Rainis
15064
1   #1208902 2014-02-19 17:59 Rainis

Dorota1 rašė:


o man toks klausimas, kadangi dažnai gautinas PVM s-f gaunu paveluotai, pas mane apskaitoje gautinas pVM kai kuriais mėn neatitinka su pVM deklaracijom. Kiek žinau gautiną PVM galima traukti į deklaruojamao einamojo mėn PVM deklaracija. Ar neprisikabintų VMI tikrindami , ir rasdami kad pV< koki mėn gautino PVM buvo daugiau o užskaityta ir į deklaracihja įtraukta mažiau?


Kad neprisikabintų, tokias pavėluotai gautas sąskaitas traukite į gavimo mėnesio Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Dorota1
13321
#1208913 2014-02-19 19:29 Dorota1
pas mane programa automatiškai traukia,
na ūkiškai sakant jai pvz sąskaita už 2013-08 mėn, gaunu 2013-12, tai sąskaita gavimo vedu į apskaita 2013-08 data, automatiškai ir gavimo s-f registrą patenka, o deklaracijoje darau atskaita 2013-12?
ar neteisingai?
turėčiau pvm s-f traukti į apskaita gavimo mėn? 2013-12, kokia data tada rašyti jai ant saskaitos 2013-08, ar taip teisingai bus, kad pvz kokias nors išlaidas 2013-08 mėn įtrauksiu į 2013-12

susipainiuojau smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


vovere
26051
#1208938 2014-02-19 21:39 vovere
jei rugpjūčio mėn sąskaitą gaunate 12 mėn arba traukiate į 08 mėn ir tikslinate pvm deklaraciją arba traukiate į 12 mėn atskaitą, manau taip pat turi atsispindėti registruose,

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

Cha-cha
5594
#1208943 2014-02-19 22:09 Cha-cha

Dorota1 rašė:


pas mane programa automatiškai traukia,
susipainiuojau smile



Tokiam painiojimui sutvarkyti galit susirašyti buhalterinę pažymą


Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

Dorota1
13321
#1208945 2014-02-20 07:16 Dorota1 redaguota: 2014-02-20 07-39

vovere rašė:


jei rugpjūčio mėn sąskaitą gaunate 12 mėn arba traukiate į 08 mėn ir tikslinate pvm deklaraciją arba traukiate į 12 mėn atskaitą, manau taip pat turi atsispindėti registruose,


Taip tikslinant sulaukiau iš vmi skambučio, sakė kad nereikia traukit į einamaji mėn
o blogai jai traukiųu gauta PVM s-f į 2013-08 mėn, deklracijos netikslinu o gautina PVm įtraukiu į 12 mėn?
Blogai?

kaip teisingai

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Kristiana__
8282
#1208949 2014-02-20 08:56 Kristiana__
Aš tokiu atveju ant 08 mėn. PVM SF užrašau "PVM deklaracijoje už 12 mėn.". Pasidarau su tokiu prierašu PVM SF kopiją ir tą kopiją prisegu prie 12 mėn. PVM deklaracijos, o PVM SF kitą segu į 08 mėn. pirkimo PVM SF segtuvą.



Dorota1 rašė:

Taip tikslinant sulaukiau iš vmi skambučio, sakė kad nereikia traukit į einamaji mėn
o blogai jai traukiųu gauta PVM s-f į 2013-08 mėn, deklracijos netikslinu o gautina PVm įtraukiu į 12 mėn?
Blogai?

kaip teisingai




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Dorota1
13321
#1208961 2014-02-20 09:38 Dorota1
Kristina_ geras variantas, ir aš bandysiu taip daryti

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


burukas
265
#1209050 2014-02-20 12:03 burukas
Laba diena,
Išregistravus įmonę iš PVM mokėtojų turiu daryti ilgalaikio turto PVM atskaitą, o kaip su trumpalaikiu turtu pvz. stalas ir kokia sąskaitų korespondencija kai padarysiu atskaitą K moketinas PVM bet ką D

Dorota1
13321
#1209636 2014-02-23 17:59 Dorota1

Dorota1 rašė:


Kristina_ geras variantas, ir aš bandysiu taip daryti


bet vis man neduoda ramybės, jai tikrintu tai paprašytų GAUTINŲ PVM s-f registro, ir sulygintu kiek buvo atskaityta paga PVM deklaracija, jau nesutaptu čia ,nes kur paveluota gauta sąskaita į registra nueis pagal dokumento data o ne pagal atskaitos smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


vovere
26051
#1209640 2014-02-23 18:23 vovere
manau Kristianos variantas užima per daug laiko ir per daug popierizmo jei yra pastovus sąskaitų vėlavimas, jei jau traukiams į to mėnesio atskaitą manau teisinga būtų traukti ir į registrus

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

Dorota1
13321
#1209643 2014-02-23 18:39 Dorota1
bet tada kokia data į registrą rašyti?? sąskaitos? ne, tai tada gavimo data, bet ar taip galima

tai vėlavimas pastovus, ir nieko negaliu padaryti, nors ir vmi perspėjo kad vadovas gaus bauda kad laiku nepristato doku, pasakiau jam , bet žinot kaip tie vadovai, kol baudos negaus, o kai gaus buhalteri apkaltins

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


vovere
26051
#1209644 2014-02-23 19:08 vovere
traukiu gavimo data

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

Zaloji
257
#1209645 2014-02-23 19:16 Zaloji

Dorota1 rašė:


bet tada kokia data į registrą rašyti?? sąskaitos? ne, tai tada gavimo data, bet ar taip galima


Ant sąskaitos užsirašot "GAUTA 2013-12-15", parašas, antspaudas ir visur traukiate (tiek registruose, tiek deklaracijoje) vienodai 2013-12-15 data. VMI išaiškinimu taip daryti galima (negalima tik jei peršokama į kitus metus, pvz, 2013 sąskaitos traukti į 2014 jau negalima).

Dorota1
13321
#1209646 2014-02-23 19:29 Dorota1
o gal kur turit nuoroda išaiškinimo? ar čia taip ant žodžių?
na va būtent taip darysiu nes tada su registrais sutaps nors man

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Zaloji
257
#1209655 2014-02-23 20:30 Zaloji
Visada taip buvo. Pasiieškokite, išaiškinimas yra mokečių sufleryje.

sala90
8
#1209925 2014-02-25 11:51 sala90
Sveiki.nesenai pradėjau dirbti įmonėje, kuri teikia PVM neapmokestinamas paslaugas, bet registruota PVM mokėtoja dėl įsigijimo iš kitos ES valstybės narės. Ir va, aptikau, išrašyta sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas (nesusijusias su įmonės veikla) ir išskirtas PVM. Pinigai pervesti su PVM. Kaip suprantu teisės į atskaitą neturime. Tai tą PVM tiesiog pervesti į biudžetą?Prašau pataisykite, jei blogai mąstau.

Rainis
15064
#1209941 2014-02-25 12:23 Rainis

sala90 rašė:


Sveiki.nesenai pradėjau dirbti įmonėje, kuri teikia PVM neapmokestinamas paslaugas, bet registruota PVM mokėtoja dėl įsigijimo iš kitos ES valstybės narės. Ir va, aptikau, išrašyta sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas (nesusijusias su įmonės veikla) ir išskirtas PVM. Pinigai pervesti su PVM. Kaip suprantu teisės į atskaitą neturime. Tai tą PVM tiesiog pervesti į biudžetą?Prašau pataisykite, jei blogai mąstau.


Jūs esate PVM mokėtojai, todėl turite teikti PVM deklaracijas.
Suteikėte paslaugas, kurios apmokestinamos PVM.
Taip, atskaityti neturite ko (pagrindinė veikla neapmokestinama PVM), taigi teks sumokėti sąskaitoje priskaičiuotą PVM.
Bet tai labai aiškiai matysite, kai užpildysite FR0600.

sala90
8
#1209943 2014-02-25 12:26 sala90
Dėkui, taip ir maniau :)

Kristiana__
8282
#1209952 2014-02-25 12:38 Kristiana__
Kiekvieno pasirinkimo reikalas smile
Asmeniškai man tinka.
VMI tikrinimo, jokių pastabų dėl to negavau.
Kitas variantas, jeigu pavyzdžiui, kryžminė patikra? Viena įmonė išrašė PVM SF 08 mėnesį, o kita pas save įsitraukė 12 mėn. O kryžminė patikra apima tik vieną mėnesį, pvz. 08 mėn. Pagaunat kampą?
Gerai, jeigu prisimeni, kad buvo toks atvejis ir ta PVM SF nukeliavo į 12 mėn., o jeigu ne? O jeigu Tu išvis tuo metu ten jau net nedirbi?


vovere rašė:


manau Kristianos variantas užima per daug laiko ir per daug popierizmo jei yra pastovus sąskaitų vėlavimas, jei jau traukiams į to mėnesio atskaitą manau teisinga būtų traukti ir į registrus




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Kristiana__
8282
#1209970 2014-02-25 13:25 Kristiana__
Be to, PVM sąskaitų faktūrų regisro tvarkymo taisyklėse yra nurodyta:
"14. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomi tokie PVM sąskaitų faktūrų duomenys:

14.1. gautos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;"

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443949

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000122419&tree_id=1000001029





Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis