Tax.lt narys KALANKE

KALANKE
Tax.lt narys nuo
2017-03-08
Tikras vardas
Lina
Miestas / vietovė
Panevėžys
Pomėgiai
Rankdarbiai
KALANKE
forume parašė 903 žinučių

Naujausios žinutės:

2020-01-23 15:40 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1419855
Įmonė priedo savo veiklos dar pradeda ir kitą veiklą. (statyba-servisas). Nežinau kaip įmonei "skaitysis" - ar tai kita veikla bus?Jai licencijos nereikia. Ką daryti su RC įstatais(ar keisti kodus)? Ir ar VMI reikia pranešti?
2020-01-23 15:33 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1419854
Ačiū Jums.
2020-01-23 13:37 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1419846
Gal kas paaiškintų ką tai reiškia?
4. Ar reikia juridiniams asmenims mokėti ir deklaruoti avansinį nekilnojamojo turto mokestį?

Juridiniai asmenys, teikdami 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT711, iki 2020-02-17 kartu privalo deklaruoti ir 2020 m. trijų ketvirčių mokėtiną avansinį nekilnojamojo turto mokestį, jei metinė juridiniam asmeniui priklausančio mokėti nekilnojamojo turto mokesčio suma už einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną nuosavybės teise turėtą ir /arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą viršija 500 eurų. Avansinis NTM sumokamas atskirai už kiekvieną ketvirtį iki kovo 15 d., birželio 15 d. ir iki rugsėjo 15 d. Likusi suma sumokama pateikus deklaraciją KIT711 iki kitų metų vasario 15 d.
Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.
Avansiniai mokesčiai deklaruojami deklaracijos KIT711 A priede.

Ar reikia mūsų įmonei deklaruoti ir mokėti jei įmonė nuomojasi iš fizinio asmens?
2020-01-23 12:38 Darbo teisė » Sveikatos patikrinimai?? » #1419843
Supratau, ačiū Jums.
2020-01-22 17:55 Darbo teisė » Sveikatos patikrinimai?? » #1419808
Kvituke parašytas tik vienas žodis "profilaktika".
2020-01-22 15:39 Darbo teisė » Sveikatos patikrinimai?? » #1419801
Ar užtenka, kad darbuotojas atnešė tik kasos aparto čekiuką, kad grąžintume jam pinigus už apžiūrą? Ir ta būtų leidžiami ar ne?
2020-01-21 11:10 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1419735
Oje kaip gerai, galvoju būsiu jau pridirbusi. Taip išeina, kad prisk, dienpinigius reikia sulyginti su DS nustatytu DU ir kad nebūtų daugiau nei pusę DU?
Ačiū smile
2020-01-21 10:21 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1419726
Galvoju ar gerai kovo mėn.buvau padariusi.Vyko įkomandiruotę Lenkiją 3 d. 3*48=144 eurai. DS atlyginimas nustatytas buvo 650 eurų. Apskaičiavau kaip neapmokestinamus dienpinigius.Ar reikėjo prie DU pridėti ir GPM atskaičiuoti?
2020-01-21 10:03 Gyventojų pajamų mokestis » Deklaracija GPM312 » #1419725
Klausimukai:
1. ES fiz.asmeniui išmokėta už nuomą. U priede turėčiau rodyti?Bet įdomiai jis invoice žodį rašo, nors yra paprastas fizinis asmuo.
2. Išmokėta pagal individualią veiklą. Turiu rodyti L priede, kur rodomi ir darbo užmokesčio išmokėjimai?
2020-01-13 19:01 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #1419507
Sveiki, o jei direktoriui už komandiruotės kelionės laiką apmokame viengubu tarifu(pvz važiuoja savaitgalį ar po darbo valandų) .Na kelionė neapmokama pagal DK, ji kompensuojama poilsio diena arba pridedant prie atostogų. Tai mes direktoriui apmokame viengubu DU tą kelionę ir pridedame už tam tikrą kelionės valandų dieną prie atostogų. Tai kaip yra iš tikrųjų, ar negalima direktoriui ir to kelionės laiko apmokėti?
2020-01-09 14:45 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #1419372
Sveiki. Kaip žinome pagal DK 144 str.6d. už darbą poilsio d., švenčių ar viršvalandinį darbą direktoriui yra neapmokama.Bet praeitais vien.akcininkas parašė sprendimą jam apmokėti. Nuo šių metų sausio mėn. nori kad būtų viska kaip pagal DK.Tai sakykit, turi jis rašyti sprendimą kad atšaukia "aną " sprendimą ir nuo tokios tai dienos nebemokėti už darbą?
O man kai reiks skaičiuoti tai tabelyje žymiu kad dirbo, o apmoku nulį. smile
2020-01-08 18:55 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1419335
Oi kaip ačiū jums. Susivedžiau, gaunasi 89 mokėti.Tik ką reikia įrašyti F6 EILUTĖSE?Pernais eilutėse F1-F8 nurodyta to fizinio asmens iš kurio nuomoja įmonė patalpas vardas, pavardė, vertė ir laikotarpis F6 nuo 01-08.Tai ką reikia įrašyti už 2019m., gal to pačio savininko vardo, pavardę, vertę ir 01-12 mėn?
2020-01-08 18:08 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1419331
Gal gali kas padėti iš kolegų užpildyti KIT711?Išsinuomotos patalpos dar 2017m Už 2018 turiu pradeklaruota, reikia už 2019 m. pradeklaruoti.Tai kurioje eilutėje turiu įrašyti mokestinę vertę jei naudotasi visus metus? suprantu kad prie PERIMTO turto pusėje. Vertė 11900, 0,75 tarifas.
2020-01-06 17:20 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1419243
Labas vakaras. Kiek metų galioja išduotas RC išrašas dėl vidutinės rinkos vertės NTM apskaičiuoti? Turiu išrašą 2018m. , pernai pagal tą ir skaičiavau, gal šįmet taip pat galiu apskaičiuoti?
2020-01-02 15:17 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #1419166
Parduodama automobilio priekaba , kuri įmonėje apskaityta buvo kaip IT, (dar nenudėvėta) . Dabar klausimukai:
1. Jeigu parduosime įmonei, tai parduoti su 21 proc tarifu?
2. Jei parduosime fiziniui asmeniui-taip pat su 21 proc tarifu?
2020-01-02 14:06 Bendra » Darbo užmokestis » #1419161

lllaima rašė:

lllaima rašė:
Ne. Atostoginius mokėjot 12mėn. ir taikėt NPD , o DU mokėsit sausy ir tai bus 2019m. pajamos.

Atsiprašau, 2020 m. darbuotojo pajamos smile

Ačiū
2020-01-02 12:19 Bendra » Darbo užmokestis » #1419156
Dar nesupratau.Išmokėti atostoginiai už gruodį gruodžio mėn. 335,18 (prisk.).Dabar sausį skaičiuoju likusį DU po atostogų 12 mėnesio.Ir priskaičiuoju 273,68.NPD man pritaiko 273,68.Ar neturėtų būti NPD perskaičiuojamas nuo visos sumos (273,68+335,16) 608,84?
2020-01-02 11:33 Bendra » Darbo užmokestis » #1419155
Ačiū smile
2020-01-02 11:16 Bendra » Atostoginiai » #1419153
Ačiū smile
2020-01-02 11:13 Bendra » Darbo užmokestis » #1419152
Supratau, bet formulėje rašyti 555 ar jau 607?
2020-01-02 09:35 Bendra » Darbo užmokestis » #1419143
Skaičiuoju DU už 2019. gruodį. NPD jau naują formulę taikyti?
2020-01-02 09:27 Bendra » Atostoginiai » #1419142
Sveiki.Darbuotoja eina atostogų nuo šiandien 01.02 Ar atostoginius turiu skaičiuoti jau pagal naują NPD formulę?Ir VDU imti 10,11,12?Tai reiškia turiu jau už gruodį atlyginimą paskaičiuoti?
2019-12-27 09:40 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1419065
Labas rytas.
Per IMAS sistemą kryžminio sutikrinimo metu atsirado kalida, t.y mūsų įmonė nebuvo gavusi sąskaitos už 06 mėn., ir dar buvo apmokėta ji vadovo asmen.lėšomis. Kaip sutvarkyti teisingai?
IMAS įtraukti koreguojant 06 mėnesį?
FR0600 tikslinti už 06 mėnesį?
Dar reikia ir per atsk.asm parodyti kad sumokėjo. Tai į apskaitą vedu šiandienos data ir kabinu įmonės skolą vadovui?
2019-12-16 13:49 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #1418940

Gita1 rašė:
Kai pristato sąskaitą (ir matau kvite, kad mokėta įmonės kortele) vedu D 6 K 4430.
Kai pamatau išraše, kad pinigus nurašė vedu D 4430 K 271.
Jokių papildomu dokumentų nevedu.
Avansines pildau tik tada kai jis moka savo pinigais.

Aš iki šiol taip pat dariau, bet galvojau kad neteisingai. Reiškiasi darysiu kaip ir Jūs.
2019-12-16 11:29 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #1418931
O kaip kolegės vedat kai atskaitingas asmuo už prekes atsiskaito įmonės kortele?
2019-12-16 11:07 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #1418925
Vat ir nežinau, radau tokias rašytas kažkieno korespondencijas.
Bet jei ir vedu be avanso apyskaitos, vistiek avanso apyskaitoje nerodo apmokėjimo iš banko išrašo.Kažko nesusigaudau arba kažką ne taip darau. smile
2019-12-16 10:18 Bendra » Sąskaitų korespondencija » #1418920
Nesuprantu kaip įvesti. jei perka prekes atskaitingas asmuo , bet atsiskaito įmonės kortele (įmonės lėšos)
Radau pvz
Gaunam D 6 ar 2 kl
K 4430
Avanso apyslaitoje
D 4430
K 2445
Banko išraše
D 2445
K 271

Dabar gavimą įvedu per gavimą, o per kur įvesti avanso apyskaitoje?
Arba gal galima tiesiai per gavimą kaip nors vesti?
2019-12-06 19:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1418757
Turim pirkėjų permoką 2411 kredite.Ką reikia debetuoti norint sudengti kitą sąskaitą?
2019-12-06 10:36 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1418728
Gal kas turit exselinę lentelę nors minimalią pasidarę GPM313 deklaravimui, nes jaučiu jau esu prisimakalavusi.Būčiau dėkinga.
2019-12-06 10:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1418724
Laba diena.Kaip programoje parodyti, jei daleiskim išduodam prekes na kažkokios įmonės darbuotojui, o sąskaitą išrašome tik mėnesio gale.Norėtųsi , kad po tokių išdavimų būtų to žmogaus parašas, kad ateityje nebūtų problemų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui