Sveiki,
turiu tokią susidariusią situaciją, skaitau įstatymus (buhalteris turi būti ir teisininkas), skaitau 30-'a, bet jau susimaišiau tiek kad prašau pagalbos.
Yra viena įmonė su vienu akcininku (100% valdo), ji yra PVM mokėtoja, senai perkopusi 100 000 lt ribą. Dar tas pats žmogus turėjo IĮ ir dabar ją pertvarkė i UAB, akcijas perrašė savo dukrai. Ar reikia tai naujai pertvarkytai įmonei registruotis PVM mokėtoja (vadovautis PVMĮ 71 str. dėl susijusiu kontroliuojančių asmenų) ar ta nauja pertvarkyta įmonė gali nesiregistruotis privalomai dėl šito PVM mokėtoju.
Pastaba - įmonių abiejų ta pati veikla.
Labai ačiū.
Tax.lt narys kristinele

- Tax.lt narys nuo
- 2003-08-07
- kristinele
- forume parašė 168 žinučių
kristinele naujausios žinutės:
vovere rašė:
Ačiū ir aš tą patį mąstau. dar viena nuomonė visgi širdelei ramiau

laba diena,
bandysiu prašyti Jūsų pagalbos, kadangi prisiskaičius įstatymų ir prisiklausius konsultacijų visai galva susisuko, tai bandau išaiškinti situaciją gal galėsite kiek nors padėti:
2007 12 31 dienai UAB turėjo nemažai NT, tai buvo įsigyti butai ir per 2008 metus jie buvo remontuojami, rekonstruojami. 2008 metais 05 23 buvo atliktas iš naujo masinis vertinimas. Faktas kad suma padidėjo. Bet per 2008 metus buvo parduoti 4 butai.
Šiai dienai turiu naujus vertinimus tik likusių butų ir buvusių buhalterių paliktas sumas t.y. visu dar buvusių butų ir dar nerekonstruotų, t.y. 2008 01 01 turėtą turtą pagal tas sumas buvo pateikta 2008 02 01 deklaracija už 2007 metus.
Ar pildant deklaraciją už 2008 metus man žiūrėti tik 2008 12 31 dienai turimą turtą ir jų vertes? Ar dar reikia ką nors kur nors išskirti.
Labai ačiū.
bandysiu prašyti Jūsų pagalbos, kadangi prisiskaičius įstatymų ir prisiklausius konsultacijų visai galva susisuko, tai bandau išaiškinti situaciją gal galėsite kiek nors padėti:
2007 12 31 dienai UAB turėjo nemažai NT, tai buvo įsigyti butai ir per 2008 metus jie buvo remontuojami, rekonstruojami. 2008 metais 05 23 buvo atliktas iš naujo masinis vertinimas. Faktas kad suma padidėjo. Bet per 2008 metus buvo parduoti 4 butai.
Šiai dienai turiu naujus vertinimus tik likusių butų ir buvusių buhalterių paliktas sumas t.y. visu dar buvusių butų ir dar nerekonstruotų, t.y. 2008 01 01 turėtą turtą pagal tas sumas buvo pateikta 2008 02 01 deklaracija už 2007 metus.
Ar pildant deklaraciją už 2008 metus man žiūrėti tik 2008 12 31 dienai turimą turtą ir jų vertes? Ar dar reikia ką nors kur nors išskirti.
Labai ačiū.
laura9 rašė:
tame reikalas kad įrašytas tik verslo liudijimo numeris o kur rašosi asmens kodas ten tuščia ???? Visiškame pasimetime

Sveiki,
noriu paklausti pildant 471 neturiu fizinio asmens kodo, tik verslo liudijimo nr.. Skambinausi i VMI trumpuoju numeriu, tai pradžioje vietoj atsakymo buvo ilga pauzė, tada klausinėjimasis, ir paskui pasakė kad surašyčiau tarkim visus 3 arba 4.
Perskaičiau visą temą ir mąstau negi nei vienas nebuvo su tuo susidūręs. Prašau patarkit ką daryti, ne turiu ne vieną aš tokį kvytuką.
labai ačiū.
noriu paklausti pildant 471 neturiu fizinio asmens kodo, tik verslo liudijimo nr.. Skambinausi i VMI trumpuoju numeriu, tai pradžioje vietoj atsakymo buvo ilga pauzė, tada klausinėjimasis, ir paskui pasakė kad surašyčiau tarkim visus 3 arba 4.

Perskaičiau visą temą ir mąstau negi nei vienas nebuvo su tuo susidūręs. Prašau patarkit ką daryti, ne turiu ne vieną aš tokį kvytuką.
labai ačiū.
laba,
paklausiu nes negera visai ant dūšios, gal ir žinau aš tą atsakymą,(o gal ir klystu) bet labai gerai kai jį kas nors užtvirtina.
Įmonė PVM mokėtoja teikia paslaugas (darbai statybose)) Norvegijoje. Išrašant sąskaitą rašom su 0 PVM tarifu. O kaip su PVM deklaraciją ar į 18 eilutę?
labai dėkoju už atsakymą.
paklausiu nes negera visai ant dūšios, gal ir žinau aš tą atsakymą,(o gal ir klystu) bet labai gerai kai jį kas nors užtvirtina.
Įmonė PVM mokėtoja teikia paslaugas (darbai statybose)) Norvegijoje. Išrašant sąskaitą rašom su 0 PVM tarifu. O kaip su PVM deklaraciją ar į 18 eilutę?
labai dėkoju už atsakymą.
Sveiki,
prašau Jūsų pagalbos nes niekad nesusidūriau su tokiais dalykais (viskam būna pirmas kartas
). Pabandysiu išaiškinti situacija, gal kas užves ant teisingo kelio:
UAB nusipirko pastatą ir užpajamavo kaip ilgalaiki turtą. Ten darė stiprų remontą kurio darbai smarkiai jį pagerino. vienus butus išnuomavo, vieną pasiliko sau kaip administracines patalpas , kitus žada parduoti.
kol kas jokie aktai apie sunaudotas medžiagas nesurašyti. medžiagos su pajamuotos i sandėlį.
Ar galėjo įmonė skaičiuoti nusidėvėjimą? Man čia iškilo klausimas. ir dar : gal visas medžiagas reikėjo kelti i nebaigtą statybą?
Tikrai nelabai turiu supratimo. Tik tiek kad pasiėmiau tvarkyti buhalteriją, o jaučiu kad tvarkos nėra. Gal aš ir klystu, bet gal kas pasufleruos kaip su tais butų pardavimais. Juk man reiks susiskaičiuoti 1 kvadratinio metro savikainą, kad galėčiau parduoti (kiek suprantu įeina visos medžiagos sunaudotos, nekilnojamo turto mokestis kas dar?)
Dėkui.
prašau Jūsų pagalbos nes niekad nesusidūriau su tokiais dalykais (viskam būna pirmas kartas

UAB nusipirko pastatą ir užpajamavo kaip ilgalaiki turtą. Ten darė stiprų remontą kurio darbai smarkiai jį pagerino. vienus butus išnuomavo, vieną pasiliko sau kaip administracines patalpas , kitus žada parduoti.
kol kas jokie aktai apie sunaudotas medžiagas nesurašyti. medžiagos su pajamuotos i sandėlį.
Ar galėjo įmonė skaičiuoti nusidėvėjimą? Man čia iškilo klausimas. ir dar : gal visas medžiagas reikėjo kelti i nebaigtą statybą?
Tikrai nelabai turiu supratimo. Tik tiek kad pasiėmiau tvarkyti buhalteriją, o jaučiu kad tvarkos nėra. Gal aš ir klystu, bet gal kas pasufleruos kaip su tais butų pardavimais. Juk man reiks susiskaičiuoti 1 kvadratinio metro savikainą, kad galėčiau parduoti (kiek suprantu įeina visos medžiagos sunaudotos, nekilnojamo turto mokestis kas dar?)
Dėkui.
kristinele rašė:
labai prašau pagalbos gal kas padės, tikrai nesuprantu čia to pildymo

Sveiki,
prašau jūsų pagalbos nes visai pasimečiau pamačiusi toki tabeli kuriame visaip išmėtytos komandiruotės (nežiūrima supiltos visos i 1 eilutę, tarpuose kažkokie skaičiai; antroje eilutėje irgi kažkokios valandos)Prašau pagalbos gal kas tvarkote ar žinote kaip pildosi tabelis vairuotojų-ekspeditorių. nes pasiėmiau tvarkyti firmelę viskas lyg ir aišku, bet va čia ir STOP. Žinau tik tiek kad vairuotojas vairuodamas tarkim kažkoki tralą negali važiuoti daugiau kaip 10 val per dieną. Tarkim po komandiruotės aš gaunu iš vairuotojo toki lapą su pravažiuotoms dienoms ir val.(Pas juos atlyginimas fiksuotas, parašyta darbo sutartyse kad 8 val per dieną, o per komadiruotes pagal tarybos reglamentus) Nelabai sekasi tuos reglamentus rasti. Visai susipainiojau kaip kokioj eilutėj rašyti tas val. Nes komandiruotė K žymima trečioj.
Jei kas supratote mano minčių kratinį būsiu dėkinga už paprotinimą.
prašau jūsų pagalbos nes visai pasimečiau pamačiusi toki tabeli kuriame visaip išmėtytos komandiruotės (nežiūrima supiltos visos i 1 eilutę, tarpuose kažkokie skaičiai; antroje eilutėje irgi kažkokios valandos)Prašau pagalbos gal kas tvarkote ar žinote kaip pildosi tabelis vairuotojų-ekspeditorių. nes pasiėmiau tvarkyti firmelę viskas lyg ir aišku, bet va čia ir STOP. Žinau tik tiek kad vairuotojas vairuodamas tarkim kažkoki tralą negali važiuoti daugiau kaip 10 val per dieną. Tarkim po komandiruotės aš gaunu iš vairuotojo toki lapą su pravažiuotoms dienoms ir val.(Pas juos atlyginimas fiksuotas, parašyta darbo sutartyse kad 8 val per dieną, o per komadiruotes pagal tarybos reglamentus) Nelabai sekasi tuos reglamentus rasti. Visai susipainiojau kaip kokioj eilutėj rašyti tas val. Nes komandiruotė K žymima trečioj.
Jei kas supratote mano minčių kratinį būsiu dėkinga už paprotinimą.
Rainis rašė:
labai ačiū. Vadinasi neprigribavau


Sveiki,
prašau pagalbos nes perskaičius visą temą tik galva susimaskatavo.
Pertvarkėm II į UAB. Akcininkas vienas. Sprendime pertvarkant įmonę buvo parašyta kad įstatinis kapitalas suformuotas iš piniginių lėšų. Pertvarkant įmonę 5000 lt buvo banke, 5000 Lt buvo kasoj. Savininko įnašai visi atiduoti prieš pertvarkant. Balanse pelnas buvo 12000 Lt.
Kaip man sukoresponduoti sąskaitas kad 10000 lt atsirastu kaip istatinis:
K 3011
D ?
Turto jokio nebuvo. Prašau padėti neišmanėlei
Labai Jums ačiū.
prašau pagalbos nes perskaičius visą temą tik galva susimaskatavo.
Pertvarkėm II į UAB. Akcininkas vienas. Sprendime pertvarkant įmonę buvo parašyta kad įstatinis kapitalas suformuotas iš piniginių lėšų. Pertvarkant įmonę 5000 lt buvo banke, 5000 Lt buvo kasoj. Savininko įnašai visi atiduoti prieš pertvarkant. Balanse pelnas buvo 12000 Lt.
Kaip man sukoresponduoti sąskaitas kad 10000 lt atsirastu kaip istatinis:
K 3011
D ?
Turto jokio nebuvo. Prašau padėti neišmanėlei

Rolanda rašė:
Vadinasi draudžiu ir nekvaršiju nei sau nei kitiems galvos. Ačiū

Turiu klausimuką dėl automobilio panaudos. Dirbu viename UAB direktore, ten yra sudaryta sutartis dėl auto panaudos esant reikalui kažkur važiuoti ir pan. taip pat kompensuoti kurą smulkus remontas, esant reikalui ir draudimas. Taip pat dirbu savo vyro firmoje kur tas mano automobilis irgi naudojamas pagal panaudą. Ar gali šita firma (vyro) sumokėti draudimą, nes sutartyje tai parašyta.Praktiškai aš (vyro) firmoje tą auto naudoju daugiausiai. Logiškai mąstant tai gali, bet ar nesigaus čia tai kad tas pats auto per dvi firmas panaudos sutartis, nos pagal jei neprieštarauja trečia šalis galiu ji naudoti.Nežinau gal pati ir atsakiau į savo klausimą?
Loreta13 rašė:


Sveiki, norėjau kad pasufleruotumėte: firma pasinaudojusi omnitelio pasiūlymu nusipirko kompą. Ten figuravo prisijungimas prie interneto ir nuolaida kompui. Gavau sąskaitą kad kompas 550 lt (nešiojamas). Kažkas panašaus kaip išsimokėtinai, bet toks žodis sutartyje nefiguruoja.Kiek suprantu kiekvieną mėn gausiu sąskaitą mokestis už interneto paslaugas ir dar kažkoks papildomas mokestis, bet tai realiai bus už kompą, tik nežinau kaip tai skambės sąskaitoje.patarkite kaip daryti. Įsakyme ilgalaikis turtas nuo 1000 lt, bet nelogiška iškarto dėti šitą kompą į sąnaudas. Variantai arba perrašyti įsakymą ir tarkim ilgalaikį padaryti nuo 500 (firma tik įsikūrusi tai galiu dar "pažaisti"), arba palikti iki metų pabaigos kaip trumpalaikį turtą ir gale metų nurašyti? Gal kas buvote susidūrę su tokiom akcijom? Sutartyje dėl interneto parašyta tik kad abonentui parduodamas kompas su nuolaida, daugiau apie tai nieko neužsiminta.
Sveiki, turiu galvos skausmą, akcininkai sumąstė įdarbinti iš Ukrainos darbuotojus (statyba), skaitau visokius įstatymus kaip ir susipažinau šiek tiek, bet nelabai aišku, tarkim mūsų firma Lietuvoje, bet mes atliekame darbus Švedijoje. Gaunasi kad įdarbinam čia Lietuvoj bet siunčiam į užsieni. Gal kas susidūrė su tokia situacija, gal galite pasidalinti patirtimi. manau kad yra kažkokių plonybių, man dar kol kas "tamsus miškas"

: Aš ir pats tą įstatymą lankstau kaip man patogiau, bet jisai sako, kad mokama už" jau išleistą"
Nejaugi Laura taip negerbi Lietuvos įstatymų?
[/quote]
Įstatymas aiškus, o mano atveju tai visa labai paprasta aš tą pakuotę tik įsivežiau 2007 m. ir absoliučiai nieko nepardaviau. tai mokėti nieko ir nereikia. Bet man matyt mazgai susisuko, tada klausiu kitaip.deklaraciją visvien juk reikia pildyti? ir kokioje tada eilutėje rodyti kad tik įsivežiau bet neišleidau į vidaus rinką, kad mokesčio neskaičiuotu. Ar rodyti kad importuota ir išleista i vidaus rinka, mokestis pasiskaičiuoja bet nesimoka? kažkas nelogiška. Arba aš grybauju. Ką ne taip tada darau ar įrašau?


Įstatymas aiškus, o mano atveju tai visa labai paprasta aš tą pakuotę tik įsivežiau 2007 m. ir absoliučiai nieko nepardaviau. tai mokėti nieko ir nereikia. Bet man matyt mazgai susisuko, tada klausiu kitaip.deklaraciją visvien juk reikia pildyti? ir kokioje tada eilutėje rodyti kad tik įsivežiau bet neišleidau į vidaus rinką, kad mokesčio neskaičiuotu. Ar rodyti kad importuota ir išleista i vidaus rinka, mokestis pasiskaičiuoja bet nesimoka? kažkas nelogiška. Arba aš grybauju. Ką ne taip tada darau ar įrašau?
[
I Jeigu man yra patogiau pakuotės apskaitą vesti pagal įsivežimą ir tai nedaro jokios žalos valstybei, tai kodėl turėtų būti blogai ir prie ko čia užsipajamavimas dar kartą?
[/quote]
Manau nesu vienintelė taip darydama , nemanau kad čia nusikaltimas, tik vat prašau patarimo (nes pirmą kartą su ta pakuote susiduriu) kaip rodyti ataskaitoje, deklaracijoje tai kaip ir aišku. Klausiu dėl to kad gaunasi neatitikimas.
I Jeigu man yra patogiau pakuotės apskaitą vesti pagal įsivežimą ir tai nedaro jokios žalos valstybei, tai kodėl turėtų būti blogai ir prie ko čia užsipajamavimas dar kartą?

Manau nesu vienintelė taip darydama , nemanau kad čia nusikaltimas, tik vat prašau patarimo (nes pirmą kartą su ta pakuote susiduriu) kaip rodyti ataskaitoje, deklaracijoje tai kaip ir aišku. Klausiu dėl to kad gaunasi neatitikimas.
sveiki, norėjau paklausti, sakykite jei aš importuoju dažus ir tarkim realiai neparduodu, bet noriu deklaruoti ir parodyti kaip išleistą į vidaus rinką (nes realiai visvien aš ją parduosiu , nors vedam pakuočių tą žurnalą bet geriau iškarto susimokėti) tai deklaracijoje viskas aišku, o ataskaitoje irgi rodyti kad vis dėlto būktai ji išleista į vidaus rinką ar parodyti kaip iš tikro yra, t.y. ji lieka sandėlyje.
Teisingai - tai taip. Tik sekanciais metais į ateitį butinai atsiminti kad turejai likuti
Aš irgi kosmetika pilstau iš buteliu ir dažus semiu iš maišu - pakuotes apskaita vedama ir keblumu nesudaro.
Kiti , taikydami optimalumo principą nesismulkina apmokestina įvežant.[/quo
Ačiū už pagalbą.
Aš irgi kosmetika pilstau iš buteliu ir dažus semiu iš maišu - pakuotes apskaita vedama ir keblumu nesudaro.
Kiti , taikydami optimalumo principą nesismulkina apmokestina įvežant.[/quo
Ačiū už pagalbą.
[
Del plastikines taros
1 . Deklaruoji - kad įsivežei
2. Deklaruoji kad liko sandelyje užpildyta pakuote
Mokescio nera
Na jei ta tara, kurią įsivežei į Lietuvą - dar buvo dežėje ar ant padeklo - kiti niuansai
ta tara buvo tik plastikinės kelios dėžės į kurias supilti dažai. pats paprasčiausias variantas :) vadinasi kai aš viską išsemsiu tada ir sumokėsiu?
o kokias ataskaitas reikia siusti aplinkos departamentui? Ar irgi tik kai viską " išsemsiu"? Taip išeina jei protingai mąstau kad turėsiu sumokėti tik už tas plastikines dėžes kurios jau bus tuščios kažkada?
Del plastikines taros
1 . Deklaruoji - kad įsivežei
2. Deklaruoji kad liko sandelyje užpildyta pakuote
Mokescio nera
Na jei ta tara, kurią įsivežei į Lietuvą - dar buvo dežėje ar ant padeklo - kiti niuansai
ta tara buvo tik plastikinės kelios dėžės į kurias supilti dažai. pats paprasčiausias variantas :) vadinasi kai aš viską išsemsiu tada ir sumokėsiu?
o kokias ataskaitas reikia siusti aplinkos departamentui? Ar irgi tik kai viską " išsemsiu"? Taip išeina jei protingai mąstau kad turėsiu sumokėti tik už tas plastikines dėžes kurios jau bus tuščios kažkada?
laba,
bandysiu užduoti turbūt "durną" klausimą:
pirmą kartą turiu reikalą su pakuotėm labai prašau pagalbos:
pirkom dažus plastikinėje statinėje iš ES, bet pardavėm tarkim tik 20 litrų ir tuos dažus supylėm į kliento (fizinio asmens) tarą. Klausimas : ar man reikia mokėti pakuotės mokestį ir ar reikia deklaruoti visą tai nes neįsivaizduoju kaip rašyti deklaracijoje jei tai ne mūsų o kliento tara.gal kas buvo susidūręs su tokia situacija? gal galėtumėte ant kelio užvesti?
bandysiu užduoti turbūt "durną" klausimą:
pirmą kartą turiu reikalą su pakuotėm labai prašau pagalbos:
pirkom dažus plastikinėje statinėje iš ES, bet pardavėm tarkim tik 20 litrų ir tuos dažus supylėm į kliento (fizinio asmens) tarą. Klausimas : ar man reikia mokėti pakuotės mokestį ir ar reikia deklaruoti visą tai nes neįsivaizduoju kaip rašyti deklaracijoje jei tai ne mūsų o kliento tara.gal kas buvo susidūręs su tokia situacija? gal galėtumėte ant kelio užvesti?
Prašau pagalbos: 2007 metų vidury IĮ buvo pertvarkyta į UAB. Kadangi iki 2007 10 01 teikėm metinė peno deklaraciją už 2006m tai kaip individuali įmonė pasinaudojom 25000 lengvata(neapmokestinom tos dalies pelno mokesčiu). Dabar man reikia teikti avansinę pelno mokesčio deklaraciją, pagal 2006 metų pelną, ten 0430 deklaracijoje rašosi pelno mokesčio suma.Bet kaip ir minėjau ji ne nuo viso pelno paskaičiuota.Kokią man pelno sumą rašyti, faktiškai turėčiau rašyti tik tą dalį kuri ir paskaičiuota 2006 metų deklaracijoje. O kai teiksiu už paskutinį ketvirtį deklaraciją tada ir išaiškės kiek man reikia primokėti?
Ar nenusišnekėjau?
Ačiū.
Ar nenusišnekėjau?

Ačiū.
Na ir kas kad viršija, bet sąskaita išrašyta ne įmonei, o fiziniam asmeniui. Aš nepildyčiau, o be to keli post'ai aukščiau analizuota analogiška situacija
[/quote]
Nu ir liuks!
Ir aš šiaip buvau tos nuomonės, bet va išmuša kartais iš vėžių atrodo ir žinomi dalykai.
Geros dienos

Nu ir liuks!

Ir aš šiaip buvau tos nuomonės, bet va išmuša kartais iš vėžių atrodo ir žinomi dalykai.

Geros dienos

asmon rašė:
Tai va visai "susibalamūtijau"

UAB steigėjas (fizinis asmuo) sumokėjo notarui už paslaugas (išrašyta sąskaita fiziniam asmeniui) 2007m. gruodi. UAB įregistruota 2008m sausio mėn. Tai vis dėlto durnam daiktui paaiškinkit reikia man pildyti 471 ar ne? suma viršija leistinas nedeklaruotinas sumas.
Labas visiems, norėjau paklausi gal kas turite statybinę įmonę, kur darbuotojai dirba užsienyje, kokius 2-3 mėn , tada vėl sugrįžta į Lietuvą, o po kokių 2 savaičių vėl važiuoja dirbti? Tiesiog norėčiau išgirsti minčių, kaip pas jus su darbo užmokesčiu? Niekaip neišsuku galvos kaip geriau padaryti: ar fiksuotą atlyginimą (šiaip ne visai statybininkai, o montuotojai), ar taikyti valandinį? Ir dar plius gi tos komandiruotės. Nes kai grįžta tai jie juk nedirba, kaip tada su apmokėjimu? Nes dabar ką turiu įmonėje, tai situacija košmariška. Gal yra kokių minčių? Labai būčiau dėkinga.
Gal kur ir buvo jau diskutuota, labai atsiprašau, bandžiau ieškotis , skaityti bet neužkibau konkrečiai.
Gal kur ir buvo jau diskutuota, labai atsiprašau, bandžiau ieškotis , skaityti bet neužkibau konkrečiai.
Sveiki,
prašau pakalbos pati prisišnekėjau o dabar bandau rasti pateisinimą savo "prisišnekėjimui"
Vienas pažįstamas sugalvojo įkurti UAB ir mes smarkiai susiginčijom dėl veiklos rūšių įrašymo įstatuose. Aš puikiai žinau kad pagal 2004 m. ABĮ ten veiklos kodų nebūtina įrašyti, bet mano vyras vos prieš 2 savaites įsteigė I.Į ir mums tiesiog pasiūlė kad geriau jau pavardyti tuos veiklos rūšių kodus (tuo labiau kad niekas per galvą neduos gali rašytis kiek nori).kad paskui nekiltų bereikalingų rūpesčių. Nes pradžioje nuėjus į VMI ir Sodrą prašė nuostatų ir registravimo formoje aišku turėjom rašyti pagrindines veiklas (kodus). Brangieji ar yra koks nors komentaras ar pan. dėl to kad kai surašai kodus mažiau ateiti problemų?
Gal ir durnai klausiu, bet ir pati nenoriu likti kvailės vietoje.
ačiū.
prašau pakalbos pati prisišnekėjau o dabar bandau rasti pateisinimą savo "prisišnekėjimui"
Vienas pažįstamas sugalvojo įkurti UAB ir mes smarkiai susiginčijom dėl veiklos rūšių įrašymo įstatuose. Aš puikiai žinau kad pagal 2004 m. ABĮ ten veiklos kodų nebūtina įrašyti, bet mano vyras vos prieš 2 savaites įsteigė I.Į ir mums tiesiog pasiūlė kad geriau jau pavardyti tuos veiklos rūšių kodus (tuo labiau kad niekas per galvą neduos gali rašytis kiek nori).kad paskui nekiltų bereikalingų rūpesčių. Nes pradžioje nuėjus į VMI ir Sodrą prašė nuostatų ir registravimo formoje aišku turėjom rašyti pagrindines veiklas (kodus). Brangieji ar yra koks nors komentaras ar pan. dėl to kad kai surašai kodus mažiau ateiti problemų?
Gal ir durnai klausiu, bet ir pati nenoriu likti kvailės vietoje.
ačiū.

taip, geriausias sprendimas šiuo atveju tai samdyti firmą, jūs tvarkysite apskaitą, o vyras prisiims atsakomybę, kagi sėkmės

Na taip gal kam ir keistai juokinga atrodo:)
Bet verslo ėmėmės abu, o savininkas gali būti tik vienas tai taip ir gaunasi kad atsakomybė -vyrui

Ačiū už nuomonę.
Diskusijos
-
GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas
17 minutės |
failai: 37 |
bite555 » 5009
-
Buhalterinė programa "Centas"
24 minutės |
failai: 230 |
Voss » 23335
-
Kaip reikėtų traukti MTEP išlaidas ir ES paramą į pelno-nuostolio ataskaitą?
apie 1 valanda |
failai: 0 |
dainstan » 1
-
Transporto įmonių apskaita
apie 6 valandų |
failai: 14 |
blackgate » 1474
-
kaip įforminti darbuotojų nuoma
apie 6 valandų |
failai: 1 |
ol7 » 92
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
apie 7 valandų |
failai: 15 |
Tabeliss » 1397
-
Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas)
apie 8 valandų |
failai: 57 |
Gita1 » 5548
-
Sąskaitų korespondencija
apie 8 valandų |
failai: 52 |
Ingolita11 » 20752
-
Sąskaitų korespondencijos
apie 8 valandų |
failai: 2 |
Ingolita11 » 119
-
Pelno mokestis
apie 8 valandų |
failai: 7 |
liepa1 » 2098
-
PVM tarp ES valstybiu
apie 10 valandų |
failai: 38 |
Snaiga » 5048
-
Pajamų deklaravimas
apie 10 valandų |
failai: 0 |
leliuks » 94
-
Atostogų rezervas
apie 11 valandų |
failai: 19 |
Dorota1 » 2098
-
Ne PVM mokėtojai ir PVM
apie 22 valandų |
failai: 2 |
Vaskelaite » 455
-
Naudotų automobilių pirkimas iš ES ir PVM
apie 22 valandų |
failai: 7 |
Vaskelaite » 715
-
Viešoji įstaiga
apie 23 valandų |
failai: 30 |
Geline » 2728
-
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
1 diena |
failai: 3 |
danguteka » 485
-
Darbuotojo asmens byla
1 diena |
failai: 10 |
Tininga » 342
-
Susiję asmenys
1 diena |
failai: 0 |
jorja » 320
-
Metinė finansinė atskaitomybė
1 diena |
failai: 67 |
allana » 4821
-
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
1 diena |
failai: 11 |
ilona1201 » 5101
-
Rivilė
1 diena |
failai: 285 |
Paula » 15201
-
Gyventoju pajamu deklaracija ir ESO delistingavimas
1 diena |
failai: 0 |
edvarim » 1
-
Nemokama apskaitos programa
1 diena |
failai: 1188 |
danguteka » 15875
-
Nekilnojamo turto pardavimas
1 diena |
failai: 0 |
681202 » 104
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |