Tax.lt narys Vikia

V
Tax.lt narys nuo
2015-05-05
Tikras vardas
Viktorija
Miestas / vietovė
Vilnius
Vikia
forume parašė 51 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-12-21 13:38 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1297362

Luka_Paciolis rašė:

Vikia rašė:
Sveiki, gavom SF iš VšĮ "Elektronikos gamintojų ir importuotojų orgacizacija" už EEĮ atliekų tvarkymą. Ar tai bus leidžiami atskaitymai? Į kokia sąskaitą geriausiai registruot?
Ačiū
Taip. Priskirkite prie Veiklos sąnaudų pvz. aplinkosauginiai mokesčiai.


6124 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos, tinka ar geriau įvesti atskirą sąsk?
2015-12-21 13:20 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1297356
Sveiki, gavom SF iš VšĮ "Elektronikos gamintojų ir importuotojų orgacizacija" už EEĮ atliekų tvarkymą. Ar tai bus leidžiami atskaitymai? Į kokia sąskaitą geriausiai registruot?
Ačiū
2015-12-17 11:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1297095
O jeigu 2431 (Gautinas PVM) kiekviena menesi uzdarom? ir likutis tik 4484 (moketinas pvm) saskaitoj?
2015-12-17 11:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1297086
Sveiki,
Turim PVM permoką biudžetui ir norim padaryti užskaitą av. pelno mokesčiui. Kodas 1001 ir PVM ir av.PM, tai prašymo nereikia. O kaip tai parodyti apskaitoje? D445 (PM įsipareigojimai) K4484 (Mokėtinas PVM)?
2015-12-16 08:41 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #1296920
Sveiki,pirma karta pildau NP-SD, patarkit, ar gerai.
Darbuotojas sirgo 12.03 - 12.16. Uz 2d nemokam, nes pagal grafika jam buvo poilsio diena.
Tai NP-SD A6 ir A7 irasau nedarbingumo laikotarpi 2015.12.03 - 2015.12.16
B11 ir B12 rasyt irgi pilna ta laikotarpi? (12.03-12.16)
B41-B42 ; B51 - nieko.
O B6 03 -(nesutapo su darbo grafiku)

Aciu!
2015-12-15 12:49 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #1296854
Sveiki, darbuotojas susirgo nuo 12.03 iki 12.16, pagal darbo grafika 12.03-17 jam poilsio dienas, ar skaičiuoti pasalpa uz 2d?
2015-12-07 16:10 Bendra » Pakuotės mokestis » #1295932
Sakykite, ar reikia prekes detalizuot pakuotes zurnale? Atskirai rodyti konkrecios prekes netto, bruto ir pakuotes svori? Ar uztenka kategoriju (pirmine/antrine) ir rusiu (kartonas/plastikas)?
2015-11-26 21:53 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1294924

edwardas rašė:
Apskaitoje taip, bet registruose?

Rodyt reikia su 0pvm irgi.
2015-11-26 21:41 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1294921

edwardas rašė:
Tai dabar aplamai invoice'ai niekur nefiguruoja,niekur nėra traukiami?

Kodėl? Nesenai skambinau į vmi sakė invoica su 0 pvm rodyti
2015-11-26 09:18 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1294862

Voss rašė:

Vikia rašė:
Sveiki, ar reikia traukti į FR0671 sąskaita už viešbutį su PVM iš Lenkijos? PVM suma nedidele, bendra suma registruoju kaip komandiruotės sąn. FR0600 nieko nerašau


Man ir aktualu smile


Skambinau aš į VMI, sake kak VISOS SF reikia traukti, bet man kažkaip neramu, kad FR0600 nerodysiu o FR0671 įrašysiu..kad poto neprisikabintu...
2015-11-26 09:04 Pelno mokestis » komandiruotes i uzsieni » #1294858
Sveiki.
Vadovas išvyko 5 d. į komandiruotę (Ryga). Įsakymu dienpinigių norma didinama 100%.
Norma 44*2=88 eur /d. Dienpinigiai: 88*5=440eur
Mėnesinė alga 435 eur.
Ar dienpinigai bus apmokestinami GPM ir sodros mokesciu?
2015-11-19 11:45 PVM » FR0672 ir FR0671 » #1294073
Sveiki, ar reikia traukti į FR0671 sąskaita už viešbutį su PVM iš Lenkijos? PVM suma nedidele, bendra suma registruoju kaip komandiruotės sąn. FR0600 nieko nerašau
2015-11-16 08:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1293682
Finval, komandiruotes kortelėje papildomų eilučių nebėra, tik: Data Dirbo Dien.atl.
Tam darbuotojui nustatytas mėnesinis atlyg., bet jau bandau nustatyti val. - nieko nepasikeite :(
2015-11-13 13:15 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1293605
Kaip nustatyti, kad darbuotojui dirbant komandiruotėje poilsio dieną skaičiuotų dvigubai?
Nustatymuose įvesta, kad už darbą poilsio dieną būtų mokama 200 proc., bet vis tiek skaičiuoja už tą dieną, kaip už paprastą. O koreaguoti tabelyje, kai įvesta komandiruotė, neleidžia.
2015-11-06 10:46 Bendra » Pakuotės mokestis » #1292794
Sveiki, impartuojame supakuotas prekes iš ES, dalį parduodame LT, dalį į kitas ES šalis. Prekių grupių daug. Gal kas turi ir gali atsiųsti pakuočių apskaitos pvz?
2015-11-04 10:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1292531
Elyte, ačiū :)
Dar toks klausimas, ar būtinai reikia sudaryti sutartį su pirkeju (kur vienas iš punktų nurodytas tolimesnis parduodamų padėklų naudojimas)? Gal kas turi PVZ?
2015-11-02 10:50 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1292167
Sveiki, reikia padėklus užsipajamuoti kaip prekes, tačiau programa neleidžia registruoti gavimą su 0 suma.
Gal kas žino kaip užpajamuoti?
2015-09-04 11:00 Programinė įranga » Rivilė » #1285405

aiwita rašė:

Vikia rašė:
Sveiki, gavome Invoice iš anglu su 20 proc. PVM, grąžint neplanuojam nes pvm suma nedidele (4,46eur)
Klausimas, tas PVM registruot kaip sąnaudos (6123 Neatskaitomo PVM sąn)? Ir kaip dekloracijoj radyti?
Importo PVM 21 proc.paskaičiuoju ir deklaruoju 34 lang. Bet kaip su anglišku 20proc?

Vos truputį aukščiau apie tai rašėm.
Aš vedu į 6123. Deklaracijoje nerodau.


Ačiū.
Ar tai bus neleidžiami atskaitymai?
2015-09-04 10:49 Programinė įranga » Rivilė » #1285394
Sveiki, gavome Invoice iš anglu su 20 proc. PVM, grąžint neplanuojam nes pvm suma nedidele (4,46eur)
Klausimas, tas PVM registruot kaip sąnaudos (6123 Neatskaitomo PVM sąn)? Ir kaip dekloracijoj radyti?
Importo PVM 21 proc.paskaičiuoju ir deklaruoju 34 lang. Bet kaip su anglišku 20proc?
2015-05-06 09:23 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #1271803
Sveiki,
Turime auto, kuri is musu nuomoja imone A. Siam automobiliui isigyjome draudima. Pagal PVMI 27str. PVM tarifas 0.
Dabar mums reikia israsyti PVM SF imonei A, Draudimo kompensavimui.
Israsiau PVM SF irgi su 0 PVM. Pridejau pastaba PVMI 27str.
Ar reikes man rodydi PVM deklaracijoj ta suma? Jei taip, tai kur?
Gal geriau israsyti Kompensacine saskaita, vietoj PVM SF?
Aciu
2015-05-05 13:02 Bendra » saskaita faktura » #1271697
Sveiki,
Turime auto, kuri is musu nuomoja imone A. Siam automobiliui isigyjome draudima. Pagal PVMI 27str. PVM tarifas 0.
Dabar mums reikia israsyti PVM SF imonei A, Draudimo kompensavimui.
Israsiau PVM SF irgi su 0 PVM. Pridejau pastaba PVMI 27str.
Ar reikes man rodydi PVM deklaracijoj ta suma? Jei taip, tai kur?
Gal geriau israsyti Kompensacine saskaita, vietoj PVM SF?
Aciu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui