PVM atskaita

razetax razetax 600
2015-06-26 10:12 razetax
Gal kas atsakys smile
irmoske irmoske 5445
2015-06-26 10:14 irmoske

razetax rašė:
Laba diena,
Pavėluotai gavau PVM sąskaitą faktūrą, kuri apmokėta grynais (tai šių metų s/ta).
*Ar galiu traukti į einamą mėn? Klausimas kyla dėl to, kad realiai pinigus atskaitingas asmuo sumokėjo anksčiau.
*Kokia data traukti į Gaunamų s/tų registrą - išrašymo ar gavimo data?
Ačiū.

Užrašote ant SF GAUTA 2015-06-25, pajamuojate šia data avansinėje atskaitingo asmens.
razetax razetax 600
2015-06-26 10:22 razetax
Ačiū :)
O kokia data traukti į Gaunamų sąskaitų registrą, nes kiek skaičiau tax.lt, vieni traukia s/tos išrašymo data, kiti-kada s/ta gauta (mano atveju 2015-06-25)?
irmoske irmoske 5445
2015-06-26 10:41 irmoske

razetax rašė:
Ačiū :)
O kokia data traukti į Gaunamų sąskaitų registrą, nes kiek skaičiau tax.lt, vieni traukia s/tos išrašymo data, kiti-kada s/ta gauta (mano atveju 2015-06-25)?

Aš nelendu į buvusius laikotarpius, PVM tikslinti nebūtina, traukiu gavimo data.
F
Ferr 28
2015-07-03 09:45 Ferr
Laba diena,

Gavau sąskaitą iš 2014.12, kaip jau mane pakonsultavo, galima ją priimti, dėti į neleidžiamus atskaitymus, bet kaip šiuo atveju daryti su PVM ? Taip pat dėti į neleidžiamus ?

Lauksiu ats, dėkui :)
F
Ferr 28
2015-07-08 09:42 Ferr
Vis dar laukiu atsakymo :)
irmoske irmoske 5445
2015-07-08 11:16 irmoske

Ferr rašė:
Laba diena,

Gavau sąskaitą iš 2014.12, kaip jau mane pakonsultavo, galima ją priimti, dėti į neleidžiamus atskaitymus, bet kaip šiuo atveju daryti su PVM ? Taip pat dėti į neleidžiamus ?

Lauksiu ats, dėkui :)


Pavėluotai gautų pirkimo SF PVM gali būti traukiamas į atskaitą, negrįžtant į praėjusius mokest.laikotarpius.

"Kuriais atvejais PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debetinių dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų?
PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debeto dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų:
.....
4. dėl klaidų nustatymo nuo 2010-01-01 pagal VMI prie FM viršininko 2009-12-22 įsakymu Nr. VA-102 patvirtintą tvarką, jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per mažai atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo padidinta į biudžetą mokėtina (sumažinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai pastebėtos jau praėjusio mokestinio laikotarpio klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jos buvo pastebėtos, negrįžtant į praėjusį mokestinį laikotarpį. Ir atvirkščiai, jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per daug atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo sumažinta į biudžetą mokėtina (padidinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją ir joje atitaisyti klaidas."

F
Ferr 28
2015-07-08 14:35 Ferr
Ačiū smile
M
markadonas 28
2015-07-08 17:13 markadonas
Sveiki. Jei galit padėkit. š.m. birželio 7 d. nusipirkom kopijavimo aparatą, o nuo birželio 30 d. jau nebebūsim PVM mokėtojai. Nebesusigaudau, Kaip bus su aparato savikaina. Nes tą PVM, tai mes turėsim atiduoti pilnai išsiregistravus, nes nusidėvėjimas skaičiuotūsi tik nuo liepos mėn.
L
Liale 165
2015-07-08 19:39 Liale
radau 2010m.klaidą,kovo mėn.5m.kai galima atitaisyti deklaraciją ar jau skaitosi praeję ar ne,ar čia pamėnesiui reikia skaičiuoti,ar kalendorinius metus..žodžiu ar galiu dat tikslinti ar jau pavėlavau..ačiū :)
artas71 artas71 12027
2015-07-08 20:05 artas71

Liale rašė:
radau 2010m.klaidą,kovo mėn.5m.


Galima tikslinti.

MAĮ 67 straipsnio komentaras. Pavyzdys:
Mokesčių mokėtojas pridėtinės vertės mokestį apskaičiuoja (perskaičiuoja), t. y. pateikia mokesčių administratoriui mokesčio deklaraciją, 2005–07-15.
Mokesčio mokėtojas gali apskaičiuoti (perskaičiuoti) pridėtinės vertės mokestį einamųjų metų (2005 metų) pasibaigusių mokestinių laikotarpių ir penkerių praėjusių kalendorinių metų, skaičiuojamų atgal nuo sausio 1 dienos tų metų, kada mokestis apskaičiuojamas (perskaičiuojamas), mokestinių laikotarpių, t. y. 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 metų atskirų mokestinių laikotarpių.

L
Liale 165
2015-07-08 20:51 Liale
Labai ačiū,Artai :))
2015-07-13 09:43 Mergaiciuke123
Labas rytas :)
Gal galite vėl pakonsultuoti šiokiu tokiu klausimuku?
Situacija yra tokia, kad įmonė A (PVM mokėtoja) išsinuomojo patalpas iš įmonės B (PVM mokėtojos) 5 metams ir už tai jai sumokėjo 2000 Eur depozitą plius 420 Eur PVM (viso 2420 EUR). Tą sumą, jeigu įmonė A laikysis visų nuomos sąlygų po 5 metų atgaus. Sakykite kaip tokiu atveju reikia tą PVM forminti? Turi jis būtį įtraukiamas į PVM deklaraciją kaip pirkimo PVM?
Ačiū labai iš anksto.
2015-07-13 09:49 Kristiana__
O sąskaita išrašyta?
Ar čia pagal sutartį tas depozitas?
Šiaip, depozitas ne PVM objektas. Jis pervedamas pagal sutartį ir jo deklaruoti niekur nereikia.


Mergaiciuke123 rašė:
Labas rytas :)
Gal galite vėl pakonsultuoti šiokiu tokiu klausimuku?
Situacija yra tokia, kad įmonė A (PVM mokėtoja) išsinuomojo patalpas iš įmonės B (PVM mokėtojos) 5 metams ir už tai jai sumokėjo 2000 Eur depozitą plius 420 Eur PVM (viso 2420 EUR). Tą sumą, jeigu įmonė A laikysis visų nuomos sąlygų po 5 metų atgaus. Sakykite kaip tokiu atveju reikia tą PVM forminti? Turi jis būtį įtraukiamas į PVM deklaraciją kaip pirkimo PVM?
Ačiū labai iš anksto.

2015-07-13 13:39 Mergaiciuke123
[quote=Kristiana__]
O sąskaita išrašyta?
Ar čia pagal sutartį tas depozitas?
Šiaip, depozitas ne PVM objektas. Jis pervedamas pagal sutartį ir jo deklaruoti niekur nereikia.

Ne, sąskaita nėra išrašyta, tiesiog sutartyje yra nurodyta pervesti tokį depozitą su PVM.
2015-07-14 09:01 Kristiana__
Blogai sudaryta sutartis.
Pagal Jūsų aprašytą situaciją, tai ne avansas, kuriam būtų skaičiuojamas PVM, tai depozitas, kuriam joks PVM neskaičiuojamas.


Mergaiciuke123 rašė:
Ne, sąskaita nėra išrašyta, tiesiog sutartyje yra nurodyta pervesti tokį depozitą su PVM.

KJurate KJurate 6546
2015-07-14 15:47 KJurate
sveiki, kaip reiktų skaičiuoti: Lt įmonė nuomoja savo įrengimą Ukrainos įmonei Ukrainoje. ar nuoma bus PVM objektas?
K
karolyte90 204
2015-09-08 16:10 karolyte90
HELP :)
Vyko į dvi komandiruotes darbuotojas. Čia vykdant ES projektą , dalyvavo parodoje Atvežė sąskaitas.

1. Viena sąskaita yra iš LT už registracijos mok, ekektra, plota su PVM lietuvisku aisku. Bet išrašyta ne ant įmonės o ant atskaitingo asmens Vardas pavardė ir jo asmens kodas nurodytas. Kur dėti tą PVM? Ar į sąnaudas? Ar galima atskaityti?

2.Kitos sąskaitos yra su Lenkišku PVM 23 proc.arba 8 proc. Kuro čekiai, nakvynė, taip pat išrašytos ant atskaitingo asmens vadras pavarde ir jo asmens kodas. Kur dėti tą PVM? Ar į sąnaudas? Ar galima kreiptis del grazinimo? Ten Lenkiskas PVM (23 proc arba 8 proc) susidaro per visas saskaitas pavertus eurais apie 40 eur...

Ar čia kas man padės ar į kitą temą kreiptis? smile smile
K
karolyte90 204
2015-09-09 10:50 karolyte90
smile
K
kate666 411
2015-11-03 10:37 kate666

irmoske rašė:

Ferr rašė:
Laba diena,

Gavau sąskaitą iš 2014.12, kaip jau mane pakonsultavo, galima ją priimti, dėti į neleidžiamus atskaitymus, bet kaip šiuo atveju daryti su PVM ? Taip pat dėti į neleidžiamus ?

Lauksiu ats, dėkui :)


Pavėluotai gautų pirkimo SF PVM gali būti traukiamas į atskaitą, negrįžtant į praėjusius mokest.laikotarpius.

"Kuriais atvejais PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debetinių dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų?
PVM atskaita tikslinama išrašytų kreditinių, debeto dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų:
.....
4. dėl klaidų nustatymo nuo 2010-01-01 pagal VMI prie FM viršininko 2009-12-22 įsakymu Nr. VA-102 patvirtintą tvarką, jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per mažai atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo padidinta į biudžetą mokėtina (sumažinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai pastebėtos jau praėjusio mokestinio laikotarpio klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jos buvo pastebėtos, negrįžtant į praėjusį mokestinį laikotarpį. Ir atvirkščiai, jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per daug atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo sumažinta į biudžetą mokėtina (padidinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją ir joje atitaisyti klaidas."



Laba diena, aš prie tos pačios temos klausimuką: Dabar jau lapkritis, o gavau rugsėjo mėn PVM s.-f. , pirkom prekių už 640 eurų su PVM. Ar galiu ją trauktis pvz. 2015.spalio mėnesio data? Nes rugsėjo mėn. juk viskas deklaruota, sumokėta...Būsiu šiek tiek permokėjus PVM... Ar vis dėlto teks taisyti 9 mėn PVM deklaraciją smile ??? .
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui