Tax.lt narys dakadi

D
Tax.lt narys nuo
2015-01-21
dakadi
forume parašė 149 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-04-05 10:43 Apskaita & Auditas » Nauja UAB ir buhalterija » #1313148
čia įnešamas į kasą, tai analogiškai D 272 K 3011, bet man klausimas- kas juos įneša? ar toje eilutėje nieko nerašyt?
2016-04-05 10:29 Apskaita & Auditas » Nauja UAB ir buhalterija » #1313139
sveiki, patarkite, atidarėme įmonę UAB X:

aš, akcininkė Pasirašau akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB" PP"
UAB "PP" išrašo KPO naujai įmonei UAB X, kur pinigus sumoka UAB X direktorius.
UAB X išrašo KPO UAB "PP", kad pinigai įnešami į UAB X kasą.
Kaip ši istorija turėtų atrodyti buhalteriškai? Turėtų būti D kasa K įstatinis ir skola UAB "PP", bet mes jai neskolingi, o jei ant direktoriaus, tai gaunasi irgi negerai, tai gal kad akcininkas įneša į kasą daryti, ar kaip?
2016-04-05 08:45 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1313112
tai reikia išskaičiuoti 15 proc nuo antros darbovietės DU, kai dirba dvejuose darbuose po 0,25 etato?
2016-04-05 07:33 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1313107
Laba diena, patikslinkite, prašau.
Jei asmuo dirba dvejuose UAB po 0,25 etato už minimumą, tai GPM mokėt nereikia nei vienoj įmonėj?
jei asmuo dirba dvejuose UAB, vienoj pilnu, o kitoj mažesniu etatu , tai pirmoj skaičiuojasi įprastai, o kitoj mokama nuo pirmo euro?
Teisingai? Aciu
2016-03-25 17:58 PVM » PVM atstatymas » #1311992
?
2016-03-25 14:48 PVM » PVM atstatymas » #1311960
Ačiū, Raini,
Situacija čia tokia, kad žaliavos yra perkeltos iš 2014 m. 2014 m. inventorizacija nebuvo daryta, žaliavos buvo nenurašinėtos. Taip pat neturime 2014 m. apskaitos duomenų, kalkulecinių korteliu, neįrodysim, kad buvo sunaudotos. Tai aš manau, kad reikia 2015 metais atlikus inventorizacija tą žaliavų sumą įtraukti į neleidžiamus atskaitymus, tik dėl to PVM niekaip nesuprantu. :(
2016-03-25 11:58 PVM » PVM atstatymas » #1311929
Laba diena
2015 12 31 per inventorizaciją rastas žaliavų trūkumas.
Jas reiks traukti į neleidžiamus atskaitymus, (jos nebuvo nurašomos apskaitoje gaminant gaminius)
Ir reikia atsatyti PVM- tą sumą įtraukiant taip pat į neleižiamus atskaitymus.
Turiu patikslinti 2015 m gruodžio mėn FR0600 deklaracija, įrašant joje buvusius gruodžio mėn. duomenis, ir 35-toje eilutėje įrašiusi šio trūkumo PVM sumą su minusu?
Ar teisingai?
2016-03-24 12:02 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1311709
ui, ne 700, o 1000 Eur :) :) :)
2016-03-24 11:58 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1311705
Ačiū Toote.
GPM skaičiuojam irgi nuo visų 700 Eur?
o gal žinot, kaip bus jei nesumokėsim? tai tas 50 Eur (vieno VDU) kas mėnesi prisidės iki sumokesim?
2016-03-24 11:35 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1311693
sveiki, visai susimaišiau, ir nerandu kur paskaityt.
iš įmonės VDI priteisė darbuotojams DU. Sprendime rašo, kad priteista pvz.:
DU- 800 Eur (neatskaičius mokesčių)
Uždelsimas - 150 Eur (neatskaičius mokesčių)
Ir pajuodintai- vydyti skubiai dėl vieno VDU - 50 Eur (neatskaičius mokesčių)

Tai skaičiuoju: 800+150+50 = 700 Eur
700- 6 % PSD- 3 %Sodra?
Išmokame: 700-42-21 = 637 Eur?
2016-03-05 22:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308652
Sveiki, vel klausimukas.. dėl IT... narsau, skaičiuoju, nerandu...
Jei IT nusidėvėjimas yra skaičiuojamas nuo kito mėnesio kai įsigyjamas, tai kodėl programa skaičiuoja nuo to pačio mėnesio? Kaip teisingai padaryti?
Aciū
2016-03-02 16:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308186
Montevi, nuoširdžiai dėkoju, atrodo susitvarkiau :) Be šio forumo ir Jūsų visų pagalbos- pražuvimas.
2016-03-02 15:50 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308170
atsiprašau, kartojuosi, ir labai prašau padėti sutvarkyti. :(
imu pvz. vasario mėn. DU skaičiavimas, spaudžiu buhalterija, kad įtraukti. O ten man blogai korespondencija rašo. Sodra 30,98 proc. pažymėta D4463 ir K4463, GF korespondencijų visai nėra.
Komentavote, kad eiti į DU- išskaitymai- periodiniai ir ten taisyti. Šią lentelę meta tuščią, ir kai įvedu išskaitymą, pvz. Sodra, ar GF, tada vėl atėjus į DU skaičiavimo buhalteriją šitie nauji įrašai atsiranda, bet taip pat lieka ir tie senieji (Sodra D4463 K4463, eilute tuščia su GF atskaitymu).
2016-03-02 15:13 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308155

Montevi rašė:
DU - išskaitymai - periodiniai atskaitymai - garantinis fondas - redaguoti - žr.atskatymų rūšis, - įrašyti sąskaitas

isskaitymu lentele man tuscia meta, kai suvedu, einu i darbuoju DU buhalterija, tai blogi irasai nedingsta, o nauji atsiranda. kaip istaisyt?
Aciu
2016-03-02 13:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308124

dakadi rašė:
sveiki, DU buhalterijos modelyje pas mane tokios korespondencijos:
D 6114 K4461 Moketinas DU
D 4461 K4463 Moketina Sodra 30,98 proc
D4461 K4467 Moketina PSD
D4463 K4463 Moketina Sodra is darbuotojo.
GF isvis tik suma raso, o korespondenciju nera.

ar galite parasyti teisingas korespondencijas, ir kur jas pakeisti, kad mestu normaliai ir nereiketu kiekviena karta ranka taisyt

Aciu

?
2016-03-02 13:33 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308123
[kad neprisidirbti, kaip teisingai parodyti grynu pinigu nueimima is korteles? kai AA nuima ir ideda i kasa po to ?
Per mokejimo pavedima, nurodant saskaitas? bet rodyt 2435 ar iskart kasa? smile ar isvis kazkaip kitaip?
[/quote]

Man buvo paaiskinta, kad kai nusiiima grynus, tai rasai ant atskaitingo asmens, ir poto is atskaitingo i kasa.
2016-03-02 13:24 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1308117
sveiki, DU buhalterijos modelyje pas mane tokios korespondencijos:
D 6114 K4461 Moketinas DU
D 4461 K4463 Moketina Sodra 30,98 proc
D4461 K4467 Moketina PSD
D4463 K4463 Moketina Sodra is darbuotojo.
GF isvis tik suma raso, o korespondenciju nera.

ar galite parasyti teisingas korespondencijas, ir kur jas pakeisti, kad mestu normaliai ir nereiketu kiekviena karta ranka taisyt

Aciu
2016-03-01 10:36 Bendra » Atsargos » #1307785
???
2016-03-01 09:15 Bendra » Atsargos » #1307774
sveiki, turiu beda, prasau didelio patarimo :(
ATSARGOS 2 metus NEBUVO NURASINEJAMOS gaminant produkcija. Dabar tu atsargu realiai nera. As jas is 2 kl perkeliu i 6 kl, rasau nurasymo akta, ir viskas? Kas galite paaiskinti, nerandu konkrecios informacijos :(
2016-02-29 17:54 Įvairūs » UAB Steigimas » #1307718
sveiki, dar klausimukas: registru centre paskyrem direktoriu, bet dar sodrai nepranesta SD-1 forma, nes dar nevykdoma veikla. o VMI forma FR0388 (prasymas iregistruot PVM moketoju) siusti ar galima? norim pradeti darbus budami jau PVM moketojai.
2016-02-26 18:25 Įvairūs » UAB Steigimas » #1307386

dakadi rašė:
sveiki, sakykite, kai registru centre iregistruoji mone, paskiri direktoriu, tai kada reikia Sodrai SD-1 apie direktoriu pranest,- ta pacia diena, ar galima kada veliau, jei pvz. imone dar veiklos realiai nevykdo.??

Atsiprasau- jau radau atsakyma. :)

Kaip suprantu- nebutina formint kol nevykdoma veikla.


2016-02-26 18:20 Įvairūs » UAB Steigimas » #1307385
sveiki, sakykite, kai registru centre iregistruoji mone, paskiri direktoriu, tai kada reikia Sodrai SD-1 apie direktoriu pranest,- ta pacia diena, ar galima kada veliau, jei pvz. imone dar veiklos realiai nevykdo.??
2016-02-25 15:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1307161

Tabeliss rašė:

dakadi rašė:
o kaip per prekiu gavima vesti, jeigu tada rodo skola tiekejam?, near jokios varneles, kad pradinis likutis. o man reikia pradinius prekiu likucius perkelt, is 2014 m I 2015 metus., nes tik nuo 2015 m centa turim, ... ar kasko as cia vel nesuprantu?


Dokumentas/veiksmas ten rasit pradini likuti


Aciu, aciu labai!
2016-02-25 13:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1307124
o kaip per prekiu gavima vesti, jeigu tada rodo skola tiekejam?, near jokios varneles, kad pradinis likutis. o man reikia pradinius prekiu likucius perkelt, is 2014 m I 2015 metus., nes tik nuo 2015 m centa turim, ... ar kasko as cia vel nesuprantu?
2016-02-25 13:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1307101
sveiki, niekaip negaliu surasti kaip ivesti turimu zaliavu likucius....
kasko neatvercia man vartotojo vadovo.
2016-02-21 23:43 Įvairūs » UAB Steigimas » #1306173

Girele rašė:

dakadi rašė:
Sveiki, turiu klausimuka. Atidarinejama imone, tai imones vadovas, pvz. gali pats formintis kaip pardavejas, ar vadybininkas, o direktorium paskirti kita asmeni? ir kad direktorius tvarkytu visus su imone susijusius reikalus, tai reikia man, kaip savininkui igaliojima rasyt?

Kokia bus juridinė forma: indv.įmonė, UAB. MB ?


planuojama UAB. tai kaip suprantu, galima paciam savininkui net ir nesiformint, nedirbt? paskirt zmogu, direktoriu- ir ramu ?
2016-02-21 17:04 Įvairūs » UAB Steigimas » #1306119
Sveiki, turiu klausimuka. Atidarinejama imone, tai imones vadovas, pvz. gali pats formintis kaip pardavejas, ar vadybininkas, o direktorium paskirti kita asmeni? ir kad direktorius tvarkytu visus su imone susijusius reikalus, tai reikia man, kaip savininkui igaliojima rasyt?
2016-02-21 13:07 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1306087
as truputi ne to klausiu, man alga buvo mokama, imone man neskolinga, o vadovas yra draugas. imones veikla nesekminga, nesusipratimas cia toks gavosi, tad reikia ja uzdarinet, nes nera iplauku, o dar "kabo" neismoketos algos. teks kreiptis i teisma del bankroto. klausimai butu tokie:
1. kaip man elgtis? iseit is darbo pries paskiriant bankroto administratoriu, ar visai neit? esu nepatyrusi buhaltere, nezinau ko jie is imones nores, ar tinkamai paruosiu dokumentus... :( bet gauciau is bankroto fondo pinigeliu?
2 kaip elgtis vadovui? jis turburt negali pats saves atleist is darbo?
3. jei as, buhaltere, iseinu is darbo pries paskiriant administratoriu, tai ar pats vadovas renka ir teikia jiems reikiamus dokumentus, ar jie kaska paskiria, kas atvaziuoja ir "kapstosi" po popierius?

Labai laukiu atsakymu, arba nuorodos, kur galeciau pasiskaityt smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui