Tax.lt narys veren

veren
Tax.lt narys nuo
2005-01-04
Miestas / vietovė
Klp
veren
forume parašė 262 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-03-15 12:16 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #1140487
Noriu pasitikslinti:
Įmonė nusipirko daugiau kompiuterių negu jai reikia, nes gavo puikų pasiūlymą. Tik 4 iš 8 buvo pradėti eksploatuoti. Juos užpajamavau IT sąskaitoje 1200XXX, o kokioje sąskaitoje laikyti kitus kompiuterius, kurie tiesiog sandėliuojami ir turbūt dalis bus parduota, o kiti liks, kol jų prireiks pačiai kompanijai?
Ačiū
2013-02-03 13:57 Bendra » Akcininko paskola » #1128504
turiu klausimą. Visad akcininkas (įmonė A) skolindavo mūsų įmonei (B). Būdavo sudaroma sutartis. dabar gavau duomenis, jog gausim vėl pinigėlių iš akcininko. Paruošiau standartinę sutartį, o šiandien patikrinus banko išrašą matau, jog pinigėliai įkrito iš kitos įmonės (C). Tačiau akcininkas nori, kad paskolos davėjas būtų ta pati kompanija (A) kaip visada. Kaip man tokiu atveju pakoreguoti sutartį, ar galiu nurodyti, jog paskolos davėjas įmonė A, bet pinigai bus pervesti iš kitos įmonės C. Tuomet paimčiau parašą dar ir tos įmonės atstovo. Ar paskola forminu kaip visada, bet parengiu kažkokį trišalį papildomą raštą, kad gautus pinigus iš įmonės C, užskaitytume kaip akcininko (įmonės A) paskolą.
Help! smile
2013-01-11 08:51 Apskaita & Auditas » Mažos kavinės apskaita » #1120728
turiu klausimą, tų kurie turi prekių apskaitos programą: kas veda prekių gavimus: buhalteriai ar tarkim kavinių vedėjai ?(mano atveju yra tik pardavėjai), nes prekiaujame tik kava ir pyragėliais :) Man atrodo logiška, jog pajamuotų tie, kurie gauna prekes kartu su sąskaita, nes kavinė kitame mieste, sąskaitos mane pasiekia kartą per porą savaičių. ar eis tada atlikti pardavimus, kai nėra prekių sistemoje, jei bus laukiame kol aš suvesiu. juolab, kad tai tik papildomas darbas ir aš kasdien nedirbu.
lauksiu pasisakymų smile
2012-12-27 12:56 PVM » 0% pvm tarifas iš ES ir kita.. » #1116605

veren rašė:
Gal dar yra nesiruošiančių šventėms ir galės pakonsultuoti:
Mūsų Lt įmonė, PVM mokėtoja suteikė paslaugą į Lietuvą atvykusiam Italijos įmonės atstovui: tarpininkavo verčiant pokalbį, surado viešbutį, patarė verslo klausimais lietuvoje ir pan. Kokį PVM straipsnį nurodyti? 13str, ne PVM objektas?

gal yra kas pakomentuotų?
niekaip i VMI šiandien nepriskambinu :(
2012-12-22 11:59 PVM » 0% pvm tarifas iš ES ir kita.. » #1116231
Gal dar yra nesiruošiančių šventėms ir galės pakonsultuoti:
Mūsų Lt įmonė, PVM mokėtoja suteikė paslaugą į Lietuvą atvykusiam Italijos įmonės atstovui: tarpininkavo verčiant pokalbį, surado viešbutį, patarė verslo klausimais lietuvoje ir pan. Kokį PVM straipsnį nurodyti? 13str, ne PVM objektas?
2012-12-12 10:35 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1113638
Mūsų įmonė vykdo mišrią veiklą, gali atskaityti tik 2 proc pirkimo PVM.
Tokiu atveju, kai pekam prekes iš ES ir sąskaitoje nurodytas 0 proc PVM, tai mūsų atveju mes negalime priskaičiuoti PVM pirmyn atgal 9 proc (nes pirktos knygos) ir viskas? Mums turbūt reikia į PVM deklaracija traukti 9 proc pirkimo PVM, o priskaitytą pardavimo PVM į atskaitą traukiame tik 2 proc nuo paskaičiuoto 9proc. PVM? o likusi suma į sąnaudas?

Ačiū, jei kas pakomentuos, ar nukreips kur apie tai paskaityti smile
2012-12-06 16:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1112522
Suma mūsų įmonei yra didelė, lyginant su pajamomis, bet kitų akimis ta suma gali būti juokinga. Ji yra tik truputį virš 20 tūkst. Jei aš iš kart trauksiu šią sumą į sąnaudas, tai mes būsime minuse. Mes tiesiog išsinuomavome patalpas prekybos centre ir atlikome apdailos remontus, kad atitiktų mūsų parduotuvės poreikius. Pagal sutartį mes tai atliekame savo lėšomis ir mums nieko nekompensuoja. nemanau, kad tai padidina jo vertę ar tarnavimo laikotarpį. Nes jei ateis kito pobūdžio įmonė, ji persidarys pagal save.
Kitoje temoje skaičiau, kad galime į Pelno nuostolio ataskaitą traukti visą sumą, bet finansinėje apskaitoje nurašyti po truputį. O gal aš kažką ne taip supratau? Gal man nesiparinti ir tiesiog dėt viską į sąnaudas smile
2012-12-06 16:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1112512
Įmonė įsirenginėjo patalpas nuomojamose patalpose. Suma įmonei tikrai nemaža, todėl finansinėje apskaitoje įtraukus į sąnaudas būtų graudu. Palnuojame jas nurašyti per nuomos laikotarpį, bet pelno atžvilgiu, sąnaudos bus pripažintos iš kart po remonto atlikimo. O kaip visa tai parodyti? niekad nesu vedus tokių dvigubų įrašų.
finansinėje apskaitoje uzpajamuoju i ateinanciu laikotarpiu sanaudas ir kas menesi iškeliu i einamas sąnaudas. O kaip pasizymeti, jog Pelno deklaracijoje itraukti visą sumą. Ar čia tiesiog reikia pasižymėti kažkur ir tiek smile
2012-12-05 15:57 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1112150

Rainis rašė:

veren rašė:
Padėkite susidėlioti mintis:
Gaunam sąskaitas iš UK, sąskaitoje jie nurodo lietuvišką PVM kodą. Vadinasi jie registruoti mokėtojai Lietuvoje ir tokias sąskaitas mes pajamuojamės kaip lietuviškas ir nereikia PVM pirmyn atgal priskaičiuoti, tiesiog deklaruojame FR0600 kaip ir kitas Lt sąskaitas?
Esu šioje kompanijoje naujokė, tad iš senų įrašų matau, jog kompanija priskaitydavo ir mokėtiną ir grąžintiną PVM, o sąskaitoje nurodytą PVM sumą įtraukdavo į PVM sąnaudas, nes neva nenori žaisti su UK kompanija dėl susigrąžinimų (sumos mažos). B smile et man toks vedimas kažkodėl neatrodo teisingas, bet gal aš klystu.

UK įmonė turi lietuvišką PVM kodą ir sąskaitoje priskaičiuoja lietuvišką PVM?
Tuomet elgiatės kaip su bet kokia iš Lietuvos įmonės gauta sąskaita - nieko papildomai skaičiuoti nereikia.
O dėl praėjusių laikotarpių - pasitikrinkite, gal tada UK įmonė dar nebuvo registruota Lietuvoje PVM mokėtoja ir skaičiavo anglišką VAT?
Nes jei jau buvo lietuviškas PVM ir taip su juo elgiamasi, tai atsiprašau - kažkas baisaus...

Kompanija jau senai iš amazono perka knygas, jie visad nurodydavo 9proc PVM ir Lt PVM kodą. Bet įmonė vesdavo kaip užsienietiškas (priskaitydavo PVM mokėtiną ir grąžintiną), o tą sąskaitoje esantį PVM dėdavo į įmonės sąnaudas. kaip suprantu mes valstybės nenuskriaudėm, tik netiksliai fiksuodavo duomenis.
Kaip naujokė nelabai drįsau prieštarauti nusistovėjusiai tvarkai, bet jei jūs sutinkat su mano manymu, jog tai neteisinga, pabandysiu Vyr. paaiškinti :)
2012-12-05 14:54 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1112129
Padėkite susidėlioti mintis:
Gaunam sąskaitas iš UK, sąskaitoje jie nurodo lietuvišką PVM kodą. Vadinasi jie registruoti mokėtojai Lietuvoje ir tokias sąskaitas mes pajamuojamės kaip lietuviškas ir nereikia PVM pirmyn atgal priskaičiuoti, tiesiog deklaruojame FR0600 kaip ir kitas Lt sąskaitas?
Esu šioje kompanijoje naujokė, tad iš senų įrašų matau, jog kompanija priskaitydavo ir mokėtiną ir grąžintiną PVM, o sąskaitoje nurodytą PVM sumą įtraukdavo į PVM sąnaudas, nes neva nenori žaisti su UK kompanija dėl susigrąžinimų (sumos mažos). B smile et man toks vedimas kažkodėl neatrodo teisingas, bet gal aš klystu.
2012-11-27 10:00 Gyventojų pajamų mokestis » Sąnaudų kompensavimas » #1109493

veren rašė:
Labas vakaras, tikiuosi yra dar nemiegančių :)
..................................

Ar mano pamąstymas teisingas? smile
2012-11-26 19:57 Gyventojų pajamų mokestis » Sąnaudų kompensavimas » #1109438
Labas vakaras, tikiuosi yra dar nemiegančių :)
Noriu pasitikslinti: mūsų įmonė pardavė prekes ne ES valstybei, pristatymo sąlygos EXW. Tačiau mes patys samdėm įmonę eksportui įforminti. Muitinės tarpininkai mums pateikė sąskaitą (su 0 PVM), o dabar mes norime, jog pirkėjai mums kompensuotų. Jei gerai supratau šios temos diskusijas, mes jiems surašome laisvos formos dokumentą tai sumai, kurią mums išstatė muitinės tarpininkai ir viskas. Jokių čia PVM nefiguruoja? O kaip su korespondencija:
Gavom sąskaitą:
D 6 kl sąnaudos
K 4 kl skola tiekėjams

Surašom dokumentą kompensacijai:
D 2 kl Skola mums
K 6 kl sąnaudos
2012-11-16 12:03 Bendra » Darbas kasos aparatu » #1107152
Kadangi tik pirmą kartą dirbu su EKA, tai man bet kokia klaida galvos skausmas, o jums jaučiu tokių situacijų dažnai būna: žodžiu, pardavėjas padarė į kasą įdėjimą be centų, realiai EKA yra daugiau pinigėlių. Ar užtenka tarkim parašyti paaiškinimą ir vakare išimti tokią pat sumą kaip ir ryte įnešta (apyvartos per dieną nebuvo), o rytoj padaryti įdėjimą tiek kiek iš tikro yra pinigėlių EKa, ty tais 20ct daugiau. Ar iš kart padaryti dar vieną įdėjimą tiems centams?

Ačiū
2012-11-08 12:42 Mokslas » Buhalterijos apskaitos pagrindai » #1104698
Realiai šios knygos nevarčiau, tai net nežinau skirtumo tarp IV ir VII, todėl parašiau, kad ieškau naujausios. Bet turėsiu omeny jūsų pasiūlymą
2012-11-08 11:31 Mokslas » Buhalterijos apskaitos pagrindai » #1104657
Gal kas parduoda knygą „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (7 laida)? Mokėčiau iki 100lt smile
2012-11-08 08:11 Bendra » Vel komandiruotė... » #1104490

Tininga rašė:

veren rašė:
jei įmonės vadovas skrenda į užsienį. Bilietai pirkti į abi puses, tačiau grįžimo data vėlesnė nei komandiruotės pabaiga, ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei bilieto kaina nėra brangesnė nei komandiruotės pabaigos dieną?
Kažkur skaičiau apie tai mokesčių komentarą, o kai dabar reikia neberandu
Jei tai nebuvo būtinybė (pvz. nebuvo bilietų reikiamu metu ar dar kas nors), tai sakyčiau - neleidžiami. Arba, jei būtų laikoma, kad vadovas tai darė dėl asmeninės naudos, - pajamos natūra (tada leidžiami). smile
Gal ten ką rasit.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000111401

Ačiū.
kai dirbau kitoje kompanijoje, kolegė buvo susidūrusi su tokia situacija ir prašė VMI išaiškinimo, gaila, kad nebedirbu ten ir nebėra kam pažiūrėt VMI atsakymo.
2012-11-07 15:10 Bendra » Vel komandiruotė... » #1104363
jei įmonės vadovas skrenda į užsienį. Bilietai pirkti į abi puses, tačiau grįžimo data vėlesnė nei komandiruotės pabaiga, ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei bilieto kaina nėra brangesnė nei komandiruotės pabaigos dieną?
Kažkur skaičiau apie tai mokesčių komentarą, o kai dabar reikia neberandu
2012-11-07 13:50 Bendra » Darbo sutartis » #1104294

Tininga rašė:

veren rašė:
Kolkas įmonė neturi savo ofiso, todėl vadovų su vadove sudaryta nuotolinė DS. Joje nurodyta, kad darbo vieta - jos namai. Dabar jai paskirta komandiruotė 1d į Norvegiją, bet ji nori pasilikti ilgiau ir dirbti būdama ten, bet jau ne kaip komandiruotėje. Ar būtų tinkama, jei aš tam laikotarpiui pakeisčiau DS punktą, kuriame nurodyta darbo vieta? Ar visgi taip negalima?
Tai reikia papildyti darbo sutartį prieš jai išvykstant, ir tiek... smile

Jei gerai supratau tai man punktą 1.1, kuriame nurodyta darbo vieta, užtenka papildyti dar viena darbo vieta? ir tuomet ji galės dirbti arba savo namuose arba Norvegijoje? Ar taip? smile
2012-11-07 13:27 Bendra » Darbo sutartis » #1104281
Kolkas įmonė neturi savo ofiso, todėl vadovų su vadove sudaryta nuotolinė DS. Joje nurodyta, kad darbo vieta - jos namai. Dabar jai paskirta komandiruotė 1d į Norvegiją, bet ji nori pasilikti ilgiau ir dirbti būdama ten, bet jau ne kaip komandiruotėje. Ar būtų tinkama, jei aš tam laikotarpiui pakeisčiau DS punktą, kuriame nurodyta darbo vieta? Ar visgi taip negalima?
2012-11-06 12:41 Bendra » Dukterinė įmonė » #1103790
Kuo giliau į mišką, tuo mažiau atrodo žinau smile
Lietuvos UAB ruošiasi steigti dukterinę įmonę ir valdyti 90 proc naujos įmonės akcijų. Norėjau pasiteirauti, kas turėtų dengti steigimo išlaidas? Bandžiau skaityti VAS, bet kai niekad nesu realiai su tuo dirbusi, man atrodo sudėtinga.
Suprantu tik, kad formuojant įstatinį kapitalą, mūsų UAB turės pervesti pinigėlius ir juos parodyti kaip investicijas į asocijuotas įmones. O kaip kitos išlaidos, visokie notaro patvirtinimai, konsultacijos ir tt? Ar tai mūsų įmonės išlaidos? mūsų įmonė jau net perka įrengimus savo vardu, kurie bus išvežti į naują įmonę. Kaip suprantu paskui išrašysiu jiems sąskaitą už tas prekes ir tiek
Žodžiu, esu panikoje
2012-10-30 13:49 Bendra » Sąskaitą išrašyta įmonei o žmogus ją apmoka iš asmeninės banko sąskaitos » #1102400
Dar klausimėlis, jei įmonė A apmokėjo įmonei B skirtą sąskaitą, ar galime tai sumai sudaryti paskolos sutartį? Nes apmokėjusi įmonė nenori, jog šiaip liktume jai skolingi? Ansčiau jie pervesdavo mums pinigus, kad apmokėtume, o šį kartą tiesiogiai patys apmokėjo. Įforminau ir tai sumai paskolos sutartį bet dabar suabejojau
2012-10-22 14:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1100502

gabkiss rašė:
Sveiki, Kokia sąskaitų korespondencija susidariusios mūsų įmonės permokos VMI - 42 Lt?


kaip suprasti susidariusi permoka? Iš ko ta permoka? Jūsų likučiai su VMI neatitinka ar kaip?
2012-10-17 12:00 Įvairūs » Filialo steigimas EU kaip tvarkyti mokesčius? » #1099179

agne2 rašė:
Sveiki,
kadangi šioje temoje daug neatsakytų klausimų, tad bandau ją vėl prikelti, gal atsirado daugiau narių susidūrusiu su filialais ES narėse?
Mūsų UAB-as ruošiasi atsidarinėti filialą Latvijoje (prekybos vietą). Man kaip buhalterei iškyla daug klausimų dėl apskaitos. Suprantama buhalterinę apskaitą pagal LV įstatymus ves ten vietinė buhalterė. Tačiau, kokios apskaitos vedimo subtilybės mūsų UAB-ui? Niekaip negaliu rasti kažkokių konkrečių nurodymų lietuviškuose teisės aktuose ar įstatymuose? Ar mums iatsiras prievolė vesti konsoliduotą FA? Ir kaip su filialo steigimo išlaidomis? Ar galima iš UAB-o lėšų mokėti visus steigimo mokesčius bei rengiant prekybos patalpas Latvijoje sąskaitas apmokėti iš LT UAB-o lėšų? Kaip tai turėtų atsispindėti mūsų apskaitoje?
Ačiū labai iš anksto tiems, kad pasidalins savo patirtimi.

mane irgi domintų tokia informacija, tik filialaas ne ES, o Norvegijoje planuojamas
2012-10-17 11:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1099175
Nežinau ar būtina, bet man taip atrodo teisinga, nes kokį kartą gali ir nesuskubti atnešti dokumentų, o gal nuėmė daugiau, o įnešė mažiau ir pan. Kažkas iš Tax dalyvių yra sakę, jog reikia fiksuoti tokius veiksmus, kokie ir buvo atlikti: nuimti pinigai atsidūrė pas atskaitingą asmenį, atskaitingas asmuo pinigus įnešė
2012-10-16 14:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1098854
aš darau taip:
kai vedu duomenis pagal banko išrašą tai fiksuoju D Atsk asmenys K bankas . Manau tai būtina, juk direktorius gali ir neįnešti pinigų.
O kai įneša, tada D kasa K Atsk asmenys
2012-10-09 16:47 Bendra » Kasa » #1097459
man visa ši situacija labai nepatinka, bet taip liepia daryti vadovas. Pinigėlius kasdien į seifą deda ir kaupia savaitę ar net daugiau, nes apyvartos mažos. Siūliau jiems tiesiog išnulinti su Z ir ryte vėl įdėti, bet ji nesutinka.
2012-10-09 16:45 Bendra » Del darbo su EKA » #1097458
Noriu teisingai įforminti darbą su eka:
paskyriau atsakingus asmenis už kasos aparatų naudojimą (nurodžiau pareigas).
Nustačiau įsakymu kada išimami iš EKA pinigai, kur jie laikomi iki inkasacijos, kas atsakingas už seife laikomus pinigus, kas atsakingas už atliekamas inkasacijas.
Kokius įsakymus dar turėčiau paruošti.
Ačiū
2012-10-09 16:33 Bendra » Kasa » #1097456
Bet ar taip bus gerai, kai seife bus abiejų inkasuoti pinigėliai? Juk vieną dieną dirba vienas, kita dieną kitas. o prie pinigėlių seife gali prieiti bet kuris. Tai dirbantis tą dieną yra atsakingas už visus pinigėlius seife. Čia aš taip manau
2012-10-09 14:50 Bendra » Kasa » #1097412
Ačiū Raini.
Būtų viskas aišku, jei vakare išimtų pinigėlius, o ryte juos įdėtų. Bet jie nori vakarais viską išimti, o ryte nieko nėįdėti.
vadinasi darysiu per atskaitingus asmenis, bet kaip teisingai parodyti tai buhalteriškai. Tarkim pirmadienį išėmė iš EKA
D 243 (atskaitingi), bet kokiammogui konkrečiai priskirti. Juk kitą dieną jau kitas asmuo padės pinigėlius į seifa ir jie bus bendram katile? ar galiu tiesiog susikurti atskaitingą asmenį bendrai "Barmenai" ir jų pareigybinėse bei tvarkos taisyklėse nurodyti, jog už visus pinigus seife atsakingas tą dieną dirbantis asmuo.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui