Tax.lt narys Vesta

Vesta
Tax.lt narys nuo
2002-09-25
Miestas / vietovė
Kaunas
Vesta
forume parašė 371 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-01-23 09:41 Programinė įranga » ABBYY FormFiller Class not registered problemos sprendimas » #480209
Lygtai jau susiinstaliavau su jūsų ir vmi konsultantų pagalba. Dėkoju smile
2008-01-23 09:31 Programinė įranga » ABBYY FormFiller Class not registered problemos sprendimas » #480202
Paaiškinkit man kvailai, kaip daryti tą atnaujinimą? Aš parsisiunčiau, po to spaudžiau Setup ir pradėjo instaliuot iš naujo. Tai ką tada reikia daryti, kad tik atnaujintų, bet neinstaliuotų?
2008-01-23 09:05 Programinė įranga » ABBYY FormFiller Class not registered problemos sprendimas » #480176
Padėkit išspręst problemą, nes jau puolu į neviltį smile Parsisiunčiau naujausią ABBY FormFiller versiją 2.5 v6, bandant ją suinstaliuoti, išmeta klaidos pranešimą: Eror 1309. Error reading from file:C:/Program files/ABBY.../Support/Ainfo0.dll Verify that the file exist and that you can accessit. Ką daryti, ar surasti tą failiuką ir ištrinti? Padėkit, kas nusimanot, prašau. Dabar neveikia nei sena versija, negaliu atsidaryt nei vienos formos.
2008-01-16 09:47 Bendra » Suderinimo aktas » #477177
Kažin ar užtenka faksu gauto pasirašyto skolų suderinimo akto, ar reikia siuntinėti paštu originalus?
2008-01-11 11:01 Bendra » Sąnaudos » #475699
Sausio mėn. muitinės tarpininkai išrašė sąskaitą už gruodžio mėn. intrastato ataskaitos užpildymą. Ar turėtume sąnaudas parodyti 2007m, o PVM į atskaitą 2008m.? Praeitais metais analogišku atveju viskas buvo įtraukta i sausio mėn. Ar tai didelis nusižengimas? (suma nėra reikšminga)
2008-01-11 09:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #475641
Įmonė 2007 m. gruodį pateikė tiekėjui pretenziją dėl nekokybiškų prekių. 2008 m. sausį gavome iš tiekėjo credit note. Kokios būtų korespondencijos?

2007 12 17: D/611 K/2040 (nurašyti nuostoliai)
2007 12 31: D/?? K/611 (kompensuota nuostolių, patirtų 2007m suma)
2008 01 03: D/443 K/?? (credit note išrašymo data, mažinama skola tiekėjui)
Kokias sąskaitas naudoti ten kur klaustukai? Sakyčiau sukauptos gautinos pajamos, bet čia gi ne pajamos, o sąnaudų mažinimas. Patarkit, ačiū
2008-01-09 20:13 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #475063

savass rašė: ar aplinkos tersimo mok. priskiriamas leidziamiems atskaitymams smile


Taip
2007-12-27 10:33 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #470950
Darbuotojas buvo komandiruotėje 12.20-23. Tabelyje žymiu 12.20 ir 12.21-8K, 12.22-7K, 12.23-8K ir už 12.23 suteikiam laisvą dieną 12.28-V. Ar viskas teisingai?
2007-12-23 06:59 Bendra » Inventorizacija » #470669
Čia buvo toks vadovo sprendimas. Jei būtų rastas tik trūkumas, o pertekliaus ne, tada būtume išieškoję iš mat.atsakingo asmens. Šį kartą buvo vienų perteklius, kitų trūkumas. Vadovas nusprendė, kad prieš šventes 'neskriausim' sandėlininkų.
2007-12-22 14:28 Bendra » Inventorizacija » #470636
Ačiū už pamąstymus. Tas perteklius iš niekur neatsirado. Per sandėlininko neapsižiūrėjimą susidarė vienų prekių perteklius, kitų trūkumas. Kadangi vmi sugebėjo man įrodyti, kad prekės nevienarūšės (šiek tiek skiriasi įsigijimo savikainos ir pardavimo kainos), todėl trūkumą nurašau į nuostolius (neleidž.atsk.), o perteklių pajamuoju.
2007-12-20 15:44 Bendra » Inventorizacija » #470191

Loreta13 rašė:

Vesta rašė: Atlikus inventorizaciją, rastas prekių perteklius sandėlyje. Kokia verte reikėtų užpajamuoti prekes? Ar gerai bus, jei užpajamuosim pagal paskutinę jų įsigijimo kainą? Kokios būtų korespondencijos? D/Prekės K/?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
9 punktas


Visai jau man galva susisuko. Pajamuoju prekių perteklių po inventorizacijos: D/2040 K/5221 (apmokestinamos pajamos). Po to parduosim tas prekes - vėl pajamos K/500. Taip išeina, kad apmokestinsim pelno mokesčiu 2 kartus. Ar kažką ne taip suprantu? smile
2007-12-18 21:18 Bendra » Darbo sutartis » #469471
Čia už pilną etatą tie 700Lt. Jei būtų už pusę etato, pvz. už 4val/d., tai nereikėtų didint iki 800Lt. Ar ne taip?
2007-12-18 21:11 Bendra » Darbo sutartis » #469460
Nuo sausio mėn. keičiasi minimalus DU. Ar reikia daryti pakeitimus darbo sutartyje, jeigu iki šiol sutartyje buvo nurodytas 700Lt darbo užmokestis?
2007-12-18 14:29 Bendra » Inventorizacija » #469358
Atlikus inventorizaciją, rastas prekių perteklius sandėlyje. Kokia verte reikėtų užpajamuoti prekes? Ar gerai bus, jei užpajamuosim pagal paskutinę jų įsigijimo kainą? Kokios būtų korespondencijos? D/Prekės K/?
2007-12-14 08:38 Bendra » Atostoginiai » #468218
Darbuotojas atostogauja 12.10 - 12.23. Atostoginius turime skaičiuoti už 11 d.d. ar 10 d.d.? T.y. gruodžio 22d. skaičiuoti kaip darbo dieną, nesvarbu, kad žmogus atostogauja?
2007-12-12 14:09 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #467519
Pagal pasirašytą sutartį su pirkėjais, metų gale turėsime jiems pritaikyti 3proc. apyvartos nuolaidą. Kreditinėj sąskaitoj kokią įrašyti formuluotę-ar gerai taip:
'Apyvartos nuolaida nuo 2007m. parduotų prekių': K/Pirkėjai -1180Lt, D/Pardavimo PVM -180Lt, D/Prekybinės nuolaidos -1000Lt?
2007-12-05 07:43 Darbo teisė » dėl premijos » #464570
Įmonė planuoja mokėti darbuotojams premijas (priedus) už gerus gruodžio mėn. rezultatus. Kaip suprantu, užtenka direktoriaus įsakymo. Bet esmė tame, kad direktorius nori ir pats gauti tą premiją. Kaip manot, ar jis gali įsakyme skirti ir sau premiją kartu su kitais darbuotojais? Jis kartu yra ir akcininkas - turi 10proc.
2007-12-05 07:36 Gyventojų pajamų mokestis » Del darbo uzmokescio ismokejimo iki 12 31 » #464565
Sakykim, kad atlyginimai bus priskaičiuoti 12.31, išmokėti 01.03. Kaip tokiu atveju DU žiniaraštyje ir apskaitoje parodyti DU priskaičiavimą? Priskaitymas daromas gruodžio mėn., kai pajamų mokestis dar 27proc. Ar galima priskaičiuoti 24proc PM, jeigu žinome, kad išmokėsime sausio mėn.? Jei priskaitymą rodysim 12.31 PM K/4462 -1000Lt (27%), o išmokėsim 01.03 D/4462 - 970Lt (24%), tai liks toje sąskaitoj likutis.
2007-11-29 13:44 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.Nauja forma. » #462771
Pagal 2007 m. darbo laiko kalendorių gruodyje bus 19d.d. ir 150 val. (5d. savaitė). Ar teisingai suprantu, kad darbo laiko žiniaraštyje reikia žymėti 7val. gruodžio 22 ir 29 d., nes atidirbama už 24 ir 31, kurios yra prieššventinės?
2007-11-21 21:23 Įvairūs » Buhalterija » #459376
Tavo vietoj rytoj pat rašyčiau prašymą atleisti iš darbo, kol ne vėlu. Galiu tik užjausti, nes tu nesuvoki, į kokią košę įklimpai ir neturi net menko supratimo nuo ko pradėt tą košę kabint
2007-11-21 21:00 Įvairūs » Buhalterija » #459361
O 2006 ar dar ankstesniais metais niekas dokumentų netvarkė, į bylas nesegė, kasos knygos nepildė? Peržiūrėk, aiškinkis, nagrinėkis įmonės apskaitą ankstesnių metų. Ar tada irgi tvarkė apskaitą žmogus, neturintis jokio supratimo apie buhalteriją?
2007-11-10 11:50 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #454792
Ačiū Rolf. Tik ar tikrai reikia koresponduoti D/341? Aš galvoju, kad apskaitoje debetuojam sąnaudas, o po to pildant pelno mokesčio deklaraciją parodom kaip neleidžiamus atskaitymus, ar ne?
Ir dar noriu pasitikslinti - steigimo išlaidų kompensavimas steigėjams pajamų mokesčiu neapsimokestina?
2007-11-10 08:36 Gyventojų pajamų mokestis » steigimo išlaidos » #454731
Kaip teisingai registruoti apskaitoje steigimo išlaidas? Yra kvitai uz UAB registravimą JAR, už pavadinimo įtraukimą, mokestis notarui, banko mokesčiai ir kt. Ar registruoti apskaitoje kiekvieną kvituką atskirai, ar galima surašyti bendrą steigimo išlaidų ataskaitą ir jos pagrindu apskaitoje padaryti vieną įrašą - D/Sąnaudos K/Mokėtina suma steigėjams? Kurią sąnaudų sąskaitą naudoti steigimo išlaidoms - 6118 Kitos bendrosios sąnaudos? Būsiu dėkinga
2007-11-05 18:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #452953
Naujai įkurtos įmonės banko išraše tokie įrašai:
1. Įstatinis kapitalas + 10004,00 Lt
2. Banko komisiniai - 4,00 Lt

Ar teisingai koresponduoju?

1. D/Bankas K/Įstatinis kapitalas 10000,00 Lt
D/Bankas K/Mokėtinos sumos 4,00 Lt

2. D/Banko sąnaudos K/Bankas

Nesugalvoju, kaip kitaip, nes įstatinis kapitalas pagal įstatus 10000Lt, o pagal banko išrašą 10004Lt.
2007-10-31 08:01 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #451704
Darbuotojas serga 10.29-31 dienomis. Kaip žymėti DL žiniaraštyje skiltyje 'Neatvykimai į darbą", ar L 3d. 24val., ar L 3d. 23val. (nes 10.31 pagal grafiką 7 darbo valandos)?
2007-10-16 16:20 Bendra » Banko kortelės » #446679
Gal neteisingai supratote klausimą. Čia ne pardavimas, bet mūsų darbuotojas pravalgė bare ir atsiskaitė įm.kortele, neišsirašydamas sąskaitos. Suma nurašyta iš įm.sąskaitos, klausiu kaip ją parodyt apskaitoj.
2007-10-16 16:00 Bendra » Banko kortelės » #446665
Darbuotojas restorane vaišino klientus ir atsiskaitė įmonės kortele. Nepaėmė kasos aparato kvito, pamiršo išsirašyti sąskaitą. Po kelių dienų susizgribo, bet restoranas jau atsisakė išrašyti sąskaitą. Dabar iš banko sąskaitos nurašyta suma, bet nėra jokio dokumento. Kaip geriau būtų parodyti šią sumą apskaitoje - dėti į neleidžiamus atskaitymus, parodyti, kad darbuotojas tą sumą įneša į kasą ar dar kitaip?
2007-10-10 14:24 Bendra » Ilgalaikio turto nusidėvėjimas » #444733
Turiu klausimą dėl IT nusidėvėjimo gamybinėje įmonėje. Kaip paskirstomas IT nusidėvėjimas pagamintų prekių savikainai? Sakykim, turim IT - medžio pjovimo stakles, jų vertė 100 tūks.Lt, nusidėvėjimo norma - 5 metai. Staklėmis pjaustome medieną, gauname lentas, sakykim 1000 m2 per mėn. Kaip staklių nusidėvėjimą įskaičiuoti į gaminių savikainą?
2007-10-09 12:37 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #444297
Reikės tikslinti 2006.10 PVM deklaraciją. Dabar taip greit nerandu nuorodos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui