Tax.lt narys dvynuku_mamyte

Tax.lt narys nuo
2012-10-22
dvynuku_mamyte
forume parašė 20 žinučių

dvynuku_mamyte naujausios žinutės:

2016-02-25 11:27 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1307049
Skambinau į registrų centrą, mūsų atveju deklaruojamas nekilnojamasis turtas yra pagalbiniai pastatai, kurie turi tik 12 skaitmenų, ne 16 kaip patalpos daugiaaukščiuose pastatuose, abu numeriai teisingi. Sakė, kad buvo jau keli panašūs skambučiai.
Mokesčių inspekcijoje patarė prirašyti keturis nulius gale numerio ir bandyti pateikti taip. Žiūrėsim, ar priims....
2016-02-24 23:04 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306945
Ačiū, paprašysiu, tik abejoju ar naujas pažymas turės. Nes pati mačiau tik senus nuosavybės dokumentus.
2016-02-24 22:53 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306940
Taip, tokie patys...
2016-02-24 22:41 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306935
Panaudos sutartyse yra 12-kos skaitmenų numeriai.
2016-02-24 22:27 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306932
Aišku, reiks tada ieškot pas FA nuosavybės dokumentus, nes patalpos naudojamos pagal panaudos sutartį. Ačiū už kantrybę ir pagalbą.
2016-02-24 22:17 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306929
Paieškoje pagal adresą Registrų centro puslapyje atsispausdinau išrašus, ten numeriai be dvitaškių, tik dvylika skaitmenų su brūkšniukais. Ar gali būti, kad Registrų centras nurodo nepilną unikalų numerį ?
2016-02-24 22:05 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306925
Ne, vienas numeris prasideda 5591, kitas 8800, nulių priekyje nėra... Rašo, kad abu unikalūs numeriai iš 12 skaitmenų neteisingi.
2016-02-24 21:36 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1306915
Sveiki, ar yra kam atmetė deklaraciją dėl klaidingo (neegzistuojančio) unikalaus numerio ? Registrų centro masinių verčių paieškoje randa vertę, numeris teisingas, o VMI deklaracija atmesta. Patikrinau, nu teisingai suvedžiau visus numerius be brūkšnelių. Likau nesupratus.
2015-05-15 13:43 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #1272913
Aš taip pat neseniai tvarkau, bet pagal ankstesnių metų dokumentus matau, kad kartu su pelno mokesčio deklaracija buhalterė nešdavo į mokesčių inspekciją 2 ir 3 priedus iš čia
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246011
ir aiškinamąjį raštą. Todėl ir klausiu čia labiau patyrusių.
Ačiū, urtele, už atsakymą.
2015-05-15 00:05 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #1272850
Sveiki, pirmi metai tvarkau DNSB buhalterinę apskaitą. Noriu paklausti dėl metinių ataskaitų teikimo. Turime pajamų iš AB ,,Klaipėdos energija" už šildymo skaičiavimą, tai VMI teikiu pelno mokesčio deklaraciją. Čia viskas aišku. Neaišku dėl balanso ir aiškinamojo rašto, Registrų centrui teikti nereikia, o kaip su VMI ? Ankstesniais metais buhalterė nešdavo balansą į VMI, bet http://www.dnsb.eu konsultacijose radau, kad nereikia teikti www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/nuomoja-bendrija-sienos-dali-ir-per-metus-gauna-1900-lt-95"> www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/nuomoja-bendrija-sienos-dali-ir-per-metus-gauna-1900-lt-95
www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/ar-bendrija-vmi-turi-teikti-balansa-ir-veiklos-atskaita-kad-97"> www.dnsb.eu/konsultacijos/atsakymas/ar-bendrija-vmi-turi-teikti-balansa-ir-veiklos-atskaita-kad-97
Susipainiojau, padėkit prašau šiuo klausimu... smile
2015-02-26 13:50 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1263137
Ačiū nuoširdžiausias abiems, labai pagelbėjot.
2015-02-26 13:35 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1263134
Alga fiksuota, tai mokėjome visą algą. Kaip suprantu iš atsakymo, reikia imti 20 darbo dienų, nors dvi dienas faktiškai žmogus nedirbo ? Ačiū.
2015-02-26 13:01 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1263127
Sveiki, skaičiuojant VDU iškilo klausimas. Darbuotojas dirba vieną val. per dieną, penkias dienas per savaitę, gruodžio mėn. dvi dienas (prieššventines 23 ir 31) dirbo po 0 val., nes valanda trumpinama, tai kiek gruodžio mėn. darbo dienų imti VDU skaičiavimui - 20 ar 18 ? Ačiū jei kas atsakys smile
2012-10-23 22:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100996
Ačiū, kad padėjot atsipeikėt smile - supratau, kad pajamuojam savikaina, bandysiu ieškot, ką galiu į ją įtraukti. Gaminame baldus - standartinius ir pagal užsakymą, pertraukiame senus, todėl sunaudotas medžiagų kiekis skiriasi. Atsargos apskaitomos periodiškai. Kadangi perkamos medžiagos konkrečiam gaminiui, na išskyrus visokias smulkias detales, taikomas FIFO metodas. Įmonei tik du mėnesiai, apskaitos politikos dar nėra. Kai išsiaiškinsiu kaip viską teisingai daryti, pati surašysiu. Jau pradėjau rašyti apskaitos politiką, bet kaip minėjau, neaiški man gamyba. Skaitau Pačiolio ,,Buhalterio žinyną", bet daugiau atsakymų radau taxe, negu toje knygoje.
2012-10-23 21:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100992
Nenorėčiau būti įkyri, bet iškilo dar vienas klausimas. Sakykim, pagaminom vieną gaminį, kurį parduosime už 700 lt, medžiagų sunaudojom tam gaminiui už 450 lt. Ar teisingai įrašau sumas ? 2013 sąsk. pajamuojam pardavimo kaina ?
Gaminame
D 2013 - 700 lt
K 20110 - 450 lt
Nurašome į sąnaudas
D 6003 - 450 lt
K 2013 - 700 lt
Noriu pasitikslinti, ar teisingai mąstau... smile
2012-10-23 20:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100977
Ačiū už atsakymus, tada paliksiu taip kol mažos gamybos apimtys. Kas liečia žaliavas - fiksuoju pirkimus, mėnesio paskutinę darbo dieną susirašome likučius ir paskaičiuoju kiek buvo ko sunaudota, tada nurašau į sąnaudas. Tikiuosi darau teisingai.
2012-10-23 18:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100929
Ačiū pagelbėjusiems, dėl pirkimų jau aišku, o kaip likusios korespondencijos, ar galima taip daryt ? Buhalterinės programos kol kas neturiu.

dvynuku_mamyte rašė:


Sveiki, forumo senbuviai smile Daug radau čia naudingos informacijos, tik vienas klausimas neduoda man ramybės. Įmonė nauja, todėl viską reikia pradėti iš pradžių. Nebuvau susidūrusi su gamybos apskaita. Padėkite, prašau sudėlioti korespondencijas. Apyvarta kol kas maža, sandėlininkų neturime.
Perkame medžiagas gamybai (grynais)
D 20110 (gamybos medžiagos)
K 272 (kasa)
Gaminame
D 2013 (pagaminta produkcija)
K 20110 (gamybos medžiagos)
Parduodame į skolą
D 2411(pirkėjai)
K 500 (pardavimo pajamos)
Nurašome į sąnaudas
D 6003 (tiesioginės gamybos išlaidos)
K 2013 (pagaminta produkcija)
Ką praleidau, o gal suklydau ? smile Padėkite prašau, susigaudyti...


2012-10-22 22:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100641
Supratau. Šitaip - D 20110 K 2435, D 2435 K 272 ? Tik kur tada dėt tą 4 klasę ?
2012-10-22 21:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100630
Ačiū smile Mano nikas man labai patinka. Aš tiesiog visai žalia gamyboje, o ir su buhalterija draugavau senokai, prieš penkiolika metų. Per tą laiką daug kas pasikeitė. Draugės ir šio forumo pagalba labai daug sužinojau, bet niekaip nesusidėlioju su gamybos apskaita. Neturiu net pavyzdžio jokio žvilgtelti realiai, nes draugė dirba ne gamybos įmonėje. Nepaminėjau nebaigtos gamybos sąskaitos, todėl manau, kad gal ką nors praleidau.Noriu iškart viską tvarkingai padaryti, kad paskui nereikėtų perdarinėti iš naujo, todėl prašau senbuvių pagalbos. Labai ačiū smile
Dėl tiekėjų. Mes dar naujokai rinkoje, viską perkame tik grynais iš karto atsiskaitant. Gal reikia tada taip ?
D 20110
K 443
Ir iškart
D 443
K 272 ?
O kodėl 6003 netinka ? Aš naudoju 6003 sąskaitą gamybos medžiagoms nurašyti, o 6004 - šiaip visokioms ūkio išlaidoms ( kanc. prekės ir visos kt., kurios tiesiogiai nenaudojamos gamyboje). Ar neteisingai ? Gal reiktų vieną sąskaitą naudoti ?
2012-10-22 21:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100618
Sveiki, forumo senbuviai smile Daug radau čia naudingos informacijos, tik vienas klausimas neduoda man ramybės. Įmonė nauja, todėl viską reikia pradėti iš pradžių. Nebuvau susidūrusi su gamybos apskaita. Padėkite, prašau sudėlioti korespondencijas. Apyvarta kol kas maža, sandėlininkų neturime.
Perkame medžiagas gamybai (grynais)
D 20110 (gamybos medžiagos)
K 272 (kasa)
Gaminame
D 2013 (pagaminta produkcija)
K 20110 (gamybos medžiagos)
Parduodame į skolą
D 2411(pirkėjai)
K 500 (pardavimo pajamos)
Nurašome į sąnaudas
D 6003 (tiesioginės gamybos išlaidos)
K 2013 (pagaminta produkcija)
Ką praleidau, o gal suklydau ? smile Padėkite prašau, susigaudyti...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR