Tax.lt narys naivuole

Mid
Tax.lt narys nuo
2013-01-17
Miestas / vietovė
Pajūris
Profesija
buhalterė
naivuole
forume parašė 298 žinučių

naivuole naujausios žinutės:

2014-10-13 13:45 Bendra » Pažyma apie darbuotojo darbo užmokestį » #1244724
Sveiki.

Darbuotojui reikalinga pažyma apie darbo užmokestį. Ar pažymoje reikia parodyti kiek yra išskaičiuojama anstoliams pagal vykduomuosius raštus?

Būsiu labai dėkinga.
2014-10-08 20:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » 2 proc.GPM » #1244310
Mes ir laukiam. Praeitais metais pervedė spalio pradžioje
VMI puslapyje radau, kad nuo rugsėjo 1 d iki lapkričio 15 d perveda.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000116104&tree_id=1000001785
2014-09-29 17:15 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1242950

Alina55 rašė:



naivuole rašė:

... Ar iš 380 Lt reikia išskaičiuoti 40% ir padalinti per pusę? Abiem anstoliams gautusi po 76 Lt...


Taip, jeigu abiejuose VR nurodyta, iš DU, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, išskaičiuoti po 20 % .



Taip abiejuose VR nurodyta išskaičiuoti 20%. Tai abiems anstoliams pervesiu po 76 Lt.
Ačiū Jums.
2014-09-29 15:44 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1242919
Laba diena.

Pirma kartą susidūriau su vykdomais raštais iš anstolių. Darbuotojas turi du vykduomuosius raštus (abu trečios eilės). DU - 500 Lt, atskaičius mokesčius 380 Lt (500-75(15%)-45(9%)). Ar iš 380 Lt reikia išskaičiuoti 40% ir padalinti per pusę? Abiem anstoliams gautusi po 76 Lt. Ar (380 - 76(pirmasis anstolis)) * 20%= 60.80 Lt (antram anstoliui).
Darbuojui išmokėti: 380-76-60,8= 243,20 Lt.
Prašau patarkit kurį variantą reikia naudoti.
Būsiu dėkinga už pagalbą.
2014-09-10 19:06 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1240066

Tabeliss rašė:



naivuole rašė:


Laba diena.

Iškilo klausimas dėl IT nusidėvėjimo. Priskaičiuojant nusidėvėjimą BŽ matau tokias korespondencijas D 6115 K1230. Visos temos dar neperskaičiau. Ar programoje įmanoma padaryti, kad kredite būtų sąskaita 1237? Ar iškart yra rodomas vertės sumažėjimas K 1230?
Gal yra kokie pakeitimai, kurių aš dar neperskaičiau.



pas mane irgi iš karto keliauja į 1230
man tai nėra skirtumo ne kažin kiek to IT turi įmonės smile


O aš visaip bandau. Ieškau internete atsakymo. Galvojau, kad kažkur kažko nedadariau.
Ačiū.
2014-09-10 15:48 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1240045
Laba diena.

Iškilo klausimas dėl IT nusidėvėjimo. Priskaičiuojant nusidėvėjimą BŽ matau tokias korespondencijas D 6115 K1230. Visos temos dar neperskaičiau. Ar programoje įmanoma padaryti, kad kredite būtų sąskaita 1237? Ar iškart yra rodomas vertės sumažėjimas K 1230?
Gal yra kokie pakeitimai, kurių aš dar neperskaičiau.
2014-09-04 11:45 Bendra » Įsakymai » #1239240
Laba diena.

Reikia Jūsų patarimo.
VŠĮ pirko IT, ir tuo metu nebuvo įdarbinti darbuotojai. IT įvedimo į eksploatacija akte komisijos nariais gali būti dalininkai ir savanoriai?
2014-09-02 16:45 Bendra » Viešoji įstaiga » #1239031

Gita1 rašė:





Sąskaitų plane VŠĮ 64 - Kompensuotos sąnaudos. 644 - Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai. Susimėčiau kam tos sąskaitos reikalingos. Atsiprašau, ne taip turbūt supratau.
2014-09-02 16:29 Bendra » Viešoji įstaiga » #1239029

Gita1 rašė:


O jūs su apskaita ką nors bendro turit?
Siūlyčiau nieko netaisyt, nes nesigaudot apskaitoj visiškai. Net neaišku ar teisingai suprantat kas ten kur daryta. smile


Su VŠĮ susiduriau pirmą kartą, ir noriu išsiaiškinti viską iki galo. Likučiuose nėra dalininkų įnašų. Pagal banko išraša tai matau, kad buvo pervesti pinigai, o užregistruota bendrai per tuos metus kaip fizinių asmenų parama. Ir 3 klasėje likučiuose yra tik parama. Steigimo sutartyje ir yra numatyta, kad steigėjai turi įnešti turtinį įnaša.

2014-09-02 15:49 Bendra » Viešoji įstaiga » #1239019
Laba diena.

Gal galit patarti ar gerai supratau sąskaitų planą.
1. Jei įstaiga perka prekes jas debetuoja (VŠĮ sąskaitų planas) D 201 K 231, o tas medžiagas nurašant D 644 ar 627 K 201? Įstaiga negauna jokių kitų pajamų tik parama.
2. 644 sąskaita naudojama, kai panaudojama gauta parama?

3. Atradau dar vieną klaidą iš praeitų metų. Dalininkų įnašas buvo užregistruotas kaip fizinių asmenų parama. Taisant šią klaidą reikia: D 3424 K 30?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
2014-08-30 20:10 Bendra » KPO » #1238788
Na taip sutinku su Jumis.
2014-08-30 18:48 Bendra » KPO » #1238786
Ačiū Gita1. Gal Jūs žinote, kiek atsakingų asmenų mažiausiai turi būti tame akte (neskaitant buhalterio)?
2014-08-30 18:20 Bendra » KPO » #1238784
Gita1, ne taip negalvoju. Gal ne taip paklausiau. Galva nebedirba visai. Aukos surenkamos į uždarą dėžutę. Suskaičiavus ir įvertinus gautą paramą surašomas aktas, akte pasirašo paskirti atsakingi už anoniminės paramos apskaitos tvarkymą asmenys. Pagal aktą įnešami pinigai į kasą. Tai kas turi ant KPO pasirašyti ,,Priimta iš"? Jei vienas iš tų paskirtų atsakingų asmenų bus direktorė, tai gal ji gali pasirašyti ant KPO priimta iš? Atsiprašau už kvailokus klausimus. su aukomis neteko susidurti, tai vis kyla klausimų.
2014-08-30 17:13 Bendra » KPO » #1238782
Sveiki.

Reikia Jūsų patarimo. VŠĮ gyvūnų globos namai gauna paramos (auka) iš fizinių asmenų ir anonimiškai. Auka būtinai reikia įnešti į kasą su KPO. Kas turi pasirašyti iš ko gauta? Jei tarkim direktorė mėnesio gale aukas įneša į kasą ir ji pasirašo, kad įnešė. Ar taip gerai bus?

Ačiū už patarimus.
2014-08-29 19:41 Bendra » Viešoji įstaiga » #1238748

Gita1 rašė:






Gita1 ačiū Jums.
2014-08-29 13:38 Bendra » Viešoji įstaiga » #1238686

Gita1 rašė:



naivuole rašė:


O koks tinkamas VŠĮ yra sąskaitų planas?


www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=246011&Condition2=
O keisti galima.


Tai jeigu aš keičiu sąskaitų planą, likučius perkeliu į naujas sąskaitas pagal naują sąskaitų planą (kad paskui galai sueitų)?
2014-08-29 09:07 Bendra » Viešoji įstaiga » #1238591

brashkee rašė:



naivuole rašė:



Gita1 rašė:


gali naudoti kokį nori, tik paprasčiau būtų konsultuotis naudojant tinkamą. o tinkamas, tai tikrai ne biudžetinių.


O koks tinkamas VŠĮ yra sąskaitų planas?



www.tax.lt/temos/1981-viesoji-istaiga/52


Na jis visai kitoks, nei ankstesnės buhalterės naudotas sąskaitų planas.
Kažkaip abejoti pradėjau, ar galima keistis sąskaitų plana.
2014-08-29 08:26 Bendra » Viešoji įstaiga » #1238574

Gita1 rašė:


gali naudoti kokį nori, tik paprasčiau būtų konsultuotis naudojant tinkamą. o tinkamas, tai tikrai ne biudžetinių.


O koks tinkamas VŠĮ yra sąskaitų planas?
2014-08-28 13:58 Bendra » Viešoji įstaiga » #1238411
Laba diena.

Ar VŠĮ gali naudoti sąskaitų planą kaip ir UAB? Ar būtinai turi naudoti biudžetinių įstaigų sąskaitų planą?

Ačiū.
2014-08-27 16:53 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1238279

Tininga rašė:



naivuole rašė:


O Jūs rašote 3 punkte, kai sudaroma sutartis?

Paprastai taip. Jei situacija keičiasi vėliau, tai darau papildymus.



Supratau. Labai ačiū Jums.
2014-08-27 16:44 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1238275

Tininga rašė:




Reikia. DS negalima nustatyti sąlygų, blogesnių negu kodekse, net jei ten yra darbuotojo parašas. Tai aš prašymo pagrindu DS darau įrašą: "Darbuotojo prašymu alga mokama vieną kartą per mėnesį, tokią dieną."

[/quote]
O Jūs rašote 3 punkte, kai sudaroma sutartis?
2014-08-27 16:28 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1238265
Laba diena.

Jei DS yra numatyta, kad DU mokamas vieną kartą per mėnesį ir numatyta iki kada išmokamas atlyginimas, ar reikia darbuotojui dar parašyti prašymą, kad DU mokėtų vieną kartą per mėnesį?
Ačiū už pagalbą.
2014-08-27 16:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1238264

alka rašė:


Tada manau taip arba 54 saskaita



Taip ir padarysiu. Ačiū Jums už pagalbą.
2014-08-27 15:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1238253
Ar teisinga bus sąskaitų korespondencija susidarusią permoką (klaidos iš praeitų metų):
D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Ačiū.
2014-08-27 15:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1238243

alka rašė:



naivuole rašė:



naivuole rašė:


Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.


smile smile smile


O ko ta sena imone tokia gera?


Nežinau šito. Lygtais ji veiklos nebevykdo, bet dar egzistuoja.
2014-08-27 14:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1238228

naivuole rašė:


Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.


smile smile smile
2014-08-27 11:59 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1238173
FA RC nepriduota, man reikės priduoti.
Likučius turiu popieriniame variante, pas save programoje nieko neturiu. Buvusi šios įmonės buhalterė nesileidžia į kalbas apie klaidų ištaisymą. Man turbūt reikėtų visus 2013 metus susivesti, kad galėčiau pataisyti tas klaidas (operacijų nelabai daug, nepilnus metus vykdė veiklą)? Tada man šių metų 07.31 dienai likučiai nebesutaps (nuo rugpjūčio mėnesio aš tvarkau apskaitą).
2014-08-27 11:27 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1238163

naivuole rašė:


Ir nekreipti dėmesio, kad praeiti metai neteisingai suvesti? Man reikės pateikti dar ataskaitą už 2013 metus RC, dėl to atsakomybė man teks už praeitų metų pateiktu duomenų tikslumą?



Gal galit dar kas pasidalinti savo nuomone kaip teisingai pasielgti šioje situacijoje?
Žinoma aš mieliau klaidas taisyčiau šiais metais, bet reikės dar priduoti praeitus metus. Va dėl šito labai abejoju ar teisingai pasielgčiau jei taisyčiau šiais metais, o praeitus metus pateikčiau klaidingus.
2014-08-27 11:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1238161
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
2014-08-27 09:07 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1238101
Ir nekreipti dėmesio, kad praeiti metai neteisingai suvesti? Man reikės pateikti dar ataskaitą už 2013 metus RC, dėl to atsakomybė man teks už praeitų metų pateiktu duomenų tikslumą?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR