Tax.lt narys olgita

Tax.lt narys nuo
2012-02-02
olgita
forume parašė 235 žinučių

olgita naujausios žinutės:

2014-03-17 18:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1213529
Padėkite neišmanėlei smile , ar teisinga bus sąskaitų korespondencija pagal tokią situacija:
Iš ES tiekėjo gavome INVOICE eurais.
Tiekėjas turi sąskaitą Lietuvos banke, todėl pavedimą prašo daryti litais kursu 1 EUR - 3,463 LTL
Sąskaita gavome 1650,07 EUR
D20110 - K443 - 5697,36 LTL
Pervesti turime 5714,19 LTL, todėl
D443 - K271 - 5714,19 LTL
O skirtumą tarp buhalterinio kurso į veiklos sąnadas?
D61189 - K443 - 16,83 LTL

O gal tas skirtumas į neleidžiamus? Ar aš iš vis ne į tą pusę mastau....Iš anksto dėkoju....
2014-03-05 14:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1211668

Linaicka rašė:


Laba diena,
turiu tokį klausimą, mūsų įmonė pradėjo bendradarbiauti su EVP international dėl pavedimų į užsienį, per juos pigiau pervesti pinigus, mažesni mokesčiai nei kaip iš banko. Gal kas susidūrę ir galėtų paaiškinti, kaip programoje tuos pervedimus ir mokėjimus užfiksuoti ir atvaizduoti?
Ar čia būtų geriausia susikurti kaip ir naują sąskaitą, į kurią vesti pinigus iš banko, o paskui iš jos apmokėti?
Ar kaip kitaip daryti?



Pati suvedžiau kaip dar vieną sąskaitą
2014-03-05 12:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1211606

Girele rašė:



olgita rašė:


Laba diena,
Nežinau kaip programoje padaryti...Yra MB narys, pagal idėja kaip ir tabelio jam pildyti nereikia, tačiau MB narys kart nuo karto važiuoja į komandiruotes, atsiskaito savo lėšomis už pirkimus MB, todėl narį įvedžiau kaip darbuotoją. Tai dabar man jį kiekvieną mėnesį ir į tabelį įtraukia, ir į žiniaraštį. Gal yra galimybė, kad šiose formose nario nesimatytų?


Panaikinkite įdarbinimo įrašą.



smile Ačiū labai...Ir dar klausimėlį turiu, kuriuo niekaip negaliu išspręsti. Darbuotojas komandiruotėje dirbo viršvalandžius, o programa standartiškai žymi 8 val.... smile
2014-03-04 16:52 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1211458

Tininga rašė:



olgita rašė:


O kaip DS teisingai nurodyti, kad galimi viršvalandžiai? Įmonėje dabar tokia situacija, kad padaugėjo darbo. Darbuotojų DU forma - dieninė. Viršvalandžiai apmokami pusantro VDU. Darbuotojai sutinka, sutikimai pasirašyti, tačiau yra vienas darbuotojas, kuris pas mus yra subsidijuodamas. Tai birža pasakė, jeigu sutartyje nenumatyta viršvalandžių, tai juos ir nesubsidijuos....Skaičiau, kad neva DS forma yra patvirtinta ir savo punktų pridėti negalima, nebent įmonėje yra kolektyvinė sutartis.... Kolektyvinės sutarties aišku nėra, o aš dabar žiūriu į tą DS formą, o kur tuos galimus viršvalandžius įrašyti ir nežinau, kad paskui problemų neturėti... smile
Gal kas gali padėti...

Nesu tikra dėl tų viršvalandžių nurodymo. Šiaip jie pagal kodeksą kaip ir neleidžiami bei labai ribojami. Nebent prie nurodomo darbo grafiko (5 punkte) paminėti, kad esant būtinybei darbuotojas sutinka dirbti viršvalandžius. smile



Supratau....Ačiū....Bet darbo laiko trukmė bet kokiu atveju negali viršyti 48 val./savaitę, taip?
2014-03-04 16:19 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1211441
O kaip DS teisingai nurodyti, kad galimi viršvalandžiai? Įmonėje dabar tokia situacija, kad padaugėjo darbo. Darbuotojų DU forma - dieninė. Viršvalandžiai apmokami pusantro VDU. Darbuotojai sutinka, sutikimai pasirašyti, tačiau yra vienas darbuotojas, kuris pas mus yra subsidijuodamas. Tai birža pasakė, jeigu sutartyje nenumatyta viršvalandžių, tai juos ir nesubsidijuos....Skaičiau, kad neva DS forma yra patvirtinta ir savo punktų pridėti negalima, nebent įmonėje yra kolektyvinė sutartis.... Kolektyvinės sutarties aišku nėra, o aš dabar žiūriu į tą DS formą, o kur tuos galimus viršvalandžius įrašyti ir nežinau, kad paskui problemų neturėti... smile
Gal kas gali padėti...
2014-03-04 15:54 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1211426
Laba diena,
Nežinau kaip programoje padaryti...Yra MB narys, pagal idėja kaip ir tabelio jam pildyti nereikia, tačiau MB narys kart nuo karto važiuoja į komandiruotes, atsiskaito savo lėšomis už pirkimus MB, todėl narį įvedžiau kaip darbuotoją. Tai dabar man jį kiekvieną mėnesį ir į tabelį įtraukia, ir į žiniaraštį. Gal yra galimybė, kad šiose formose nario nesimatytų?
2014-02-20 22:02 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1209260
Sveiki,
iš Lenkijos tiekėjo gauname prekes, INVOICE išrašo eurais. Už prekes apmokame grynais pinigais, tiekėjai išrašo pajamų orderį litais ir nurodo kursą 3,463.
Dabar galvoju kaip programoje teisingai parodyti valiutų skirtumą:
Įvedame sąskaitą, nurodome buhalterinį kursą 3,4528, per gautus mokėjimo dokumentus nurodome sumą, kurią turime sumokėti pagal tiekėjo kursą (3,463). O kaip tada su skirtumu? Rankiniu būdu per OŽ į neigiamą valiutos pasikeitimą? Kitaip nežinau kaip padaryti.....
2014-01-31 12:27 PVM » Naujos sodros formos » #1204358
Laba diena,
Jeigu darbuotojas kaupia papildomai pensijai, tai 2SD pranešime kokius įmokų tarifus rašyti P1 ir P2 laukeliuose? P1 -30,98, o P2-10????
2014-01-30 20:26 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1204182
Labas vakaras,
Norėčiau gauti savo pamąstymų patvirtinimą, ar teisingai galvoju. smile ...Jeigu patalpos buvo nuomojamos iš fizinio asmens 2013 metais, Vilniuje. Vadinasi NT mokesčiui taikysime tarifą už 2013 ir jis sudaro 0,8. Pirmą kartą pildau KIT deklaraciją, todėl bijau suklysti....
2014-01-22 19:09 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1202332

Girele rašė:



sonata600 rašė:


Pajamuoti 2013 12 mėn. data


Ne, negerai taip.
Reikia pajamuoti sausio data bet ne į sąnaudų 6kl. o į D4483 (sukauptos sąnaudos), tada OŽ daryti papildomą įrašą gruodžio 31d. D 6kl sąnaudos K4483 (mažinant sukauptas sąnaudas)




Ačiū, taip ir padariau smile
2014-01-22 18:05 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1202311
Sakykite prašau, o kaip programoje Centas pripažinti sąnaudas tą laikotarpį kada jos buvo patirtos, o PVM, kada išrašyta sąskaita. T.y. gavom Omnitel sąskaita 2014.01 mėn., už ryšio paslaugas, kurios patirtos 2013.12 mėn.
Iš anksto dėkoju....
2013-12-06 00:32 Bendra » Mažoji bendrija » #1194340
Jeigu neklystu dar yra kažkokie apribojimai dėl asmeniniams poreikiams išimamų lėšų sumos, kuri negali viršyti 71 424 LTL/metus. GPMĮ 2 str. 34 dalis.
2013-12-01 21:34 Bendra » Mažoji bendrija » #1193529
Labas vakaras,
Noriu paprašyti patarimų dėl MB tabelio pildymo. Jei yra samdomi darbuotojai - tai viskas kaip ir tvarkoj, bet ar reikia žymėti MB nario dirbtą laiką tabelyje. Šiaip tabelio pagalba apskaičiuojamas darbo užmokestis ir kontroliuojama, kaip vykdomi Darbo kodekso reikalavimai dėl darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymo. Juk MB nariui nėra nustatyti kažkokie reikalavimai dėl darbo laiko ar darbo dienos trukmės.
2013-11-20 21:26 Įvairūs » Užsieniečių įdarbinimas » #1191864
Labas vakaras,
O įdarbinti Rusijos pilietį įmonės vadovu (jis yra ir tos įmonės 100 proc. akcininkas) reikalingas leidimas gyventi?
Kiek žinau, leidimo dirbt tokiu atveju nereikia, tačiau forume skaičiau, kad galima į SODRĄ pateikti popierinį 1-SD varinatą su paso kopiją. Kažkaip atrodo, kad dėl popierinio varianto informacija pasenusi smile
O kaip yra iš tikrųjų, kokia tvarka pradėti įmonės veiklą, jeigu vadovas - Rusijos pilietis. Iš anksto dėkoju...
2013-11-07 15:24 Bendra » Dėl užmokesčio išsimokėjimo MB » #1189685

virbuh rašė:



olgita rašė:


Sveiki, padėkite prašau kaip reikia MB nariui išmokėti su darbo santykiais susijusias pajamas ir sumokėti už jį įmokas.
Jeigu MB išmoka savo nariui su darbo santykiais susijusias pajamas - 2000 LTL
Kadangi reikia priskaičiuoti VSD ir PSD įmokas (bendrai 35,3 proc.=706 LTL) ir sumokėti jas SODRAI.
Tai kaip daryti:
1. išmokėti 2000 ir sumokėti sodrai 706 LTL, ar
2. išmokėti 1294 LTL (2000-706 LTL), ir sumokėti 706 LTL Sodrai

O GPM nuo 2000 LTL (300 LTL) narys metų gale pats sumokės?


1.Išmokate 2000 lapkričio mėn. . Lapkričio mėn mokate PSD 9 proc,įmokos kodas 322, suma180, Lapkričio mėn mokate VSD 26,3 proc įmokos kodas 310, suma526. Iki gruodžio 15 pateikiat sodrai SAV formą kur parodot 2000 ir sumą 526 lt
2.GPM taip kaip rašėt, susimokės pats



Ačiū labai smile
2013-11-07 15:00 Bendra » Dėl užmokesčio išsimokėjimo MB » #1189678
Sveiki, padėkite prašau kaip reikia MB nariui išmokėti su darbo santykiais susijusias pajamas ir sumokėti už jį įmokas.
Jeigu MB išmoka savo nariui su darbo santykiais susijusias pajamas - 2000 LTL
Kadangi reikia priskaičiuoti VSD ir PSD įmokas (bendrai 35,3 proc.=706 LTL) ir sumokėti jas SODRAI.
Tai kaip daryti:
1. išmokėti 2000 ir sumokėti sodrai 706 LTL, ar
2. išmokėti 1294 LTL (2000-706 LTL), ir sumokėti 706 LTL Sodrai

O GPM nuo 2000 LTL (300 LTL) narys metų gale pats sumokės?
2013-11-06 15:05 Darbo teisė » Mamadieniai » #1189452

Tininga rašė:



olgita rašė:


Sveiki
O vykdant atskaitymus pagal vykdomuosius raštus (antstoliams), atskaitymo suma skaičiuojama nuo mamadienio/tevadienio? T.y. jeigu darbuotojui priskaičiuotas DU, tą mėnesį darbuotojo prašymu buvo suteiktas mamadienis/tevadienis, tai, skaičiuojant antstoliui išmokama sumą, mamadienis/tevadienis neįsiskaičiuoja?

Įsiskaičiuoja, kodėl gi ne?




Tiesiog aš dirbu su viena buhalterine programa, ir su ja pradėjau dirbti neseniai. Tai programa man paskaičiavo įtartinai mažą atskaitymą, paskaičiavau rankiniu būdu, ir supratau, kad sumos tikrai skiriasi ir kas skaičiuoja negerai dabar nežinau. Užklausiau programos platintojų, tai man pasakė, kad Tabelyje yra įvestas papildomas laikas motinoms, nuo kurio vykdomieji raštai neskaičiuojami. Nebent kažkas pasikeitė.
O kur būtų galima paskaityti šią info? Gal žinote?
2013-11-06 14:39 Darbo teisė » Mamadieniai » #1189443
Sveiki
O vykdant atskaitymus pagal vykdomuosius raštus (antstoliams), atskaitymo suma skaičiuojama nuo mamadienio/tevadienio? T.y. jeigu darbuotojui priskaičiuotas DU, tą mėnesį darbuotojo prašymu buvo suteiktas mamadienis/tevadienis, tai, skaičiuojant antstoliui išmokama sumą, mamadienis/tevadienis neįsiskaičiuoja?
2013-10-25 14:58 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1187630

Rainis rašė:



olgita rašė:




Aš rašiau smile
FR0600 pildo vėžėjas! Sąskaita su 0 PVM
LT (vėžėjas) - kitaip sakant mes, išrašėm sąskaita ekspeditoriui, kuris yra Lietuvoje, vežame prekes į Baltarusija, Baltarusijos įmonei


Tai yra papildomos vežimo (eksporto) paslaugos. Skaityti reikia ne 13 straipsnį, o 45-ą.
Jį ir nurodote sąskaitoje, ES direktyva 2006/112/EB 146(1) str.
FR0600 19 eilutė.



Dėkoju
2013-10-25 13:09 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1187589

Rainis rašė:



olgita rašė:


Padėkite prašau su FR0600 deklaracijos pildymu, į kokį laukelį įrašoma pardavimo suma. Skaičiau VMI parengtą medžiagą dėl vietos nustatymo, bet kažkaip sunkiai supratau.
FR0600 pildo vėžėjas! Sąskaita su 0 PVM

LT (vėžėjas) išrašo sąskaita LT(ekspeditoriui), prekes veža į Baltarusiją. Į kokį laukelį rašyti išrašytos sąskaitos sumą. į 13, 17 ar 20....Prašau padėti ir paaiškinti smile

Dabar galvoju, kad 13 netinka, nes tai nebus PVM neapmokestinami sandoriai, juk 0 tarifas taikomas. O į 17 rašytume, jeigu tiesiai Baltarusijos įmonei parduotume, vadinasi lieka 20???? Ar bent į tą pusę suku?


Labai sunku suprasti, ko jūs norite.
Ar jūs gavote iš LT vežėjo su nuliniu PVM tarifu išrašytą sąskaitą ir nežinote, ką su ja daryti?
Ar patys išrašėte sąskaitą su nuliniu tarifu?
Kurioje vietoje yra tas ekspeditorius?
Kuri įmonė pildo FR0600? Vežėjas, gavėjas, pardavėjas, ekspeditorius?




Aš rašiau smile
FR0600 pildo vėžėjas! Sąskaita su 0 PVM
LT (vėžėjas) - kitaip sakant mes, išrašėm sąskaita ekspeditoriui, kuris yra Lietuvoje, vežame prekes į Baltarusija, Baltarusijos įmonei
2013-10-25 12:09 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1187575
Padėkite prašau su FR0600 deklaracijos pildymu, į kokį laukelį įrašoma pardavimo suma. Skaičiau VMI parengtą medžiagą dėl vietos nustatymo, bet kažkaip sunkiai supratau.
FR0600 pildo vėžėjas! Sąskaita su 0 PVM

LT (vėžėjas) išrašo sąskaita LT(ekspeditoriui), prekes veža į Baltarusiją. Į kokį laukelį rašyti išrašytos sąskaitos sumą. į 13, 17 ar 20....Prašau padėti ir paaiškinti smile

Dabar galvoju, kad 13 netinka, nes tai nebus PVM neapmokestinami sandoriai, juk 0 tarifas taikomas. O į 17 rašytume, jeigu tiesiai Baltarusijos įmonei parduotume, vadinasi lieka 20???? Ar bent į tą pusę suku?
2013-10-16 16:44 Bendra » Darbo uzmokestis » #1186267
Laba diena,
Forume kažkaip neradau informacijos, tai nusprendžiau paklausti. Kaip skaičiuojamas DU Rusijos piliečiui, kuris Lietuvoje gavo leidimą gyventi ir turi leidimą dirbti. Ar yra taikomos kažkokios išimtys pvz. NPD taikymui, socialinio draudimo įmokų tarifams, ar kokie kiti dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį....
2013-10-11 19:51 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #1185625

Loreta13 rašė:



olgita rašė:

Techniniame pase nurodyta įmonė...Tačiau jeigu savininkas padarė turtinį įnašą, vadinasi įmonė įsigijimo sąnaudų nepatyrė, vadinasi ir nusidėvėjimo skaičiuoti negalima????

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000083049&tree_id=1000007364




Vadinasi nusidevejimo sanaudos i neleidziamus atskaitymus?
2013-10-11 16:17 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #1185596
O tai kas yra to turto savininkas - kas nurodyta tech. pase ?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000083053&tree_id=1000007365
Jums aktuali ir paskutinė pastraipa.

Techniniame pase nurodyta įmonė...Tačiau jeigu savininkas padarė turtinį įnašą, vadinasi įmonė įsigijimo sąnaudų nepatyrė, vadinasi ir nusidėvėjimo skaičiuoti negalima???? Bet ir jeigu transporto priemonė jau priklauso įmonei, o ne savininkui nuosavybės teise - tai tada kaip? Nežinau ką daryti. Labai prašau pagalbos...

2013-09-30 18:21 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #1183609
Laba diena, kilo toks klausimas, labai prašau pagalbos.
Jeigu IĮ savininkas, kaip savininko įnašą perleido įmonei vilkiką ir priekabą (įmonės veikla -logistika). Ar reikia skaičiuoti tokio turto nusidėvėjimą? Bet tada nusidėvėjimo sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai, ar teisingai mastau?
2013-08-16 10:55 PVM » DĖL PVM » #1174154

Loreta13 rašė:



olgita rašė:

1. O perkant ilgalaikį turtą, ar PVM'ą ne į savikainą?
2. Ir jeigu yra tik kvitukai, be įmonės rekvizitų, kur tą PVM'ą dėti?



rašė:

Pridėtinės vertės mokestis į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 str. 2 dalimi.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000080926&tree_id=1000002281




Ačiū labai, tikrai labai padėjote, vadinasi aptikau klaidą, kurią padarė prie tai apskaitą tvarkanti buhalterė, pagal jos dokumentus kažkodėl PVM'as įtrauktas į savikainą....
O kaip su kvitais, kuriuose nėra įmonės rekvizitų??? smile
2013-08-16 10:33 PVM » DĖL PVM » #1174144
Laba diena, nežinau ar parašiau į šią temą, bet tikiu, kad čia man galės padėti :)
Jeigu įmonė yra ne PVM mokėtoja, tai už pirktas prekes, paslaugas, kurą - PVM'ą į neatskaitomo PVM sąnaudas? Bet kažkaip susimasčiau dėl tokių dalykų:
1. O perkant ilgalaikį turtą, ar PVM'ą ne į savikainą?
2. Ir jeigu yra tik kvitukai, be įmonės rekvizitų, kur tą PVM'ą dėti?
2013-08-02 13:55 Bendra » UAB --> MB ? » #1171425
Sakykite parašau, o jeigu teisinis statusas pakeistas iš UAB į MB š.m kovo mėn. O kaip dėl buhalterinės apskaitos, visi įsipareigojimai tiekėjams ir pirkėjų lieka tie patys, atskaitingų asmenų skolos ir visą kitą lieka kaip ir buvo, tik įstatinis kapitalas tampa savininkų įnašu???
2013-08-01 15:40 PVM » PVM atskaita ir kasos kvitai » #1171232

Luka_Paciolis rašė:



olgita rašė:


Laba diena,
O jeigu įmonė yra ne PVM mokėtoja, kvitai be įmonės rekvizitų, ar galima šias patirtas išlaidas traukti į sąnaudas? O kaip tada su PVM, ar galima į neatskaitomo PVM sąnaudas?

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekės ar paslaugos, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (kartu su PVM) neviršija 1000 Lt.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000123796&tree_id=1000007279
Kvite nurodyto PVM sumą traukiate į neatskaitomo pirkimo PVM sąnaudų sąskaitą



Ačiū labai...
2013-08-01 13:57 PVM » PVM atskaita ir kasos kvitai » #1171195

amadina22 rašė:


Smulkių prekių ir paslaugų pirkimas pagal kasos kvitus

Klausimas:

Įmonė PVM mokėtoja, dažnai tenka pirkti smulkias paslaugas, prekes (pvz: laikraščius, žurnalus ir t.t.) kai sąskaita faktūra nerašoma, o duodamas tik kasos kvitas. Ar gali įmonė šias sąnaudas kelti į atskaitą ir priskirti leidžiamiems atskaitymams? Kokia sumai daugiausia mėnesiui? Kadangi kasos kvite nėra mūsų įmonės privalomų rekvizitų - PVM mokesčio į atskaitą tur būt reikia nertaukti....?

MERITS atsakymas:

Pirkimo PVM gali būti atskaitomas tik pagal degalinių išduotus kasos kvitus, jeigu kvite yra įmonę-pirkėją identifikuojantis rekvizitas ir kvito suma su PVM neviršija 500 Lt (PVMĮ 80 str. 7 p.). Pagal kitų ūkio subjektų išduotus kasos kvitus pirkimo PVM negali būti atskaitomas.

Leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstamos išlaidos pagal kasos kvitus, jeigu bendra vieno kvito suma su PVM neviršija 1000 Lt. Šis apribojimas netaikomas tik degalams. (LRV 2004-04-09 nutarimo Nr. 407 2.2 ir 2.3 punktai)



Laba diena,
O jeigu įmonė yra ne PVM mokėtoja, kvitai be įmonės rekvizitų, ar galima šias patirtas išlaidas traukti į sąnaudas? O kaip tada su PVM, ar galima į neatskaitomo PVM sąnaudas?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR