Tax.lt narys RamintaR

R
Tax.lt narys nuo
2016-10-20
RamintaR
forume parašė 81 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-11-11 17:20 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337828

anema rašė:

RamintaR rašė:


Geriausia pasiklausti VMI dėl PVM ir i.saf raštu ar telefonu...ramu bus, kad teisingai darai :)


įtariu įmestų nuorodas į straipsnius ir visa konsultacija. be to raštu, kol atsakys...

Man atsakė labai operatyviai: aš rašiau klausimą apie i.saf per manoVMI, o VMI atskambino kitą dieną. Ir taip klausiau raštu 2 kartus, paskambino 2 kartus.
2016-11-10 16:28 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337664

liepa1 rašė:

judaskinas rašė:
Sveiki, kodel man ivedus Latvijos pirkejo PVM koda ismeta, kad moketojas nerastas??? Strigau ant pirkimu ir pardavimu tarp ES :(

Man irgi tas pats. Gal jau atsakymas aiškus?

Aš "padidinimo stiklo" nespaudžiu ir sistema "nepyksta". Svarbu valstybė gera ir kodas tikras, vadinasi - teisingas. Spaudžiu "Tikrinti" - jokių perspėjimų.
2016-11-10 13:52 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337576

anema rašė:

RamintaR rašė:

anema rašė:

anema rašė:
PASIMEČIAU TARP TŲ KODŲ.
JEI SF IŠRAŠO LENKAI, SU SAVO PVM, BET KAIP SUPRANTU TURI ATSTOVYBĘ LT, TAI BUS 21 AR 48 KODAS? BŪNA KELIAI ARBA KURAS LENKIJOJE

PADĖKIT, PRAŠAU, KAS MĖNESĮ GAUSIU TOKIAS SĄSKAITAS

Pasiklauskit konkrečiau VMI.
Aš manau, jeigu lietuviško PVM nepriskaičiuojate PVM deklaracijoje, nereikia teikti i-saf.

skaičiuoju menamą, nesu įsitikinus 100 proc ar reikia smile

Geriausia pasiklausti VMI dėl PVM ir i.saf raštu ar telefonu...ramu bus, kad teisingai darai :)
2016-11-09 17:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337498

anema rašė:

anema rašė:
PASIMEČIAU TARP TŲ KODŲ.
JEI SF IŠRAŠO LENKAI, SU SAVO PVM, BET KAIP SUPRANTU TURI ATSTOVYBĘ LT, TAI BUS 21 AR 48 KODAS? BŪNA KELIAI ARBA KURAS LENKIJOJE

PADĖKIT, PRAŠAU, KAS MĖNESĮ GAUSIU TOKIAS SĄSKAITAS

Pasiklauskit konkrečiau VMI.
Aš manau, jeigu lietuviško PVM nepriskaičiuojate PVM deklaracijoje, nereikia teikti i-saf.
2016-11-05 11:16 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337017

Dorota1 rašė:
na tai ri kur čia palnegv inimas, kai tokų sąskaitų iš 300 kokios 50 ieškoti jas įkelinėti perkelinėti smile

bus smagu, kai po to vyks i.saf-e sąskaitų sugretinimas, patikrinimas - išlys neatitikimai, klaidos...
2016-11-04 10:09 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336913

Gitapita rašė:

Kokį mokesčio kodą iš PVM klasifikatoriaus nurodyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kai PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildoma informacija yra nurodyta, pvz., pakuotės užstatas, kelių vinjetės Lietuvoje suma, žyminis mokestis, rinkliava ir pan.?
Atnaujinimo data: 2016-09-26
Registracijos numeris KD-8548 Data 2016-09-25




Papildomos informacijos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, duomenys PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami ir VMI neteikiami. Todėl įmonė minėtų duomenų teikti VMI neturi.
Radau tokį paaiškinimą VMI puslapyje. Na bet man neaiškiau nė kiek. smile


Dėl kelių vinječių Lietuvoje, kai jų pirkimas yra paminėtas PVM sąskaitoje (pvz. kartu su kuru, prekėmis už mėnesį), klausiau VMI. Paaiškino, kad i.saf-e nerašyti vinječių pirkimo, tik tos PVM sąskaitos kurą ir kt. Vinjetė - rinkliava.
Nes i.saf-e neregistruojamos ....PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių ir paslaugų pirkimas, kurie nėra PVM objektai, tiekimas/teikimas (užstatai už pakuotę, žyminiai mokesčiai ir pan.).
2016-11-04 10:00 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336910

Kolukietis rašė:

RamintaR rašė:

Joobaa rašė:

Kotryna rašė:

Kolukietis rašė:
VMI , klausk ir paKOMENTUOS.

Kaip piktai......


tikrai paskambinkit, aš šiandien labai greitai prisiskambinau ;)

Aš taip darau: per Mano VMI parašau užklausimą. Iš VMI paskambina ir atsako į klausimą (gal taip laiko jiems mažiau užtrunka, nei atrašyti?).

****************
nėr buve kad jie skambintu, lauki 30 dienu ir gauni pranešimą į elektroninį paštą kad į mano vmi atėjo atsakymas.


Nebuvo, bet dabar yra. Spalį net du užklausimus per Mano VMI rašiau. Kitą dieną man atskambino...ir taip du kartus. Norėjau, kad būtų atsakymas raštu, kad galėčiau kaip įrodymą turėti, bet paskambino.
2016-11-03 16:13 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336869

Joobaa rašė:

Kotryna rašė:

Kolukietis rašė:
VMI , klausk ir paKOMENTUOS.

Kaip piktai......


tikrai paskambinkit, aš šiandien labai greitai prisiskambinau ;)

Aš taip darau: per Mano VMI parašau užklausimą. Iš VMI paskambina ir atsako į klausimą (gal taip laiko jiems mažiau užtrunka, nei atrašyti?).
2016-10-26 13:19 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336262

Aviete rašė:
Laba diena,

Pildau gaunamų sąskaitų registrą. Lenkiška sąskaitą už kurą zlotais. Kaip supratau turiu pasiversti eurais pagal buhalterinį tos deinos kursą?
Pasiskambinau į VMI paaiškino, kad galima tokių sąskaitų nepildyti.


Įdomu kodėl tokių sąskaitų nereikia pildyti i.saf-e? Koks VMI argumentas?
Lenkiška sąskaita - Invoice ar VAT faktura? Nepaskaičiuojate lietuviško PVM?
2016-10-25 17:15 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336168

Kolukietis rašė:

Mamyciuke rašė:
Dar norejau paklausti, bandziau siandien registruoti israsomas ir gaunamas PVM s-f. Kai registravau Israsomas saskaita, su pirkejais fiziniais asmenimis (turiu siu asmenu tik gimimo data, bei varda ir pavarde), ten kur PVM kodas rasiau - ND, o kur kodas/identifikavimo numeris, ka rasyti? nes raso "Nurodytas neteisingas arba neegzistuojantis pirkėjo kodas". kaip minejau, neturiu asmens kodu... Aciu.

******************
Neteisingai be kodų išrašei s-tą dabar dejuoji. Be kodų sąskaita PVM yra negaliojanti. Sąskaitoje turi būti visi numatyti įstatymu rekvizitai.


Bandyk visur ND - ir PVM mokėtojo kodas, ir Kodas (klaustuke paaiškinimas ką rašyti būtina, o jei to nėra, užteks ND)
2016-10-25 17:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336167

ausyte rašė:
Dėl iVAZ, kaip skambinau į VMI ir klausiau ar privaloma išvardinti kiekvieną vežamą prekęs, jeigu mato vnt. vienodas, atsakė, kad galima bendrai, viena eilute nurodant bendrą kiekį. O jau kai gavau iš VMI raštišką atsakymą, atrašė, kad reikia išvardinti kiekvieną prekę, taip kaip PVMs.f.Kaip jūs darote?Juk tų pozicijų būna daug...

Jeigu kelių/keliolikos prekių/paslaugų vienodas PVM klasifikatoriaus kodas - viena eilutė i.saf-e.
2016-10-24 10:12 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335908

Vikia rašė:

RamintaR rašė:

Vikia rašė:
RamintaR, ačiū :) Bandysiu išsiaiškintis

Parašysit, ką išsiaiškinot su parodos PVM? Būtų malonu smile


Na išsiaiškinau, jūs buvote teisi :) Parodoj dalyvaujam, reikes apskaičiuot pvm, o PVM klasifikatoriaus kodas bus PVM21.

Man tas pardavėjų 0 tarifas jau sufleruoja į lietuvišką PVM ir tolimesnius žingsnius. smile
Aš dar išsiaiškinau, jeigu kam aktualu, dėl pirktų lietuviškų kelių vinječių, kurias pardavėjas įrašo į PVM sąskaitą faktūrą pvz šalia pirko kuro. Pakonsultavo: kadangi kelių vinjetė yra rinkliava, visai nereikia i.saf pateikti, tik tos PVM sąskaitos faktūros kuro, paslaugų vertes ir PVM.
2016-10-22 11:42 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335858

Dorota1 rašė:
jai gaunam sąskaita iš lietuvo spašto kur neapmokestinamos paslaugos PVM , koks či akodas bus pagal klasifikatoriu?

Pirmiausia peržiūrėti klasifikatorių ir panagrinėti pavyzdžius, PVMĮ straipsnius. Sau aktualius kodus pasižymėti jau dabar. PVM5 - ....pašto...
2016-10-21 15:11 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335824

ritukse rašė:
Sveiki pardavėja išrašė sąskaitą , kurioje PVM skiriasi vienu centu nei įvedus į registrą sistema skaičiuoja ką daryti ar palinkti kaip sistema ar traukti su pastabomis

Jeigu geltona pastaba - galima įvesti taip, kaip PVM sąskaitoje faktūroje parašyta (viskas gerai). Leistina PVM matematinė paklaida. Tokių sąskaitų faktūrų bus ne viena smile
2016-10-21 13:24 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335809

Vikia rašė:
RamintaR, ačiū :) Bandysiu išsiaiškintis

Parašysit, ką išsiaiškinot su parodos PVM? Būtų malonu smile
2016-10-21 11:54 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335795

RamintaR rašė:

Vikia rašė:

Dėja, jie nieko neparašė. VAT 0% ir viskas :/

Pirma su tuo 0 tarifu sužinokit ar reikia lietuvišką priskaičiuoti. Mes parodose nedalyvaujam, bet jeigu ES perkame pvz. transp. priemonės remonto paslaugą, mums išrašo su su 0 tarifu, nes mes PVM mokėtojai, o PVM deklaracijoje įrašome į atitinkamas eilutes (23, 24 - vertė; 25, 32, 35-PVM lietuviškas).
Radau, įdomu čia dar geras VMI raštas: www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Ko...,%20kult%C5%ABros+ir+pramog%C5%B3%20rengini%C5%B3%20bei+parod%C5%B3%20lankymo,%20organizavimo+ir+papildom%C5%B3%20paslaug%C5%B3%20%20vietos+nustatymo+lentel%C4%97.pdf/d3544802-b72f-4aab-b691-83d4a0238c62

Įsivestik google Konferencijų, kultūros ir pramogų renginių bei parodų lankymo, organizavimo ir
papildomų paslaugų vietos nustatymas
2016-10-21 11:51 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335794

Vikia rašė:

Dėja, jie nieko neparašė. VAT 0% ir viskas :/

Pirma su tuo 0 tarifu sužinokit ar reikia lietuvišką priskaičiuoti. Mes parodose nedalyvaujam, bet jeigu ES perkame pvz. transp. priemonės remonto paslaugą, mums išrašo su su 0 tarifu, nes mes PVM mokėtojai, o PVM deklaracijoje įrašome į atitinkamas eilutes (23, 24 - vertė; 25, 32, 35-PVM lietuviškas).
Radau, įdomu čia dar geras VMI raštas: www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Ko...,%20kult%C5%ABros+ir+pramog%C5%B3%20rengini%C5%B3%20bei+parod%C5%B3%20lankymo,%20organizavimo+ir+papildom%C5%B3%20paslaug%C5%B3%20%20vietos+nustatymo+lentel%C4%97.pdf/d3544802-b72f-4aab-b691-83d4a0238c62
2016-10-21 11:36 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335789

Vikia rašė:

RamintaR rašė:

Vikia rašė:

RamintaR rašė:

Vikia rašė:
Sveiki, gavom invoece iš Estijos už dalyvavimą parodoje (registracija, stendu nuoma) VAT 0. Gal žinote koks PVM klasifikatoriaus kodas bus? Gal PVM48 - už Lietuvos ribų įsigytos paslaugos?
Ačiū.

Jeigu įsigytos paslaugos iš ES pagal PVMĮ 95 str. 2 d. - PVM21.
Prekės įsigytos iš ES PVMĮ - PVM16.
Šiame puslapyje jau apie tai parašyta smile




PVM16 tai tik prekių pirkimas
o PVM21 paslaugos, kurių teikimo vieta - šalies teritorija.
Paroda bus Estijoje, tai ir paslaugos bus už Lietuvos ribų įsigytos. Tai PVM21 netinka


Jums reiks paskaičiuoti lietuvišką PVM?

Na ne, nes tai ne PVM objektas Lietuvoje

Estų sąskaita su 0 VAT. O nėra parašyta "Reverse charge" ar panašiai (kodėl taikė 0%)?
2016-10-21 11:01 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335778

Vikia rašė:

RamintaR rašė:

Vikia rašė:
Sveiki, gavom invoece iš Estijos už dalyvavimą parodoje (registracija, stendu nuoma) VAT 0. Gal žinote koks PVM klasifikatoriaus kodas bus? Gal PVM48 - už Lietuvos ribų įsigytos paslaugos?
Ačiū.

Jeigu įsigytos paslaugos iš ES pagal PVMĮ 95 str. 2 d. - PVM21.
Prekės įsigytos iš ES PVMĮ - PVM16.
Šiame puslapyje jau apie tai parašyta smile




PVM16 tai tik prekių pirkimas
o PVM21 paslaugos, kurių teikimo vieta - šalies teritorija.
Paroda bus Estijoje, tai ir paslaugos bus už Lietuvos ribų įsigytos. Tai PVM21 netinka


Jums reiks paskaičiuoti lietuvišką PVM?
2016-10-21 10:04 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335761

Vikia rašė:
Sveiki, gavom invoece iš Estijos už dalyvavimą parodoje (registracija, stendu nuoma) VAT 0. Gal žinote koks PVM klasifikatoriaus kodas bus? Gal PVM48 - už Lietuvos ribų įsigytos paslaugos?
Ačiū.

Jeigu įsigytos paslaugos iš ES pagal PVMĮ 95 str. 2 d. - PVM21.
Prekės įsigytos iš ES PVMĮ - PVM16.
Šiame puslapyje jau apie tai parašyta smile

2016-10-20 16:33 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1335731

Tininga rašė:

AleksK rašė:
Laba diena,

gal žinote koks PVM klasifikatoriaus kodas yra, kai gaunama PVM sąskaita faktūra iš Registrų centro, kai PVM neapmokestinama pagal PVM įstatymo 2 str. 8 dalies 2 punktas ir 38 dalis (veikla, nelaikoma ekonomine - ne PVM objektas), čia už Nekiln.daikto kadastro duom. paketo pareng. (vykdom geodezinę veiklą). Ar reikia tokią PVM s.f. traukti į i.SAF registrą? Negalim į VMI prisiskambinti, vis užimta...

Ačiū labai.
PVM5.


Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).
Įdomu kodėl PVM5? Juk ten pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str. Konsultavotės VMI?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui