Tax.lt narys omikron

O
Tax.lt narys nuo
2012-04-12
omikron
forume parašė 159 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-06-05 09:06 Bendra » Komandiruotė » #1067625

amadina22 rašė:

amadina22 rašė:
Prašau pasakykite, ar teisingai skaičiuoju


Jei prisk. DU 400
Dienpinigiai 250

Tai 400+50=450 (NPD netaikom) į rankas 342 + 200 Dienpinigių viso 542


Ar teisingai skaičiuoju
ar ne?


Teisingai


2012-06-04 19:03 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1067581

kalabanga rašė:
Labas,

Norėjau pasiteirauti, kada skaičiuojamos neišnaudotos atostogos, nėštumo ir gimdymo laikotarpis įskaičiuojamas į laikotarpį, kuris "uždirba" atostogas?

Ir norėjau dar pasitikslinti, nėštumo ir gimdymo atostogų trukmę nurodo daktaras? smile

Dk 170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti:
..
3) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai;
4) laikas, kurį darbuotojas gavo ligos, motinystės arba tėvystės pašalpą;
..
Nėštumo ir gimdymo atostogų trukmę nurodo daktaras.
2012-06-04 15:16 Apskaita & Auditas » Komandiruotės LR teritorijoje » #1067551

dontcha rašė:

Tininga rašė:

dontcha rašė:
Labukas, ar galima forminti komandiruote jei turima tik viena viešiojo transporto bilietą,kad pvz nuvyko į klp, tačiau nėra atgalinio bilieto,nes grižo su pažistamais?
Galima, o kas gi čia tokio? smile


o kaip iforminti? ar tik avansinėje rodyti ta viena bilieta ir priskaičiuota dienpinigiu suma? ar gal koki paaiškinimą parašyt kaip grižo,nes tik vienas biletas tera


Tik dienpinigiams nustatyta suma, kurią išmokate. Kelionę apmokate pagal pateiktus dokumentus. Bilieto nėra, nėra ir kompensacijos, jokių paaiškinimų nereikia.
2012-06-01 18:34 Pelno mokestis » Klaidų taisymas » #1067160

Lime rašė:
Sveiki,
Noriu pasitarti su jumis.Situacija tokia - buvo 2007 metais prekių pirkimai iš Vokietijos. Po to mūsų įmonės išrašyta Vokiečiams sąskaita įvardinta kaip bauda už pavėluotą prekių gavimą. Vokiečiai ją pasirašė. Ši sąskaita pas mus po to anliuliuota ir išrašyta kreditinė sąskaita ( turinys tas pats bauda už pavėluotą prekių gavimą ). Atsako iš Vokiečių jokio, nepasirašyta ta kreditinė. Apskaitoje šia suma sumažinta skola tiekėjui ir pripažinta netipinėmis pajamomis. Šiaip tai ta suma turėjo būti mažinama prekių savikaina, o ne pajamomis pripažinta. Buvusios buhalterės pakalbinti nėra jokių galimybių. Nesupratu tų sąskaitų rašymo dėl baudos. Kaip jūs patartumėte šią situaciją spręsti.

Sąskaitą baudai rašyti verta tik tokiu atveju, jei žinote, kad bauda bus sumkėta. Pajamomis pripažįstama tik ją gavus.
Savikainą galėtumėte mažinti, jei tiekėjas išrašytų kreditinę atitinkamai sumai.
Skola tiekėjui už prekes neturėjo pasikeisti - baudos sąskaita buvo kredituota tikiuosi ta pačia suma.
2012-06-01 18:26 Pelno mokestis » Dividendai » #1067159

Lea rašė:
Dėl tų dividendų išmokėjimo esant skoloms...
Jeigu yra einamosios skolos, dar yra paskola akcininkui neišmokėta )mokame palūkanas), dar bankui po truputį grąžinėjame...tai klausimas, ar saugu išmokėti dividendus akcininkams? Kažin kokį straipsnį, kur paprastai būtų paaiškinta, kad negalia moketi, man jiems pateikti?...


ABĮ 60 str.
2012-05-29 19:17 Apskaita & Auditas » Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas) » #1066215

Ignauskis rašė:
Labas vakaras,
gavau užduotį padaryti balansą ir P/N ataskaitą bankui - pirmojo ketvirčio duomenimis. Tai darysiu pirmą kartą ir nesu tikra kaip teisingai visą tai apiforminti.
Gal galite pasakyti esminius skirtumus į ką turėčiau atkreipti dėmesį, tačiau labiausiai mane domina šie klausimai:

- kaip suprantu reikia apskaičiuoti pelno mokestį pagal tuos pačius principus kaip kad skaičiuočiau metinį pelną;

- jei atostoginių kaupiniai yra skaičiuojami kartą metuose 12.31 datai, ar man reikia juos perskaičiuoti ir įvertinti 03.31 datai?

- programoje neuždarinėti 5 ir 6 klasės?

- ir kaip su duomenimis: balanse pateikti 2012.03.31 ir 2011.12.31
P/N 2012.01.01 - 03.31 bei 2011.01.01-03.31

Išanksto labai dėkoju visiems atsakiusiems


VAS 29, www.aat.lt/index.php?id=14
Pelno mokestį, kaupimus skaičiuokite kaip metiniam, sąskaitų neuždarinėkite ir nesibaiminkite, jei bus pakeitimų I ketv. iki metinės atskaitomybės sudarymo.

Dėl laikotarpių - iš VAS 29:
14. Tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama tokia informacija:
14.1. balanse – tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamieji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos duomenys;
14.2. pelno (nuostolių) ataskaitoje – nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos ir lyginamieji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio duomenys
2012-05-29 19:06 Darbo teisė » Darbo apmokėjimas » #1066214

Laima5 rašė:
o ar darbdavys turi teise mazinti dienpinigius to nepraneses darbuotojui?

Darbdavys vien savo sprendimu negali, tik jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

6 p.
2012-05-29 19:02 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1066213

virgiuke rašė:
Tiekėjai padavė į teismą dėl skolos išieškojimo, mes samdėme advokatą kad atstovautų teisme. Jis išrašė sąskaitą, buvusi buhalterė tą sąskaitą parodė baudų ir delspinigių sąskaitoje (neleidžiami atskaitymai). Pagalvojau kad turėjo būti leidžiami atskaitymai, bet nesenai visgi mes skolą tiekėjui sumokėjome kadangi gavome iš anstolio vykdomąjį raštą. Situacija tokia kad pas mus apskaitoje jokios skolos nebuvo ir kiek bandžiau aiškintis su tais tiekėjais tai beviltiška. Tai kai sumokėjom tą vadinamą skolą aš ją visą dėjau į neleidžiamus atskaitymus. Ar gerai? tada ir ta sąskaitą už atstovavimą byloje gerai įtraukta į neleidžiamus, arne?

Gal visgi buvo ta skola? Vertėtų paieškoti. Tada ir išlaidos advokatui turėtų būti leidžiami
2012-05-29 09:47 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1065951

dontcha rašė:

dontcha rašė:

virbuh rašė:

dontcha rašė:
Labukas šiandien atleidžiamas darbuotojas tai FR0572 formos 20eiluteje rodau jo priskaičiuota GPM,o tai ka tada rašyti 10skiltyje(darbuotojų skaičius) ar būtina ta gpm iškart sumokėti ar galima kartu su kitų darbuotojų algomiskurios bus išmokamos iki 06-15d.? smile

Labas. Jei šiandien atleidžiat, tai turit dabar algą ir visas kompensacijas sumokėti ir GPM iki gegužės paskutinės dienos. Tai taip,gerai mastot į 20eil , o skaičius darbuotojų bus ,paskutinę mėnesio dieną esami darbuotojai.(be atleistojo).
Jei mokėsit iki 06.15 tą GPM, tai bus delspinigiai.

bet VMi tai nezuri,kada asmuo yra atleistas ir kada už ta asmenį sumokėjom GPM,nes kelis asmenis atleidau o parodziau su visais darbutoju išmokamomis algomis

o tai kai teiksiu uz visus darbuotoju s06-15d, tai darbutoju skaičiu koki tada rašyti,irgi 05-31d

Deklaraciją teiksite vieną - iki 06-15, sudėsite visų darbuotojų algas, GPM parodysite irgi bendrom sumom - priskaitytas nuo algų, išmokėtų iki 15 d. , o kam po 15 d.
2012-05-29 09:40 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1065945

dontcha rašė:
Labukas šiandien atleidžiamas darbuotojas tai FR0572 formos 20eiluteje rodau jo priskaičiuota GPM,o tai ka tada rašyti 10skiltyje(darbuotojų skaičius) ar būtina ta gpm iškart sumokėti ar galima kartu su kitų darbuotojų algomiskurios bus išmokamos iki 06-15d.? smile

Su atleidžiamu darbuotoju reikia atsiskaityti jo atleidimo dieną - šiandien, GPM sumokėsite iki 05-31, o deklaruosite iki 06 15 (GPM suma - nuo išmokų po 15 d.) darbuotjų skaičiuje to žmogaus jau nebus
2012-05-28 13:30 Apskaita & Auditas » UAB buhalteris » #1065674

Dija87 rašė:
Sveiki,
ar gali UAB nebūti buhalterio? (dirbančio pagal darbo sutartį)
ar gali vietoj to UABui pagal individualia veiklą teikti mokesčių konsultacijas fizinis asmuo?


Turi būti apskaitos paslaugos, konsultacijos netinka.
Buhalterinės apskaitos įstatymas, 10 str.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2012-05-24 18:59 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1064788

liuxyte rašė:
Sveiki, net nežinau kur klausti, negaliu atsispausdinti Tele2 sąskaitos iš savitarnos atsisiuntusi failą, ant monitoriaus rodo gerai, o spausdina jeroglifais, čia atsiunčia pdf formatu, pagelbėkit smile

atsidarykit PDF dar neatsiųstą ir spausdinkit, turėtų pasisekti
2012-05-24 18:50 Apskaita & Auditas » KASOS APARATAS » #1064785

Jurgama rašė:
Sveiki,

naikiname vieną parduotuvę, patalpas nuomosim kitai įmonei. Kasos aparatas kaip ir nebereikalingas, ką su juo daryti? Turbūt taip paprastai nebemušti į jį nieko negalime, reikia kažką vmi pranešti? Gal tą 791 formą siųsti?

Kasos aparatą galite parduoti, jei pasiliekate, praneškite aptarnaujančiai įmonei ir VMI
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
čia rašo:
Laikinai nenaudojamą kasos aparatą (sustabdžius ūkio subjekto
veiklą ir panašiai ilgiau kaip 10 dienų) ar laikinai naudoti kitu adresu perkeltą kasos aparatą (dirbti parodose, mugėse ir panašiai, bet ne ilgiau kaip 10 dienų) išregistruoti ar perregistruoti nebūtina, tačiau iki jo laikino naudojimo kitu adresu pradžios būtina apie tai pranešti teritorinei mokesčių inspekcijai, kurios teritorijoje šis kasos aparatas užregistruotas ir kurios teritorijoje jis bus laikinai naudojamas. Pranešime nurodoma laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos data. Jeigu numatyta kasos aparato naudojimo kitu adresu pabaigos data pasikeičia, apie tai papildomai pranešama minėtosioms teritorinėms mokesčių inspekcijoms.

2012-05-24 15:21 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1064676

vilije rašė:

Įmonėje yra d 2 akcininkai, A akcininkas turi 30% akcijų, B akcininkas 70% akcijų. A akcininkas kitoje įmonėje 50%. Kitos sąlygos dėl 5% pelno mokesčio yra: pajamos 20000Lt, vid. darb. skaičius 7,7. Ar galiu taikyti 5% PM tarifą?

Negalite, nes B akcininkas turi 70 proc.
PMĮ str. 3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos:
..
3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);
2012-05-24 15:10 Pelno mokestis » Dividendai » #1064667

names rašė:
Perskaičiusi forume suabejojau.Pas mus vienintelis akcininkas ir jam skaičiuoju GPM.Ar skaičiuoti 20 ar 15 procentų? Manyčiau kad 20 reiktų skaičiuoti.

GPMĮ 6 str. 2 d. Pajamų mokesčio 20 procentų tarifas taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno
2012-05-24 14:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1064616

names rašė:
Ačiū abiem .O sakykit jei pagal pelno skirstymo projektą parodyti reikia pervedimus iš rezervų :
tai D 333
K 342?

Taip, jei tose sąskaitose likučiai.
Data - akcininkų susirinkimo kai buvo patvirtintas skirstymas
2012-05-24 14:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1064609

names rašė:
Tai jei 2011.12.31 datai padariau tai kur K445, tai jau tada neberodyti kad vėl priskaičiuojam , nes 651 pas mane jau 2012.12.31 uždarytos. O parodysiu tik kai sumokėsim pelno mokestį :
D 445
K 2721?


taip
2012-05-24 14:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1064600

names rašė:
Man kažkaip čia nesigauna:
Metų gale uždariau pajamų ir sąnaudų klases
Toliau:
registruoju pelno mokestį :
D651
K 445
Uždarau pelno mokesčio sąskaitą:
D3901
K651


Viskas jums gaunasi - likučio 651 nebelieka, lieka K 445, sumokant debetuojat 445, sumažėja pinigai ir viskas
2012-05-24 13:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1064584

names rašė:
O kai sumokėsim tai K ATSISK.SĄSK.2711
D 651?

Kai sumokėsite
D 4451
K 2711
6 klasę jau uždarėte, likučio joje nebėra
2012-05-24 13:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1064569

names rašė:
Ar gerai surašiau. Reikia parodyti kad sumokėti pelno mokestį už 2011m

K 4451
D 341?

Pelno mokestis priskaitomas
D 651
K 4451
6 klasę atask. laikotarpio pabaigoje uždarote, pelno mokesčio įsipareigojimas lieka sumokėjimui
2012-05-23 09:30 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1063933

Dorota1 rašė:

Dorota1 rašė:
Nusipirkom iš Omnitelio kompiuterį, per kažkokia ten akcija, ka pasirašant sutartį 2 metams, Jo kaina 2500 bet gaunam nuolaidą 2220, ir mokam už ji tik 280 lt.
Įmonei nuo 1000 skaitosi Ilgalaikis Turtas.
Klausymas kokia vertę reikia ji traukti ar įsigyjimo t.y 280 lt, ar ta suma kuria nuruodyta sąskaitoj be nuolaidos 2500

smile

Jei norėčiau matyti kompiuterį ilgalaikiam, finansinėj apskaitoj registruočiau rinkos verte 2500 ir tik finansinėj nusidėvėjimas nuo šitos vertės. Leidžiami atskaitymai būtų nusidėvėjimas nuo 280.
2012-05-21 15:57 Bendra » Sodra » #1063213

Rimzy rašė:
Darbinasi pas mus studenčiokė, neturi sodros pažymėjimo, bet sako, kad nereikia, nes jau dirbo viename darbe, gal pasakytumėt, jei kas susidūrė, kaip tada siųsti pranešimą be sodros numerio ir dar kokie išskaitymai ir priskaitymai sodrai, tas pats kaip visiems, ar yra skirtumų?


Gal dirbo nelegaliai, tai neturi. Bandykit siųsti tik su asmens kodu. Jei neturėjo, tai sodra suteiks Nr. ir pripažins kaip naują darbo rinkos dalyvį, mokesčiai - 12 mėnesių sodra iš datbuotojo 6 proc, darbdavio - 7,68 proc.
Ir tegu pasidaro pažymėjimą!
2012-05-21 15:28 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #1063174

dontcha rašė:

Petronele rašė:

dontcha rašė: (avansas išduotas 05-13,o direktorius įdarbintas 05-11) smile
O kada prekės pirktos?

nuo geguzes 6d


Tai gal tas prekes pirko kitas asmuo? kuras kitam įmonės automobiliui?
2012-05-21 15:16 Apskaita & Auditas » KASOS APARATAS » #1063166

liuxyte rašė:

vovere rašė:
bet juk KPO ir buhalteris pasirašo, kaip jis gali rašytis savaitgalį


Tai vadinasi pajamuojam pirmą dieną po švenčių už visas išeigines dienas ?



Nebūtų patogiau pinigus iš EKA iškart įnešti į banko sąskaitą? Nereikėtų ir KPO.
2012-05-21 14:21 PVM » PVM atstatymas » #1063101

Egle26 rašė:
Laba diena, ar nuo pavogtos transporto priemonės reikia atstatyti PVM ? ir dar ar PVM atstatymo procentas toks pat kaip ir pirkimo PVM ?


Atskaitos tikslinti nereikia, jei turite vagystės faktas tinkamai įformintas
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2012-05-16 14:53 Bendra » Beviltiskos skolos... » #1061462

krise rašė:
Sveiki,
ar nebūsiu labai įžūli, jei visas skolas iki 1000 Lt nurašysiu į leidžiamus atskaitymus. Skolininkų statusai įvairūs - likviduoti, bankrutuojantys ar tiesiog 'dingę" , RC puslapyje paskutiniais įrašai apie juos 2008-2009 metais ?


taip ir darykite, jei skola senesnė, negu 1 metai
dėl viso pikrto prisisekite prie savo pažymų, jei turite kokius raginimus, suderinimo aktus ar skolininko nemokumo, statuso aprašymus
2012-05-16 12:15 PVM » Dėl nulinio PVM » #1061395

lesnikas rašė:
labai, labai ačiū už tokį konkretų ir aiškų atsakymą.

Pasitikrinkite, gal jūs esate draudimo tarpininkai (gal turite tokią sutartį), tada jums tinka šis PVMĮ straipsnis:
27 straipsnis. Draudimo paslaugos
PVM neapmokestinamos visų rūšių draudimo ir perdraudimo paslaugos, išskyrus nurodytąsias šio Įstatymo 46 straipsnyje, taip pat su draudimo ir perdraudimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo ir perdraudimo tarpininkai.
2012-05-16 12:07 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1061390

amadina22 rašė:
Tėvas perveda sūnui į banko sąskaitą 40000 Lt. Padovanoja.
O paskui tuos 40000 tas sūnus perveda žmonos brolio žmonai arba žmonos broliui (dar neaišku kam).

Ar nereikės nieko deklaruoti ir mokėti jokių mokesčių?


Tokias sumas deklaruoja, neapmokestinami tik tokie dovanojimai:
GPM 17 str.
26) paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra mokesčio objektas pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus; dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių; taip pat iš kitų gyventojų dovanojimo būdu per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (vertė), neviršijanti 8 000 litų;
2012-05-15 20:56 Įvairūs » Dokumentu registravimas » #1061188

dontcha rašė:

omikron rašė:

dontcha rašė:
Labukas, ar i gaunamu dokumentu registravimo zurnala reikia traukti darbuotojo prasyma priimti i darba, dėl NPD taikymo?

- jei taip manote, tai registruokite

Ar i siunciamu raštu registra reikia traukti sodros ir vmi ataskaitas siunciamas elektroniniu budu?:)

šitom ataskaitom reikia suteikti Nr. pagal monės nusistatytą tvarką, vadinasi registruojate

Jei PVM saskaita uzregistruoju gaunamu dokumentu registre ar dar ja registruoti gaunamu pvm sąskaitu registre?:)

PVM sąskaita faktūras į gaunmų SF registratą registrą PRIVALOTE įrašyti.
Į tą savo gaunamų dok. registrą galite rašyti nebent jei kokiu registruotu paštu sąskaitos atėjo. Bet čia galite rašyti viską, kad ir gautą reklamą :)



o jei imone dar nera pvm moketoja ar reikia pildyt gaunamu pvm saskaitu registra ir išrašomu saskaitu registra? smile


PVM įstatymo 78 str. 5 p.: Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų-faktūrų registrus; į juos turi būti įtraukiamos visos išrašytos, taip pat gautos PVM sąskaitos-faktūros, ir tttt

O yra toks: MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLĖS, čia rašo::
7. Ūkio subjektai privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų apskaitą, į ją įtraukdami visas prekių (paslaugų) pirkėjams išrašytas sąskaitas faktūras ir iš prekių tiekėjų (paslaugų teikėjų), t.y. pardavėjų, gautas sąskaitas faktūras ir PVM sąskaitas faktūras.
2012-05-15 20:30 Įvairūs » Dokumentu registravimas » #1061185

dontcha rašė:
Labukas, ar i gaunamu dokumentu registravimo zurnala reikia traukti darbuotojo prasyma priimti i darba, dėl NPD taikymo?

- jei taip manote, tai registruokite

Ar i siunciamu raštu registra reikia traukti sodros ir vmi ataskaitas siunciamas elektroniniu budu?:)

šitom ataskaitom reikia suteikti Nr. pagal monės nusistatytą tvarką, vadinasi registruojate

Jei PVM saskaita uzregistruoju gaunamu dokumentu registre ar dar ja registruoti gaunamu pvm sąskaitu registre?:)

PVM sąskaita faktūras į gaunmų SF registratą registrą PRIVALOTE įrašyti.
Į tą savo gaunamų dok. registrą galite rašyti nebent jei kokiu registruotu paštu sąskaitos atėjo. Bet čia galite rašyti viską, kad ir gautą reklamą :)

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui