Tax.lt narys ErnestaL

ErnestaL
Tax.lt narys nuo
2011-05-03
Miestas / vietovė
Klaipėda
ErnestaL
forume parašė 612 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-04-18 11:06 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1355716
O ką daryti tokiu atveju: darbuotojas nuo sausio 1 dienos neatvyko į darbą administracijai leidus. Dabar reikia paskaičiuoti komp. už nepanaudotas atostogas, tačiau nėra iš ko skaičiuoti...Tai gal skaičiuoti pagal tai, koks atlyginimas nurodytas darbo sutartyje?
2017-04-14 10:31 Bendra » Mažoji bendrija » #1355596

tomukas rašė:
Nuo MMA MB sumoka sodrai PSD ir VSD, o pats narys susimoka GPM už metus. Tai netiesa, kad tas privalomai išsimokėtinas MMA nėra apmokestinamas.


Aš noriu pasitikslinti, bet jei narys-vadovas dirba dar kitoje darbovietėje pagal DS, ir jau už jį yra sumokama PSD ir VSD, tai nebereikia MB mokėti šitų mokesčių? Tik metų gale susimokės pats GPM, taip?
2017-04-14 10:05 Bendra » Sodra » #1355592
Dieve Dieve, kaip pagalvoji, Tai Jėzus Marija smile smile
2017-04-14 08:57 Bendra » Sodra » #1355575
Ką daryto tokiu atveju: atlyginimas jau paskaičiuotas ir išmokėtas už kovo mėnesį. Dabar Sodros suvestinėse žiūriu, kad darbuotoja nuo kovo 29 dienos buvo nedarbingume, bet suvestinėje atsirado tik šiandien, tikriausiai ligoninėje gulėjo. Tai man dabar tikslinti SAM už kovo mėn.? O atlyginimas taip pat turėtų būti mažesnis, tai traktuokti, kaip avansu išmokėtą? Ir sudengti su šio mėnesio darbo užmokesčiu?
2017-04-04 09:20 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1354633
Ačiū ačiū smile
2017-04-04 09:15 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1354631
O dar kitas klausimas, ar yra kur parašyta pati formulė ar aprašas, kaip turi būti apskaičiuota kompensacija, kai darbo valandos yra ženkliai mažesnės nei įprastinė 5 darbo dienų savaitė. Reikalas tame, kad kyla konfliktas su kita buhaltere, nes ji visai jokių koeficientų neveda. Skaičiuoja vidutinį VDU ir sukauptas kalendorines dienas daugina iš įprastinio 5 d.d. koeficiento 0,7. Ir aišku gauna žymiai didesnę sumą.
2017-04-04 08:53 Įvairūs » Asociacijos » #1354629

Gita1 rašė:
Per 30 dienų nuo patvirtinimo visuotiniam susirinkime.
Susirinkimas turi įvykti per 4 mėnesius metams pasibaigus.
Jei jau baisiai vėlinama viskas, tai iki birželio 1.


Ačiū laaaabai už tokį išsamų ir greitą atsakymą. smile smile
2017-04-04 08:44 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1354624

Tininga rašė:

ErnestaL rašė:
Tininga, iš karto kreipiuosi į Jus :) pasakykite ar teisingai skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Darbuotoja dirba po 4 valandas į mėnesį, po 4 darbo dienas per mėnesį. Tai darbo dienų koeficientas būtų toks: 4/28=0,14.
Du vidurkis: 7,50 eur. Sukaupta atostogų 27 kalendorinės dienos. Tai kompensacija išeitų (0,14*27)*7,50=28,76 eur?
Na ne, visai ne taip. Darbuotojos grafiko valandos dalinamos iš įmonės pilnų valandų pagal 5 d.d. savaitę. Imsite metus laiko, nes už tiek sukauptos atostogos.
Tada: gautas koef. * valandinis VDU * 8 * atostogų k.d. * 0,7.



Na tikrai sudėtingiau čia viskas nei maniau, ačiū, Tininga, bandysiu dėlioti skaičius.
2017-04-04 08:40 Įvairūs » Asociacijos » #1354620
Iki kada Registrų Centrui reikia pateikti asociacijos balansą ir veiklos ataskaitą?
2017-04-03 21:11 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1354609
Tininga, iš karto kreipiuosi į Jus :) pasakykite ar teisingai skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Darbuotoja dirba po 4 valandas į mėnesį, po 4 darbo dienas per mėnesį. Tai darbo dienų koeficientas būtų toks: 4/28=0,14.
Du vidurkis: 7,50 eur. Sukaupta atostogų 27 kalendorinės dienos. Tai kompensacija išeitų (0,14*27)*7,50=28,76 eur?
2017-04-02 19:16 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1354503
Pastaruoju metu neveikia Edlontos puslapis kažkodėl...O programą pirkau 2011 metais, vartotojo vadovėlyje nėra (arba nerandu) informacijos, kaip įvesti naują įmonę? Visą tą laiką dirbau su viena įmone. Gal kas turite ir pasidalintumėte informacija, kaip įvesti naują įmonę "Cente"? Dėkinga.
2017-03-30 11:35 Bendra » Mažoji bendrija » #1354268

Eivinaaa rašė:
Sveiki. Gal galit padėti? Prisidirbau per žioplumą. Turiu įregistruotą bendriją nuo spalio mėnesio, savininkė aš ir vienintelis narys, pasirašius paslaugų sutartį. Aplankius visas įstaigas bet niekas nepasakė kad aš kažkokia forma turiu pateikti registrų centrui papildomai apie narius, nors registruojant įmonę aš viską užpildžius buvau. Dabar paskambino sodra ir pasakė kad aš nedrausta nuo pat įmonės įkūrimo, delspiniginiai, skola ir, t.t. draudžiausi visą laiką savarankiškai ir pas daktarus lankiausi ir ligonių kasoje bųvau prieš kelis mėnesius, ten matė kad esu įmonės savininkė ir niekas nieko nesakė.. buvau girdėjus kad galima iš įmonės saskaitos mokėtis draudima, bet nemaniau kad tik taip galima. Pirmiausiai sakė turiu susitvarkyti registrų centre, bet kaip tai padaryt elektroniniu būdu? Buvau prisijungus, niekur neradau kur ten kąir užpildyt...... help :/


Junkitės prie savo bendrovės Registrų centro paskyros ir ten per JADIS užpildykite narius.
2017-03-27 15:36 Įvairūs » Asociacijos » #1353862

nebaika rašė:

ErnestaL rašė:
Koks verslo apskaitos standratas aprašo asociacijų apskaitą?

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir t. t.) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).

2. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171–6342). Jeigu finansinė atskaitomybė, parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt) ir tai nurodo aiškinamajame rašte.

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:

1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".



Ačiū Jums labai smile
2017-03-27 14:49 Įvairūs » Asociacijos » #1353831
Koks verslo apskaitos standratas aprašo asociacijų apskaitą?
2017-03-27 14:29 Bendra » Mažoji bendrija » #1353826
Užregistravau MB RC. Atsiuntė man jau ESI išrašą, čia viskas aišku. O kaip užregistruoti VMI? Ar RC turi automatiškai perduoti Sodrai ir VMI per kažkiek tai dienų? Ir po to reikės papildyti formą FR0971?
2017-03-22 10:09 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1353241
Ar logotipo sukūrimas - leidžiami atskaitymai?
2017-03-21 08:15 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1353025
O aš supratau iš AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA puslapio, kai norėjau parsisiųsti NPKA atnaujintą formą ir ten skliaustuose parašyta, kad jei įmonė pasirenka, gali rengti savo nuožiūra[i][/i] smile Tai suabejojau ir perklausiau jūsų...tai vis dėl iš Tess įkeltos nuorodos, suprantu, kad galiu neruošti jos :) Dėkui.
2017-03-20 18:45 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #1352992
Ar labai mažos įmonės, pasirinkusios pildyti mažų įmonių ataskaitas, gali nerengti NPKA nuo 2016 m.?
2017-03-20 10:54 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1352859
Sveiki. Nusipirkome automobilį pagal 33 str., kaip prekę skirtą perparduoti. Tai vienkartinis atvejis, automobilių prekyba nesiverčiame. Pagal kokį straipsnį jį reikia parduoti?
2017-03-09 09:19 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1351828
Jei perkame žemę su pastatais, notaro paslaugas reikia traukti į IT vertę. O kaip dalinti? Iš IT skaičiaus ar kaip nors procentaliai pagal jų vertę?
2017-03-07 10:27 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas » #1351639
Tikriausiai daug kartų diskutuota, permečiau kelis puslapius atgal, bet neradau atsakymo...Jei darbuotojui yra leista neatvykti į darbą adiministracijos leidimu porą mėnesių, bet po kažkurio laiko susergo. Aišku, NP-SD pateikiama, kad nedraudiminis laikotarpis ir nemokame. O kaip būtų su tabeliu? Žymėti tik ND ar reiktų išskirti ir tą laikotarpį, kurį jis sirgo? ND/L ?
2017-03-01 10:08 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1351058
Ar jūs rašote įsakymus, kai darbuotojams švenčių proga padovanojate dovanų kuponus? Taip pat, kaip rašomi įsakymai dėl priedų prie darbo užmokesčio...
2017-02-28 20:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1351023
Sam deklaraciją programa už sausį suformavo gerai: 40,18% ir įmokų suma teisingai paskaičiuota. Na o už vasarį jau nebeformuoja teisingai, rašo: įmokų tarifas 40,18%, bet sumos mokesčių nurodytos, kaip 39,98%. Kažkodėl nebepliusuoja prie kiekvieno darbuotojo GF įmokos 0,2%. Kaži kur kokią varnelę uždėti?
2017-02-27 16:58 Įvairūs » akcininko paskolos sutartis » #1350845
Gal kas galite pasidalinti akcininko beprocentės paskolos sutartimi?
Dėkinga.
2017-02-27 08:17 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1350724
Labas rytas,

Ar jūs statybinėse įmonėse darbinate darbuotojus su terminuotomis sutartimis? Esmė tokia, kad mes turime mažų objektų, bet va pritrūko vieno darbuotojo iki to objekto užbaigimo. Ar mes jį galime darbinti, nurodant terminuotą sutartį šešiems mėnesiams ir nurodyta sąlyga, kol užsibaigs tam tikras objektas?
O gal yra draudimas statybinėms įmonėms darbinti darbuotojus su terminuotomis sutartimis, nes užsibaigus vienam objektui, yra kitas objektas, kuriame sėkimingai gali dirbti darbuotojas?
Dėkinga, kas pasidalins patirtimi.
2017-02-12 18:58 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1349237
O kaip dabar su naujovėmis dėl GPM deklaracijos FR0572? Nuo 2017 m., išmokėtas kitos A klasės išmokas deklaruojame tik bendromis sumomis? Tai metams pasibaigus, reikės jas deklaruoti FR0573 pagal vardą pavardę?
2017-02-10 09:51 Bendra » BALANSAS » #1349125
O balanso naujoje formoje atostogų rezervą registruojame 2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai? Labiau norėtųsi kelti į F. eilutę ATIDĖJINIAI, bet kiek skaičiau VAS, tai čia registruojamos piniginės lėšos būsimiems nuostoliams padengti...
2017-02-01 09:27 Bendra » Atostogų rezervas » #1347849
Ačiū labai Jums už konsultaciją, tikrai labai padedate. smile
2017-02-01 08:54 Bendra » Atostogų rezervas » #1347840

Girele rašė:

ErnestaL rašė:

Gal kas gali užvesti ant kelio...


Suvelta pas jus ir labai sudėtingas metodas paimtas. Pasiskaitykite 31VAS metodines rekomendacijas.
Aš darau paprasčiau:
1) pirmą kartą sudarant atostogų kaupinius reikia juos išskirti į dvi dalis: kaupiniai už ataskaitinius metus (leidžiami atskaitymai) už ankstesnius - neleidžiami.
2) metų eigoje visus atsotoginius dedu į DU sąnaudas.
3) metų gale suskaičiuoju kaupinius. Skirtumą perkeliu į sąnaudas - jei sąnaudos padidėja, didėja ir leidžiami atskaitymai, jei sumažėja - mažėja ir leidžiami atskaitymai.
...........
Jūsų atveju nematau kitos išeities, kaip vėl skaičiuoti kaupinius išskiriant atostogas už einamuosius ir ankstesnius metus. Už einamuosius - leidžiami, už ankstesnius - neleidžiami.


Na aš irgi taip supratau, kad man dabar pagal kiekvieną darbuotoją reikės vargti, išskiriant jų atostogas pagal laikotarpius. O ar negaliu visą sumą kelti į neleidžiamus atskaitymus ir atostoginių kaupinius ir sodrą? O 2017 m., kai jau atostogaus, tada atostoginių sumą priskirsiu į leidžiamiems? Bet tada vėl 2017 m. galui ta pati situacija bus...
O jei dar mes balansus darome, kas ketvirtį, tai tas metų galui perskaičiavimas taip pat nelabai tinka? smile
2017-02-01 08:28 Bendra » Atostogų rezervas » #1347832

ErnestaL rašė:
Gal kas galite pagelbėti, kaip teisingai sudėlioti atostogų rezervo korespondenciją..Būsiu labai dėkinga.
2015 m. gruodžio 31 dienai prieš tai dirbusi buhalterė įkėlė bendrą nepanaudotų atostogų sumą į leidžiamus atskaitymus: 23000, į 6 klasę. Sodros kaupinių nefiksavo.
Aš pradėjau dirbti nuo vasario, ir tuos 23000,00€ sudengiau atostoginių sumas su 4 klase kas mėnesį. Rugpjūčio mėnesį užsidarė pilnai ta suma ir nuo tada einamųjų metų atostoginius registravau 6 kl. Iš viso 26000€, o 2016 metų galui nepanaudotų atostogų likutis yra už 31000€. Tai kaip man dabar registruoti tuos 31000? Juk jie neleidžiami atskaitymai, nes nežinau, kiek būtent per šiuos metus prisikaupė, juk yra darbuotojų, kurie dirba iš seniau ir neatostogavo. Prašau pagelbėkit.


Gal kas gali užvesti ant kelio...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui