Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita

V
vaida26 2
2006-03-27 16:36 vaida26
Svei,
Gal kas gali padėti ? Turiu kuklų klausimėlį:
Ar pelno (nuostolio) ataskaitoje grynasis pelnas paskyrstymui turi sutapti su balanse esančiu ataskaitinių metų pelnu (nuostoliu)?
Pvz.: 2005. 12.31 pagal apskaitos duomenis mano ataskaitinių m pelnas yra 81354, suvedus duomenis į balansą viskas gaunasi "čiki", T lygu N. Bet vat užpildžiu pelno (n) ataskaitą gaunu pelną prieš apmoketinimą 81924, pelno mok - 12289, tai grynasis paskirstymui man lieka - 69635
L
Loreta13 30842
2006-03-27 16:53 Loreta13 2011-09-11 04-54

vaida26 rašė: Svei,
Gal kas gali padėti ? Turiu kuklų klausimėlį:
Ar pelno (nuostolio) ataskaitoje grynasis pelnas paskyrstymui turi sutapti su balanse esančiu ataskaitinių metų pelnu (nuostoliu)?
Pvz.: 2005. 12.31 pagal apskaitos duomenis mano ataskaitinių m pelnas yra 81354, suvedus duomenis į balansą viskas gaunasi "čiki", T lygu N. Bet vat užpildžiu pelno (n) ataskaitą gaunu pelną prieš apmoketinimą 81924, pelno mok - 12289, tai grynasis paskirstymui man lieka - 69635

Pelnas paskirstymui p/n ataskaitoje sutaps su balanso pelnu, jei pelno jūs neskirstėte-dividendams, į rezervus ir panašiai.
Beje, pirma pildoma p/n ataskaita iki "pelnas prieš apmokestinimą"
Tuomet 475 forma, kad nustatyt pelno mokesčio sąnaudas
Vėliau baigiama p/n ataskaita, kai jau žinomas pelno mokestis.
Tada padaromas pelno paskirstymo projektas
Jį patvirtina akcininkai
Va tuomet ir daromas balansas.
ritak ritak 399
2006-03-27 17:07 ritak
Loreta13, noriu paklausti. 2004 metais sudarant balansą, tų pačių metų pelnas paskirstytas į privalomus rezervus ir tt., nors pelną reikėjo skirstyti 2005 metais visuotiname akcininkų susirinkime ir jau už 2005 metus balanse turi tas paskirstytas pelnas pasirodyti, bet jis liko 2004 metuose. Tai ką daryti sudarant balansą už 2005? Ar tą 2004 metų tikslinti? Nebežinau viskas taip susipakaliavo smile
L
Loreta13 30842
2006-03-27 17:18 Loreta13 2011-09-11 04-54

ritak rašė: Loreta13, noriu paklausti. 2004 metais sudarant balansą, tų pačių metų pelnas paskirstytas į privalomus rezervus ir tt., nors pelną reikėjo skirstyti 2005 metais visuotiname akcininkų susirinkime ir jau už 2005 metus balanse turi tas paskirstytas pelnas pasirodyti, bet jis liko 2004 metuose. Tai ką daryti sudarant balansą už 2005? Ar tą 2004 metų tikslinti? Nebežinau viskas taip susipakaliavo smile

O jūs pasižiūrėkite į 2004 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą. Manau, turėtų būti viskas gerai.
austa austa 4318
2006-03-27 22:26 austa 2011-09-11 04-54

Loreta13 rašė:

vaida26 rašė: Svei,
Gal kas gali padėti ? Turiu kuklų klausimėlį:
Ar pelno (nuostolio) ataskaitoje grynasis pelnas paskyrstymui turi sutapti su balanse esančiu ataskaitinių metų pelnu (nuostoliu)?
Pvz.: 2005. 12.31 pagal apskaitos duomenis mano ataskaitinių m pelnas yra 81354, suvedus duomenis į balansą viskas gaunasi "čiki", T lygu N. Bet vat užpildžiu pelno (n) ataskaitą gaunu pelną prieš apmoketinimą 81924, pelno mok - 12289, tai grynasis paskirstymui man lieka - 69635

Pelnas paskirstymui p/n ataskaitoje sutaps su balanso pelnu, jei pelno jūs neskirstėte-dividendams, į rezervus ir panašiai.
Beje, pirma pildoma p/n ataskaita iki "pelnas prieš apmokestinimą"
Tuomet 475 forma, kad nustatyt pelno mokesčio sąnaudas
Vėliau baigiama p/n ataskaita, kai jau žinomas pelno mokestis.
Tada padaromas pelno paskirstymo projektas
Jį patvirtina akcininkai
Va tuomet ir daromas balansas.



Čia kažkaip į galą ne taip sušnekėjai smile

Balansas daromas 12.31
Pelno paskirstymo projektas ruošiamas akcininkų susirinkimui.
Akcininkų patvirtintas pelno paskirstymas registruojamas priimto sprendimo data.
ritak ritak 399
2006-03-28 06:08 ritak
Tai sakykit jei pelnas paskirstymui 2005 metų gruodžio 31 dienai lieka pvz.10000, tai po akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2006 m.kovo mėn.ir tą pelną paskirstė į privalomus rezervus 500 litų, nepaskirstytas liko 9500 rodyti 2005 metų balanse? Visai susimaišiau. smile
ritak ritak 399
2006-03-28 06:37 ritak 2011-09-11 04-54

ritak rašė: Tai sakykit jei pelnas paskirstymui 2005 metų gruodžio 31 dienai lieka pvz.10000, tai po akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2006 m.kovo mėn.ir tą pelną paskirstė į privalomus rezervus 500 litų, nepaskirstytas liko 9500 rodyti 2005 metų balanse? Visai susimaišiau. smile

Pati sau ir atsakysiu tą nepaskirstyta pelną reikės rodyti 2006 metų atskaitomybėje. Vaje, ką dabar daryti, nes 2004 metų FA prisidaviau neteisingą, pagal seną tvarką, skirstėm 2005 metais, bet parodėm 2004 metais. Ką daryti? Gal kas galite patarti smile
V
vailma 727
2006-03-28 11:21 vailma 2011-09-11 04-54

ritak rašė:

ritak rašė: Tai sakykit jei pelnas paskirstymui 2005 metų gruodžio 31 dienai lieka pvz.10000, tai po akcininkų susirinkimo, kuris įvyko 2006 m.kovo mėn.ir tą pelną paskirstė į privalomus rezervus 500 litų, nepaskirstytas liko 9500 rodyti 2005 metų balanse? Visai susimaišiau. smile

Pati sau ir atsakysiu tą nepaskirstyta pelną reikės rodyti 2006 metų atskaitomybėje. Vaje, ką dabar daryti, nes 2004 metų FA prisidaviau neteisingą, pagal seną tvarką, skirstėm 2005 metais, bet parodėm 2004 metais. Ką daryti? Gal kas galite patarti smile

O kodėl nori rodyti 2005 metų pelno paskirstymą 2006 metų balanse smile
Tai apskaitoje sąskaitas koreguoji po akcininkų susirinkimo, o 2005 metų
balanse parodai jau paskirstytą pelną.
austa austa 4318
2006-03-28 11:30 austa 2011-09-11 04-54

vailma rašė:
O kodėl nori rodyti 2005 metų pelno paskirstymą 2006 metų balanse smile
Tai apskaitoje sąskaitas koreguoji po akcininkų susirinkimo, o 2005 metų
balanse parodai jau paskirstytą pelną.


Na, jau ne. smile
Jau nuo 2004 metų dirbame pagal .
Viskas registruojama tada kada įvyko.
Baigėsi ataskaitiniai metai. Balansas daromas PVZ. 2004-12-31
Pelną akcininkai skirsto 2005-04-10. Paskirstymą registruojame 05-04-10. Šis paskirstymas matysis 2005-12-31 balanse.
ritak ritak 399
2006-03-28 11:39 ritak
Austa, o ką daryti jei 2004 metų balanse parodžiau 2005 metais paskirstytą pelną po akc.FA patvirtinimo? Ar tikslinti tą balansą ar dabar 2005 metų balanse nerodyti to kas nusikėlė į 2004 metus? Prašau patarimo vyresnių partnerių.
austa austa 4318
2006-03-28 11:56 austa 2011-09-11 04-54

ritak rašė: Austa, o ką daryti jei 2004 metų balanse parodžiau 2005 metais paskirstytą pelną po akc.FA patvirtinimo? Ar tikslinti tą balansą ar dabar 2005 metų balanse nerodyti to kas nusikėlė į 2004 metus? Prašau patarimo vyresnių partnerių.


Kaip žinai, patvirtintų balansų taisyti nevalia.
Kaip supratau pas tave 2004 m. ir 2005 m. balansuose p/n paskirstymas bus vienodas. Siūlau palikti, kaip yra, o jau 2005m. p/n paskirstyti, kaip priklauso, t.y. jau 2006 m. smile
Gal kas turi ir kitokių pasiūlymų... smile
ritak ritak 399
2006-03-28 13:24 ritak
Labai dėkui už nuomonę. Kvailai čia su tuo balansu išėjo, bet ką dabar padarysi yra kaip yra smile
A
asolo 1163
2006-03-29 13:25 asolo
Prašau Jūsų išaiškinimo-2004m. nuostolis 7352Lt.
Nuostolį patvirtino direktorius-akcininkas 04.11d.
Kokia būtų tolesnė seka buhalterijoje, sąskaitų korespondencija.
Nes kuo toliau gylinuosi-tuo daugiau abejoju smile
A
asolo 1163
2006-03-29 13:34 asolo 2011-09-11 04-54

asolo rašė: Prašau Jūsų išaiškinimo-2004m. nuostolis 7352Lt.
Nuostolį patvirtino direktorius-akcininkas 04.11d.
Kokia būtų tolesnė seka buhalterijoje, sąskaitų korespondencija.
Nes kuo toliau gylinuosi-tuo daugiau abejoju smile

Kokia data reikia daryti 2004m. pajamų ir sąnaudų sąsk. uždarymą apskaitoje smile
I
Irmina7 377
2006-03-29 13:52 Irmina7 2011-09-11 04-54

asolo rašė:

asolo rašė: Prašau Jūsų išaiškinimo-2004m. nuostolis 7352Lt.
Nuostolį patvirtino direktorius-akcininkas 04.11d.
Kokia būtų tolesnė seka buhalterijoje, sąskaitų korespondencija.
Nes kuo toliau gylinuosi-tuo daugiau abejoju smile

Kokia data reikia daryti 2004m. pajamų ir sąnaudų sąsk. uždarymą apskaitoje smile

Sąskaitų uždarymas daromas metų pabaigoje, kad naujais metais turėtum tuščias sąskaitas. 5-os klasės sąskaitas debetuoji, kredite -pajamų ir sąnaudų suvestinė. Su 6-os kl.sąskaitomis darai atvirškčiai. (D-39;K-6xx)
Jei gavosi nuostolis-Debete, K-39.Taip užsidaro tarpinė 39 sąskaita.
A
asolo 1163
2006-03-29 14:01 asolo
Pas mane metų uždarymą daro programa, tik aš nesuprantu su tuo nuostoliu kai:
D 505 K 6001
D 3411 7352Lt
gaunasi D ir K 71424 smile O 2005m.gruodžio 31 d. balanse 7352 Lt.stovi su minusu 341 sąsk. atask.metų nep. pelnas(nuostolis)
Kažkas pas mane ne taip su 2004m. nuostoliu 7352Lt. Trūksta korespondencijos, tik kokios nesuprantu smile
I
Irmina7 377
2006-03-29 14:31 Irmina7 2011-09-11 04-54

asolo rašė: Pas mane metų uždarymą daro programa, tik aš nesuprantu su tuo nuostoliu kai:
D 505 K 6001
D 3411 7352Lt
gaunasi D ir K 71424 smile O 2005m.gruodžio 31 d. balanse 7352 Lt.stovi su minusu 341 sąsk. atask.metų nep. pelnas(nuostolis)
Kažkas pas mane ne taip su 2004m. nuostoliu 7352Lt. Trūksta korespondencijos, tik kokios nesuprantu smile

Nežinau Jūsų programos, bet tikriausiai kur likučiai pažiūrėk sąsk.341-dabar turėti būti parašyta Debete-turtas, o kredite- nuosavybė, pabandyk sukeisti.
H
halija 2
2006-04-21 11:30 halija
Gal galite pasakyti iki kada reikia pateikti balansa???
Ar iki 2006 10 01 ar iki 2006 05 01???
ACIU
Sfera Sfera 1386
2006-04-21 11:34 Sfera
VĮ Registrų centrui iki 2006 05 01, VMI- iki 2006 10 01,kaip ir anksčiau.
K
KATOKIS 340
2006-04-21 11:48 KATOKIS
VĮ Registrų centri iki 05 31, o VMI kaip nurodė prieš tai kolegė.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui