Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas

A
amiala 379
2010-11-22 20:11 amiala 2011-09-11 07-02

JVB rašė: kas kaip uzpajamuoja kalendorius? kaip medziagas ir zaliavas ir nurasot, ar kaip ukini inventoriu ir veliau perkeliat i uzbalanse? smile

aš kaip medžiagas
J
JVB 209
2010-11-22 20:16 JVB
hm, nu ir as taip galvojau, bet pasitikslinau ir neklystu :)
o del SIM korteliu kaip? kai senos SIM korteles buvo pakeistos i naujas, ir uz nauja SIM po 1 Lt?kur kaip pajamuot?
o keli SIM nr buvo nupirkti uz 15 Lt, kaip su jom? smile
2010-11-22 20:18 biudzetukas 2011-09-11 07-02

jolama rašė: Sveiki. Įstaigos jubiliejaus metu gautos dovanos. Jos stovi direktoriaus kabinete. Su kolegom susiginčijom, ar inventorizacijos metu rastus neužpajamuotus daiktus pajamuoti tiesiai ūkio dalies vedėjui, ar pirma į sandėlį, o jau iš jo atiduoti materialiai atsakingui.


8 VSAFAS
8. Kai atsargos registruojamos apskaitoje, jos turi būti įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė, išskyrus šio standarto 9 ir 10 punktuose nurodytus atvejus. Grynoji realizavimo vertė nustatoma pagal šio standarto 29–35 punktų nuostatas.
2010-11-22 20:20 biudzetukas 2011-09-11 07-02

amiala rašė:

renata1113 rašė:

IIInga rašė: Laba diena, kokiais dokumentais įforminate gautą trumpalaikį turtą kaip paramą iš fizinio asmens?
Iš anksto ačiū.

perdavimo - priėmimo aktu

O įkainuoti turi komisija ar gali atiduodantis asmuo


geriau komisija, kad nekiltų tikrintojams klausimų dėl neobjektyviai nustatytos kainos.
2010-11-22 20:22 biudzetukas 2011-09-11 07-02

JVB rašė: hm, nu ir as taip galvojau, bet pasitikslinau ir neklystu :)
o del SIM korteliu kaip? kai senos SIM korteles buvo pakeistos i naujas, ir uz nauja SIM po 1 Lt?kur kaip pajamuot?
o keli SIM nr buvo nupirkti uz 15 Lt, kaip su jom? smile


Į sąnaudas dėkite.
11 VSAFAS
12.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, ir ryšių – telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, jų įdiegimo, priežiūros ir panašios sąnaudos, kurių turi viešojo sektoriaus subjektai, vykdydami savo veiklą;
jolama jolama 590
2010-11-22 20:26 jolama 2011-09-11 07-02

biudzetukas rašė:

jolama rašė: Sveiki. Įstaigos jubiliejaus metu gautos dovanos. Jos stovi direktoriaus kabinete. Su kolegom susiginčijom, ar inventorizacijos metu rastus neužpajamuotus daiktus pajamuoti tiesiai ūkio dalies vedėjui, ar pirma į sandėlį, o jau iš jo atiduoti materialiai atsakingui.


8 VSAFAS
8. Kai atsargos registruojamos apskaitoje, jos turi būti įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė, išskyrus šio standarto 9 ir 10 punktuose nurodytus atvejus. Grynoji realizavimo vertė nustatoma pagal šio standarto 29–35 punktų nuostatas.


Dėkui už atsakymą, tą skaičiau ir žinau, tačiau čia iškilo klausimas ar tokie daiktai turi patekti pirmiau į sandėlį, ar tiesiai įstaigos ūkio dalies vedėjui
J
JVB 209
2010-11-22 20:40 JVB 2011-09-11 07-02

biudzetukas rašė:

JVB rašė: hm, nu ir as taip galvojau, bet pasitikslinau ir neklystu :)
o del SIM korteliu kaip? kai senos SIM korteles buvo pakeistos i naujas, ir uz nauja SIM po 1 Lt?kur kaip pajamuot?
o keli SIM nr buvo nupirkti uz 15 Lt, kaip su jom? smile


Į sąnaudas dėkite.
11 VSAFAS
12.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, ir ryšių – telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, jų įdiegimo, priežiūros ir panašios sąnaudos, kurių turi viešojo sektoriaus subjektai, vykdydami savo veiklą;



didelis dekui smile
R
renata1113 1950
2010-11-23 08:00 renata1113 2011-09-11 07-02

jolama rašė: Sveiki. Įstaigos jubiliejaus metu gautos dovanos. Jos stovi direktoriaus kabinete. Su kolegom susiginčijom, ar inventorizacijos metu rastus neužpajamuotus daiktus pajamuoti tiesiai ūkio dalies vedėjui, ar pirma į sandėlį, o jau iš jo atiduoti materialiai atsakingui.


neatlygintinai gautą turtą įsivertinate, užpajamuojate, po to surašę atitinkamus dokumentus perduodate eksploatuoti.
jolama jolama 590
2010-11-24 22:53 jolama
aišku, dėkui
A
Aleksiukas 1401
2010-12-10 16:24 Aleksiukas
Jei kvitų už pirktą kurą nereikia traukti į sąskaitų faktūrų registrą:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Tai sakykime jei man direktorius atveža per mėnesį 50 tokių kvitų, tai gal aš galiu tą kurą pajamuoti ne atskirai pagal kiekvieną kvitą, o sudėti visą kiekį, visą sumą be PVM, PVM ir pajamuoti pagal kokįa kaip ir pažymą, o tuos kvitukus susegti ar suklijuoti ant tos pažymos. Juk taip mažiau darbo. juk nedingsta nei kiekiai nei sumos, gal vidutinė litro kaina gaunasi ir ne tiksli, bet vistiek tas visas kuras sunaudojamas veikloje. Likučiai mėnesio gale būna labai maži? Gal galite kas pakomentuoti? Nes šiaip vesti tuos kvitukus po vieną yra daug darbo.
L
laura9 10602
2010-12-10 16:34 laura9 2011-09-11 07-08

Aleksiukas rašė: Jei kvitų už pirktą kurą nereikia traukti į sąskaitų faktūrų registrą:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Tai sakykime jei man direktorius atveža per mėnesį 50 tokių kvitų, tai gal aš galiu tą kurą pajamuoti ne atskirai pagal kiekvieną kvitą, o sudėti visą kiekį, visą sumą be PVM, PVM ir pajamuoti pagal kokįa kaip ir pažymą, o tuos kvitukus susegti ar suklijuoti ant tos pažymos. Juk taip mažiau darbo. juk nedingsta nei kiekiai nei sumos, gal vidutinė litro kaina gaunasi ir ne tiksli, bet vistiek tas visas kuras sunaudojamas veikloje. Likučiai mėnesio gale būna labai maži? Gal galite kas pakomentuoti? Nes šiaip vesti tuos kvitukus po vieną yra daug darbo.

Tai gal pasiūlykite direktoriui sudaryti sutartį su kokia degaline, jei tiek daug pylimų? Tada būtų viena sąskaita. O šiaip, manau, vis tiek reikia pajamuoti kiekvieną čekiuką.
A
Aleksiukas 1401
2010-12-10 17:12 Aleksiukas 2011-09-11 07-08
[quote:7601eaf861]Tai gal pasiūlykite direktoriui sudaryti sutartį su kokia degaline, jei tiek daug pylimų? Tada būtų viena sąskaita. O šiaip, manau, vis tiek reikia pajamuoti kiekvieną čekiuką. [/quote]Nu kokią sutartį galima sudaryti su simpatija iš degalinės, kuri tau prirenka (suveikia) "ne tavo" čekių?
L
laura9 10602
2010-12-10 20:18 laura9 2011-09-11 07-08

Aleksiukas rašė: [quote:f83a721714]Tai gal pasiūlykite direktoriui sudaryti sutartį su kokia degaline, jei tiek daug pylimų? Tada būtų viena sąskaita. O šiaip, manau, vis tiek reikia pajamuoti kiekvieną čekiuką.
Nu kokią sutartį galima sudaryti su simpatija iš degalinės, kuri tau prirenka (suveikia) "ne tavo" čekių?[/quote]
O tai kaip su rekvizitais? smile
A
andzi 74
2010-12-17 07:32 andzi
sveiki,
visai jau susipainiojau su nauja apskaita...
darome dabar inventorizacija, nurasome ukini inventoriu ( tarp jo ir knygas) , koki akta naudoti nurasymui ŪKINIO INVENTORIAUS NURAŠYMO AKTAS
ar PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS? aciu smile
J
JVB 209
2010-12-21 09:27 JVB
Sveki,
perkame baldus, ju savikaina nesiekia 1000 lt
man juos reik pajamuot kaip ukinini inventoriu ir veliau su aktu perduot i uzbalanse?
2011-01-08 13:28 biudzetukas 2011-09-11 07-11

JVB rašė: Sveki,
perkame baldus, ju savikaina nesiekia 1000 lt
man juos reik pajamuot kaip ukinini inventoriu ir veliau su aktu perduot i uzbalanse?


Taip. Taikote 8 VSAFAS
L
LineikaP 6
2011-01-26 12:11 LineikaP
Laba diena,
norėčiau Jūsų patarimo: neteisingoje sąskaitoje užsipajamavau atsargas - automobilių dujinę įrangą, akumuliatorius ( 201- balansinėje), o jo turi būti apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje (021). kaip man ištaisyti klaidas buhalteriškai?
lauksiu jūsų komentarų..
ačiū.
L
LineikaP 6
2011-01-26 12:21 LineikaP 2011-09-11 07-12

LineikaP rašė: Laba diena,
norėčiau Jūsų patarimo: neteisingoje sąskaitoje užsipajamavau atsargas - automobilių dujinę įrangą, akumuliatorius ( 201- balansinėje), o jo turi būti apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje (021). kaip man ištaisyti klaidas buhalteriškai?
lauksiu jūsų komentarų..
ačiū.

jei tiksliau - aš į 201 perkeliau likučius iš buvusios 069 ir tik dabar, kai jau didesnis supratimas "atėjo" naujojoj apskaitoje, supratau, kad tos atsargos turėjo būti nebalansinėje sqskaitoje....gal man rašyti kokią pažymą, kad tipo inventorizacijos metu rastos klaidos ir nurašyti jąs į sąnaudas,o po to vėl užsipajamuoti į 202 ir tada vėl nurašyti į sąnaudas ir tik tada perkelti į 021- nebalansinę sąskaitą.....taip samprotauju....bet kaip tiksliai čia turėtų viskas atrodyti...........................:(
L
LineikaP 6
2011-01-26 12:25 LineikaP 2011-09-11 07-12

andzi rašė: sveiki,
visai jau susipainiojau su nauja apskaita...
darome dabar inventorizacija, nurasome ukini inventoriu ( tarp jo ir knygas) , koki akta naudoti nurasymui ŪKINIO INVENTORIAUS NURAŠYMO AKTAS
ar PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS? aciu smile

pas mane knygos - užbalansinėje sąskaitoje, tai aš naudoju - ūkinio inventoriaus nurašymo aktą.
N
neli111 2
2011-02-07 17:07 neli111
Laba diena, reikia patarimo. Už 2010 m. apskaitą dar tvarkiau pagal seną tvarką. Prieš inventorizaciją padariau pakeitimą apskaitos politikoje, kad knygos ir ugdymo priemonės iki 50 Lt dedamos į atsargas į 063 ir iš kart nurašomos. Kaip manote ar inventorizacijos metu aš galiu nurašyti iš trumpalaikio turto, kurias pirkę ankščiau, visas knygas ir ugdymo priemones, kurios nesiekia 50 lt?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui