Tax.lt narys Dzoja

Tax.lt narys nuo
2012-09-18
Miestas / vietovė
Vilnius
Dzoja
forume parašė 37 žinučių

Dzoja naujausios žinutės:

2018-11-06 13:19 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #1402689
Šiandien gavau tokį Pinigų priėmimo kvitą.
Negaliu nepasidalinti smile
2016-03-02 13:40 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #1308129

pele-pelyte rašė:


Laba, darbuotojas savo atostogų metu pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą. Ar mokama už pirmas dvi dienas iš darbdavio lėšų?


Taip.
2015-02-19 10:17 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1262161

orchidee rašė:


Pildant PVM deklaraciją ar reikia į ją prie PVM neapmokestinami sandoriai įrašyti teigiamą valiutų kursų pasikeitimo riziką ir kt finansines-investicines pajamos,kurios susidarė dėl euro konvertavimo? Manau kad nereikia. Neklystu?


Manau, kad reikia, nes paskui nesutiks su metine PLN. Kartais VMI dėl skirtumų kabinėjasi.:)
2015-01-13 16:08 Apskaita & Auditas » sąskaitų kontavimas » #1255558

Rainis rašė:



Dzoja rašė:


Tikrai, aš turiu tik tos Vikos banko pavedimo kopiją ir informaciją, kas bus daroma.:)
Ačiū ir už tiek.



Visai jums tas dokumentas nereikalingas (pavedimo kopija). Ji priklauso įmonei ZZZ.
Jums reikalinga ne informacija, o sutartis su ZZZ.


Ačiū, Raini.
Dar palauksiu kurį laiką .Paskui galų ieškosiu.
2015-01-13 16:03 Apskaita & Auditas » sąskaitų kontavimas » #1255553

Rainis rašė:



Dzoja rašė:


Mes, UAB AAA , darome remonta pas Viką. Vika pati susimokėjo avansą už balkoną UAB- ui ZZZ.
Bet UAB-as ZZZ išrašys faktūrą mums, UAB-ui AAA. Išeitų, kad už mūsų faktūrą sumokėjo Vika.
O kam reikalingi 2 UAB-ai, -reiktų paklausti mūsų direktoriaus :)


Tai jūs kol kas nei darbų atlikote, nei pinigų gavote, nei sąskaitos jums niekas neišrašė - nėra ko kontuoti.
Visai nereiškia, kad VIKA sumokėjo jums. Ji sumokėjo tam ZZZ, jūs apie tuos pinigus tik girdėjote.
Kodėl ir už kokius darbus ZZZ rašys sąskaitą jums, jei dirbsite jūs? Gal atvirkščiai - jūs įstiklinsite, išrašysite sąskaitą tam ZZZ, jie jums apmokės, tada ir kontuosite.



Tikrai, aš turiu tik tos Vikos banko pavedimo kopiją ir informaciją, kas bus daroma.:)
Ačiū ir už tiek.
2015-01-13 15:34 Apskaita & Auditas » sąskaitų kontavimas » #1255539

Rainis rašė:



Dzoja rašė:


UAB AAA užsakovas VIKA iš savo motinos IRENOS banko sąskaitos sumokėjo avansą 200 € UAB ZZZ-ui už balkono stiklinimą . PVM faktūrą UAB ZZZ-as išrašys UAB AAA-ai po galutinio VIKOS (ar IRENOS) mokėjimo UAB ZZZ-ui.
Darbai VIKAI dar neatlikti ir faktūra neišrašyta.
Kaip sukontuoti buhalterijoj ?
Gal kas galit padėti ?
Būčiau dėkinga.


Visiškai neaišku, apie kokios įmonės apskaitą klausiate.
Ir kas konkrečiai stiklins tą balkoną ir kuriems galams tokiam darbui reikalingi net 2 UAB'ai?


Mes, UAB AAA , darome remonta pas Viką. Vika pati susimokėjo avansą už balkoną UAB- ui ZZZ.
Bet UAB-as ZZZ išrašys faktūrą mums, UAB-ui AAA. Išeitų, kad už mūsų faktūrą sumokėjo Vika.
O kam reikalingi 2 UAB-ai, -reiktų paklausti mūsų direktoriaus :)
2015-01-13 15:23 Apskaita & Auditas » sąskaitų kontavimas » #1255530
UAB AAA užsakovas VIKA iš savo motinos IRENOS banko sąskaitos sumokėjo avansą 200 € UAB ZZZ-ui už balkono stiklinimą . PVM faktūrą UAB ZZZ-as išrašys UAB AAA-ai po galutinio VIKOS (ar IRENOS) mokėjimo UAB ZZZ-ui.
Darbai VIKAI dar neatlikti ir faktūra neišrašyta.
Kaip sukontuoti buhalterijoj ?
Gal kas galit padėti ?
Būčiau dėkinga.
2014-03-27 10:31 Programinė įranga » KONTO programa » #1215000

jofky rašė:



Dzoja rašė:



jofky rašė:


padalinti iš 3,4528 smile


Šitiek tai aš dar suprantu smile
Bet kaip programoje padaryti?



Jeigu jūs čia rūpinatės dėl euro įvedimo, tai programa tam neparuošta. Reikia sulaukti patvirtinimo, kad tikrai bus euras ir tada mūsų valdžia turės atsakyti į kai kuriuos klausimus susijusius su apskaita ir FA, kad programuotojai galėtu pertvarkyti apskaitos programas.


Ačiū. smile
2014-03-26 16:18 Programinė įranga » KONTO programa » #1214918

jofky rašė:


padalinti iš 3,4528 smile


Šitiek tai aš dar suprantu smile
Bet kaip programoje padaryti?
2014-03-26 09:56 Programinė įranga » KONTO programa » #1214812
Sveiki.Esu dar "žalia" Konto programoje. Klausimas: kaip DK likučius perskaičiuoti iš litų į eurus??
2014-01-28 20:17 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1203598

virduliukas rašė:


Kas PVM mokėtojai tai taip, bet pasimetus ir aš ir visko nespėjau gerai net sužiūrėt dar ir prisijungt neleidžia, nors buvo rašyta, kad nuo 29 d. neveiks. Abejonėse pasilikau ir jei blogai uždaviau, ar leis dar kartą teikt suderinimo aktui prašymą?


Ir man vakare nebeleidžia prisijungti. Matyt, jau dirba .
2014-01-28 19:58 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1203593

virduliukas rašė:


Kaip reikėjo pateikiant prašymą dėl suderinimo rašyti derinimo data 2013-12-31, o užregistruota iki .... parašiau tą pačią, o gal reikėjo rašyt 2014-01-15 kada suvaikščioja deklaracijos? Ačiū.


Gal ne 2014 01 15, bet 2014 01 27 , kai PVM užskaitys ??
Na, gavau aš tą suderinimą 2013 12 31, bet nei į tvorą, nei į mietą..... Pasimetusi.... smile
2014-01-28 19:55 Bendra » Atostogų rezervas » #1203592

Rainis rašė:


Nevarkite su pelno mokesčio tikslinimu dėl į apskaitos politiką tik dabar įtrauktų atidėjimų atostogoms.
Paskaičiuokite 2013.12.31 dienai ir visus priskirkite neleidžiamiems atskaitymams.
Pridedu lentelę jau su formulėmis, pasinaudokite ja, ir apskaičiuosite nesunkiai.


Atostoginiai - leidžiami atskaitymai.
SoDra ir garantinis- neleidžiami.
2014-01-24 19:40 Blevyzgos » Pasijuokime mieli draugai » #1202914

O kodėl ne į priekį susikrovė ??
2014-01-24 18:52 Gyventojų pajamų mokestis » VMI naikina FR0573 ir liks tik FR0572 » #1202911
Eina jie NAFIK su savo keitimais ...keitimais...keitimais... smile
Gerai, kas turi 10 žmonių, bet yra ir 150-200... O programa ne visada daro tai, ko nori buhalteris.
Reikia kiekvieną skaičiuką patikrinti.
Ir jeigu taip kiekvieną mėnesį ??? smile smile
2014-01-23 17:47 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1202613

Byla rašė:



brashkee rašė:


Ir ką gi reiškia "gerai užsirekomenduoti"? smile
www.cvonline.lt/darbo-skelbimas/sastatas/buhaltere-is-d470551.html



Itin patraukli įmonė, nesugebanti net savo įmonės interneto svetainės adreso tvarkingai parašyti.
www.sastatas.lt/


Su tokiu "direktoriumi" tikrai nedirbčiau. Jam ne buhalterio reikia, o velniai žino ko. smile
Gal kokio kiemsargio, kuris ateis, pašluos sniegą, o jeigu "gerai užsirekomenduos" dar ir atlyginimo gabaliuką sumokės. smile
2014-01-16 21:15 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1201067

gtmeteor rašė:


Sveiki,

esu MOKYTOJAS., todėl iškilo klausimas, kaip mum gaunasi su išėjimu iš darbo...
Dirbu pagal 5 d.d. savaitę...
Noriu išeiti nuo vasario mėnesio (ar vidurio), tai kiek man priklauso sukauptų atostogų (pilnos,dalinės?) ir kiek už jas prisiskaičiuotų?

Iš anksto labai dėkui!


Reikia žinoti, kada jūs tiksliai įsidarbinot, kiek atostogų išnaudojot ir kada tiksliai norit išeiti,
(ar nuo vasario, ar nuo vidurio) Ir koks jūsų atlyginimas už paskutinius 3 mėnesius.
Šiaip, geriausia to paklausti jūsų buhalterės. Jinai turi visą informaciją.
2014-01-16 19:42 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201052

dontcha rašė:


o kaip elgtis jei 2013m. gale israsem saskaita uzsakovui uz objekta, taciau saskaitos fakturos uz sunaudotas medziagas gausime 2014m,. sausio men.?
Tai palikti taip kaip yra ir medziagas neinventorizuoti,nes ju nera?


Pagal tokį poelgį, manau, tai GAUTAS iš užsakovo avansas. :)
KAIP jūs atlikot darbus, jeigu NETURIT medžiagų ??
2014-01-16 19:30 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201046

dontcha rašė:


o ka daryt su medziagu inventorizacija metu gale? jei sandelyje nera ko inventorizuoti,nes visos atsargos yra objektuose?o kaip su paslaugomis jei gavom saskaita uz vtam tikro objekto geodezinius matavimus ar galiu juos i 2013m. nurasyt nors objekta nurasysim kitais metais?


Padaryti sąrašus medžiagų, kurios yra likučiuose ir viskas. Pagal viską ir paslaugos ( jūsų atveju geodeziniai) turi būti registruojami kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. O nurašomi tada,kai aktuojamas objektas.
2014-01-16 19:05 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201042

dontcha rašė:


Tai metu gale visas atsargas netgi ir tos kurios yra likusios sandelyje ir tos kurios sunaudotos objekte, metu gale turiu inventorizuoti ir laikomos 2011 saskaitoje, o jas galesiu nusirasyt tik tada kai bus israsyta saskaita pirkejui?



Taip.Kai bus išrašyta sąskaita pirkėjui. Tik tada nurašomos atsargos, priskirtos tai sąskaitai.(tam užaktuotam objektui)
2014-01-16 18:38 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201035

vovere rašė:


aš palikčiau atsargas, o jei vmi norėtų sužinoti galima nuvežti į objektą ir parodyti kur tos medžiagos. o sąnaudom juk mažinat pelną kaip ir neteisėtai


BŪTENT, neteisėtai mažinat pelną. Nei auditoriai, nei VMI prie tokių atsargų likučių nesikabina.
Paaiškinama, jog tas objektas dar neaktuotas ir viskas.
2014-01-16 18:21 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201031

dontcha rašė:



Dzoja rašė:



dontcha rašė:


bet jeigu as visus objektu medziagas nurasau i 2013m. nors jiems mes nesam israse saskaitu tai iseina kad musu imone dirbo nuostolingai ir labai,o 2014m. pasirodys kad imone dirbo labai pelningai nes tada bus israsytos saskaitos,gautos pajamos,o sanaudu jokiu smile cia gaunasi netikras balansas


Bet juk medžiagos nurašomos į sąnaudas tada, kai aktuojamas objektas ir išrašoma s.-f.
O kitu atveju viskas kaupiama 2 klasėje.


o ka reiktu daryt jei metu gale atsargose stovi koki atsargos uz 40 000 lt,jug reikia daryt inventorizacija,taciau siu medziagu nera sandelyje, jos yra sudetos i objektus


Dirbu statybinėje įmonėje. Ir ne vienerius metus. Inventorizuojami likučiai sandėlyje, jeigu ten kažkas kaupiama. Ilgalaikis.Įrankiai. Ar jie yra natūroje, O objektuose medžiagos inventorizacijoje perrašomos taip, kaip yra objektuose.
2014-01-16 18:05 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201022

dontcha rašė:


bet jeigu as visus objektu medziagas nurasau i 2013m. nors jiems mes nesam israse saskaitu tai iseina kad musu imone dirbo nuostolingai ir labai,o 2014m. pasirodys kad imone dirbo labai pelningai nes tada bus israsytos saskaitos,gautos pajamos,o sanaudu jokiu smile cia gaunasi netikras balansas


Bet juk medžiagos nurašomos į sąnaudas tada, kai aktuojamas objektas ir išrašoma s.-f.
O kitu atveju viskas kaupiama 2 klasėje.
2014-01-16 17:43 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1201015

dontcha rašė:


Labas, kaip reiktu pasielgti jei imone atlikinejo rangos darbus taciau 2013m. saskaitos nebuvo israsytos pirkejui uz objekta, ar galiu sias medziagas nurasyti i 2013m, ar geriau laikyt jas atsargose ir 2014m. kai bus israsyta saskaita tuomet nurasyti sias islaidas? smile


Nurašysi tą mėnesį, kai bus išrašyta sąskaita- faktūra.
2014-01-12 18:32 Pelno mokestis » Ar tai ilgalaikis turtas? » #1199834
Tada gal vertėtų pavadinti kažkokiu turtu ir perkelti į 1 klasę.
O paskui jau nusidėvėjimą skaičiuoti.
2014-01-12 18:24 Pelno mokestis » Ar tai ilgalaikis turtas? » #1199832
Tai gal vertėtų grįžti į metų pradžią ir pradėti nurašinėti ??
Mano manymu, tai sąnaudos, bet ne turtas.
2014-01-12 14:54 Darbo teisė » Darbo teisė » #1199809
Lai išėjo neapmokamų, reikėjo siųsti SoDrai formą 12SD.
Jeigu ji nebuvo išsiųsta, tai nieko nereikia daryti.
Paprasčiausiai, perrašyti įsakymą apie trumpesnį laiką ir tiek.
O jeigu 12SD išsiųsta buvo, išsiųsti patikslintom datom tą pačią 12SD.
2014-01-12 13:59 Programinė įranga » KONTO programa » #1199803

vovere rašė:


kontistui rašykite


Ačiū.Parašiau. smile
Gal padės. smile
2014-01-12 13:51 Darbo teisė » Darbo teisė » #1199800
Iš neapmokamų reikia lygiai taip pat, tik siųsti Sodrai patikslintą formą.
Atrodo, jog forma ta pati, tik datos patikslintos.
2014-01-12 13:34 Darbo teisė » Darbo teisė » #1199795

Dexas rašė:


Sveiki,

Kaip reikėtų tiksliai užpildyti įsakymą norint iškviesti darbuotoją iš atostogų ir kaip reikėtų po to viską įforminti?


Įsakymas nr..
Dėl atšaukimo iš eilinių atostogų.
Atšaukti Joną iš eilinių atostogų nuo xx xx
Būtinai duoti Jonui pasirašyti, kad sutinka.
Perskaičiuoti atostoginius.
Kaip ir viskas :)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR