Tax.lt narys Gintarike

G
Tax.lt narys nuo
2003-08-04
Gintarike
forume parašė 106 žinučių

Naujausios žinutės:

2004-03-19 13:01 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #69707
Bėda ta, kad PĮ buvo vedama supaprastinta apskaita (tik įrašai ūkinių op. žurnale), o UAB'e, juk dvejybinė...tai kai iš tokios situacijos išsisukti smile
2004-03-19 09:57 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #69600

angelka rašė: Jei skaičiukai kabo, vadinasi balansas nesibalansavo smile . Ieškok priežasčių įmonės apskaitoje.


PRIEŽASTIS aiški: jeigu kredituoju 38 sąskaitą įvesdama likučius (debetuoju pvz., a/s sąskaitą), tai ką reikia debetuoti dar, kad kredituočiau 38 sąskaitą ir taip ją uždaryčiau smile
2004-03-19 08:49 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #69564

angelka rašė:

Gintarike rašė: PĮ apskaita buvo vedama rankiniu būdu, o UAB pradėta - kompiuterizuotai, tad kokis gi TA k-r-e-d-i-t-u-o-j-a-n-t-i sąskaita smile


Turėdavau tokią sąskaitą 38 " likučio įvedimo sąskaita". Nors čia reikšmės neturi - kokią pasirinksi (ta prasme sąskaitų plane daugiau niekam kitam nenaudojama), tokia bus gerai. Nes ji tam tik ir tebus naudojama - balansui (likučiams) įvesti. Jei balansas - ne šleivas ne kreivas - ji užsidarys ir pamirši apie jos egzistavimą.


Iš pat pradžių ir naudojau 38 sąskaitą likučių įvedimui, bet "kabo" joje skaičiukai, o apie jos egzistavimč niekaip negaliu pamiršti, nes... nežinau kokiu įrašu ją uždaryti smile
2004-03-19 08:28 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #69553

agiedre rašė: aišku, užbalansinė

O pavyzdiniame sąskaitų plane, kokia tai galėtų būti sąskaitą?
2004-03-19 08:04 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #69544
PĮ apskaita buvo vedama rankiniu būdu, o UAB pradėta - kompiuterizuotai, tad kokis gi TA k-r-e-d-i-t-u-o-j-a-n-t-i sąskaita smile
2004-03-18 07:11 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #69191

danguolep rašė: Tas tavo nepakomentuotas "kitaip " suglūmino atsakytojus


Tai gal, mieleiji atsakytojai, neatsžvelgdami į napakomentuotą "kitaip" galėtumėte pasidalinti savo patirtimi? Forume juk buvo diskutuota apie PĮ reorganizavimą į UAB, tad negi nebuvo perkeliami likučiai?
2004-03-16 13:03 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #68714
Truputį kitaip, tai kaip??? 700 sąskaitą irgi ne pati sugalvojau, o taip patarė (užbalansinė likučių įvedimo sąsk.)
2004-03-16 13:03 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #68712
Truputį kitaip, tai kaip??? 700 sąskaitą irgi ne pati sugalvojau, o taip patarė (užbalansinė likučių įvedimo sąsk.)
2004-03-16 09:44 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #68593
Niekas nesusidūrėte su tokia situacija smile ar nesinori atsakinėti į tokius lengvus klausimus smile
2004-03-16 09:02 Apskaita & Auditas » Pradiniai likučiai » #68568
Ar teisinga sąskaitų korespondencija, perkeliant PĮ likučius į UAB:
a/s D 271 K 700
skola įmonei K 450 D 700
įmonės įsiskolinimas savininkui D 256 K 700
nuostolis D 690 K 700
2004-02-03 13:34 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #60216
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jos pildymo tvarkos patvirtinimas ĮSIGALIOJA nuo 2004 03 01:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2262...
2003-12-22 14:55 Įvairūs » Fiziniam asmeniui išmokėta 10 000 litų? » #51640
Pasitikslinimas: iš kasos išmokama 15200 Lt pagal autorinę sutartį, tai metams pasibaigus reikia pristtyti FR00036 ir FR00037?
2003-12-22 13:44 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #51615
Vilniaus VMI.
2003-12-22 09:18 Bendra » Išmokėjimas šventinę dieną » #51493
Abejingi mano klausimui? smile Gal vistik kas nors atsakytumėte?

Ačiū
2003-12-22 08:36 Bendra » Išmokėjimas šventinę dieną » #51482
Ar gali autorinė sutartis būti pasirašoma švenčių dienomis, pvz., per Kalėdas? Išmokėjimas iš kasos būtinai turi būti darbo dieną, ar gali ir tą pačią šventinę dieną? Ir kada pervesti pajamų mokestį nuo autorinio?
2003-12-11 14:13 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #49391
Ačiū Jums. smile
2003-12-11 14:13 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #49390
Ačiū Jums. smile
2003-12-11 13:59 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #49382

Balanse rašė: Taip, reikia nes pildant darbo laiko apskaitos žiniaraštį yra pažymima NS, o kai patikrins Darbo inspekcija tai kaip pagrįsite, kad tuo metu jis tikrai slaugė, jei nėra nedarbingumo lapelio šaknelės. Šiaip nedarbingumo lapelis turi dvi šakneles, kurios ir yra paliekamos abiejose darbovietėse.


Esmė tame, kad nepagrindinėje darbovietėje dirbama ne kažkur ofise, o namie (tvarkoma buhalterija), tai manau, kad šioje darbovietėje žmogus gali būti darbingas ir nereikalingas tas nedarbingumas. Kaip teisiškai, ar galima vienoje darbovietėje būti nedarbingam, kitoje dirbti tuo pačiu metu?
2003-12-10 17:55 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #49159
Dirbama dvejose darbovietėse. Tam tikrą laikotarpį mama slaugo vaiką, todėl išrašomas nedarbingumo pažymėjimas. Jis pristatomas pagrindinei darbovietei, kurioje dirbama pilnas etatas. Ar reikia pristatyti pažymėjimą nepagrindinei darbovietei, kurioje dirbama 0,5 etato, jei tai ne pačio žmogaus liga, o slaugymas?
2003-11-20 08:54 Įvairūs » INDIVIDUALI ĮMONĖ » #44490
Kokios turėtų būti sąskaitų likučių korespondencijos, reorganizuojant PĮ į UAB, pvz.: a/s likutis, pirkėjų skolos, įsiskolinimas savininkui ir kt. bei kokiomis korespondensijomis uždaryti tą likučių sąskaitą (38)?
2003-11-20 08:46 Apskaita & Auditas » Buhalterinė pažyma » #44484
Kokiais atvejais rašoma buhalterinė pažyma? (kur pasiskaityti?)
2003-11-06 09:37 Bendra » Savininko įnašas » #41275

Tiesi rašė: Darai avansinę, atsiradus kasoj pinigams padengi skolą.


Gintarike rašė: Kaip įforminti tokią situaciją: savininko įnašai neužpajamuoti , tad pradinių įnašų kaip ir nebuvo. Pirmosios operacijos, tai išlaidos: antspaudo pirkimas, įnešimas į a/s. Ar reikia išrašyti KIO? Ar geriau Avanso apyskaitą? Lieka ar nelieka skola savininkui?

Paaiškinkite plačiau smile



O jeigu neatsiranda per laikotarpį visų pinigų, kiek išlaiduota, tai lieka skola savininkui, jeigu reorganizuojama iš PĮ į UAB? Kaip atspindėti apskaitoje?

Ačiukas.
2003-11-05 16:03 Bendra » Savininko įnašas » #41159
Tai paliekate mane nežinioj? smile
2003-11-05 13:09 Bendra » Savininko įnašas » #41076
Kaip įforminti tokią situaciją: savininko įnašai neužpajamuoti , tad pradinių įnašų kaip ir nebuvo. Pirmosios operacijos, tai išlaidos: antspaudo pirkimas, įnešimas į a/s. Ar reikia išrašyti KIO? Ar geriau Avanso apyskaitą? Lieka ar nelieka skola savininkui?

Paaiškinkite plačiau smile
2003-10-31 10:53 Apskaita & Auditas » PĮ likutis į UAB » #40015
Kaip įforminti PĮ kasos likutį, kai įmonė perorganizuojama į UAB? Kokia korespondenija? Ar galima įforminti PĮ saviniko išėmimą dar praeitame laikotarpyje ar geriau perkelti į UAB kaip savininko paskolą įmonei ir palaipsniui grąžinti pinigus savininkui (kurių grynųjų nėra, o yra TIK dokumentuose). Įstatinio kapitalo iš šio likučio formuoti nebegalima, nes buvo įnešta 10000 Lt į kasą.
2003-10-08 12:14 Bendra » Su centais ar be? » #35734
[quote=Loreta]Su centais - tik pajamų mokestis, garantinis fondas ir

Sakoma, kad SODRA labai nepatenkinta smile , kai gauna įmokas su centukais, tai kaip iš tikro? smile
2003-10-08 10:00 Bendra » Su centais ar be? » #35683
Brangieji forumiečiai, patyrę buhalteriai, o kaip Jūs? smile
2003-10-08 09:36 Bendra » Su centais ar be? » #35677
Norėčiau pasitikslinti, kurios deklaracijos pildomos su centais, kurios be, bei kurie mokesčiai pervedami su centais, kurie be:

Deklaracijos:
VMI
- Pajamų (FR0453/A/B/C)- su centais,
- PVM (FR0335) - be centų,
- Kelių (FR0306) - be centų;
SODROS
- 3-SD/4-SD - su centais,
- F4 - be centų.

Mokesčiai:
VMI
- Pajamų - su centais,
- PVM - su centais,
- Kelių - su centais,
- Garant. f. - su centais;
SODRAI
- Sodrai - be centų.

Ačiukas smile
2003-10-07 14:00 Programinė įranga » Siulo SKAITA WIN. gal ka girdejot? » #35490

Paula rašė:

Paula rašė: Rasele,
pradedu dirbti su SKAITA smile ir noreciau paklausti kokias operacijas darai *bendrajame zurnale* ir kokias *operaciju zurnale*.
Ar operaciju zurnale esi susikurusi daugiau zurnalu ir kokiu?
Aciu.

Gerieji zmones,pagelbekite smile


SKAITOJE Bendrajame žurnale registruojamos visos atliktos ūkinės operacijos. šiame žurnale įrašai nevedmi, jie atkeliauja iš Pirkimų, Pardavimų, Pinigų, Operacijų žurnalo, Prekių perkėlimo, Nurašymo, Išlaidų, Ilgalaikio turto, Mokesčių paskelbimo modulių. Čia galima pamatyti, kada viena ar kita operacija buvo atlikta, kokia jos piniginė išraiška bei kokios sąskaitos šioje operacijoje dalyvavo. Operacijų žurnale fiksuojami tik įrašai ranka. Kitos operacijos į OŽ nepatenka. Šiame modulyje vedamos operacijos, kurių nėra galimybės įvesti kituose moduliuose, pvz.: mokėtini atlyginimai (DU, autorinis), valiutos pirkimo nuostoliai/pelnas ir kt.
2003-10-02 11:41 Apskaita & Auditas » Rankinė apskaita » #34547

Devi rašė: Jei panauda bus neatlygintina, tai jokių... Nebus nuo sumos, nuo kurios skaičiuoti mokesčius... Pavyzdį turiu, bet tik ne šiandien. Jei reikės - gal rytoj Pranešk...


Gal jau šiandien galėtumei atsiųsti pavyzduką (Panaudos sutarties)?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui