Tax.lt narys Ingasiute

Tax.lt narys nuo
2014-01-23
Ingasiute
forume parašė 43 žinučių

Ingasiute naujausios žinutės:

2016-07-13 09:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1324396
Sveiki,

Gal kas turit pavyzdį vienintelio MB nario, dėl pelno paskirstymo?

Ačiū
2016-04-20 11:40 Bendra » Viešoji įstaiga » #1315311

Girele rašė:



Ingasiute rašė:


Skambinau i vmi jie nežino sakė raštiškai klausti. Bet jau nėra tam laiko. Įmonė nauja, o komercinių pajamų nebuvo. Tai ką patartumėt daryti???


Tada pripažinkite finansavimo pajamas iš gautos paramos, kad "nestovėtų" nuostolis VRA


o balansa taip pat priduoti i RC su sumažinta parama...?
2016-04-20 11:01 Bendra » Viešoji įstaiga » #1315303
Skambinau i vmi jie nežino sakė raštiškai klausti. Bet jau nėra tam laiko. Įmonė nauja, o komercinių pajamų nebuvo. Tai ką patartumėt daryti???
2016-04-20 09:53 Bendra » Viešoji įstaiga » #1315266

Gita1 rašė:


O tai į sąskaitų planą pažiūrėti sudėtinga?
D 63 Pelno mokestis K 415 (2)- ar kokia kita jums tinkanti sąskaita



Laba diena,

Na nesudėtinga. Ir labai gerai žinau tas korespondencijas.
Tiesiog nežinau kaip su parama.
Ar ją taip pat reikia uždarinėti per 511 sąskaitą. Todėl ir klausiu.

Priskaitytas pelno mokestis:
D63K412 1000
Ar reikia uždaryti paramos sąskaitą?
D3424K511???

Ačiū
2016-04-19 19:40 Bendra » Viešoji įstaiga » #1315227
Labas vakaras,
Gal galite pasakyti kokia sąskaitų korespondencija apmokestinamos paramos kuri viršija 250 MGL.
T.y.pelno mokesčio priskaitymas.


Ačiū labai
2016-04-14 21:42 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314595

Girele rašė:



Ingasiute rašė:


Ot gražu :D. Tiksliau negražu.... Labai atsiprašau Girelės :). Supratau, kur mano nesupratimas, mėnesio pabaigoje uždarome finansavimą D3424K51. Ar taip?


Na taip - finansavimo pajamas D3424K51 aš perkeliu kas mėnesį arba - iškarto tada, kai pripažįstamos sąnaudos, pvz. nurašomos prekės. Tam, kad einamuoju momentu žinočiau pajamų ir sąnaudų dydį (VSAKIS ataskaitoms, tarpinėms finansinėms atskaitomybėms, kt. ataskaitoms).
PAJAMOS ir SĄNAUDOS uždaromos metų gale į suvestinę 350.


Jo man ir tokia mintis, kad uždarant kas mėnesį D3424K51 gali aiškiai žinoti ką priskirti finansavimui,nes po kiek laiko neprisiminsi...
2016-04-14 21:20 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314592
Dar klausimas. O jei yra išlaidų tokių tarkim kaip grynais pinigais mokėta steigimo išlaidos. Ir kadangi pinigėlių apart paramos nėra, kaip atiduoti steigėjui jo steigimo išlaidas?
2016-04-14 20:37 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314588
Ot gražu :D. Tiksliau negražu.... Labai atsiprašau Girelės :). Supratau, kur mano nesupratimas, mėnesio pabaigoje uždarome finansavimą D3424K51. Ar taip?
2016-04-14 20:20 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314586

Ingasiute rašė:


Na taip. Tik kažkur čia tax skaičiau, kad kas mėnesį "uždarinėja". Tai ir pamaniau, kad gal všį yra kitaip :).

Ačiū Gita. Einu toliau dirbt....



Ai dar Gita, o kaip tą procentą Jūs nusistatot, dėl sąnaudų skirstymo kiek komercinės kiek ne?
2016-04-14 20:19 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314585
Na taip. Tik kažkur čia tax skaičiau, kad kas mėnesį "uždarinėja". Tai ir pamaniau, kad gal všį yra kitaip :).

Ačiū Gita. Einu toliau dirbt....
2016-04-14 19:19 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314580
Tai žiūrėkit man tuomet priskaičius DU ir kitas sąnaudas uždaryti ne kas mėnesį, o metų pabaigoje?
Tai daryti taip?
Prisk. DU:
D611K4
Finasavimo pajamos:
D3424K511
Uždarau DU:
D350K611
D511K350

Ačiū
2016-04-14 18:56 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314577

Ingasiute rašė:



Gita1 rašė:


644? kas čia per sąskaita?


registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 644 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).




Suprantat kai buvau seminare. Aiškino, kad jei įmonė turi ir komerc.pajamų ir paramos, neva sąnaudas reikia atskirti net nusidėvėjimui procentaliai neva, kiek nusidėvėjimo direktoriaus kėdė naudoja komercinei veiklai kiek finansavimo. Korespondencijų neaiškino. man tokia painiava pasidarė.
Tai kadangi aš žalia visai. Tai ir susipainiojau kad priskaitant sąnaudas iš paramos reikia naudoti tik 644 sąskaitą. O jei komercinė veikla tai 611 ir visas kitas. Žodžiu aš jau nieko nebesuprantu...
2016-04-14 18:50 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314575

Gita1 rašė:


644? kas čia per sąskaita?


registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 644 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).

2016-04-14 18:36 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314572

Gita1 rašė:


alga sąnaudos į 6111, o kitos sąnaudos priklausomai nuo to kokios tai sąnaudos..


Labas vakaras Gita, :)
O tai kaip tada tas uždarymas vyksta? Per finansavimo pajamas. Tarkim algų.
Gavau paramą:
D231K3424
Prisk. DU:
D611K4 (algos)
O uždarymas?Kaip naudoti 3424 uždarymą? Kaip rodyti 644 ir 511 sąskaitas...
Ačiū labai

2016-04-14 18:00 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314567
Aš jau pasimečiau. tai jei priskaičiuota alga vadovo, ir kitos sąnaudos iš paramos kokias DK 6 klases sąskaitas naudoti? Nieko nebesuprantu...
2016-04-14 15:50 Bendra » Viešoji įstaiga » #1314548
Laba diena,

Noriu paklausti. Jei nario mokestis steigimo akte parodytas pvz.50 eurų, o įnešta 60 eurų. Tai korespondencija:
D231K3423 60,-?
Ir kam galima naudoti tą nario mokestį?
Ir sakykit prašom, jei įmonė per ataskaitinius metus komercinių pajamų neturėjo. Gavo paramą. Turėjo išlaidų kuriomis aš nemažinčiau paramos. Nes neatitinka pagal numatytą veiklą. Kokia būtų korespondencija ir PLNN ar reikia jas rodyti? Ir kaip tuomet apmokėti tokias išlaidas?
2016-04-04 16:22 Bendra » Viešoji įstaiga » #1313077

Gita1 rašė:


Parama galite dengti visas išlaidas susijusias su įstaigos veikla, kuri nurodyta įstatuose.



O jei s/f išrašyta už mokymus? Komercinės pajamos?
Bet tai čia irgi kažkaip sumokėtas abonementas į sporto klubą...gal Direktorius sau.... smile vis tiek galiu dengti :D?
2016-04-04 15:58 Bendra » Viešoji įstaiga » #1313072
Laba diena,

VŠĮ veikla tenkinti viešuosius interesus su sveikatinimu.
Gauta parama iš UAB.
Ar galiu dengti tokias išlaidas su parama?
Gauta s/f už sporto klubo abonementą?
Trumpalaikė patalpų nuoma mokymams.

Išrašyta sf už mokymus. (komercinės pajamos?)

Ačiū labai


2016-03-30 17:59 Įvairūs » Asociacijos » #1312460

Gita1 rašė:


Taip tai ūkinė komercinė veikla.
Kai sumoka D kasa arba bankas K pajamos.
Uždarinėjama tik pajamų sąskaita visa sukaupta suma D pajamos K suvestinė.

ri
Ačiū labai.
O sakykit prašau ar įnašas turi būti nurodytas kiek įnešti turi narys kai steigia asociaciją? Ar savo nuožiūra?
2016-03-30 16:48 Įvairūs » Asociacijos » #1312447
Laba diena,
Noriu pasiterauti. Asociacija sporto klubas. Gauna pinigėlius už treniruotes.
Kokios būtų sąskaitų korespondencijos? Kaip uždarinėti metų pabaigoje sąskaitas? Nelabai suprantu tos apskaitos....kaip suprantu tai ūkinė komercinė veikla?
Ačiū labai
2016-03-15 14:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1309940
Narys tik vienas ir vadovas tas pats. Nieko neatsimena žmonės ką darė ir kaip darė...noriu daryt balansą ir nežinau kur ieškoti to įnašo...
2016-03-15 12:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1309858

tomukas rašė:


Tai gal kitur yra ta suma. Pvz. steigimo sutartyje ar sprendime, nepamenu kaip tiksliai vadinasi.


Neįsivaizduoju, sunku man kažko paprašyti kai nežinojo ką ir kaip daro, net nesupranta ko prašau.
2016-03-15 12:07 Bendra » Mažoji bendrija » #1309849
Štai tokius man atsiuntė, tik užpildytus.
2016-03-15 08:20 Bendra » Mažoji bendrija » #1309759
Laba diena,
Norėjau pasiteirauti. Įsteigta MB. Vienas narys. MB steigta elektroniniu būdu. Nuostatus turi kuriuose nėra parašyta koks nario įnašas, paimti tiesiog nuostatai pavyzdiniai. Kaip tai reikia apiforminti jei tai būtų piniginis įnašas? Ar keisti nuostatus? Ar jis privalo būti tas įnašas?

Ačiū labai
2016-02-03 23:05 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #1303649
sveiki,

gal galite padėti. Esu naujokė bendrijų apskaitoje. Ar galima iš tikslinio mokesčio mokėti už elektrą ir šiukšles?
Ir kokia sąskaitų korespondencija?

Ačiū labai
2015-12-07 17:25 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1295957
Didelis Dėkui :)
2015-12-07 17:15 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1295952
Labai Jums ačiū :).

Reiks papildomo koeficiento: darbuotojos grafiko valandas daliname iš įmonės valandų 6/519=0,0115.
Skaičiuojame: 0,0115 * 10 eur * 8 * 6,83 k.d. * 0,7.
Šiuo atveju jai kompensacija bus tik 4,40 Eu?
Patvirtinkit prašau.... :)
Atsiprašau už klausimus smile . Tiesiog neteko susidurti. O pati buvusi buhalterė pasiskaičiavo ir jau išėjo :). 6,83*0,7*10 :)))). Nenuskriaudė savęs :D
2015-12-07 16:42 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1295945

Ingasiute rašė:



Tininga rašė:


Reiks papildomo koeficiento: darbuotojos grafiko valandas daliname iš įmonės valandų 6/519=0,0115.
Skaičiuojame: 0,0115 * 10 eur * 8 * 6,83 k.d. * 0,7.



Labai ačiū. Atitolau nuo algų...
Sakykit prašau, o jei dirba žmogus 1 val dieną ir 5 val.per savaitę. Kaip tuomet skaičiuotume?
Dar norėjau paklausti...kas tas skaičius 6 (ar tai jos dirbtos valandos? ji dirbo tik 5? Ir kodėl imat 519, tai III ketv. valandos, ji dirbo 8,9,10 iki paskutinės dienos kodėl imam ne 8,9,10 mėnesių valandas? )
Dėkui Jums labai




2015-12-07 16:35 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1295944

Tininga rašė:


Reiks papildomo koeficiento: darbuotojos grafiko valandas daliname iš įmonės valandų 6/519=0,0115.
Skaičiuojame: 0,0115 * 10 eur * 8 * 6,83 k.d. * 0,7.



Labai ačiū. Atitolau nuo algų...
Sakykit prašau, o jei dirba žmogus 1 val dieną ir 5 val.per savaitę. Kaip tuomet skaičiuotume?

Dėkui Jums labai

2015-12-05 15:53 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1295745
Sveiki,

Gal kas galite padėti.
Darbuotoja per mėnesį dirba 2 val.Mokamas už 1 val/10 eu.
Pradėjo dirbti: 2015 08 03, atleista 2015 10 30
1) 8 mėn 2 val 20 eu
2)9 mėn. 2 val 20 eu
3)10 mėn 1 val 10 eu (8 d.slauga)
Kaip paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas?

Labai ačiū už atsakymus :)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR