Tax.lt narys Borga

Borga
Tax.lt narys nuo
2004-11-17
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
finansininkė
Borga
forume parašė 799 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-11-22 15:28 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1339569
Gauti pirmą pirkimo/pardavimo sąskaitą, įsivesti ir nuolatos per lėktuvėlius tikrinti į kokias sąskaitas suvaikšto, stebėti didžiąją knygą, turi ne tik programa sumesti skaičiukus, turi žinoti iš ko tie skaičiukai susideda ir viskas bus OK.
Kas liečia pradžią ir drąsą, vienas gali pats startuoti nuo "0", kitam ir sėdėjimas šalia vyr. nepadės smile . Jei žmogus tvirtai pasiryžęs imtis šio darbo, nuolatos domėtis įstatymais ir nenumoti ranka į tai, kad "čiut" balansas neina, pats be problemų užaugs iki vyr. Sėkmės.
2016-11-22 13:06 Įvairūs » DEL ATASKAITOS FR0564 PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS ES VALSTYBES » #1339494
Spauskit du kartus ant klaidos pranešimo, paraudonins kas blogai.
2016-11-22 12:59 Įvairūs » DEL ATASKAITOS FR0564 PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS ES VALSTYBES » #1339491
Juk konkrečiai parašo kur klaida, jei dėl lapo, tai ir turėtų parašyti, kad arba užpildykit arba panaikinkit. Atsistokit viršuje ant tuščio lapo, dešinį klavišą ir šalinti.
2016-11-22 10:32 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339456

ara rašė:

Borga rašė:
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės smile . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.

Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.

Galima išsaugoti iš naujo ir tie nuliukai tampa skaičiais. O šiaip rašo, kad galima teikti ir su tais nuliais. Viduje kai atidarot tą sąskaitą turėtų skaičiai būt. Rašo klaida taisoma.



Netampa skaičiais, priėmė išsaugotą ir patikslintą. Jei atidarai sąskaitą:

Apmokestinamoji vertė Mokesčio kodas Mokesčio tarifas (%) PVM suma
1500 PVM1 21 315
Viso be PVM 0
PVM suma 0
Viso su PVM 0

Ta prasme suminių skaičių nėra, atsiranda tik perrinkus PVM1. O ir klaidos nemeta.
Nors.... Žmonėms net priduoti normaliai neina, o aš jau su tikslinimais smile .

Dar klausimas, išrašėm sąskaitas norvegams, i.SAV išmetė kad blogas ir kodas ir PVM prefiksas netinka šalies kodo, gal žinot kur ieškot, kaip turėtų atrodyti pagal standartą?
2016-11-22 10:20 Pelno mokestis » Investicinis projektas pagal PMĮ 46'1 str. » #1339452
O kodėl tik už 2014 ir 2015? Pernai tikslinom 2010, 2011 metų investicinius projektus, ta prasme 5 metai atgal. Pridavėm pranešimus, tikslinom deklaracijas ir viskas tvarkoje (išskyrus kad buhalteriui teko išklausyti inspektorės moralą apie aplaidumą ir nesavalaikį duomenų pateikimą smile ).
Todėl aš manau, kad ir ateinančiais metais bus galima tikslinti 5 metus atgal, pasidalinkit savo nuomone, labai įdomu.
2016-11-22 10:00 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339438
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės smile . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.

Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.
2016-11-21 11:30 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339276

kristina_dublis rašė:

Borga rašė:
Bandau tikslinti jau pateiktą registrą, viskas tvarkoje, atidarė be jokių papildomų klausimų (ar tikrai ir pan.), bet matau visas sąskaitas su sumomis ir PVM nuliais. Ar taip turi būti? Paspaudus suminiai duomenys rodo visas sumas, tai patikslinau tik tas dvi, kurias reikėjo. Prie jų ir atsistojo skaičiukai, o kaip kitas, nejau visas atidarinėt ir perrinkinėt, kad būtų nebe su "0"?

Jūs matyt nevedėte PVM1 kodo. Aš irgi taip dariau, man visus PVM-us pripliusavo prie vertės, o PVM neliko smile . Teko subaksnoti visose sąskaitose PVM1 ir iš naujo pateikti. Tada viskas buvo idealiai kaip reikia.


Vat užtat kad tvarkingai viską suvedžiau, su visais PVM1 ir priėmė. Tikslinant tik ši problema iškilo.
Gražiausiai - VMI ne tik sistema, bet ir telefonas lūžo smile
2016-11-21 11:10 PVM » Debetinė sąskaita » #1339261
20. Ar išrašyta kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra turi būti įtraukiama į Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą (toliau – išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras)?
Išrašyta kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra turi būti įtraukiama į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

21. Ar gauta kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra turi būti įtraukiama į Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrą (toliau – gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras)?
Gauta kreditinė (debetinė) PVM sąskaita faktūra turi būti įtraukiama į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

savadai.savadai.lt/document.php?id=13987
2016-11-21 11:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339258
Bandau tikslinti jau pateiktą registrą, viskas tvarkoje, atidarė be jokių papildomų klausimų (ar tikrai ir pan.), bet matau visas sąskaitas su sumomis ir PVM nuliais. Ar taip turi būti? Paspaudus suminiai duomenys rodo visas sumas, tai patikslinau tik tas dvi, kurias reikėjo. Prie jų ir atsistojo skaičiukai, o kaip kitas, nejau visas atidarinėt ir perrinkinėt, kad būtų nebe su "0"?
2016-11-21 10:38 PVM » Debetinė sąskaita » #1339247
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD...

skaitau 1.1 punktą, ar čia pasenusi informacija?
2016-11-21 10:19 PVM » Debetinė sąskaita » #1339237
Ar tikrai registruoti kaip pardavimą, juk grąžinam pirktas prekes, manyčiau mažinam įsigytų prekių PVM (25 ir 35)?
2016-11-16 15:33 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338455

Versija2010 rašė:
Sakykit o kai trikampėje prekyboje Lietuva galutinis pirkėjas, ir turi prisiskaičiuoti PVM , kurį rodo 25,32,35 eilutėj (tik PVM suma) ar reikia tokią sąskaitą traukti, jei taip kokiu kodu, kažko baigiu nusikrapštyt plaukus nuo galvos bemislindama


Taip pat kaip pirkimo iš ES atveju: PVM16, PVM rodot "0", PVM pardavimo sumos nerodot.
2016-11-16 15:31 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338453

Dorota1 rašė:
O KOKI Koda reikia priskirti kai Bitės sąskaita gaunama ir ten yra suma už įranga su PVM


Jau PVM sąskaitų temoje mačiau panašų klausimą, ta prasme PVM neišskirtas?
2016-11-16 15:02 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338445
Neatsirenku su "išrašymo data" ir "registruota apskaitoje". Jei gaunam sąskaitą, nors ir praėjusio mėnesio, į programą vedame šio mėnesio data, na jei praėjęs mėnuo uždarytas, programa net neleis vesti praėjusio mėnesio datai. Tad ir gaunasi, kad sąskaitos data šio mėnesio. Tai ir registruota apskaitoje gaunasi šio mėnesio data. Ar mums reikėtų kažką programoje keisti? Kaip pas jus?
2016-11-16 13:13 PVM » PVM saskaita faktura » #1338389
PVM tikrai turi būti išskirtas. Ar nėra taip, kaip pas mus, kad kažką pirkot išsimokėtinai, o dabar kas mėnesį gaunat sąskaitą už paslaugas, plius šitą mokestį, kuris yra tik sumokamas. Gali būti, kad neturit pirmosios sąskaitos už įrangą, kuri sudarant sutartį buvo išrašyta visai sumai + PVM (aš ilgai direktorių kankinau, kol "rado" tą sąskaitą smile ).
2016-11-16 13:07 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo darbuotojo prašymu » #1338387

Eggluteee rašė:
Susidūriau su tokia problema... Darbuotojas atleidžiamas už pravaikštą (ne pirmas kartas). Tai pravaikšta buvo 14 d., aš ją perdaviau Sodrai. Atleidimą darau nuo 15 d.... Tačiau ką žymėti tabelyje, jei darbuotojas atėjo 15 d. tik pasirašyti ir atsiimti atlyginimo, o darbo biržos darbuotoja vis aiškina, kad atleidimo diena, turi būti paskutinė darbo diena, o aš nepažymėjau nieko (15 d.). smile smile


Mes rašom tiek kiek dirbo (prašymą parašyti ir darbas smile ) pvz. 1 valandą.
2016-11-16 12:56 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338384

Negali taip būti, turi būti "0", gal menamą PVM priskaičiuojat ir deklaruojat, todėl kažkokias klaidas meta.
[/quote]
PVM16 21 0
Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.
Va kaip rašo. Klasifikatoriuj juk nurodyta, kad PVM16 mokesčio tarifas 21 proc., todėl automatiškai ir meta tokį tarifą iSAFe.
[/quote]

25. Kaip pildyti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas užsienio valstybėje taikomas PVM tarifas, o jis nesutampa su PVM klasifikatoriuje nurodytu tarifu? N

Pagal registrų pildymo taisyklių 24.8.2 punktą, PVM tarifas i.SAF gali būti nenurodomas, jeigu PVM sąskaita faktūra gauta iš užsienio valstybės.
Tačiau į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą gali būti suvedama tokia informacija, kokia nurodyta gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Jeigu gautoje PVM sąskaitoje faktūroje PVM tarifo ir/ar sumos nėra, tai pildant duomenis i.SAF PVM tarifas nenurodomas (neatsižvelgiant į tai, kad klasifikatoriuje jo reikšmė nurodyta), jeigu PVM sąskaitoje faktūroje išskirtas užsienio valstybės PVM tarifas ir PVM suma, tai šie duomenys gali būti įrašomi į i.SAF.
[/quote]

"Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą.", kaip ir rašiau, tikriausiai priskaičiuojat menamą PVM. O turi būti tikrai "0" ir pardavimo PVM neturite deklaruoti (nebent sąskaitą gavot su PVM priskaičiuotu pardavėjo, o ne su "0"). O klasifikatoriuje 21 tik informaciniais tikslais, nes gali būti ne 21, o pvz. 9, tada bus PVM 17.
2016-11-16 11:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338345

smalsuole rašė:

RamintaR rašė:

smalsuole rašė:
Iš ES įvežtom prekėm pasirenku PVM16?

Taip, prekės PVM16,
paslaugos PVM21.

Bet nors Invoice rašo 0 proc., man meta perspėjimą, kad tarifas 21 proc. Palikti su perspėjimu ar priskaičiuot 21 proc?


Negali taip būti, turi būti "0", gal menamą PVM priskaičiuojat ir deklaruojat, todėl kažkokias klaidas meta.
2016-11-15 15:23 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338222

Rainis rašė:

lamuska rašė:
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.

Skaitykite taisykles.
Išrašyti debetiniai dokumentai rodomi išrašomų PVM s/f registre su + ženklu (normaliai kaip ir kiti pardavimai).


O kreditiniai? Gaunamų sąskaitų registre su "-"?
2016-11-15 15:19 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338220

edwardas rašė:

zekolad rašė:

edwardas rašė:
Nesu tikras, ar programa korektiškai formuoja iSAF. Jei klasifikatorius PVM 16 , PVM proc rašo nulį , PVM sumą- nulis. Kaip pas jumis?


Aš tai prie PVM16 rašiau 21 proc. gi menama skaičiuoja, todėl ir rodžiau, kad sutaptu su apskaitos duomenimis.


Praėjo su 21?


Neturėjo praeit, reikia rodyti "0". Esmė - rodome tai, ką matome gautame Invoice.
2016-11-09 13:57 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337459

kristina_dublis rašė:

Melaja rašė:

Joobaa rašė:
O BITĖS sąskaitoje, tarkim, yra "už mokėjimus telefonu" neapmokestinama PVM, reikia traukti atskira eilute šią sumą?


Kaip tik prieš akis tokia sąskaita, su išsirtais keliais eur. už mokėjimus telefonum, kurie neapmokestinami PVM, nžn. koki kodukas ar iš vis netraukt.

Tokių traukti nereikia


Klausimas toliau gal daugiau retorinis: o kaip ją "išmest" iš sąskaitos, kad skolos, sąnaudos ir sąskaitos suma suvestinėse tiktų su išrašyta tiekėjo, o į i.SAV nepatektų?
2016-11-09 13:32 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337443

Joobaa rašė:
O BITĖS sąskaitoje, tarkim, yra "už mokėjimus telefonu" neapmokestinama PVM, reikia traukti atskira eilute šią sumą?


Ir mums aktualu, ką darysite su tom sumytėm, kurios normalioje PVM sąskaitoje prikabintos kaip papildomos kažkokios neapmokestinamos?
2016-11-08 15:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1337321

dassi rašė:
Laba diena, įmonė buvo apdraudus įmonės prekes, ir mus apliejo, draudimas įvertino ir kompensavo sugadintų prekių vertės- 50%. Norėjau paklausti kaip geriau sukoresponduot: D271 bankas o K 600 savikainą, gal tikslingiau būtų K 2014 prekės skirtos perparduoti, bet tai tada ieškok sandėlio žiniaraštyje tas prekes ir taisyt įsigijimo savikainą, ar kaip?


Aplietų prekių savikainą nurašot į neleidžiamus, dėl PVM atstatymo tiksliai nebeatsimenu. Kokią gavot kompensaciją iš draudimo, mažinat neleidžiamus atskaitymus.
2016-11-08 15:42 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337316

dassi rašė:
Laba diena,norėjau paklausti, parduodam metalo laužą, pagal pvmį pvm sumoka pirkėjas. Ankčiau apskaitoje registravau sumą be pvm o deklaracijoj įrašydau pvm, o dabar kaip, registruoti tarkim, suma be pvm - 82,64, pvm - 17,36. Registruoju: D2411 - 82,64
K5002 - 82,64 nurodau PVM25


Manyčiau, kad ne. Išrašot sąskaitą su PVM, ir PVM25 bus 17,36, o apskaitoje, bent jau mes, susikūrėme atskirą 448... atvirkštinio apmokestinimo PVM, kurią tuo pat metu kredituojame ir debetuojame.
2016-11-08 14:48 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337267

ausyte rašė:
Sveiki,
pirkom prekes skirtas perparduoti iš Anglijos, jie išrašė Invoice su 0. Jie PVM mokėtojai. Tai ar reikia tokią sąsk traukti įSAF? Ir ar atsiranda skaičiuoti menamą Pirk pard PVM ? Kai jie išsstojo iš ES...


Tai kad dar neišstojo :) Viskas kaip ir standartiškai perkant iš ES.
2016-11-08 14:39 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337262
Sveiki, gal pravers, pagrindiniai:

Pirkimas iš LT PVM 21% PVM1 21
Pardavimas LT PVM 21% PVM1 21
Pirkimas iš ES prisiskaičiuotas mokėtinas PVM 21% PVM16 0
Pirkimas iš trečiųjų šalių "-" netraukiame tų sąskaitų, už kurias nėra prievolės priskaičiuoti PVM
Pardavimas ES PVM 0% PVM13 0
Pardavimas trečiosioms šalims PVM 0% PVM12 0
Netraukiamas į atskaitą PVM (automobilis, jo nuoma) PVM1 21
Pirkimas LT PVM 9% PVM25 9
Atvirkštinis apmokestinimas (statybos darbai, metalo laužas) PVM 21% PVM25 21
Pirkimas iš ES prisiskaičiuotas mokėtinas PVM 21% (paslaugos) PVM21
Pirkimas iš trečių šalių prisiskaičiuotas mokėtinas PVM 21% (paslaugos) PVM20 0
Pardavimas NE PVM objektas LT (Direktyvos 44 str.) PVM15
Pirkimas 20-33, 112 str (lizingo palūkanos) PVM5 0
Pirkimas kiti sandoriai (45 str. = Directyve 146(1)) vežėjų išrašomos sąskaitos PVM 0 PVM14 0
2016-11-04 13:40 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336983

Laurina rašė:
Sveiki. Ar reikia registruoti sąskaitą faktūrą iš fizinio asmens už patalpų nuomą, ir kokiu PVM kodu ?


Sąskaitų faktūrų teikti nereikia, tik PVM sąskaitas faktūras.
2016-11-03 15:35 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #1336864
Liuks. Ačiū labai smile
2016-11-03 15:17 Bendra » Akciju pirkimas -pardavimas » #1336857
Sveiki,

gal galite įmesti pvz. akcininko atsisakymo pirkti akcijas pirmumo teise, labai skubiai reikia, neteko susidurt.
2016-10-18 15:35 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #1335378
Laukiam ar nepasirodys sergantis darbuotojas ir nepakeis noro išeiti iš darbo. Jei nepasirodo, tvarkom atleidimo dokumentus. Ta prasme, nebūtina laukti kol pasibaigs biuletenis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui