Laba diena, kolegos!
Jau senokai kreipiausi pagalbos, bet susidūriau su praktikoje dar neturėta situacija.
Likviduojama įmonė, ilgalaikis turtas paskirstomas tarp dalyvių.
Šiuo metu ilgalaiko turto suma yra D (2060 - Ilgalaikio turto savikaina-198482), D (2069- Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas) -14268, K (321 - IT perkainojimo rezervas - 160003)
Kokia turi būti sąskaitų korespondencija, kad "nurašyti" turtą?
Labai dėkoju už atsakymą.
Tax.lt narys olgita

- Tax.lt narys nuo
- 2012-02-02
- olgita
- forume parašė 236 žinučių
olgita naujausios žinutės:
Sveiki,
Noriu parašyti pagalbos, kaip Cente priskaičiuojat pajamas natūra už naudojimasi įmonės automobiliu. Kitai sakant, tas priedas priskaičiuojamas, bet neišmokamas, tačiau nuo juo iš DU turi būti atskaičiuoti mokesčiai (GPM, SODRA). Jau visą savaitgalį "laužau galvą". Busiu dėkinga už pagalbą.
Noriu parašyti pagalbos, kaip Cente priskaičiuojat pajamas natūra už naudojimasi įmonės automobiliu. Kitai sakant, tas priedas priskaičiuojamas, bet neišmokamas, tačiau nuo juo iš DU turi būti atskaičiuoti mokesčiai (GPM, SODRA). Jau visą savaitgalį "laužau galvą". Busiu dėkinga už pagalbą.
Sveiki, norėjau paklausti, kaip Cento programoje vedate kuro apskaitą, kai gaunama papildomai nuolaidos kreditinė sąskaita?
Pvz. gauta saskaita; pirktas DK, 1088,72 l, 0,892 EUR/l; viso be PVM 958 EUR. Paskui gauname kreditinę sąskaitą, kurioje nurodomas tas pat kuro kiekis 1088,72, tik nuolaida litrams, pvz. -0,09857 EUR/l (su minus); suma -107,32.(su minus)
Įvedus su nuliniais kiekias nekeičia nei sandėlio savikainos, nei dydžiosios knygos sumų. Įvedus kiekius - rašo, kad kiekiai turi būti su minusu. Bet juk kuro negrąžiname, tik nuolaidą gauname
Pvz. gauta saskaita; pirktas DK, 1088,72 l, 0,892 EUR/l; viso be PVM 958 EUR. Paskui gauname kreditinę sąskaitą, kurioje nurodomas tas pat kuro kiekis 1088,72, tik nuolaida litrams, pvz. -0,09857 EUR/l (su minus); suma -107,32.(su minus)
Įvedus su nuliniais kiekias nekeičia nei sandėlio savikainos, nei dydžiosios knygos sumų. Įvedus kiekius - rašo, kad kiekiai turi būti su minusu. Bet juk kuro negrąžiname, tik nuolaidą gauname
Laba diena,
Prašau padėti ištaisyti kalidą, kaip ją atspindėti buhalterijoje, finansinėje atskaitomybėje ir PLN.
Situacija tokia, kad sena buhalterė vedė apskaitą Excel pagalba. Buvo padaryta klaida dėl PVM, t.y. nupirkus ilgalaikį turtą PVM turėjo būti 2 klasėje, t.y. gautinas PVM, o pas ją kažkodėl ši suma rodoma 4 klasėje, kaip mokėtinas. Jau viską patikrinau, jis tikrai turi būti gautinas, VMI uždeklaruota gerai. Suma nemaža, 6000 EUR
Prašau padėti ištaisyti kalidą, kaip ją atspindėti buhalterijoje, finansinėje atskaitomybėje ir PLN.
Situacija tokia, kad sena buhalterė vedė apskaitą Excel pagalba. Buvo padaryta klaida dėl PVM, t.y. nupirkus ilgalaikį turtą PVM turėjo būti 2 klasėje, t.y. gautinas PVM, o pas ją kažkodėl ši suma rodoma 4 klasėje, kaip mokėtinas. Jau viską patikrinau, jis tikrai turi būti gautinas, VMI uždeklaruota gerai. Suma nemaža, 6000 EUR
zivile26 rašė:
Filialo neturi, jis bus kaip įmonės atstovas Latvijije (ieškos klientų, pasirašinės sutartis, važiuos pas klientus). Įmonė veiklą vykdo Lietuvoje, į Latviją pardavinės savo produkciją
Sveiki,
nežinau ar užduotu klausimą toje temoje, bet nežinau net kur ieškoti. Susidūriau su tokia situacija pirmą kartą, todėl tikiuosi kas nors padės.
Lietuvoje registruotoje įmonėje įdarbintas Latvijos pilietis, kuris dirba ir gyvena Latvijoje.
Kaip turi būti mokami mokesčiai? Kas turi šiuos mokesčius mokėti? Kokių dokumentų tam reikia?
Kiek žinau, kad mokesčiai turi būti mokami Latvijoje, bet kaip visą tai organizuoti. Sodra sako skambinti į Latvijos atsakingą instituciją, o net nežinau kas už tai atsakingas
nežinau ar užduotu klausimą toje temoje, bet nežinau net kur ieškoti. Susidūriau su tokia situacija pirmą kartą, todėl tikiuosi kas nors padės.
Lietuvoje registruotoje įmonėje įdarbintas Latvijos pilietis, kuris dirba ir gyvena Latvijoje.
Kaip turi būti mokami mokesčiai? Kas turi šiuos mokesčius mokėti? Kokių dokumentų tam reikia?
Kiek žinau, kad mokesčiai turi būti mokami Latvijoje, bet kaip visą tai organizuoti. Sodra sako skambinti į Latvijos atsakingą instituciją, o net nežinau kas už tai atsakingas

Sveiki,
Ar galima Cente suformuoti Debitorių skolų ataskaitą, paga kurią matytųsi kiek dienų yra vėluojama atsiskaityti?
(Vedant pardavimo sąskaitas nurodau iki kada reikia apmokėti)
Ar galima Cente suformuoti Debitorių skolų ataskaitą, paga kurią matytųsi kiek dienų yra vėluojama atsiskaityti?
(Vedant pardavimo sąskaitas nurodau iki kada reikia apmokėti)
olgita rašė:
Pati paklausiau, pati atsakiau, t.y. VMI atsakė, į 20
Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą
Padėkite užpildyti FR0600..Pirktas nenaujas komercinis transportas iš Lenkijos, PVM mokėtojo. Bus naudojamas įmonės veikloje, suma 6440 EUR....Į 21 laukelį vertę ir į 34 PVM?
Sveiki,
Man siūlo atlikti DNSB apskaitos reviziją. Dabar pagalvojau, ar revizijai atlikti neturi būti kokio nors kvalifikacinio pažymėjimo tokias paslaugas teikiti? DNSB įstatuose parašyta, kad revizoriumi gali būti asmuo, turinti buhalterinį išsilavinimą...Bet kaip iš tikrųjų? Gal kas žino?
Man siūlo atlikti DNSB apskaitos reviziją. Dabar pagalvojau, ar revizijai atlikti neturi būti kokio nors kvalifikacinio pažymėjimo tokias paslaugas teikiti? DNSB įstatuose parašyta, kad revizoriumi gali būti asmuo, turinti buhalterinį išsilavinimą...Bet kaip iš tikrųjų? Gal kas žino?
virbuh rašė:
Patikslinu: Mažosios bendrijos narys savo asmeninį automobilį naudoja mažosios dendrijos veikloje pagal panaudos sutartį. Ir neva kuro išlaidų negalima pripažinti sąnaudomis.
Sveiki,
Iš vienos buhalterinės įmonės buhalterės sužinojau, kad atsirado nauja tvarka: jeigu MB automobilis naudojamas pagal panaudos sutartį, tai kuro išlaidas negalima pripažinti sąnaudomis...Bandžiau ieškoti informacijos internete, prenumeruoju savaitrasčius, nejaugi aš kažką praleidau...help
Iš vienos buhalterinės įmonės buhalterės sužinojau, kad atsirado nauja tvarka: jeigu MB automobilis naudojamas pagal panaudos sutartį, tai kuro išlaidas negalima pripažinti sąnaudomis...Bandžiau ieškoti informacijos internete, prenumeruoju savaitrasčius, nejaugi aš kažką praleidau...help

Didelis ačiū Kitri ir Tomukui, taip ir padariau...Tik mane išgąsdino, kad kadangi čia bendra nuosavybė, tai jokių teisių perduoti kaip ir negalima....
Sveiki,
Prašau pagalbos dėl MB nario teisių perleidimo...Klausimas gal labiau susijęs su teise, tačiau tikiuosi, kad atsiras žinančių.
MB yra įkurta santuokoje, vienintelis narys ir vadovas žmona. Tačiau kaip suprantu - MB yra abiejų nuosavybė, išeina taip?
Dabar žmona nenori tęsti šios MB veiklos, o nori dirbti pagal individualios veiklos pažymą. O vyras kaip tik, nori tapti šios MB nariu, taip pat vadovu, ir pradėti naują komercinę veiklą.....
Kaip turi būti sutvarkyti dokumentai, ar reikia kažkokių teisių perleidimų, nario įnašų grąžinimų ir .t.t. Gal galima tik sprendimą parašyti ir RC pakeisti narį ir vadovą?
Kaip galvojate?
Prašau pagalbos dėl MB nario teisių perleidimo...Klausimas gal labiau susijęs su teise, tačiau tikiuosi, kad atsiras žinančių.
MB yra įkurta santuokoje, vienintelis narys ir vadovas žmona. Tačiau kaip suprantu - MB yra abiejų nuosavybė, išeina taip?
Dabar žmona nenori tęsti šios MB veiklos, o nori dirbti pagal individualios veiklos pažymą. O vyras kaip tik, nori tapti šios MB nariu, taip pat vadovu, ir pradėti naują komercinę veiklą.....
Kaip turi būti sutvarkyti dokumentai, ar reikia kažkokių teisių perleidimų, nario įnašų grąžinimų ir .t.t. Gal galima tik sprendimą parašyti ir RC pakeisti narį ir vadovą?
Kaip galvojate?
Sveiki, nežinau ar į šią temą parašau, bet visgi klausimas mano toks:
Darbuotojas buvo atleistas iš darbo 2014.07.31 Kompensaciją už nepanaudotas atostogas sena buhalterė nepriskaičiavo....Taip pat liko apie 500 LTL neišmokėto DU
Darbuotojas 2015 m. kreipėsi į darbo inspekcija, dėl DU ir kompensacijos išmokėjimo.
Po bylos nagrinėjimo su darbdaviu sudaryta taikos sutartis, kad darbdavys sumokės darbuotojui 300 EUR (suma atskaičius mokesčius) Į šią sumą neva įeina kompensacija, netesybos, na ir neišmokėtas DU likutis
Padėkite prašau, kaip šią sumą deklaruoti, ar reikia tikslinti Sodros deklaracijas? Gal reikėtų vis dėlto paskaičiuoti kompensacija už nepanaudotas atostogas kiek priklauso?
Darbuotojas buvo atleistas iš darbo 2014.07.31 Kompensaciją už nepanaudotas atostogas sena buhalterė nepriskaičiavo....Taip pat liko apie 500 LTL neišmokėto DU
Darbuotojas 2015 m. kreipėsi į darbo inspekcija, dėl DU ir kompensacijos išmokėjimo.
Po bylos nagrinėjimo su darbdaviu sudaryta taikos sutartis, kad darbdavys sumokės darbuotojui 300 EUR (suma atskaičius mokesčius) Į šią sumą neva įeina kompensacija, netesybos, na ir neišmokėtas DU likutis
Padėkite prašau, kaip šią sumą deklaruoti, ar reikia tikslinti Sodros deklaracijas? Gal reikėtų vis dėlto paskaičiuoti kompensacija už nepanaudotas atostogas kiek priklauso?
O toji suminė darbo laiko apskaita...Kažkaip sunkiai man sekasi ir labai nedrąsiai aš skaičiuoju priklausantį DU. Padėkite, ar teisingai aš viską suskaičiuoju:
Apskaitinis laikotarpis - 3 mėn.
Darbuotojui nustatytas DU - 325 EUR
Priimtas į darbą liepos 2 d. ,
07 mėn. atidirbo 160 val. - DU -311,38 EUR
08 mėn. atidirbo 150 val. - DU -325,00 EUR (pagal darbo laiko kalendorių priklauso 167 val.)
09 mėn. atidirbo 40 val. ir atleidžiamas nuo 09.09.
Vadinasi rugsėjo DU skaičiuojame taip: 325/176=1.84659
40*1.84659=73.86 EUR
O jeigu rugpjūtį darbuotojas dirbo mažiau negu priklausė, mes nieko nedarome, nes negalime mokėti mažiau minimumo, taip?
Apskaitinis laikotarpis - 3 mėn.
Darbuotojui nustatytas DU - 325 EUR
Priimtas į darbą liepos 2 d. ,
07 mėn. atidirbo 160 val. - DU -311,38 EUR
08 mėn. atidirbo 150 val. - DU -325,00 EUR (pagal darbo laiko kalendorių priklauso 167 val.)
09 mėn. atidirbo 40 val. ir atleidžiamas nuo 09.09.
Vadinasi rugsėjo DU skaičiuojame taip: 325/176=1.84659
40*1.84659=73.86 EUR
O jeigu rugpjūtį darbuotojas dirbo mažiau negu priklausė, mes nieko nedarome, nes negalime mokėti mažiau minimumo, taip?
Sveiki, padėkite užpildyti FR0600, pirmą kartą susidūriau su prekių importu.
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?
Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????
Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?
Iš anksto dėkoju....
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?
Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????
Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?
Iš anksto dėkoju....
Sveiki, padėkite užpildyti FR0600, pirmą kartą susidūriau su prekių importu.
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?
Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????
Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?
Iš anksto dėkoju....
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?
Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????
Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?
Iš anksto dėkoju....
Tininga rašė:
Skambinau į Sodrą, sakė kad sisteminė klaida gali būti, todėl teikti įprastine tvarka
Sveiki, prašau pagalbos.
Darbuotojas įdarbintas 2015.05.15, susirgo 2015.07.28
Pagal Sodros ligos ir motinystės soc.draudimo stažo ataskaitą - stažas per paskutinius 12 mėn. yra 12 mėn., per 24 mėn - 24.
Tačiau pagal Sodros suvestinę apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus stulpelyje "Ar reikia draudėjui mokėti" nurodyta, kad "Ne" (nedarbingumo priežastis - nelaimingas atsitikimas buityje)
Gal galite paaiškinti, kodėl nereikia skaičiuoti už pirmas 2 dienas?
Darbuotojas įdarbintas 2015.05.15, susirgo 2015.07.28
Pagal Sodros ligos ir motinystės soc.draudimo stažo ataskaitą - stažas per paskutinius 12 mėn. yra 12 mėn., per 24 mėn - 24.
Tačiau pagal Sodros suvestinę apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus stulpelyje "Ar reikia draudėjui mokėti" nurodyta, kad "Ne" (nedarbingumo priežastis - nelaimingas atsitikimas buityje)
Gal galite paaiškinti, kodėl nereikia skaičiuoti už pirmas 2 dienas?
Help, labai prašau kuo skubesnės pagalbos.
Kaip ištaisyti pareitų metų klaidą ir tai parodyti apskaitoje ir finansinės atskaitomybės dokumentuose.
Praeitais metais Pelno/ nuostolio ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą - 9003 LTL, pelno mokestis 1170 LTL, grynasis pelnas - 7833.
Bet į balanso straipsnį nepaskirstytas pelnas perkelta 9003 LTL, o juk turi būti 7833....Padėkite, kaip ištaisyti....
Kaip ištaisyti pareitų metų klaidą ir tai parodyti apskaitoje ir finansinės atskaitomybės dokumentuose.
Praeitais metais Pelno/ nuostolio ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą - 9003 LTL, pelno mokestis 1170 LTL, grynasis pelnas - 7833.
Bet į balanso straipsnį nepaskirstytas pelnas perkelta 9003 LTL, o juk turi būti 7833....Padėkite, kaip ištaisyti....
olgita rašė:
Padėkite

Labai reikalinga pagalba, prašau padėti...
Situacija tokia, kad įmonė jau veiklos nevykdo nuo 2012 metų, tačiau į VMI nepranešta, t.y. akcininkas ir vienintelis vadovas kas mėnesį priskaičiuoja bet neišmoka sau darbo užmokesčio, na ir iš asmeninių lėšų moka sodros įmokas (kaip ir atsiranda skola atskaitingam asmeniui)
Dabar aš į VMI apie įmonės veiklos nevykdymą pranešiau, vadovą atleidau, tačiau už 2012,2013,2014 metus finansinę atskaitomybę juk vis tiek reikia pateikti...
Klausimas, ar galima neišmokėtą DU ir skolą atskaitingam asmeniui apskaitoje nurašyti ir užregistruoti, kaip įmonės pajamas?
Situacija tokia, kad įmonė jau veiklos nevykdo nuo 2012 metų, tačiau į VMI nepranešta, t.y. akcininkas ir vienintelis vadovas kas mėnesį priskaičiuoja bet neišmoka sau darbo užmokesčio, na ir iš asmeninių lėšų moka sodros įmokas (kaip ir atsiranda skola atskaitingam asmeniui)
Dabar aš į VMI apie įmonės veiklos nevykdymą pranešiau, vadovą atleidau, tačiau už 2012,2013,2014 metus finansinę atskaitomybę juk vis tiek reikia pateikti...
Klausimas, ar galima neišmokėtą DU ir skolą atskaitingam asmeniui apskaitoje nurašyti ir užregistruoti, kaip įmonės pajamas?
Samajana rašė:
Dėkui už pagalbą, bet radau atsakymą į savo klausimą VAS, pasirodo mano korespondencija teisinga. Kopijuoju iš 12 VAS, jei kam prireiks ateičiai:
Įmonė už 40 000 Lt parduoda lengvąjį automobilį, kurio įsigijimo savikaina – 80 000 Lt,
sukauptas nusidėvėjimas – 53 000 Lt. Sandorio pelnas – pajamų (40 000 Lt) ir automobilio likutinės
vertės (27 000 Lt) skirtumas. Apskaitoje ši operacija registruojama įrašais:
D 2434 Kitos gautinos skolos ar 271 Sąskaitos bankuose 40 000
D 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 53 000
K 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 80 000
K 521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 13 000
Jei šis automobilis būtų parduodamas už 25 000 Lt, apskaitoje būtų registruojamas nuostolis
dėl turto perleidimo, kuris būtų lygus jo likutinės vertės ir pardavimo pajamų skirtumui:
D 2434 Kitos gautinos skolos ar 271 Sąskaitos bankuose 25 000
D 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 53 000
D 621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 2 000
K 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 80 000
olgita rašė:
Padėkite prašau, nejaugi niekas nežino

Sveiki, visai galvoje susimaišė, negaliu suprasti, kokios turi būti korespondencijos, kai vykdoma draudimo tarpininkavimo paslauga:
1. Klientas grynais moka už draudimą
D kasa K kitos mokėtinos sumos (kredite juk ne pajamos?)
2. DB išrašo sąskaitą už polisus
D kitos mokėtinos sumos K skola tiekėjui
3. Mes išrašome sąskaitą komisiniams
D pirkėjų skola K pajamos
Ar teisingai galvoju....
Iš anksto dėkoju....
1. Klientas grynais moka už draudimą
D kasa K kitos mokėtinos sumos (kredite juk ne pajamos?)
2. DB išrašo sąskaitą už polisus
D kitos mokėtinos sumos K skola tiekėjui
3. Mes išrašome sąskaitą komisiniams
D pirkėjų skola K pajamos
Ar teisingai galvoju....
Iš anksto dėkoju....
Sveiki, prašau padėti...
Įmonė pardavė ilgalaikį turtą, automobilį, apskaitoje padariau tokius įrašus:
D 2411 - K 1220 - 5000 (už tiek parduotas)
D 1270 - K 1220 - 1716,25 ( nurašomas nusidėvėjimas)
D 621 - K 1220 - 1522,75 (perleidimo nuostolis)
O dabar turiu tokį klausimą, ar nereikia registruoti pajamų (5000 LTL)?????
Atsimenu kažkuriais metais VMI paprašė patikslinti PVM deklaracijas, kadangi sandorių sumos nesutapo su pardavimų suma PLN deklaracijoje.
Dabar galvoju, pardavus IT, FR0600 parodau šią sumą, o pardavimo pajamos 5000 mažesnės. Ar taip gali, o gal ir turi būti...
Įmonė pardavė ilgalaikį turtą, automobilį, apskaitoje padariau tokius įrašus:
D 2411 - K 1220 - 5000 (už tiek parduotas)
D 1270 - K 1220 - 1716,25 ( nurašomas nusidėvėjimas)
D 621 - K 1220 - 1522,75 (perleidimo nuostolis)
O dabar turiu tokį klausimą, ar nereikia registruoti pajamų (5000 LTL)?????
Atsimenu kažkuriais metais VMI paprašė patikslinti PVM deklaracijas, kadangi sandorių sumos nesutapo su pardavimų suma PLN deklaracijoje.
Dabar galvoju, pardavus IT, FR0600 parodau šią sumą, o pardavimo pajamos 5000 mažesnės. Ar taip gali, o gal ir turi būti...
olgita rašė:
O kur PLN deklaracijoje rodyti tas MB nariui išmokėtas sumas?
virbuh rašė:
Ačiū labai...
Diskusijos
-
Darbo laikas
apie 1 valanda |
failai: 18 |
Elste » 2341
-
Sodra
apie 13 valandų |
failai: 58 |
lamuska » 10429
-
Darbo grafikas
apie 19 valandų |
failai: 75 |
lamuska » 3449
-
ABBY automatiškai neatnaujina formos "Netinkamas bylos formatas"
apie 20 valandų |
failai: 0 |
ridikelis » 1
-
Rivilė
2 dienų |
failai: 312 |
ajd » 15508
-
Dividendai
3 dienų |
failai: 0 |
Gita1 » 53
-
Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita
3 dienų |
failai: 21 |
ritukse » 1111
-
Bendrijos pirmininkas ir mokesciu surinkimas is gyventoju
3 dienų |
failai: 0 |
Carbon » 1
-
Keli saskaitu israsymo klausimai
4 dienų |
failai: 0 |
Bon » 1
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
4 dienų |
failai: 77 |
dontcha » 9098
-
Buhalterinė programa "Centas"
4 dienų |
failai: 230 |
IngaB2023 » 23368
-
Medienos perpardavimas
4 dienų |
failai: 0 |
Sfera » 4
-
deklaracija GPM312
4 dienų |
failai: 4 |
allana » 531
-
Vežėjų paslaugų PVM
4 dienų |
failai: 11 |
Donny009 » 556
-
Ilgalaikis turtas
5 dienų |
failai: 9 |
Laurina » 1976
-
PVM tarp ES valstybiu
5 dienų |
failai: 39 |
Laurina » 5123
-
Automobilio pirkimas
5 dienų |
failai: 0 |
Laurina » 560
-
Sąskaitų korespondencija
5 dienų |
failai: 52 |
Luka_Paciolis » 20879
-
Nemokama apskaitos programa
6 dienų |
failai: 1224 |
Kristiana__ » 16104
-
Dovanos
6 dienų |
failai: 6 |
Lore » 540
-
Del dokumento klastojimo.
6 dienų |
failai: 0 |
wolf » 54
-
Atostoginiai
6 dienų |
failai: 0 |
Elste » 36
-
Didžioji knyga
6 dienų |
failai: 1 |
Gita1 » 5
-
Mažoji bendrija
6 dienų |
failai: 53 |
Agnegrig » 7554
-
Finvalda
7 dienų |
failai: 113 |
laurita1 » 6278
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2022-01-01 |
4.47 € / 730 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas | FA | Sodra |
---|---|---|
Širvintų turtas, UAB
Vilnius Savanorių pr. 1-63 | 2021 - 2021 | - |
Antano Balsio firma | - | - |
Fobras, UAB | - | - |
Viešoji įstaiga Motoregis
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 66-50 | 2014 - 2021 | - |
Mutis, MB
Kaunas V. Krėvės pr. 107-1 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
Individuali įmonė Ramėnai | - | - |
B. Ragožienės Įmonė "Saulėgrąžos Žiedas"
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Navasiškių g. 14 | - | 2018 - 2022 |
Rubys LT, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Giedraičių g. 39-114 | 2019 - 2021 | 2019 - 2022 |
Medicinos paslaugų įmonių asociacija | - | - |
L. Kanayev IĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 28-226 | - | 2018 - 2022 |
RANGA-IV, UAB | - | - |
KAUNO AUDINIŲ PREKYBOS CENTRAS, UAB | - | - |
MALSANA, UAB | - | - |
Šeduvos šilas, UAB
Radviliškio r. sav. Radviliškio sen. Kutiškių k. Pušų g. 3 | 2014 - 2021 | 2018 - 2022 |
Svajų skrynia, MB
Alytaus r. sav. Butrimonių sen. Jurkonių k. Liepų g. 30 | 2020 - 2021 | 2022 - 2022 |