėl kuro naudojimo?
2016-10-25 11:44 Bendra » Mažoji bendrija » #1336083
Sveiki, ar teisingai suprantu, kad jei buvo MB 2 nariai ir vienas iš jų pasitraukė, tai mažosios bendrijos narių susirinkimas ir mažosios bendrijos vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas (sudaryta su juo sutartis).Tai dabar kai rašysiu vietoj įsakymų turėsiu rašyti mažosios bendrijos vadovo spendimas?
2016-10-25 11:05 Įvairūs » Asociacijos » #1336071

audrna rašė:


Sveiki,

Patarkite kaip teisingai suskaičiuoti ir apskaityti DU, jeigu turime kelis projektus. Darbo užmokesčio žiniaraštyje viename, ar pagal projektus, taip pat kaip ir darbo laiko apskaita? Iš anksto dėkoju


Sveiki, atkreipkite dėmesį kaip reikalauja kiekvienas projektas? Galima pasidaryti kad ir į vieną bet dažniausiai reikalauja, kad būtų atskirta, nes nori jie matyt kiek tenka būtent tam projektui.bet sakau galima ir kartu, bet reikia atkreipti dėmesį ar kuris nors iš projektų nereikalauja kad būtų atskirta. smile Yra daug variantų, galima įsakymu atskirti ir pan.
2016-09-19 15:10 Bendra » Mažoji bendrija » #1330722

KJurate rašė:



walej rašė:


dar vienas klausimėlis jei vadovas - narys , tada jam sumoku pinigus už vadovavimo paslaugas ir išdeklaruoju B klasės pajamoms metinėje deklaracijoje. O jei tik vadovas jam sumoku pinigus už vadovavimo paslaugas ir 15 proc. vmi, išdeklaruoju A klasės pajamoms mėnesinėje, metinėje deklaracijose?


taip


Ačiū smile vis tik liksim MB, pasirašysim papildomą susitarimą vadovui ir matysim kaip bus toliau.Ačiū dar kartą visoms kurios padiskutavo su manim. smile
2016-09-19 13:58 Bendra » Mažoji bendrija » #1330707
dar vienas klausimėlis jei vadovas - narys , tada jam sumoku pinigus už vadovavimo paslaugas ir išdeklaruoju B klasės pajamoms metinėje deklaracijoje. O jei tik vadovas jam sumoku pinigus už vadovavimo paslaugas ir 15 proc. vmi, išdeklaruoju A klasės pajamoms mėnesinėje, metinėje deklaracijose?
2016-09-19 13:18 Bendra » Mažoji bendrija » #1330699

Serebro rašė:


kaip įsivaizduoju, tai vmi pasakys, kad narys gali tik vadovavimo sutartį turėti, kitų sutarčių ne. tokia ir konsultacija bus smile kai tiesiai šviesiai nepasako taip ar ne smile


Tai kur siūlytumėt konsultuotis tokiu atveju :) smile
2016-09-19 13:00 Bendra » Mažoji bendrija » #1330697

Serebro rašė:


Kiek aš susidūriau, tai bendrijoje vadovas, pasirašęs vadovavimo sutartį, dirba ne tik vadovo pareigose, o ir visa kita. Gal tiesiog čia reikėtų apsirašyti vadovo pareigybės nuostatus ir turėtumėte patvirtintą dokumentą, kad vadovo pareigos neapsiriboja vien vadovavimu. Nes kiek bendrijų susikurę, kur vienintelis darbuotojas yra vadovas. Tai jis ir užtikrina visą bendrijos ekonominę veiklą.


Nu dar pasiskambinsiu į vmi ir į agentūrą ar jiems taip būtų gerai. būtų daug lengviau ir mokesčių mažiau. smile
2016-09-19 12:20 Bendra » Mažoji bendrija » #1330689

KJurate rašė:


o priimti 'su darbo sutartimi" kito mokytojo nėra galimybės?
man atrodo, taip būtų ekonimiškiau ;)


taip aš ir siūliau jiems, bet kad nenori tie nariai prisiimti kitų. :( nori būt 2. :) o jei aš prie vadovo sutarties vadovavimo įtraukčiau kaip papildomą veiklą, už kurią jis būtų atsakingas t.y. neformaliojo ugdymo vykdymas ir viską sutraukiu kiek valandų užsiima su vaikais ir kokias veiklas atlieka?Kaži kaip taip atrodytų? smile
2016-09-19 11:23 Bendra » Mažoji bendrija » #1330679

KJurate rašė:



walej rašė:



KJurate rašė:


o koks skirtumas ar vadovavimo alga ar už mokymą? jei jis nartys, tai juk pelną gaus...nebent tai ES remiamas projektas, tada taip, tik alga, nors mes ir vadovavimą buvom įtraukę ir praėjo



na už neformalųjį ugdymą tik tinkamos išlaidos yra kur tiesiogiai su vaikais kas dirba.reikia kiekvieną ketvirtį parodyti kur išleidom gautus pinigus:sąskaitas, žiniaraščius ir pan nunešti.Tai taip tai ES projektas ir tikrina "ne per pirštus", o atsakingai. Tai ir nusprendėm keist statusą. Kitų pinigų MB neturi, o vien tik inventorių (trumpalaikį turtą) nevertą už tokius pinigus prisipirkti, juk reikia ir už veiklą asmeniui sumokėt. :)


mes tokiam ES projekte vadovo atlyginimą traukėme į papildomas išlaidas, žinia, jos yra ribotos procentaliai, o kur projekte buvo rodomas atlyginimas? mes jau projekte taip rodėme
bet jei jums patogu, keiskite verslo statusą


Projekte nėra taip išplanuota kam leist, tik negalima jokių išlaidų už nuomą, komunalinius, vadovavimus ir pan.turi būt išlaidos ti konkrečiai vaikui skirta t.y. trenerio atlyginimas, kamuoliai ir pan. :) siaubas o ne projektas.atrodo imkit ir vykdykit, o kam išleisti pinigus tik nesamoningiems reikalams, net patalpų nuoma negalima. dirbu su nnnn projektų bet dar tokios nesamonės nebuvo :)
2016-09-19 10:32 Bendra » Mažoji bendrija » #1330663

KJurate rašė:


o koks skirtumas ar vadovavimo alga ar už mokymą? jei jis nartys, tai juk pelną gaus...nebent tai ES remiamas projektas, tada taip, tik alga, nors mes ir vadovavimą buvom įtraukę ir praėjo



na už neformalųjį ugdymą tik tinkamos išlaidos yra kur tiesiogiai su vaikais kas dirba.reikia kiekvieną ketvirtį parodyti kur išleidom gautus pinigus:sąskaitas, žiniaraščius ir pan nunešti.Tai taip tai ES projektas ir tikrina "ne per pirštus", o atsakingai. Tai ir nusprendėm keist statusą. Kitų pinigų MB neturi, o vien tik inventorių (trumpalaikį turtą) nevertą už tokius pinigus prisipirkti, juk reikia ir už veiklą asmeniui sumokėt. :)
2016-09-19 10:13 Bendra » Mažoji bendrija » #1330661

KJurate rašė:


taip skolas galima kapitalizuoti, bet tik kai jau tapsite UAB, nes pagrindinis kapitalas turi būti tikrais pinigais, o kapitalizuojama papildomas kapitalas
žinoma, įstatų keitimas, ar tikrai tai yra verta?



matot vykdom neformalųjį švietimą ir MB nariui negali būti mokamas darbo užmokestis už veiklą su vaikais, o toje programoje tik inventoriuis ir DU galima mokėt. Tai va ir planuojame keist statusą, kad asmuo ir dirbs direktoriumi ir su vaikais, o ne tik vadovaus. smile
2016-09-19 08:23 Bendra » Mažoji bendrija » #1330647
Sveiki, gal kas esate jau buvusios susidūrusios su tokia situacija: MB nariui skolinga tam tikrą sumą pinigų, šiuo metu MB nori keisti statusą į UAB, ar būtų galima tą skolą užskaityti kaip kapitalo dalį? smile
2016-03-03 10:23 Įvairūs » Asociacijos » #1308269

Gita1 rašė:


walej, ar jums veiklos rezultatas priklauso nuo to kas liko skolingas?


Ne, gal ne taip mane suprantate, nes noriu argumentuoti į tai jei sąnaudos yra iš finansavimo ataskaitinio laikotarpio tai nebus veiklos rezultatas -. Tačiau kartais atsitinka taip kad vykdo projektą, o visi kiti pinigai yra tik iš finansavimų, o prisidėjimui pasiskolino pinigų iš asmens tai tokiu atveju bus -. Na nežinau ar aiškiai surašiau ką galvoju. Tai juk logiškai galvojant balanse nebus finansavimas su - ženklu, nes jo dar net nėra, o gal ir nebus gauta, bus pripažintos netinkamos sąnaudos ir pan. smile
2016-03-03 09:59 Įvairūs » Asociacijos » #1308265

neringa-s rašė:



walej rašė:


tai pasirodėte skolas kažkokiam asmeniui? Jei taip tada sutinku, kad gaunasi nuostolis, nes apmokėjimas buvo iš skolintų lėšų o ne iš finansavimo. Tai du skirtingi dalykai. Tiesa o kas skolino pinigus, tikriausiai ne koks narys ar su juo susijęs asmuo? smile


Skolą pasirodėme 4152 Kitos mokėtinos sumos. Pinigus skolino ne narys ir nesusijęs asmuo smile


Tai tada sutinku, kad veiklos rezultatas yra neigiamas. :)
2016-03-03 09:49 Įvairūs » Asociacijos » #1308259

neringa-s rašė:



Girele rašė:



walej rašė:



Aš siūlyčiau sąnaudas uždaryti su tuo finansavimu, iš kurio apmokėjote, o kai gausite 2016 m. atstatysite finansavimą. Taip darau aš, ir savivaldybėje dirbdama su projektais taip darome. Juk tai kažkokį finansavimą panaudojote t.y. iš kažkokių lėšų apmokėjote sąnaudas. :)


Patirtos sąnaudos ir jų apmokėjimas - nebūtinai lygūs skaičiai.
Pagal neringa-s žinutę suprantama, kad komercinės veiklos jie nevykdo, ir dalis sąnaudų metų pabaigoje liko NEAPMOKĖTOS, nes negautas projekto finansavimas. Neapmokėtų sąnaudų dalis ir sudaro neigiamą rezultatą.
Beje - NEGALIMA pripažinti NEGAUTO finansavimo pajamomis.
Jei dalis sąnaudų avansu apmokama iš komercinės veiklos, tai šios veiklos pajamos ir eis į veiklos rezultatų ataskaitos 1. eilutę "Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes"; bet ne į 2. "Finansavimo pajamos".
Jei Jūs iš negauto finansavimo "pagaminate" finansavimo pajamas - kaip Jums balansas sueina?



Taip ir yra Girele smile Vadinasi, darau teisingai? Ūkinės komercinės veiklos mes nevykdome, tiesiog iš skolintų lėšų apmokėjome sąskaitas, finansavimą gausime tik šiais metais. Gavę finansavimą grąžinsime skolą, pripažinsime gautą finansavimą (nes dabar jį registravau kaip gautiną) ir finansavimo pajamas. Ar taip?


tai pasirodėte skolas kažkokiam asmeniui? Jei taip tada sutinku, kad gaunasi nuostolis, nes apmokėjimas buvo iš skolintų lėšų o ne iš finansavimo. Tai du skirtingi dalykai. Tiesa o kas skolino pinigus, tikriausiai ne koks narys ar su juo susijęs asmuo? smile
2016-03-03 09:44 Įvairūs » Asociacijos » #1308255

Girele rašė:



walej rašė:



Aš siūlyčiau sąnaudas uždaryti su tuo finansavimu, iš kurio apmokėjote, o kai gausite 2016 m. atstatysite finansavimą. Taip darau aš, ir savivaldybėje dirbdama su projektais taip darome. Juk tai kažkokį finansavimą panaudojote t.y. iš kažkokių lėšų apmokėjote sąnaudas. :)


Patirtos sąnaudos ir jų apmokėjimas - nebūtinai lygūs skaičiai.
Pagal neringa-s žinutę suprantama, kad komercinės veiklos jie nevykdo, ir dalis sąnaudų metų pabaigoje liko NEAPMOKĖTOS, nes negautas projekto finansavimas. Neapmokėtų sąnaudų dalis ir sudaro neigiamą rezultatą.
Beje - NEGALIMA pripažinti NEGAUTO finansavimo pajamomis.
Jei dalis sąnaudų avansu apmokama iš komercinės veiklos, tai šios veiklos pajamos ir eis į veiklos rezultatų ataskaitos 1. eilutę "Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes"; bet ne į 2. "Finansavimo pajamos".
Jei Jūs iš negauto finansavimo "pagaminate" finansavimo pajamas - kaip Jums balansas sueina?



Visiškai sutinku, kad patirtos sąnaudos ir jų apmokėjimas - nebūtinai lygūs skaičiai. Tačiau jei buvo projekto sąnaudos, ir jos apmokėtos iš kito finansavimo tai tikrai uždaryti reikia su to finansavimu iš kurio buvo apmokėtos, o paskui kai gauni atstatai finansavimus. NEGALI BŪTI VEIKLOS REZULTATAS NEIGIAMAS JEI NEVYKDO KOMERCINĖS VEIKLOS. juk iš finansavimo nebus gautas pelnas ar nuostolis.
Jei liko skola tiekėjui tada suprantu, kad gavosi nuostolis, bet jei nebuvo skolos tada jokio nuostolio. Labai įdomu kaip agentūroms atsiskaitysit kad iš finansavimo gavote pelną ar nuostolį , jei nebuvo skolos tiekėjams.
Tiesa su projektais dirbu gan ilgai ir žinau kaip kas suvaikšto ir kada.O balansas sueina kuo puikiausiai.
Siūlyčiai nesieti nevyriausybininkų su UAB ar MB. smile Per praktiką pastebėjau, kad dauguma labai tai maišo ir pasirodo visokius pelnus nuostolius, jei komercinės veiklos nevykdė. paskui agentūroms ir užkliūva ir tenka persikoreguoti viską. :)



2016-03-03 08:22 Įvairūs » Asociacijos » #1308224

neringa-s rašė:


Gal kas pagelbėsit smile Asociacija 2015 metais veikė pirmus metus. Turėjo gautą finansavimą iš narių mokesčių. Pradėjo vykdyti projektą. Projekto vykdymui gavo avansą, tačiau visoms išlaidoms amokėti avanso neužteko. Dalis išlaidų buvo apmokėta iš savo lėšų. Projektas bus baigtas 2016 metais, tada ir bus gautas visas finansavimas. Finansavimo pajamas (51) turime tik iš panaudoto avanso ir narių mokesčių, o sąnaudų (611) daug daugiau, tai veiklos rezultatas tada neigiamas? Ar gali taip būti? Kol negavome tikslinio finansavimo, tol negalime pripažinti finansavimo pajamų, ar ne taip? Nors ir apmokėjome sąskaitas iš savo lėšų ir turime sąnaudas. Klausimas kaip užbaigti metus? Patarkit kas dirbate su asociacijų apskaita.


Aš siūlyčiau sąnaudas uždaryti su tuo finansavimu, iš kurio apmokėjote, o kai gausite 2016 m. atstatysite finansavimą. Taip darau aš, ir savivaldybėje dirbdama su projektais taip darome. Juk tai kažkokį finansavimą panaudojote t.y. iš kažkokių lėšų apmokėjote sąnaudas. :)
2016-02-23 08:38 Bendra » Viešoji įstaiga » #1306390

Girele rašė:



aratinga rašė:


Girele, klausimas gal pasirodys keistas, tačiau ir klausiu nes nesugalvoju... Ar perkelti finansavimo pajamas D51 K350 reikia po pelno - nuostolio ataskaitos sudarymo, ar uždarius 5 ir 6 klases (prieš pelno nuostolio ataskaitos sudarymą), įkeliu finansavimo pajamų kontuote į BŽ ir tada sudarau pelno nuostolio ataskaitą (veiklos rezultatų ataskaitą)?


Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai pripažįstamos sąnaudos.
T.y. kai apskaitoje debetuojate sąnaudas, iš karto reikia perkelti finansavimo pajamas. Jei tai sudėtinga atlikti programoje, tada siųlau kiekvieno mėnesio gale pagal panaudoto finansavimo pažymą pasidaryti perkėlimą.



NESUSIPAINIOKIT SU BIUDŽETININKAIS: . 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta [b]per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų[/b], susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR