renata1113
1953
#504199 2008-03-24 15:16 renata1113
Saiakaitu plana galiu atsiusti. Kur?

Atenra
15
#504206 2008-03-24 15:53 Atenra
arnetaxxx@gmail.com, buciau labai dekinga, o del apskaitos politkoskur cia eiti, kad pasiziureti kaip pvz..?

renata1113
1953
#504321 2008-03-25 11:49 renata1113 redaguota: 2011-09-11 05-46

Atenra rašė:

arnetaxxx@gmail.com, buciau labai dekinga, o del apskaitos politkoskur cia eiti, kad pasiziureti kaip pvz..?



ryt atsiusiu, kai busiu darbe, namie neturiu

Zydrunek
259
#512676 2008-04-16 07:58 Zydrunek
sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?

Kai nežinai, kaip daryti, tai daryk paprastai.

romen
1198
#512680 2008-04-16 08:15 romen redaguota: 2011-09-11 05-48

Zydrunek rašė:

sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?

Kaip tau gali būti 400 debete? Aš priskaitau į kreditą,o uždarau D-400,K-173.Kur nors ne taip padarei.Arba aš kažko dar nežinau.

Rainis
15064
#512682 2008-04-16 08:27 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-48

Zydrunek rašė:

sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?


O ką Jūs ten apskaitote. 4 klasė skirta apskaityti ilgalaikiams įsipareigojimams (gautoms paskoloms, lizingams ir pan.) Gal Jūs kam nors paskolinote, o per neapsižiūrėjimą įkėlėte į 4 klasės debetą?

renata1113
1953
#512687 2008-04-16 08:41 renata1113 redaguota: 2011-09-11 05-48

Rainis rašė:



Zydrunek rašė:

sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?


O ką Jūs ten apskaitote. 4 klasė skirta apskaityti ilgalaikiams įsipareigojimams (gautoms paskoloms, lizingams ir pan.) Gal Jūs kam nors paskolinote, o per neapsižiūrėjimą įkėlėte į 4 klasės debetą?



Gerbiamas Raini, cia biudzetininku forumas ir jie 400 saskaitoje apskaito specialiuju programu pajamas.

renata1113
1953
#512688 2008-04-16 08:45 renata1113 redaguota: 2011-09-11 05-48

Zydrunek rašė:

sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?




Pasitikrink buhalterinius irasus.

Kai priskaiciuoji uz suteiktas paslaugas isiskolinima
D 178 K 400

Gauni apmokejima uz suteiktas paslaugas
D111 K178

Gautas pajamas privalai pervesti i biudzeta, tai perkeli i skolas biudzetui

D 400 K 173

Ir pervedi pajamas biudzetui

D 173 K 111

Rainis
15064
#512692 2008-04-16 08:50 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-48

renata1113 rašė:



Rainis rašė:



Zydrunek rašė:

sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?


O ką Jūs ten apskaitote. 4 klasė skirta apskaityti ilgalaikiams įsipareigojimams (gautoms paskoloms, lizingams ir pan.) Gal Jūs kam nors paskolinote, o per neapsižiūrėjimą įkėlėte į 4 klasės debetą?



Gerbiamas Raini, cia biudzetininku forumas ir jie 400 saskaitoje apskaito specialiuju programu pajamas.


Atsiprašau.

tina82
760
#512714 2008-04-16 09:29 tina82
Darbuotojai buvo pasitikrinti sveikatos. Ar tai leidžiami atskaitymai, ar dar nereikia GPM sumokėti ir kokią sąskaitą reikėtų naudoti?

renata1113
1953
#512716 2008-04-16 09:31 renata1113 redaguota: 2011-09-11 05-48

tina82 rašė:

Darbuotojai buvo pasitikrinti sveikatos. Ar tai leidžiami atskaitymai, ar dar nereikia GPM sumokėti ir kokią sąskaitą reikėtų naudoti?



Pas biudzetininkus privalomas sveikatos patikrinimas yra istaigos islaidos.

tina82
760
#512719 2008-04-16 09:32 tina82
o UAB?

renata1113
1953
#512726 2008-04-16 09:43 renata1113 redaguota: 2011-09-11 05-48

tina82 rašė:

o UAB?




Na negaliu tvirtai teigti, bet logisku pamastymu, jei tai privalomas sveikatos draudimas, turetu buti įmonės sąnaudos. Bet mano patirtis didesne biudzetinese istaigose, o cia ir biudzetininku forumas.

Zydrunek
259
#512867 2008-04-16 13:02 Zydrunek redaguota: 2011-09-11 05-48

renata1113 rašė:



Zydrunek rašė:

sakykit ka daryti su likuciu D400???????????????
KAIP PADARYTI BALANSA?????????
smile smile smile
gal padesit?




Pasitikrink buhalterinius irasus.

Kai priskaiciuoji uz suteiktas paslaugas isiskolinima
D 178 K 400

Gauni apmokejima uz suteiktas paslaugas
D111 K178

Gautas pajamas privalai pervesti i biudzeta, tai perkeli i skolas biudzetui

D 400 K 173

Ir pervedi pajamas biudzetui

D 173 K 111



Na viskas taip, bet gale men, apmokejo avansu, islaidos dar nepriskaitytos, o pnigus jau pervedziau, nes gavau i saskaita? smile

Kai nežinai, kaip daryti, tai daryk paprastai.

renata1113
1953
#513009 2008-04-16 16:35 renata1113
tada yra sitaip:
gautas avansas
D 111 K 178

Priskaitymai biudzetui

D 400 K 173


Pervesta

D 173 K 111

Tada lieka likuciai

debete 400 ir kredite 178

Cia susparastintas variantas.


bet jei pasileist i gilesnius pamastymus, tai yra taip. Jus gavote avansa uz dar neatliktas paslaugas, taigi jusu pajamos dar yra neuzdirbtos (nes yra teorine galimybe, kad nutiks kazkas tokio nenumatyto ir jus nebeturesite galimybiu tos paslaugos atlikt), nes jei dingtu galimybe ta paslauga atlikt jus turetumete tam avanso davejui grazinti pinigus, tai nelabai turejote teise pervesti i biudzeta.
Ir tokiu atveju nereikejo priskaityti i spec.programu pajamas, o tureti likucius 111 ir 178 saskaitose.

Zydrunek
259
#513159 2008-04-17 06:12 Zydrunek
Na kazkaip jau isrisau :) aciu renata1113,
Dar paieskosiu radau, kad priskaitymai 400 daromi pagal suteiktas paslaugas, o pervesti kaip rasei turiu tik atlikus tas paslaugas
Tai va, o as zioplele pervedziau visus gautus pinigus smile smile
Na bet tai jau tureciau kitam kartui zinoti ...
Aciu uz pagalba smile

Kai nežinai, kaip daryti, tai daryk paprastai.

jovkyte
82
#521816 2008-05-14 10:57 jovkyte
Sveiki,
Visai pasimečiau tarp tų sąskaitų. Ką reikia daryti ir kokia bus sąskaitų korespondensija jei buvo sudaryta autorinė sutartis su fiz. asmeniu, sumokėtas jam avansas, likusi suma bus sumokėta, kai atliks darbus. Man visai neaišku kaip įforminti smile

renata1113
1953
#521840 2008-05-14 11:24 renata1113 redaguota: 2011-09-11 05-50

jovkyte rašė:

Sveiki,
Visai pasimečiau tarp tų sąskaitų. Ką reikia daryti ir kokia bus sąskaitų korespondensija jei buvo sudaryta autorinė sutartis su fiz. asmeniu, sumokėtas jam avansas, likusi suma bus sumokėta, kai atliks darbus. Man visai neaišku kaip įforminti smile



Priskaitytas autorinis atlyginimas

D 200 (214, 211 ar pan.) K 184
Priskaitytas GPM
D 184 K 173
Ismoketas avansas
D 184 K 120 (100 ar pan.)
Ismoketas likes autorinis atlyginimas
D 184 K120 (100 ar pan.)
Pervestas GPM
D173 K 100 ar pan.

jovkyte
82
#521886 2008-05-14 12:59 jovkyte
Ačiū Renata aišku dabar jau smile

dangus
48
#531286 2008-06-13 09:05 dangus
Labas,
Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti: priskaičiuota ir išmokėta kompensacija už kelionės išlaidas (į darbą ir iš darbo) mokytojams


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis